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MV_SUBTRIBCONTEÚDO
Índice
01. VISÃO GERAL
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- CDO – Publicada no site do SPED como Ajustes dos Saldos da Apuração do ICMS.
- CC6 – Publicada no site do SPED como Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal.
- CCK – Publicada no site do SPED como Ajustes da Apuração de IPI.
- CDY – Publicada no site do SPED como Valores Declaratórios. (Obs. para importação da CDY deve renomear o arquivo TXT referente a tabela 5.2 para TABELA52.txt)
- CE7 – Tipos de Utilização de Crédito.
Seção 1 – Configurações do Menu
- No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/ Cadastros/ Menus e inclua no menu Livros Fiscais (SIGAFIS), a opção para execução do SPED Fiscal, conforme especificação a seguir:
Nome do Menu | Submenu | Nome da Rotina | Programa | Tabelas |
Miscelânea | Arq. Magnéticos | SPED FISCAL | SPEDFISCAL | SFT, SF3, SD1, SD2, SE1, SE2, SE4, SA1, SA2, SB1, SB5, SG1, SFU, DA3, DB1, DB2, DB3, DT6, DT8, DTC, DTQ, DTR, DUD, DUY |
Atualizações | Cadastros | Relac. Cód. ISS | MATA963 | CDN |
Atualizações | SPED | Aj. Manuais Apur. IPI | MATA946 | CCK |
Atualizações | SPED | Aj. Manuais Apur. ICMS | MATA964 | CDO |
Atualizações | SPED | Lanc. Apuração ICMS | MATA985 | CC6 |
Atualizações | SPED | Ajustes Apur. ICMS | MATA986 | CC8 |
Atualizações | SPED | Reflexo Ap. ICMS | MATA987 | CC9 |
Atualizações | SPED | Tipo Apur. ICMS | MATA988 | CCA |
Atualizações | SPED | Responsab. ICMS | MATA989 | CCB |
Atualizações | SPED | Influência Rec. ICMS | MATA973 | CCC |
Atualizações | SPED | Origem Trib. ICMS | MATA974 | CCD |
Atualizações | SPED | Classificação Item | MATA979 | CC4 |
Atualizações | SPED | Classes de Consumo | MATA971 | CC5 |
Atualizações | SPED | Informações Compl. | MATA966 | CCE |
Atualizações | SPED | Processos Refer. | MATA967 | CCF |
Atualizações | SPED | Países Bco. Central | MATA956 | CCH |
Atualizações | SPED | Natureza da Operação | FISA056 | CD1 |
Atualizações | SPED | Tabela IPM | FISA094 | CLN |
Atualizações | SPED | Comp. Val. ICMS H020 | FISA116 | F0M |
Atualizações | SPED | Motivo de inventário | FISA120 | F0Q |
Atualizações | SPED | Outros Creditos Créditos de CIAP | FISA125 | F0W |
Miscelânea* | Apurações* | Apuração de ISS - EFD ICMS/IPI - Bloco B* | FISA300 | F1N, F1O, F1P, F1Q, F1R, F1S, F1T, F1U |
Miscelânea | Apurações | Apuração Ressarcimento SPED | FISA302 | CIF, CIG CIH CII, CIJ, CIK CIL, CIM |
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Aviso | ||
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Caso o parâmetro MV_SUBTRIB não seja suficiente para detalhar todas as Inscrições Estaduais da empresa, deverão ser criados parâmetros com nome MV_SUBTRI e final numérico sequencial para acrescentar as demais inscrições. Exemplo: MV_SUBTRI2, MV_SUBTRI3, etc. Em uma nova perspectiva, criamos a tabela CLO, Cadastro de Inscrição Estadual. Desta forma, quem não quiser utilizar o parâmetro, poderá utilizar o cadastro, para isso basta incluir as Inscrições e deixar o parâmetro em branco. |
Configuração Multi thread
Esse parâmetro permite ao usuário definir o número mínimo e máximo de threads que serão usadas no processamento do arquivo TXT, otimizando a geração do arquivo de acordo com a capacidade da infraestrutura disponível.
Ao distribuir a carga de trabalho entre múltiplas threads, o tempo total de processamento é reduzido, proporcionando uma geração de arquivo muito mais rápida e eficiente, mesmo com grandes volumes de dados.
