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  • Como realizar devolução a fornecedor de uso e consumo?

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Realizar devolução a fornecedor de uso e consumo

Produto:

1302 - Devolução a fornecedor

Passo a passo:

Para realizar uma devolução a fornecedor de uso e consumo, siga os procedimentos abaixo: 

1)  Acesse a rotina 1302 - Devolução a fornecedor, clique Novo e preencha os seguintes campos e filtros: FilialTipo  Devolução 4 – Dev comodato fornecedorSérieDataDevoluçãoFornecedor (Cliente), MotivoUnidade da Devolução;

2)  Na aba Notas fiscais de entrada selecione a nota referente a devolução ;

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3) Verifique as informações de dentro do item

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4) Gere a )  Preencha os campos conforme necessidade na aba Tributação;

45)  Selecione a aba Financeiro e defina a forma de pagamento;

56)  Clique Gravar Devolução

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Observações:Ao realizar a gravação serão apresentadas as seguintes informações: a Transação (obrigatório), Nº nota (obrigatório), Série e Emissão, para que sejam incluídas. Poderá ser realizada a devolução tipo Normal se o CFOP for 5413.

 

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