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Relatório de Impostos das Faturas - FP0610K
Visão Geral do Programa
Este programa tem por objetivo efetuar a impressão dos eventos de impostos das notas e faturas do faturamento de planos de saúde.
Objetivo da tela: | Realizar a impressão dos eventos de impostos das notas e faturas do faturamento de planos de saúde. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Arquivo | Informar o diretório e arquivos de saída do relatório. |
Parâmetros | Informar parâmetros para a leitura de dados. |
Classificação | Ordenar os registros para a emissão de dados. |
Seleção | Selecionar dados para a leitura dos dados. |
Imprime | Executa a impressão do relatório. |
Saída | Sai da funcionalidade. |
Botão Arquivo: informar se o relatório será emitido em arquivo formato texto e se a emissão será em impressora, arquivo ou vídeo (tela).
Botão Parâmetros:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Empresa | Informar o código da empresa das faturas a serem selecionadas para a emissão dos impostos. |
Listar Fatura Pagas? | Se informado SIM irá emitir as faturas que já foram pagas (Baixadas no contas a receber e com saldo zerado). Se informado NÃO, as faturas que ainda não foram baixadas no contas a receber não serão selecionadas para a emissão dos impostos. |
Listar Faturas Não Pagas? | Se informado SIM irá emitir as faturas que já ainda não foram pagas (que não há algum movimento de baixa no contas a receber). Se informado NÃO, as faturas que ainda não foram baixadas no contas a receber não serão selecionadas para a emissão dos impostos. |
Imprimir o Campo CNPJ / CPF? | Se informado SIM será emitido o CNPJ ou CPF do contratante da fatura selecionada. Se informado NÃO este campo não será impresso no relatório. |
Listar faturas Parcialmente Pagas? | Se informado SIM irá emitir as faturas em que já houve algum pagamento parcial (Baixadas no contas a receber e com saldo diferente de zeros). Se informado NÃO, as faturas que ainda não foram baixadas totalmente (com pagamento parcial) no contas a receber não serão selecionadas para a emissão dos impostos. |
Selecionar Impostos? | Se informado SIM será aberto o browser com todos os códigos de impostos para marcar e confirmar quais impostos quer emitir no relatório. Caso contrário serão emitidos todos os impostos. (classe de evento = “F”). |
Imprimir em Formato CSV? | Se informado SIM será emitido arquivo em formato .CSV e o relatório em texto, caso contrário será emitido apenas o relatório em formato texto. Somente será aberto para informar caso o campo selecionar impostos for SIM. |
ENTER-Selecionar Impostos | Dentro do browser de seleção de impostos ao teclar Enter irá selecionar o imposto para ser emitido no relatório. Caso não for marcado não será emitido no relatório. |
F1-Confirmar Impostos | Dentro do browser de seleção de impostos após a seleção/marcação dos impostos deve-se teclar em F1-Confirmar para que sejam realmente selecionados os impostos. |
F4-Canc. Impostos | Dentro do browser de seleção de impostos ao teclar em F4-Canc. Canela a seleção dos impostos. |
Imprime Total por Data? | Somente será aberto a totalização por data quando a classificação selecionada for Data Vencimento, Data Emissão ou Data Pagamento. Se informado SIM irá totalizar cada código de imposto por data de vencimento da fatura. |
Principais Campos da Classificação:
Campo: | Descrição | |
Data de Vencimento | Se selecionado esta classificação irá ordenar as faturas por data de vencimento da fatura, data de emissão da fatura, data de pagamento da fatura, código do contratante da fatura e número da fatura. | |
Data de Emissão | Se selecionado esta classificação irá ordenar as faturas por data de emissão da fatura, data de vencimento da fatura, data de pagamento da fatura, código do contratante da fatura e número da fatura. | |
Data de Pagamento | Se selecionado esta classificação irá ordenar as faturas por data de pagamento da fatura, data de emissão da fatura, data de vencimento da fatura, código do contratante da fatura e número da fatura. | |
Nome Contratante/Numero Fatura | Se selecionado esta classificação irá ordenar as faturas por nome do contratante da fatura, código do contratante da fatura e número da fatura. | |
Código Contratante/Numero fatura | Se selecionado esta classificação irá ordenar as faturas por código do contratante da fatura e número da fatura. |
Botão Seleção: informar os dados iniciais e finais para selecionar as faturas para emitir os impostos de cada fatura.
Principais Campos da seleção:
Campo: | Descrição | |
Informar o código da modalidade da fatura para emitir os impostos das faturas. | ||
Contratante inicial e final | Informar o código do contratante da fatura para emitir os impostos das faturas. | |
Estabelecimento inicial e final | Informar o código do estabelecimento da fatura para emitir os impostos das faturas. | |
Especie da Fatura inicial e final | Informar o código da espécie da fatura para emitir os impostos da faturas. | |
Numero da Fatura inicial e final | Informar o número da fatura para emitir os impostos das faturas. | |
Situacao da fatura inicial e final | Informar a situação da fatura para emitir os impostos das faturas. | |
Data de Emissao inicial e final | Informar a data de emissão da fatura para emitir os impostos das faturas. | |
Ano e Mês Referencia inicial e final | Informar o ano e mês de referência da fatura para emitir os impostos das faturas. | |
Data de Vencimento inicial e final | Informar a data de vencimento da fatura para emitir os impostos das faturas. | |
Data de Pagamento inicial e final | Informar a data de pagamento da fatura ou nota de serviço para emitir as faturas. A data de pagamento que será comparada é a data da última baixa do título, correspondente à fatura, no contas a receber do EMS. |
Botão Imprime: através dos dados dos parâmetros e seleção serão lidas todas as faturas e emitidos os impostos das faturas.
Legenda do Relatório para o campo “Tipo”: PA = Faturas Pagas PP = Faturas Parcialmente Pagas NP = Faturas Nao Pagas * = Titulo nao Encontrado no ACR (contas a receber).
Relatório:
ARQUIVO CSV:
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