Itens/Pastas | Descrição |
Nome da Variável | MV_SPTHR |
Tipo | Caracter |
Descrição | Informar o numero minim e maximo de threads para a geração do arquivo do EFD ICMS IPI. |
Valor Padrão | 1,10 |
Exemplo | Informe 1,10 , dessa forma teremos disponivel o minimo 1 thread o maximo 10 threads. |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome da Variável | MV_INSCPAR |
Tipo | Lógico |
Descrição | Informa se o código do participante deve ser gerado com a Inscrição Estadual. |
Valor Padrão | .F. |
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Itens/Pastas | Descrição |
Nome da Variável | MV_DTINCB1 |
Tipo | Caracter |
Descrição | <definido pelo cliente> |
Valor Padrão | Determina a rotina qual o campo da tabela SB1 que contém a data de cadastro (inclusão) do produto no sistema. |
Default | O conteúdo default deste parâmetro é o campo B1_DATREF. |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome da Variável | MV_VLCTBZL |
Tipo | Caracter |
Descrição | Indique os CFOP's que terão os seus Valores Contábeis Zerados no Livros de Entrada e Saída. Os CFOPs indicados nesse parâmetro serão gerados com os valores contábeis e da mercadoria zerados no bloco C da EFD ICMS/IPI. |
Valor Padrão | Vazio |
Default | O conteúdo default deste parâmetro é vazio. |
Exemplo preenchimento | 1117/2117/5117/6117 |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome da Variável | MV_LEVANCM |
Tipo | Lógico |
Descrição | Levar o NCM e desconsiderar a validação do SPED para Industrial ou equiparado |
Valor Padrão | Valor padrão .F., para considerar a validação do guia pratico |
Default | .F. |
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Registro Tipo 0300 e 0305
Itens/Pastas | Descrição |
Nome da Variável | MV_F9PROD |
Tipo | Caracter |
Conteúdo |
F9_CODPROD | |
Descrição | Indicar o código do produto. |
Sugestão para o conteúdo
F9_PROD
Exemplo de campo a relacionar no Campo a ser relacionado ao parâmetro MV_F9PROD:
Tabela SF9 - Campo | |
Campo |
F9_CODPROD | |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 30 |
Formato | @! |
Título |
Cód. Produto | |
Descrição | Código do Produto |
Help | Indicar o Código do Produto |
Sugestão para o conteúdo: F9_PROD:
Itens/Pastas | Descrição |
Nome da Variável | MV_F9ESP |
Tipo | Caracter |
Conteúdo |
F9_TPESP |
Descrição |
Espécie |
Nota Fiscal |
Exemplo
F9_ESPNF
Exemplo de campo a relacionar no Campo a ser relacionado ao parâmetro MV_F9ESP
Tabela SF9 - Campo | |
Campo |
F9_TPESP | |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 5 |
Formato | @! |
Título | Espécie |
Descrição | Espécie da Nota Fiscal |
Help | Indicar a Espécie da Nota Fiscal |
Exemplo
Itens/Pastas | Descrição |
Nome da Variável | MV_F9FRT |
Tipo | Caracter |
Conteúdo | <definido pelo cliente> |
Descrição | Indica o campo da tabela SF9 (Manutenção CIAP) que deverá gravar o valor do ICMS sobre Frete |
ou Conhecimento de Transporte na entrada do bem. | |
Exemplo | F9_FRT |
Tabela SF9 - Campo | |
Campo | <campo a critério do cliente> |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 18,2 |
Formato | @E 999,999,999.99 |
Título | Vlr. Frete |
Descrição | Valor do ICMS sobre Frete |
Help | Informar valor do ICMS sobre Frete |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome da Variável | MV_F9ICMST |
Tipo | Caracter |
Conteúdo | <definido pelo cliente> |
Descrição | Indica o campo da tabela SF9 (Manutenção CIAP) que deverá gravar o valor do ICMS da operação por Substituição Tributaria na entrada do bem. |
Exemplo | F9_ICMSST |
Tabela SF9 - Campo | |
Campo | <campo a critério do cliente> |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 18,2 |
Formato | @E 999,999,999.99 |
Título | ICMS ST |
Descrição | Valor do ICMS ST |
Help | Informar valor do ICMS ST |
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Itens/Pastas | Descrição |
Nome da Variável | MV_F9CHVNF |
Tipo | Caracter |
Conteúdo | F9_CHAVENF |
Descrição | Campo da tabela SF9 que identifica a chave de acesso da NFe. |
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{{‘1º CAMPO’, ‘2º CAMPO’, ‘3º CAMPO’},{‘1º CAMPO’, ‘2º CAMPO’, ‘3º CAMPO’},{‘1º CAMPO’, ‘2º CAMPO’, ‘3º CAMPO’} },{‘1º CAMPO’, ‘2º CAMPO’, ‘3º CAMPO’} }
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Exemplo: {{'3','1','LIVRO SEPARADO 1'}, {'4','2','LIVRO SEPARADO 2'}, {'5','3','LIVRO SEPARADO 3'}} ,{'6','4','LIVRO SEPARADO 4'} }
Onde:
{'3','1','LIVRO SEPARADO 1'} – Se refere ao 1º livro de SubApuração, no qual ‘3’ é o livro do SPED Fiscal, ‘1’ é o Livro de Subapuração definido no parâmetro MV_RLCSPD e 'LIVRO SEPARADO 1' é a descrição.
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Conforme consultoria tributaria a nota de complemento de ICMS extemporânea deve entrar na apuração de ICMS como ajuste de debito Especialespecial, com código de ajuste na nota, e no registro C197.
Esta nota não deve ser tributara tributada para não duplicar imposto na apuração de ICMS, utilize livro de outros para escriturar a nota e inclua o código de lançamento relacionado ao débito especial via cadastro de TES ou Configurador de Tributos.
Escrituração extemporânea de documentos – Os documentos que deveriam ter sido escriturados em períodos anteriores ao informado devem ser registrados na EFD-ICMS/IPI com COD_SIT igual a 1, 3 ou 7.
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Descriç. = 010 (Lançamento extemporâneo)"
Informações |
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O documento fiscal será incluído via Nota Fiscal Manual de Entrada (MATA910) ou Nota Fiscal Manual de Saída (MATA920) e será informado no campo Data de Emissão o período do arquivo magnético que será considerado este documento (mesmo período informado no registro 0000). A data de emissão real do documento será informado no Complemento de Documentos Fiscais (MATA926) utilizando o Complemento de Informações Complementares no campo Dta Recebi (CDT_DTAREC), o preenchimento deste campo será aplicado para preencher os campos DT_DOC e DT_E_S do registro do documento dentro do arquivo. |
Seção 2 – Complementos dos Documentos Fiscais
Atendendo a disposição referente ao SPED Fiscal (Ato Cotepe 11/2007) está disponível a rotina Lançamento de Complementos dos Documentos Fiscais. Por meio desta funcionalidade pode-se complementar os Documentos Fiscais de Entrada (MATA910) e de Saída (MATA920), com informações específicas exigidas pela legislação Sped. São complementadas as operações de:
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Informações | ||
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As notas do modelo 66, podem ser geradas no registro C500 e C700 de acordo com a concessão da unidade federativa, esclarecimentos sobre a geração consulte aqui. |
Código da Finalidade do Arquivo - Selecione a finalidade do arquivo que está sendo gerado.
Gera Bloco H com motivo de inventário 06
Quando não houver movimento no período
para Apuração Ressarcimento SPED
Selecione a opção desejada:
1 - Não
2 - Sim
Informações |
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Para mais detalhes sobre como gerar o bloco H para itens com motivo de inventário 06, sem movimentação no período consulte nossa FAQ. |
Código da Finalidade do Arquivo - Selecione a finalidade do arquivo que está sendo gerado.
Filial De - Informe a filial inicial para o processamento centralizado. Caso o processamento não seja centralizado, deixar esta pergunta em branco.
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Para GTIN de 14, o usuário digitará 13 números, e o sistema complementará com o 14° número. Se o campo não estiver dentro da quantidade padrão, o sistema não levará para o arquivo.
Aviso | ||
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Conforme Nota Orientativa 01/2023 - ICMS Monofásico - setor de combustíveis, os campos abaixo passam a ter tratativas especificas para notas com produtos monofasicos e CSTs 53 e 61: Para mais informações sobre como configurar os movimentos para calculo no protheus, consulte a documentação CFGTRIB - Cálculo de ICMS Monofásico Lei Complementar 192/2022. |
Registro tipo 0205 – Alterações do item
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Aviso | ||
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Nota Técnica 2021.001 v 1.0 , institui o leiaute válido a partir de 1º de janeiro de 2022, onde o registro 0220 recebe o Campo 04 (COD_BARRA) - Preenchimento: informar o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 da unidade comercial. Esse campo tem validação para ser gerado a partir de 2022. O Conteúdo do campo será preenchido com o valor do campo B5_2CODBAR - Código de barras da 2° UNIDADE quando o B5_UMDIPI - Unid. Medida da DIPI estiver preenchido. Esse campo precisa estar preenchido com um código diferente do B1_CODBAR para ser aceito no validador, respeitando as regra de geração do dígitos verificador do código GTIN. |
Registro tipo 0300 0221 – Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado
Este registro identifica os Bens utilizados no registro G125. Geração a partir de janeiro de 2011.
