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Campo:

Descrição:

Empresa

Código da empresa relacionada ao banco implementado.

Tipo Informação

Tipo de informação relacionada à conta corrente implementada. As opções disponíveis são:

  • Normal.
  • Contra-Cheque.
  • Cartão Salário.

Agência

Código e dígito verificador da agência implementada.

Conta Corrente

Código e dígito verificador da conta corrente implementada.

Convênio/Contrato

Código do convênio ou contrato relacionado a conta corrente para troca de informações entre a agência bancária e a empresa.

Número da Remessa

Código da última remessa de informações relacionadas a conta corrente da agência que está sendo implementada.

Obs: Caso este campo esteja em branco na primeira geração do arquivo liquido bancário, será gravado o numero 1 e acrescentado com +1 a cada nova geração do arquivo liquido.

Este numero sequencial de remessa será considerado no arquivo do liquido bancário, apenas para os programas de geração do liquido bancário que possuir o campo "Sequência Remessa"  em tela, por exemplo o programa FP5863.

Nome Arquivo Líquido

Diretório de localização e o nome do arquivo no qual serão gravadas as informações a serem geradas no arquivo

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