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A continuación, se muestran por documento los campos que pueden ser configurados como "No Usados". Si un campo es configurado como "No Usado", el cambio aplica para todos los documentos.
Informações |
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Por documento fiscal se tienen definidos los campos que deben ser considerados en el browse de la rutina de documentos fiscales; si no visualiza alguno de estos campos, deberá verificar vía Configurador (SIGACGF) si el campo está configurado como "No Usado" y realizar el cambio a "Usado" (X3_USADO). Para incluir campos adicionales en el browse de la rutina, deberá continuar utilizando el punto de entrada LOCXPE33. |
03. Campos para documentos de entrada (SF1)
Totvs custom tabs box |
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tabs | Nota Crédito Cliente,Nota Débito Externa,Remito Devolucion Formulario Propio,Remito Devolucion Formulario Propio No,Retorno Simbolico |
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ids | paso01,paso02,paso03,paso04,paso05 |
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|
Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso01 |
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| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
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F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Numero de documento | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_GERAPED | Genera pedido de venta | Sí |
| F1_VEND1 | Código del vendedor | Sí |
| F1_DIACTB | Cod diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F1_MOTIVO | Motivo Aprob/Rechazo SRI | Sí |
| F1_ESTABL | Código de Establecimiento | Sí |
| F1_PTOEMIS | Código de Punto Emisión | Sí |
|
Rutina: MATA465N. Especie: NCC. Número de Documento: 04. |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | paso02 |
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| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
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F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Numero de documento | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No |
| F1_DTDIGIT | Fecha de Digitación | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_GERAPED | Genera pedido de venta | Sí |
| F1_VEND1 | Código del vendedor | Sí |
| F1_DIACTB | Cod diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F1_NUMAUT | Número de autorización | Sí |
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Rutina: MATA465N. Especie: NDE. Número de Documento: 05. |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | paso03 |
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| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
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F1_FORNECE | Código del cliente | No |
| F1_LOJA | Sucursal del cliente | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Numero de documento | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_GERAPED | Genera pedido de venta | Sí |
| F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F1_ESTABL | Código de Establecimiento | Sí |
| F1_PTOEMIS | Código de Punto Emisión | Sí |
| F1_TRANSP | Cod. de la Transportadora | Sí |
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Rutina: MATA462DN. Especie: RFD. Número de Documento: 51. |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | paso04 |
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| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
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F1_FORNECE | Código del cliente | No |
| F1_LOJA | Sucursal del cliente | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Numero de documento | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No |
| F1_DTDIGIT | Fecha de Digitación | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_GERAPED | Genera pedido de venta | Sí |
| F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA462DN. Especie: RFD. Número de Documento: 53. |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | paso05 |
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| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
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F1_FORNECE | Código del cliente | No |
| F1_LOJA | Sucursal del cliente | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Numero de documento | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA462R. Especie: RET. Número de Documento: 63. |
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Factura Salida,Factura Salida Beneficiamiento,Factura Salida Nota de Venta,Remito Salida,Remito Salida Beneficiamiento,Nota Débito Cliente,Nota Crédito Externa |
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ids | paso06,paso07,paso08,paso09,paso10,paso11,paso12 |
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|
Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso06 |
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| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
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F2_CLIENTE | Código del cliente | No |
| F2_LOJA | Tienda del cliente | No |
| F2_SERIE | Serie del documento | No |
| F2_DOC | Número de documento | No |
| F2_NATUREZ | Modalidad | No |
| F2_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| F2_TABELA | Lista de precio | No |
| F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí |
| F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí |
| F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí |
| F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí |
| F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí |
| F2_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F2_TXMOEDA | Tasa de la Moneda | No |
| F2_REFMOED | Moneda Referencia | Sí |
| F2_REFTAXA | Tasa Referencia | Sí |
| F2_DIACTB | Cod. Diario Contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_NUMAUT | Número de autorización | Sí | Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. | F2_PTOEMIS | Código de Punto Emisión | Sí |
| F2_ESTABL | Código de Establecimiento | Sí |
| F2_TPVENT | ¿Liquidación de Compras? | Sí |
| F2_TIPOPE | Tipo de Comprobante | Sí |
| F2_TPDOC | Tipo de reembolso | Sí |
|
Rutina: MATA467N. Especie: NF. Número de Documento: 01. |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | paso07 |