Registro tipo 0305 – Informação Sobre a Utilização do Bem
Este registro presta informações sobre a utilização do bem. Geração a partir de janeiro de 2011.
Registro tipo 0400 - Tabela de natureza da Operação/Prestação
As informações contidas neste registro podem ser obtidas de três formas:
Pelos cadastros da tabela Natureza da Operação/Prestação (CD1). Para mais informações, consulte o Boletim Técnico Natureza da Operação ou Prestação.
Por meio dos cadastros de TES (SF4).
Pelos códigos da tabela de CFOPs no SX5 (tabela 13).
Importante
Conforme orientação do guia prático:
Este registro não se refere à CFOP. Algumas empresas utilizam outra classificação além das apresentadas nos CFOP. Esta codificação permite informar estes agrupamentos próprios.
Portanto verifique a necessidade ao gerar o arquivo magnético, pois ao ativar o parâmetro MV_SPEDNAT, os registros são preenchidos com os códigos de CFOP e suas respectivas descrições. Caso contrário, sem utilizar o cadastro de Natureza da Operação (CD1), o controle é feito pelos códigos do Cadastro de TES (SF4).
Registro tipo 0450 - Tabela de informação complementar do Documento Fiscal
Neste registro são lançadas as informações complementares associadas aos documentos. Essas informações são cadastradas na tabela CCE.
Pode se utilizar o Ponto de Entrada SPDPISIC para retornar o conteúdo deste registro, junto ao registro C110.
Registro tipo 0460 - Tabela de observações do Lançamento Fiscal
Correlação entre códigos de itens comercializados
Gera-se este registro com base na Correlação de Produtos (D4C), para os itens de revenda que que são formados pela agregação de mercadorias (kits, cestas básicas, etc) de forma que se relacionem como pai x filho(s).
Este registro é gerado quando o item em questão for uma mercadoria de revenda e possua ou não relacionamento cadastrado na tabela D4C-Correlação de Produtos. Para mais informações sobre a tabela D4C-Correlação de Produtos acesse a documentação da rotina "MATA039 - Correlação de Produtos" disponível neste link: Correlação de Produtos - MATA039 - Estoque - P12
Importante:
- Deve-se usar este cadastro unicamente para correlacionar os produtos "pais" e respectivos "filhos", não é permitida a inclusão do mesmo produto, tanto como pai e filho na tabela. A rotina de geração do arquivo já faz esse tratamento automaticamente quando for o mesmo produto.
- Não é permitido decimais, somente valores inteiros na quantidade informada no produto filho, valor mínimo deve ser "1", conforme orientação do guia prático:
Aviso | ||
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Nota Técnica 2023.001 v 1.1, institui o layout válido a partir de 1º de janeiro de 2024 para o registro 0221. Foi implementado no programa do SPEDFISCAL uma nova opção para o tratamento do registro 0221, onde será possível a opção pelo registro 0221 no arquivo e a inclusão dos produtos que foram alterados no ano de 2023. Opções:
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Registro tipo 0300 – Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado
Este registro identifica os Bens utilizados no registro G125. Geração a partir de janeiro de 2011.
Registro tipo 0305 – Informação Sobre a Utilização do Bem
Este registro presta informações sobre a utilização do bem. Geração a partir de janeiro de 2011.
Registro tipo 0400 - Tabela de natureza da Operação/Prestação
As informações contidas neste registro podem ser obtidas de três formas:
Pelos cadastros da tabela Natureza da Operação/Prestação (CD1). Para mais informações, consulte o Boletim Técnico Natureza da Operação ou Prestação.
Por meio dos cadastros de TES (SF4).
Pelos códigos da tabela de CFOPs no SX5 (tabela 13).
Importante
Conforme orientação do guia prático:
Este registro não se refere à CFOP. Algumas empresas utilizam outra classificação além das apresentadas nos CFOP. Esta codificação permite informar estes agrupamentos próprios.
