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Campo:

Descrição:

Tipo

Selecionar o tipo de despesa correspondente à descrição previamente informada. Lembrando que o tipo determinará como será realizado o rateio da despesa para os itens. As opções disponíveis são:

  • Valor Fixo: quando selecionado, indica que será atribuído um valor fixo para a despesa.

  • Valor Informado: quando selecionado, indica que o valor será informado durante a digitação da cotação.

  • Taxa sobre Peso (Peso Bruto): quando selecionado, indica que o valor da despesa será multiplicado pelo peso da ordem de compra (importação) ou pelo peso dos itens do processo de exportação.

  • Taxa sobre Quantidade: quando selecionado, indica que o valor da despesa será multiplicado pela quantidade da ordem de compra (importação) ou quantidade de itens do processo de exportação.

  • Valor Calculado: quando selecionado, indica que o valor informado é assumido como percentual a ser adicionado sobre o valor do material, de acordo com a cotação principal.

  • Taxa sobre Cubagem: quando selecionado, indica que ao ser utilizada na rotina de Importação, será considerado o volume do item. Caso utilizada no processo de Exportação, será considerado o volume total do processo de exportação para o cálculo da despesa.

Fator Ponderação

Inserir o índice correspondente ao fator de ponderação.Caso não for necessário informar o fator, deve ser informado o valor 1.

Grupo de Despesa

É um agrupador de despesas que pertence ao mesmo grupo. Deverá ser informado o código do grupo de despesa, cadastrado por intermédio do programa Cadastro Grupo de Despesa (CD2579)

Fornecedor Padrão

Selecionar o código do fornecedor da despesa informada a ser utilizado quando da geração da cotação automática.

Espécie AP Padrão

Selecionar a espécie de documento a ser considerado como padrão para geração de títulos para despesas de notas fiscais de importação no módulo Contas a Pagar. 

Informações
titleImportante:

Caso não seja informada uma espécie padrão para a despesa, será considerada a espécie de título definido para o recebimento dos materiais. Essa parametrização é realizada por intermédio do campo Esp Título Recebimento, localizado no programa Manutenção de Parâmetros de Importação (IM0000).

Tipo de Despesa

Selecionar o código do tipo da despesa informada.

Informações
titleImportante:

Essa informação será apresentada como padrão nas funções que solicitem o código de despesa, agilizando o processo de implantação, por exemplo, nos programas Cotação de Despesas Adicionais do Item (IM0010) e Cotação por Grupo de Ordens (IM0015).

Imprime Nota Fiscal

Quando assinalado, indica que a nota fiscal será impressa, no programa Manutenção de Documentos (RE1001), com as despesas de importação informadas.

Permite Alteração das Cotações

Quando assinalado, determina que as despesas e impostos, caso calculadas automaticamente pelo sistema em compras (cotações ou pedidos emergenciais), poderá ser alterada. Caso não assinalado, não será permitida a alteração das despesas e impostos.

Imposto

Image Added Quando selecionado, detalha o que é imposto e o que é despesa, na impressão do Custo Real da Importação.

Incide Valor

Selecionar a forma de incidência do valor da despesa / imposto. As opções disponíveis são:

  • Duplicata: quando selecionado, indica que o valor da despesa / imposto será agregado ao valor da duplicata na nota fiscal de entrada no recebimento.

  • Embalagem: quando selecionado, indica que o valor da despesa / imposto será agregado ao valor da despesa da embalagem na nota fiscal de entrada no recebimento.

  • Seguro: quando selecionado, indica que o valor da despesa / imposto será agregado ao valor da despesa de seguro na nota fiscal de entrada no recebimento.

  • Frete: quando selecionado, indica que o valor da despesa / imposto será agregado ao valor da despesa de frete na nota fiscal de entrada no recebimento.

  • Outras Despesas: quando selecionado, indica que o valor da despesa / imposto será agregado ao valor das despesas (despesas adicionais na nota fiscal de entrada no Recebimento).

Informações
titleInformações:

Image RemovedImage Added Image AddedImage Added Image Added Image Added Image Added Image Added Image Added

Não Atualiza Estoque: quando selecionado, indica que o valor da despesa será considerada somente para cálculo dos impostos, não compondo o valor do item na atualização do estoque para os documentos gerados via Nacionalização/Gerac Doctos Entrada (IM3100).

Este campo ficará habilitado somente quando a opção 'Duplicata' estiver desmarcada e uma das opções 'Embalagem', 'Seguro', 'Frete' ou 'Outras Despesas' estiverem marcadas. 

Incide Base

Selecionar a forma de incidência do valor da despesa / imposto na base dos impostos. As opções disponíveis são:

  • Iva: quando selecionado, indica que o valor da despesa e/ou imposto será agregado à base do Imposto sobre Imposto Valor Agregado (IVA).

  • Imposto de Importação: quando selecionado, indica que o valor da despesa e/ou imposto será agregado à base do Imposto de Importação (II).

  • Taxa EstatísticaEstatística: quando selecionado, indica que o valor da despesa e/ou imposto será agregado à base da Taxa de Estatística.

  • Image Added Imposto País: quando selecionado, indica que o valor da despesa e/ou imposto será agregado à base do Imposto País.
  • Image Added ISD: quando selecionado, indica que o valor da despesa e/ou imposto será agregado à base do Imposto sobre a Saída de Divisas (ISD).

Cadastro de Despesas - Fórmula

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Despesa em Percentual ou Valor Fixo  



DOCUMENTAÇÃO TRADUZIDA

Espanhol: