Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Comentário: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Cadastro de Atividades - SC1114

Visão Geral do Programa

Este cadastro está envolvido com todo o processo realizado pelo sistema de contratos. Na confirmação, o sistema irá verificar a atividade utilizada pelo contrato. No reajuste, o sistema irá verificar a atividade utilizada pelo contrato. Portanto este é um cadastro de vital importância para o sistema de contratos.

O cadastro de atividades é o responsável pela forma de integração do sistema de contratos com o módulo Pedidos e Faturamento. Se parametrizado para não faturar, o sistema entenderá que os contratos que utilizem esta atividade não devem integrar com o módulo Pedidos e Faturamento. Se parametrizado para gerar pedido, o sistema irá realizar a integração. No momento da confirmação do contrato o sistema irá verificar a atividade e com isto gerar os pedidos de acordo com parametrizado: pedido simples (irá gerar vários pedidos até a data de próximo reajuste ou data de término de contrato) ou programação de entrega (irá gerar um pedido de programação de entrega com datas de entrega até a data de próximo reajuste ou data de término de contrato).

Este cadastro é muito importante, determina a parametrização da forma de cobrança (pedidos/notas fiscais) dos contratos.

Cadastro de Atividades

Objetivo da tela:

Permitir cadastrar a forma de integração do sistema de contratos com o módulo Pedidos e Faturamento.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Atividade

Inserir o código da atividade que será utilizada pelo sistema de contratos.

Descrição

Inserir a descrição resumida do significado da atividade parametrizada.

Ativo

Quando assinalado, indica que a atividade está ativa no sistema e poderá ser utilizada nos contratos do sistema.

Evento Físico Financeiro

Quando selecionada, o sistema dependerá de um evento para poder realizar o faturamento.

Periodicidade

Selecionar a opção que determina a periodicidade que deve ocorrer o faturamento (pedido de venda).

Informações
titleImportante:

Essa opção somente estará disponível se a atividade não for evento físico financeiro.

Dias Não Úteis

Selecionar a opção que determina como o sistema deve proceder quando a data do pedido de venda for dia parametrizado como não útil. As opções disponíveis são:

•  Antecipar

•  Prorrogar

•  Manter 

Faturamento

Selecionar a forma de faturamento da atividade. As opções disponíveis são:

  Pedido de Venda - Quando selecionada, indica que o sistema irá gerar pedidos de venda, sendo que o faturamento do mesmo irá ocorrer dentro dos processos do módulo de pedidos.

  Nota Fiscal - Quando selecionada, indica que o sistema irá gerar uma nota fiscal sem o pedido de venda.

  Não Fatura - Quando selecionada, indica que o o sistema não irá gera nem pedido nem faturamento.

  Pro Rata - Quando selecionada, indica que calcula de forma proporcional o valor do pedido quando a data de término ou próximo reajuste não for no final do mês.

  Entre Reajuste - Quando selecionada, indica que serão gerados os pedidos de venda até a data de próximo reajuste, caso contrário, serão gerados os pedidos até a data de término, independente do reajuste.

Pedido

Selecionar a forma que o sistema deverá gerar o pedido de venda. As opções disponíveis são:

  Pedido Simples - Quando selecionada, indica que será gerado um pedido conforme periodicidade definida, até a data de próximo reajuste ou data de término do contrato.

  Programação de Entrega - Quando selecionada, indica que gera um pedido de venda tipo programação de entrega, com data de entrega até a data de próximo reajuste ou término do contrato.

Cadastro de Sub-eventos de Atividades

Objetivo da tela:

Permitir cadastrar os sub-eventos de atividades.

Informações
titleImportante:

Quando a atividade é parametrizada para evento físico financeiro, o sistema dependerá da confirmação de um evento para realizar o faturamento. O sistema poderá definir quais são estes eventos, e no momento que estes estiverem efetivados ocorrerá o faturamento.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Seqüência

Inserir as sequências necessárias para ocorrer a totalização do evento.

Nome

Inserir a descrição da seqüência do evento. 

Fórmula

Selecionar a fórmula que será utilizada para calcular o evento. 

% Contrato

Inserir o percentual de equivalência da seqüência no total do contrato. 

Condição Pagamento

Selecionar a condição de pagamento que deve ser adotada para a sequência.

Informações
titleImportante:

Essa opção somente será habilitada se parametrizado para não assumir a condição de pagamento informada no contrato de venda.

 

Conteúdos Relacionados:

Quando utilizar fórmula (Cadastro de Fórmulas (SC1112)) para calcular os valores a serem gerados para pedidos e faturamento, esta deverá estar previamente cadastrada. A definição da forma de cobrança (pedidos/notas fiscais) deve estar pré-estabelecida com o cliente no momento do fechamento do contrato de venda.