Portanto verifique a necessidade ao gerar o arquivo magnético, pois ao ativar o parâmetro MV_SPEDNAT, os registros são preenchidos com os códigos de CFOP e suas respectivas descrições. Caso contrário, sem utilizar o cadastro de Natureza da Operação (CD1), o controle é feito pelos códigos do Cadastro de TES (SF4).
Registro tipo 0450 - Tabela de informação complementar do Documento Fiscal
Neste registro são lançadas as informações complementares associadas aos documentos. Essas informações são cadastradas na tabela CCE.
Pode se utilizar o Ponto de Entrada SPDPISIC para retornar o conteúdo deste registro, junto ao registro C110.
Registro tipo 0460 - Tabela de observações do Lançamento Fiscal
Neste registro serão lançadas as observações do documento fiscal provenientes de lançamentos de Neste registro serão lançadas as observações do documento fiscal provenientes de lançamentos de apuração assim como informações lançadas na coluna Observação na escrituração dos Livros Fiscais de Entradas e Saídas.
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Também serão consideradas como regime especial (cód. 08) as Notas Fiscais de série 890 a 899, conforme cita a Exceção 7 (sete) do registro C100.
Aviso | ||
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Para operações de retorno de COMODATO (Devolução ou Beneficiamento e uso do CFOP 1908 ou 1909) com IPI escriturado no livro Outros, o valor do IPI será atribuído no campo 16 do registro C100. |
Registro tipo C101- Informação complementar dos documentos Registro tipo C101- Informação complementar dos documentos fiscais quando das operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte EC 87/15
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O indicador de movimentação Física do produto (campo 09 do registro C170) será definido da seguinte maneira:
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Caso o TES utilizado no documento fiscal NÃO atualize Estoque, será verificado então o campo F4_MOVFIS, se estiver preenchido com opção "N-Não", então o campo 09 do C170 será gerado com informação "1-Não", caso contrário será gerado com opção "0-Sim".
Aviso | ||
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Para operações de retorno de COMODATO (Devolução ou Beneficiamento e uso do CFOP 1908 ou 1909) com IPI escriturado no livro Outros, o valor do IPI será atribuído no campo 07 do registro C170. |
Aviso | ||
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Conforme Nota Orientativa 01/2023 - ICMS Monofásico - setor de combustíveis, os campos abaixo passam a ter tratativas especificas para notas com produtos monofasicos e CSTs 53 e 61: Para mais informações sobre como configurar os movimentos para calculo no protheus, consulte a documentação CFGTRIB - Cálculo de ICMS Monofásico Lei Complementar 192/2022. |
Registro tipo C171 – Armazenamento de Combustíveis (código 01, 55)
Este registro contém a especificação do tanque e volume envolvida na operação de entrada com combustíveis. As informações complementares para combustíveis Este registro é gerado com base na tabela Complemento de Combustíveis (CD6), e as informações podem ser lançadas pela rotina Complementos dos documentos Fiscais.
Importante:
Para que seja gerado este registro o campo 'Número do tanque' (CD6_TANQUE) do complemento de combustível deve estar preenchido com um numero de tanque.
A pergunta "Gera Registro C171", na wizard inicial, deve estar ajustada como "Sim";
Registro tipo C172 - Operações com ISSQN (código 01)
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0241386 DSERFIS1-27069 DT - C190 - Campo 10 (VL_RED_BC) gerando incorretamente
Aviso | ||
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Conforme Nota Orientativa 01/2023 - ICMS Monofásico - setor de combustíveis, os campos abaixo passam a ter tratativas especificas para notas com produtos monofasicos e CSTs 53 e 61: Para mais informações sobre como configurar os movimentos para calculo no protheus, consulte a documentação CFGTRIB - Cálculo de ICMS Monofásico Lei Complementar 192/2022. |
Registro Registro C191 - Informações do Fundo de Combate à Pobreza – FCP – na NF-e (Códigos 55 e 65)
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Para mais informações da rotina FISA072 consultar o boletim Códigos de Lançamento e Reflexos da Apuração - P12
Registro tipo C300 – Resumo diário das notas fiscais de venda a consumidor (código 02)
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Nota Fiscal Consumo de Gás, modelo 28
Aviso | ||
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A definição do registro que deve ser enviado será de acordo com a SEFAZ do Estado do Contribuinte. De acordo com o leiaute Guia Prático EFD-ICMS/IPI – Versão 3.1.2, "Para a escrituração de documentos fiscais do modelo 66, este registro consolida o total das notas, por data de emissão |
Registro tipo C790 - Registro analítico dos documentos (códigos 06, 28 e 66)
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Esse registros são gerado quando temos integração com TMS, através do parâmetro MV_INTTMS, quando temos integração com o SIGAGTP , utilizando o parâmetro MV_INTGTP e através do ponto de entrada.
