Histórico da Página
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||||
Estabelecimento Padrão | Código do estabelecimento a ser utilizado como padrão no momento da implantação de pedidos de venda por intermédio do programa Implantação de Pedidos de Venda - PD4000. O objetivo é facilitar a implantação de pedidos, informando o estabelecimento padrão no pedido de venda.
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Estab Único | Quando selecionado, indica que o campo Estabelecimento não poderá ser alterado no momento da implantação de pedidos no programa Implantação de Pedidos de Venda - PD4000. Neste caso o pedido será sempre implantado com o estabelecimento padrão.
O estabelecimento sempre deve ser informado neste programa, ainda que no programa Permissões do Usuário - CD0821 esteja parametrizado para permitir informar o estabelecimento no programa Implantação de Pedidos de Venda - PD4000). | |||||||
Estab Único Cota | Quando selecionado, indica que as cotas serão separadas por estabelecimento.
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Histórico Preços | Quando selecionado, indica que será mantido o histórico do preço, atualizado por intermédio dos programas Manutenção de Tabelas de Preços - CD1508 e Atualização de Tabelas de Preço - CD1509, sempre que a atualização de preço ocorra por intermédio do programa Atualização de Tabelas de Preço (CD1509). Ver Consulta de Histórico das Tabelas de Preços - CD1511.
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Controla Tab Preço Item Pedido igual Pedido | Quando selecionado, permite informar para o item, na Implantação de Pedidos de Venda - PD4000, uma tabela de preço diferente da informada no cabeçalho do mesmo. | |||||||
Sugestão Automática da Natureza de Operação | Quando selecionado, indica que durante a implantação de um pedido de venda pelo PD4000 HTML, PD4000, PD4050 e Portal de Vendas, a natureza de operação dos itens será sugerida automaticamente conforme regras cadastradas no programa Regras da Natureza de Operação. | |||||||
Gerar Histórico de Pedidos | NecessárioAo marcar | este parâmetro, para que os pedidos alterados sejam mostrados esse parâmetro passará a gerar o histórico de alteração e movimentação para os pedidos, essas informações serão exibidas na tela "Carteira de Pedidos | de Venda Alterados HTML - Tela Principal".- Portal, Outras Ações - Histórico e Carteira de Pedidos - Interna, Outras Ações - Histórico do Pedido".
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Desconsidera Item Obsoleto Tab Preço | Quando selecionado, define que na pesquisa | Desconsidera Item Obsoleto Tab Preço | Quando selecionado, define que na pesquisade itens da tela Inclusão de Pedidos e Item do Pedido não serão apresentados itens obsoletos, essa restrição será aplicada em pedidos que possuam tabela de preços informada e para o perfil Representante de Vendas. | |||||
Histórico Saldo Pedido | Quando selecionado, ativa o controle dos saldos dos pedidos de venda, tipo Programação de Entregas, por intermédio da criação do histórico das entregas dos pedidos.
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Permite apenas um representante por cliente / canal cliente | Quando selecionado, indica que não será possível informar um representante diferente do informado por intermédio do programa Manutenção de Clientes - CD0704 ou Manutenção de Canais do Cliente - CD1521. | |||||||
Libera Nota Sem Saldo Estoque | Quando selecionado, indica que na Implantação de Pedidos de Venda - PD4000 ou Cálculo de Notas Fiscais - FT4003, o campo Libera Nota será utilizado como padrão marcado.
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Usa Fator Conversão Item x Cliente | Quando selecionado, o sistema utiliza as informações da relação item x cliente em vez das informações da relação item x unidade de medida. | |||||||
Usa Fator de Conversão do Pai no Componente | Quando selecionado, na inclusão de itens que possuem a política de configurado ou composto, o sistema realiza a conversão dos componentes pelo fator de conversão do item pai. | |||||||
Mensagem Alerta Item Composto | Permite escolher entre apresentar ou não a mensagem de alerta para item composto, quando baixa estoque pelos componentes. Apresentando a mensagem (56266) com o seguinte Título e Ajuda: “Utilização Produto Composto com Block K do Sped Fiscal”, “A utilização de produto composto baixando estoque pelos componentes irá gerar divergências no Bloco K do SPED Fiscal. A TOTVS recomenda que esta funcionalidade seja substituída pelo Módulo de Configurador de Produtos.”
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Entrega Dia Não Útil | Opção correspondente à entrega do pedido de venda em dia não útil. As opções disponíveis são:
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Destino Mercadoria por Item | Ao ativar esse parâmetro habilitará a funcionalidade de informar o destino de mercadoria (Comércio/Indústria ou Consumo próprio/Ativo) por item no pedido de venda . Onde será possível informar o destino da mercadoria diferente do cabeçalho para os itens, assim | o pedido poderá ter mais de um destino de mercadoria possibilitando a emissão de notas para destinos distintoso pedido poderá ter mais de um destino de mercadoria possibilitando a emissão de notas para destinos distintos. | ||||||
Bloqueia Alteração Qtde Item no Pedido Entr. Futura Fat/Rem | Ao ativar esse parâmetro irá bloquear a alteração da quantidade do item no pedido com natureza de operação "Faturamento com Entrega Futura e Remessa de Entrega Futura". Para pedido/item com natureza "Faturamento com Entrega Futura" a validação ocorrerá para a sequência do item que possuir nota fiscal válida (nota não cancelada), sequência de item sem nota poderá ser alterada. Já para pedido/item com natureza "Remessa de Entrega Futura" a validação ocorrerá para todas as sequências dos itens do pedido, mesmo para aquela sequência que não teve a nota fiscal emitida na fatura. Entende-se que na remessa a quantidade não deve ser alterada devido ao controle de saldo em poder de terceiros, ou do controle de saldo com relação ao que foi faturado. | |||||||
Não Validar OC Cliente Extendida | Quando selecionado, o campo "O.C. Cliente Extendida" no programa Implantação de Pedido de Venda - PD4000 não será validado ao incluir um item no pedido. |
Atualização Parâmetros Pedidos - Pasta Valores
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Campo: | Descrição: | ||||||||||
Moeda | Código da moeda a ser utilizada quando da implantação de pedidos de venda que não possuam tabela de preço informada.
