Histórico da Página
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- Lançamentos cuja data de entrada (conforme o parâmetro especificado no item 1) estejam no período informado na tela da rotina;item
- Lançamentos com status "Normal";
- Lançamentos que possuam em uma de suas parcelas pelo menos um item tributado pelo ISS (Anexo "Dados Fiscais" no Cadastro de Produto);
- Lançamentos cuja forma de tributação da natureza de operação seja "Sem ICMS" e "Sem IPI" ou cujo CFOP associado seja "1.933" ou "2.933".
Posição | Campo | Origem dos Dados | Observação |
01 | Tipo do Registro | Identificação do registro. Caractere fixo "T". | |
02 | Data de Emissão |
Data de Emissão do lançamento fiscal | |||
03 | Data Competência | Data de entrada/saída do lançamento fiscal | |
04 | Número de Identificação do Documento Fiscal | Número do Documento Inicial informado no Lançamento Fiscal. |
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05 | Série do Documento | Série informada no Lançamento Fiscal. | |
06 | Modelo do Documento Fiscal | "Modelo ISS" associado ao Tipo de Documento (Espécie) nos parâmetros do TOTVS Gestão Fiscal (Processo 03.02.03 – Apur. ISS por Filial, Etapa 1 – Modelo ISS). Não existindo a relação, |
será preenchido com o valor do campo "Código Modelo Documento" do Tipo de Documento associado ao Lançamento Fiscal. | |
07 | Tipo do Prestador |
Campo preenchido conforme o País selecionado no cadastro do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.
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08 | CNPJ/CPF do Prestador de Serviço |
Campo preenchido com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal. |
No caso de Pessoa jurídica preencher o campo com 14 posições;
No caso de Pessoa Física preencher o campo com 11 posições;
Quando se tratar de prestador do exterior preencher com zeros.Preencher somente quando se tratar de prestador do exterior. Quando não houver, preencher com espaço em branco
Campo preenchido apenas com números. FCFO.CGC | |
09 | Documento de identificação do Prestador Exterior |
Número do documento de identificação do prestador do exterior.
O campo será gerado vazio. | |
10 | Nome Razão social Prestador |
Campo preenchido com o dado do nome no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal. | ||
11 | Código do município do prestador de serviço | Código do município onde o serviço foi prestado (tabela do IBGE), |
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12 | Prestador Optante pelo Simples | Se o campo "Optante pelo Simples" estiver marcado |
ou desmarcado no cadastro do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.
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Caso o prestador enquadrado no MEI |
preenche com "N" | |||||
13 | Prestador enquadrado como MEI | Se o campo "Porte da Empresa" estiver selecionado ou não como "MEI - Micro Empreendedor Individual" no cadastro do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.
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Define se o prestador é enquadrado no MEI:
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14 | Prestador |
Estabelecido no |
Município | Preenche esse campo conforme o Município selecionado no cadastro do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal. |
|
Define se o prestador é estabelecido no município:
| ||||
15 |
CEP do Endereço do Prestador |
Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal. | Informar somente números. | ||
16 | Tipo de Logradouro do Prestador | Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal. | Por exemplo: Rua, Avenida, Via, etc. |
17 | Nome do logradouro do endereço do prestador |
Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor |
associado ao Lançamento Fiscal. | |
18 | Número do endereço do prestador |
Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor |
associado ao Lançamento Fiscal. | |
19 | Complemento do |
Prestador | Preencher esse campo com o dado no cadastro |
associado ao Lançamento Fiscal. | |
20 | Nome do Bairro do Prestador |
Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor |
associado ao Lançamento Fiscal. | |
21 | UF do Prestador |
Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor |
associado ao Lançamento Fiscal. | |
22 | País do Prestador |
23 | Cidade do Prestador |
Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor |
associado ao Lançamento Fiscal. | |||
24 | Código do Serviço Prestado | Buscar do Lançamento Fiscal | |
25 | Código da Atividade CNAE |
Busca da aba Dados Adicionais da Filial. | |||
26 | Código da obra | O campo será gerado vazio. | |
27 | Local da prestação do serviço | Valor Fixo "LOC" | |
28 | Código do Município do Local da Prestação do Serviço |
Busca do Lançamento Fiscal | ||
29 | UF Prestação do Serviço | Sigla do estado da Prestação do Serviço |
no Lançamento Fiscal | |||
30 | Município Exterior prestação Serviço | O campo será gerado vazio. | |
31 | Estado Exterior Prestação do serviço | O campo será gerado vazio. | |
32 | Pais da Prestação do Serviço | O campo será gerado vazio. | |
33 | Local do Resultado da Prestação do Serviço | Valor Fixo "BRA" | |
34 | Código do Município do Local do Resultado da Prestação do Serviço |
Preenche esse campo com o dado no Lançamento Fiscal | |
35 | UF do Resultado da Prestação do Serviço |
Preenche esse campo com o dado no Lançamento Fiscal | |||
36 | Município Exterior do Resultado Prestação do Serviço | O campo será gerado vazio. | |
37 | Estado Exterior do Resultado Prestação do Serviço | O campo será gerado vazio. | |
38 | País do Resultado da Prestação do Serviço | O campo será gerado vazio. | |
39 | Motivo da não Retenção | Busca do campo Regime |
de ISS no cadastro do Cliente/Fornecedor |
associado ao Lançamento Fiscal.
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| Quando não houver, preencher com espaço em branco " ". | ||||
40 | Exigibilidade ISS | Busca a Informação do campo Tipo do Recolhimento do Tributo ISS Lançado no Item.
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41 | Tipo Recolhimento de Imposto | Busca a Informação do campo Tipo de Tributação |
no Tributo ISS Lançado no Item.
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| A sigla NAP deve ser |
informada quando |
Exigibilidade ISS for 3, 5 ou 6 | ||
42 | Alíquota de ISS | Busca do campo Alíquota informada |
no Tributo ISS Lançado no Item. |
title | Regra |
---|
Não informar quando Exigibilidade ISS for 3, 4, 5, 6 ou 7. Preencher o campo com zero. É obrigatório preencher quando Exigibilidade for 1 ou 2 | |
43 | Valor do Serviço da Nota Fiscal |
Preenchido com o valor da nota fiscal | |||
44 | Valor das Deduções | Valor das deduções para Redução da Base de Cálculo | |
45 | Desconto Incondicionado | Se o campo Desconto Item for maior que 0,00 e existe Tributo ISS Lançado no Item este campo será preenchido com o valor. | |
46 | Desconto Condicionado | ||
47 | Base de Cálculo | Valor da Base de Cálculo | |
48 | Valor PIS | Tributo PIS estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo. | |
49 | Valor COFINS | Tributo COFINS estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo. | |
50 | Valor INSS | Tributo INSS estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo. | |
51 | Valor IR | Tributo IRPJ estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo. | |
52 | Valor CSLL | Tributo CSLL estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo. | |
53 | Outras Retenções | O campo será gerado vazio. | |
54 | Valor do ISS | Tributo ISS estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo. | |
55 | Discriminação dos Serviços da Nota Fiscal | Buscar a descrição do serviço no Lançamento Fiscal |