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| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
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F2_CLIENTE | Código del cliente | No |
| F2_LOJA | Tienda del cliente | No |
| F2_SERIE | Serie del documento | No |
| F2_DOC | Número de documento | No |
| F2_NATUREZ | Modalidad | No |
| F2_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| F2_TABELA | Lista de precio | No |
| F2_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F2_TXMOEDA | Tasa de la Moneda | No |
| F2_REFMOED | Moneda Referencia | Sí |
| F2_REFTAXA | Tasa Referencia | Sí |
| F2_DIACTB | Cod. Diario Contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_NUMAUT | Número de autorización | Sí | Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. |
Rutina: MATA467N. Especie: NF. Número de Documento: 11. |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | paso08 |
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| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
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F2_CLIENTE | Código del cliente | No |
| F2_LOJA | Tienda del cliente | No |
| F2_SERIE | Serie del documento | No |
| F2_DOC | Número de documento | No |
| F2_NATUREZ | Modalidad | No |
| F2_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| F2_TABELA | Lista de precio | No |
| F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí |
| F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí |
| F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí |
| F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí |
| F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí |
| F2_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F2_TXMOEDA | Tasa de la Moneda | No |
| F2_REFMOED | Moneda Referencia | Sí |
| F2_REFTAXA | Tasa Referencia | Sí |
| F2_DIACTB | Cod. Diario Contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA467N. Especie: NV. Número de Documento: 17. |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | paso09 |
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| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F2_CLIENTE | Código del cliente | No |
| F2_LOJA | Tienda del cliente | No |
| F2_SERIE | Serie del documento | No |
| F2_DOC | Número de documento | No |
| F2_NATUREZ | Modalidad | No |
| F2_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí |
| F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí |
| F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí |
| F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí |
| F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí |
| F2_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F2_TXMOEDA | Tasa de la Moneda | No |
| F2_TIPOREM | Tipo del Remito | No |
| F2_LIQPROD | Utiliza Proceso Neto Pro | Sí |
| F2_REFMOED | Moneda Referencia | Sí |
| F2_REFTAXA | Tasa Referencia | Sí |
| F2_DIACTB | Cod. Diario Contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_PTOEMIS | Código de Punto Emisor | Sí |
| F2_ESTABL | Código de Establecimiento | Sí |
| F2_TRANSP | Código del Transportador | Sí |
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Rutina: MATA462N. Especie: RFN. Número de Documento: 50. |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | paso10 |
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| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
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F2_CLIENTE | Código del proveedorproveedor | No |
| F2_LOJA | Tienda del proveedor | No |
| F2_SERIE | Serie del documento | No |
| F2_DOC | Número de documento | No |
| F2_NATUREZ | Modalidad | No |
| F2_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| F2_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F2_TXMOEDA | Tasa de la Moneda | No |
| F2_REFMOED | Moneda Referencia | Sí |
| F2_REFTAXA | Tasa Referencia | Sí |
| F2_DIACTB | Cod. Diario Contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA462N. Especie: RFB. Número de Documento: 52. |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | paso11 |
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| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
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F2_CLIENTE | Código del cliente | No |
| F2_LOJA | Tienda del cliente | No |
| F2_SERIE | Serie del documento | No |
| F2_DOC | Número de documento | No |
| F2_NATUREZ | Modalidad | No |
| F2_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí |
| F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí |
| F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí |
| F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí |
| F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí |
| F2_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F2_TXMOEDA | Tasa de la Moneda | No |
| F2_REFMOED | Moneda Referencia | Sí |
| F2_REFTAXA | Tasa Referencia | Sí |
| F2_DIACTB | Cod. Diario Contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_PTOEMIS | Código de Punto Emisor | Sí |
| F2_ESTABL | Código de Establecimiento | Sí |
| F2_NFREF | Documento de Referencia | No |
| F2_SERREF | Serie de documento referencia | No |
| F2_MOTIVO | Motivo | Sí |
|
Rutina: MATA465N. Especie: NDC. Número de Documento: 02. |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | paso12 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
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F2_CLIENTE | Código del cliente | No |
| F2_LOJA | Tienda del cliente | No |
| F2_SERIE | Serie del documento | No |
| F2_DOC | Número de documento | No |
| F2_NATUREZ | Modalidad | No |
| F2_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí |
| F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí |
| F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí |
| F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí |
| F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí |
| F2_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F2_TXMOEDA | Tasa de la Moneda | No |
| F2_REFMOED | Moneda Referencia | Sí |
| F2_REFTAXA | Tasa Referencia | Sí |
| F2_DIACTB | Cod. Diario Contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_NUMAUT | Número de autorización | Sí | Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. |
Rutina: MATA465N. Especie: NCE. Número de Documento: 03. |
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