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Percentual Máximo Comissão | Percentual máximo de comissão a ser pago sobre o valor das vendas.
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Tab Preços | Código da tabela de preço padrão a ser utilizada quando da implantação de um pedido de venda.
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Tab Financ | Código da tabela de financiamento / juros a ser utilizada na implantação de pedidos de venda para as condições de pagamento igual a Zero.
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Nr Índice Financto | Número do índice de financiamento a ser utilizado na implantação de pedidos de venda para as condições de pagamento igual a Zero.
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Conferência Fator de Conversão | Forma de verificação do cálculo na conversão de quantidades conforme a unidade de medida, “Conferência Fator de Conversão”. As opções disponíveis são:
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Base Cálculo IPI | Base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). As opções disponíveis são:
Veja também a descrição do Procedimento Preparando o Cálculo do Valor do IPI dos Itens da Nota Fiscal. | ||||||||||
Corrige Preço Pedido Aberto | Quando selecionado, indica que os preços dos pedidos de venda em aberto serão alterados quando for efetuada uma alteração na tabela de preços.
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Corrige Preço Pedido Parcial | Quando selecionado, indica que os preços dos saldos dos pedidos de venda, faturados parcialmente, serão corrigidos com base nas alterações das tabelas de preços. | ||||||||||
Frete Base IPI | Quando selecionado, indica que as despesas correspondentes ao frete serão incluídas na base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). | ||||||||||
Corrige Preço Item Configurado | Quando selecionado, indica que as alterações de tabela de preços feitas no cabeçalho do pedido afetarão também os itens do tipo configurado.
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Frete Base Imposto | Quando selecionado, indica que as despesas correspondentes ao frete serão incluídas na base de cálculo do Imposto de Valor Agregado (IVA). | ||||||||||
Tipo Preço Padrão | Selecionar o tipo de preço-padrão a ser utilizado na implantação de pedidos de venda e de cotações de venda. As opções disponíveis são:
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Atualiza Tab Preço | Opção que determina como deve ser feita a atualização da tabela de preço. As opções disponíveis são:
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Campo: | Descrição: | |||||
Tipo Alocação Pedido | Tipo de alocação de pedido de venda a ser considerado. As opções disponíveis são:
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Reporta OP Pedido | Forma de reporte da ordem de produção informada no pedido de venda. As opções disponíveis são:
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Tipo Alocação Pedido | Tipo de alocação a ser considerada para os pedidos. As opções disponíveis são:
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Alocação Configurados | Tipo de alocação para os itens configurados. As opções disponíveis são:
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Forma Alocação | Forma de alocação. As opções disponíveis são:
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Alocação On-line | Tipo de alocação on-line de pedido de venda. As opções disponíveis são:
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Alocação Total / Parcial | Forma de alocação do item do pedido. As opções disponíveis são:
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Realocação Física / Lógica | Opção que determina a ação a ser tomada pelo sistema quando ocorrer a desalocação de um pedido de venda de um embarque, proveniente da retirada do item do embarque ou da eliminação do embarque. As opções disponíveis são:
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Grupo de Alocação | Quando selecionado, incida que será utilizado o Grupo de Alocação.
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Aloca automaticamente Rem Entr Futura | Quando selecionado, indica ao sistema que haverá alocação automática quando a nota de faturamento de entrega futura for atualizada no estoque. Dessa forma será evitado que no momento de fazer a nota de remessa haja falta de estoque, por não reservar os itens que serão enviados aos clientes, assim como permite ao usuário alterar as quantidades do pedido de venda antes de gerar a nota de remessa, sem saber que a nota já foi faturada, pois permanece com a natureza de faturamento de entrega futura.
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Campo: | Descrição: | |||||
Crédito x Cotas | Quando assinalado, indica que os pedidos reprovados na Avaliação de Crédito serão considerados para Avaliação de Cotas.
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Desconto x Cotas | Quando assinalado, indica que os pedidos reprovados no módulo Descontos e Bonificações serão considerados para Avaliação de Cotas.
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Preços x Cotas | Quando assinalado, indica que os pedidos reprovados no módulo Administração de Preços serão considerados para Avaliação de Cotas.
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Pedido\Cotação | Selecionar a opção que determina como deve ser feita a validação do certificado de produtos controlados no momento da implantação da Cotação (QO0310) ou Pedido de Venda (PD4000/PD4050). As opções disponíveis são:
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Faturamento | Selecionar a opção que determina como deve ser feita a validação do certificado de produtos controlados no momento do Faturamento (FT4001/FT4002/FT4003). As opções disponíveis são:
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Unidades de Medida do Item - CD0247
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