Aviso |
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Para operações de Venda de Bilhete modelo BP-e o campo 15 VL_DOC (Valor total do documento fiscal), caso haja desconto na nota (FT_DESCONT) neste caso iremos gravar o conteudo do campo 15 com FT_TOTAL (Vlr Total) , caso não haja desconto busco o conteudo do campo FT_VALCONT(Vlr Contábil). Segue o estudo realizado pela consultoria de segmento com base Manual de Orientação do Contribuinte - Layout 1.00b , BP-e - EFD- ICMS/IPI - Descontos. |
Aviso |
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Importante Para o correto funcionamento do campo 17 (IND_FRT) do registro a pasta Informações DANFE deve estar habilitada na rotina Documento de Entrada (MATA103) e o campo Tipo de Frete (F1_TPFRETE) ativo (quando a Nota de Entrada não possua vínculo com Pedidos de Compra). Para habilitar a pasta Informações DANFE na rotina Documento de Entrada (MATA103) alguns campos específicos devem constar na base de dados, estes podem ser incluídos pelos updates U_UPDCOM05, U_UPDCOM07 e U_UPDCOM17. |
Disponibilizado na rotina NF Manual Entrada (MATA910) a pasta Informações DANFE. Para isso, é necessário conter alguns campos específicos na base de dados.
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Campo do Registro E311 | Origem da Informação |
01 – REG | Texto fixo “E311” |
02 – COD_AJ_APUR | F0K_CODAPU |
03 – DESCR_COMPL_AJ | F0K_DESCR |
04 – VL_AJ_APUR | F0K_DESCR |
Novos códigos da tabela 5.1.1 - Tabela de Códigos de Ajuste da Apuração do ICMS
Preenchimento: Até 31/12/2016, o valor informado no campo deve existir na tabela de
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Aviso | ||
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Para efetuar a correta importação no validador, quando for feito pelo Livros Fiscais (SIGAFIS), é necessário na entrada do bem, informar corretamente os dados referentes à nota de entrada, pois é a partir desta que a rotina busca o produto e as demais informações, como Centro de Custo, Plano de Contas, Produto e Fornecedor. Se as informações da nota de entrada não estiverem corretas, pode haver inconsistências na importação do arquivo no validador. Tratamento para Fornecedores A partir da Expedição Continua de Janeiro/2022, foi criado o campo F9_SIMPNAC (Optante Simples Nacional) que é preenchido de forma automática na funcionalidade Apropriar da rotina MATA906 - Estorno do CIAP, o objetivo deste campo é armazenar o regime tributário do fornecedor na data de emissão do documento fiscal para não gerar inconsistência na geração dos registros do Bloco G, uma vez que durante todo o prazo 1/48 é possível que o fornecedor altere de regime, e segundo parecer de nossa Consultoria de Segmentos, a alteração do regime do fornecedor no cadastro (A2_SIMPAC) não deve alterar as situação deste quando da aquisição da mercadoria. |
Informações | ||
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Há uma legislação específica para casos onde o cliente for de Santa Catarina - SC e o fornecedor for Indústria e Optante Simples Nacional (F9_SIMPNAC) também de Santa Catarina - SC (operação interna) que permite a apropriação de 7% do crédito do CIAP, sendo calculado o valor através do campo 5 (VL_IMOB_ICMS_OP). Caso o fornecedor for diferente de indústria e não for do Simples Nacional, a mercadoria diferente de ativo imobilizado e for uma operação interestadual (diferente de Santa Catarina - SC para Santa Catarina - SC) está legislação específica não será respeitada, portanto o preenchimento do campo 5 será diferente. |
Aviso | ||
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Regras - Frete destacado na nota no campo 5 (VL_IMOB_ICMS_OP) do Registro G125 e no campo 6 (VL_ICMS_OP_APLICADO) do Registro G140. Premissas: MV_FTCIAP = S , para considerar o frete no calculo dos valores do CIAP. Conforme Guia Pratico da EFD ICMS/IPI e consultória de segmentos: EFD-ICMS/IPI - G125 - Composição dos Campos 5 , 7 e 8 quando houver uma nota fiscal de aquisição com frete destacado como despesa via Rotina MATA103 (Documento de Entrada) o valor do ICMS do frete será acrescentado nos campos relacionados ao ICMS Próprio: campo 5 (VL_IMOB_ICMS_OP) do Registro G125 e no campo 6 (VL_ICMS_OP_APLICADO) do Registro G140. Quando houver uma nota de conhecimento de frete (CT-e) vinculada a um ativo ou componente, o valor do frete não ira compor o valor do ICMS da nota fiscal vinculada, ou seja, não será acrescentado no campo 5 (VL_IMOB_ICMS_OP) do Registro G125 e no campo 6 (VL_ICMS_OP_APLICADO) do Registro G140. |
