Páginas filhas
  • Como cadastrar um saldo de conta corrente para o RCA por fornecedor?

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Incluir Página
Corrente
Corrente

Cadastrar um saldo de conta corrente para o RCA por fornecedor

Produto:

Rotinas 132 - Parâmetros da Presidência, 202 - Cadastrar Fornecedor, 300 - Atualizar Funções de Venda, 316 - Digitar Pedido de Venda, 560 - Atualizar Banco de Dados, 561 - Cadastrar Política de Desconto, 1303 - Devolução de Cliente e 3356 - Lançar Saldo RCA por Fornecedor

Passo a passo:

Para cadastrar um saldo de conta corrente para o RCA por fornecedor, siga os procedimentos abaixo:

...

Configurações Iniciais

1) Acesse a

...

rotina 560, selecione a

...

aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos e marque as seguintes opções:

...

  • Tab. Log

...

  • Movimentação de Saldo RCA/FORNECEDOR(PCLOGSALDORCAFORNEC)sub-

...

  • aba Log, sub-

...

  • aba LOG 2;
  • Tab. Mov. de saldo rca/fornecedor(PCMOVSALDORCAFORNEC), aba 
  • M, sub-aba

...

  •  MO.2,
  • Tabela de Saldo de RCA/FORNECEDOR(PCSALDORCAFORNEC),

...

  • aba S.

2)

...

3) Acesse a rotina 300 - Atualizar Funções de Venda e selecione a aba Procedures Módulo 3.

4) Marque a opção Package Controlar Saldo RCA Fornecedor para controlar o débito e crédito de RCA/Fornecedor. Em seguida clique Confirmar.

...

Clique Confirmar;

3) Em seguida, clique Sim ao ser exibida a mensagem abaixo;

Image Added

4) Aguarde o processamento total das atualizações e clique OK;

Dica
titleImportante!

É sugerido que esta atualização seja feita sem nenhum usuário logado no sistema, após o expediente e com as demais rotinas do WinThor fechadas para que as atualizações sejam validadas com sucesso.

5) Acesse a rotina 300, na aba Procedures Módulo 3, marque a opção 05 - Package Controlar Saldo RCA;

7) Em seguida, clique Confirmar.

Image Added

8) Aguarde o processamento da atualização e feche a rotina;

Image Added

9) Acesse a rotina 132, pesquise os parâmetros a seguir e faça as marcações indicadas:

  • 2839 - Usa Crédito de RCA/Fornecedor

...

  • >> opção Sim

...

  • ;
  • 1455

...

  •  - Usa crédito de RCA >> opção Não,

...

...

  • 1385

...

  • - Criar código automático do fornecedor

...

  • >> opção Não.

...

10)

...

Clique Salvar e fechar.

Dica
titleImportante!

Para que as parametrizações da rotina 132 sejam validadas com sucesso, efetue-as com as demais rotinas do WinThor fechadas.

 

Cadastrar Saldo RCA por Fornecedor

A

...

rotina 3356 apresenta todos os supervisores e RCA´s vinculados a eles, onde será possível lançar saldo para os RCA´s por fornecedor.

Para isso, realize os procedimentos a seguir:

1) Na

...

rotina 3356, selecione

...

Supervisor e

...

RCA

...

;

...

Image Added

2) Clique o

...

botão Detalhes do

...

RCA Selecionado ou efetue duplo clique sobre o RCA

...

;

3)

...

 Será aberta a tela Alterar Limite de Crédito, clique o botão Image Modified

...

;

...

Image Added

4)

...

 Na planilha, informe o Cód. Fonec., o Limite Crédito, e as datas de início e fim da duração do limite nos campos Dt. Início Vigência

...

 e Dt. Fim Vigência

...

, respectivamente,

Image Added

5) Clique o

...

botão Image Modified para finalizar o processo.

...

Image Added

Agora, defina a configurações de desconto, conforme segue:

 

Creditar/ Debitar Saldo ao Conceder Desconto

1) Acesse a

...

rotina 561

...

, preencha os

...

campos, conforme a necessidade, e

...

clique Pesquisar

...

;

2) Selecione a política desejada e realize duplo clique

...

sobre ela;

3)

...

Assim, como a política de desconto afetará o saldo de débito/crédito RCA

...

deve ser marcado/desmarcado as opções a seguir, conforme a necessidade;

  • Creditar a conta corrente do RCA se não conceder desconto total,

...

  • Não debitar conta corrente do RCA ao

...

  • conceder desconto.

...

4)

...

Em seguida, clique Gravar.

...

 

Expandir
titlePara mais informações, sobre o saldo de conta corrente para o RCA por fornecedor, clique aqui:

Digitar Pedido de Venda com RCA Concedendo Desconto/Acréscimo

1) Antes de iniciar a digitação do pedido de venda, será necessário cadastrar uma conta com o código 9999 na rotina 202

...

, onde o acréscimo será debitado dessa conta e não do fornecedor que está efetuando o acréscimo

...

;

2) Informe o fornecedor cadastrado na rotina 

...

3356 para cada RCA

...

;

3) Inicie normalmente a digitação do pedido de venda na rotina 316

...

;

4) Informe o produto na aba Itens(F5). Ao conceder descontos/acréscimos, será validado se o preço base do RCA é menor do que o preço de venda, debitando assim a diferença entre os valores da conta corrente do RCA

...

,

5) Grave o pedido de venda.

Image Modified

Observação: será validado se o RCA possui saldo verificando se o saldo existente é para o fornecedor do item que está sendo vendido. Caso o saldo esteja negativo serão apresentadas as seguintes mensagens:

Image Modified

Image Modified


Alterar Pedido de Venda com Desconto

Ao alterar um item no pedido de venda na rotina 336

...

- Alterar Pedido de

...

Venda, será validado se o preço base do RCA é menor que o preço de venda, onde será debitada/creditada a diferença entre os valores da conta corrente do RCA.

Caso a quantidade seja alterada, será recalculado o saldo do RCA conforme informado. Ao excluir um item do pedido, será estornado do fornecedor e, se este não tiver saldo, ficará negativo.

...

 

Ao realizar a alteração, caso o saldo esteja negativo, será apresentada a seguinte mensagem:

Image Modified

 

Cancelar Pedido de Venda com Desconto

Ao finalizar o processo de cancelamento do pedido de venda ou do item do pedido na rotina 329 - Cancelar Pedido de

...

Venda serão estornados todos os créditos ou descontos do saldo do RCA.

 

Cancelar Notas Fiscais de Venda com Desconto

...

Ao realizar o cancelamento de notas fiscais na

...

rotina 1409

...

- Cancelar Notas

...

Fiscais, será estornado o saldo de conta corrente do

...

fornecedoor para o RCA do pedido de venda.

 

Devolver Notas Fiscais de Venda com Desconto

Durante a devolução de notas fiscais de venda do RCA que concedeu desconto, será possível estornar para a conta corrente do RCA por fornecedor o crédito que foi dado como desconto. Desta forma, o RCA somente utilizará créditos concedidos por aquele fornecedor. 

Ao finalizar o processo de devolução na rotina 1303

...

- Devolução de

...

Cliente,será verificado:

...

  • Se for uma devolução de acréscimo, será debitado o saldo o saldo do fornecedor

...

  • 9999 vinculado ao RCA

...

  • ,
  • Se for uma devolução com desconto no item, será creditado o saldo do

...

  • fornecedor 9999 vinculado ao RCA.
HTML
<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>
<script>
 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>