Aviso | ||
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Regras - campo 7 (VL_IMOB_ICMS_FRT) do Registro G125 e campo 8 (VL_ICMS_FRT_APLICADO) do Registro G140. Premissas: MV_FTCIAP = S , para considerar o frete no calculo dos valores do CIAP. Conforme Guia Pratico da EFD ICMS/IPI os campos referentes a frete no bloco G125 e G140 só devem ter valores preenchidos se tiver uma CT-e vinculada a nota fiscal do bem adquirido, ou seja, o sistema só irá trazer valores para o campos acima citados caso seja feita a amarração do CT-e via rotina MATA116 (Conhecimento de Transporte). Caso seja incluído na nota fiscal de aquisição o frete como despesa via Rotina MATA103 (Documento de Entrada), os valores não irão aparecer nos campos citados, será acrescentado no campo 05 (VL_IMOB_ICMS_OP) do Registro G125 e do campo 06 (VL_ICMS_OP_APLICADO) do Registro G140. Caso o Bem seja incluído diretamente do ativo (ATFA251) ou via MATA905 (Manutenção CIAP), os valores incluídos serão de responsabilidade do usuário e a geração do arquivo respeitará o que tiver sido preenchido. |
Dica | ||
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Nas operações em que a origem dos CTEs se deu por meio de um sistema legado e o controle é realizado pelo Protheus - Livros fiscais, e, portanto, não podemos rastrear a nota fiscal do CTE, a geração dos campos 7 de frete no G125 e 8 no G140 pode ser tratada da seguinte maneira: O usuário, ao criar seu ativo por meio da Manutenção do CIAP (MATA905), deverá informar o valor do frete das CTEs do sistema legado. O sistema interpretará que o valor preenchido no campo F9_VALFRET irá compor os campos de frete do G125 e G140. No caso de os valores de frete serem adicionados diretamente na nota, ao fazer a inclusão manual no CIAP, o cliente deverá somar o valor do frete no campo F9_VALICMP | ||
Informações | ||
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Há uma legislação específica para casos onde o cliente for de Santa Catarina - SC e o fornecedor for Indústria e Optante Simples Nacional (F9_SIMPNAC) também de Santa Catarina - SC (operação interna) que permite a apropriação de 7% do crédito do CIAP, sendo calculado o valor através do campo 5 (VL_IMOB_ICMS_OP). Caso o fornecedor for diferente de indústria e não for do Simples Nacional, a mercadoria diferente de ativo imobilizado e for uma operação interestadual (diferente de Santa Catarina - SC para Santa Catarina - SC) está legislação específica não será respeitada, portanto o preenchimento do campo 5 será diferente. |
Registro tipo G126 – Outros Créditos CIAP
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Para que Registro G126 seja gerados automaticamente é necessário que Per.Apuração(F0W_PERIOD) seja preenchido com data dentro do período dos campos de data inicial e final do registro 0000.
Para mais informações sobre esta rotina acesse: CIAP - Crédito de ICMS sobre o Ativo Permanente
Este registro também pode ser gerado através do ponto de entrada SPEDG126. Para mais informações deste ponto de entrada consultar o link PE - SPEDG126 - SPEDFISCAL - Geração do registro Registro G126 do SPEDFISCAL
Caso existe ponto de entrada e informações na rotina de outros créditos de CIAP, a prioridade é do ponto de entrada SPEDG126.
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Esta rotina terá objetivo de realizar cadastro de períodos e motivos de inventario do registro H005 para os quando houver as seguintes situações de motivo de inventario:de inventario do registro H005 para os quando houver as seguintes situações de motivo de inventario:
01 - Final de Período
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A opção 01 foi adicionada para atender um decreto de MG Decreto nº 48.244/2021.
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02 – Na mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS);
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Foi realizado o tratamento para não apresentar erro porém a apresentação do registro 1600/1601 seguirá respeitando os seguintes conceitos:
O registro 1600 ou 1601 não será gerado. É necessário que exista o campo para que seja processado os dados do SIGALOJA. Será apresentado uma mensagem no console do server. Está mensagem será visível somente com a ativação no appserver, ativado pela chave no environment FWLOGMSG_DEBUG=1.
Será considerado como se o campo estivesse preenchido com a loja 01, ou seja, a chave de busca do cliente será AE_LOJCLI + 01.
Será gerado o registro 1601 com o campo o campo 03 em branco. Consequentemente não será gerado o 0150 do campo 03 pois não foi informado. |
Importante
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Será gerado o registro 1601 com o campo o campo 03 em branco. Consequentemente não será gerado o 0150 do campo 03 pois não foi informado. |
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Disponível o Ponto de Entrada SPED1601 que tem como objetivo gravar as informações do Registro 1601. Para mais detalhes sobre este Ponto de Entrada, consulte o PE - SPED1601 - SPEDFISCAL - Registro 1601 - Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos (a partir de 01/01/2022) |
Além do ponto de entrada SPED1601, também é possível apresentar informações no registro 1601 através do cadastro Opções com instrumentos de pagamentos eletrônicos (FISA312).
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Para a geração do registro 1601 é necessário que a opção Reg 1600(2021)/1601(2022)-Pgtos Eletrônicos? esteja com SIM. 1) Caso a opção Gera Registros de ECF esteja com NÃO. Será gerado os registros do 1601 considerando o cadastro da tabela CJQ somando com os valores enviados no ponto de entrada SPED1601 (caso exista no repositório). 2) Caso a opção Gera Registros de ECF esteja com SIM. Será gerado os registros do 1601 considerando o cadastro da tabela CJQ, será adicionado os registros do loja regime competência que não foram informados na tabela CQJ e serão somados com os valores enviados no ponto de entrada SPED1601 (caso exista no repositório). |
Registro tipo 1700 - Documentos Fiscais Utilizados
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A quem se destina | Aos contribuintes que efetuaram operações estaduais e/ou interestaduais com mercadorias e serviços. |
Objetivo | O SPED tem como objetivos, entre outros: Promover a integração dos fiscos, mediante a padronização e compartilhamento das informações contábeis e fiscais, respeitadas as restrições legais; Racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias para os contribuintes, com o estabelecimento de transmissão única de distintas obrigações acessórias de diferentes órgãos fiscalizadores; Tornar mais célere a identificação de ilícitos tributários, com a melhoria do controle dos processos, a rapidez no acesso às informações e a fiscalização mais efetiva das operações com o cruzamento de dados e auditoria eletrônica. |
Prazo de Entrega | Mensal |
Competência | Nacional |
Aplicativo disponibilizado pelo Fisco | PVA EFD |
Versão do aplicativo contemplada pela TOTVS® | 2.1.2 |
Versão do layout contemplado pela TOTVS® | 2.0.19 |
Onde encontrar | |
Legislação Contemplada | Atualizado até: Ato COTEPE ICMS nº 43, de 30 de Setembro de 2013. |
03. DEMAIS INFORMAÇÕES
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O programa validador da Escrituração Digital EFD ICMS IPI foi atualizado para a versão 3.0.0. A publicação desta nova versão foi na data de 29/11/2022. Os registros da NFCom relacionados no Guia Prático EFD – ICMS/IPI versão 3.1.1, não serão implementados nesta versão do PVA, são eles:
Tão logo os registros sejam liberados para validação este documento será atualizado. Para o registro 0221, conforme estabelecido no Guia Prático EFD-ICMS/IPI – Versão 3.1.2: "A obrigatoriedade, que só poderá ser estabelecida a partir de 2024, e a forma de escrituração deste registro serão definidas pela UF de domicílio do declarante" Trecho, página 41. Diante deste cenário e a necessidade de aprofundamento do estudo em relação a correlação entre códigos, a geração não foi implementada nesta versão. Atualizaremos este documento assim que for liberada. |
Informações | ||
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DSERFIS1-30317 DT - SPEDFISCAL - Adequações para atender ao layout 017 - 2023 |