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Índice
CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela XXX
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela XXX
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Esta documentação visa explanar o modelo de configuração da integração Totvs Logística TMS x RepomFreteRepom Frete, no modelo de integração onde os impostos pertinentes ao pagamento do carreteiro sejam calculados pelo Protheus. Neste modelo de integração, as rotinas Contrato de Carreteiros (TMSA250) e Liberação de Contratos(TMSA251) não comunicarão com a Repom.
02. PRÉ REQUISITOS
- Configure o parâmetro MV_VSREPOM com conteúdo "2.2" .
- Configure o parâmetro MV_TMSOPDG com conteúdo conteúdo "2".
- Configure o parâmetro MV_ENTSOCO ENTSOCO com conteúdo conteúdo .T..
- Configure o parâmetro MV_GERCONT GERCONT com conteúdo conteúdo .T..
- Configure o parâmetro parâmetro MV_IMPCTC IMPCTC com conteúdo "0".
03. CADASTROS NECESSÁRIOS
...
Aprecie a documentação Processo Para Integração Repom 2.2 (Integrações - SIGATMS) para a configuração obrigatória dos cadastros necessários para utilização.
AJUSTES CADASTRAIS
Os cadastros e processos abaixo deverão ser reconfigurados para adequar a configuração necessária para o envio das informações na integração Totvs Logística TMS x Repom Frete, no perfil onde o Protheus enviará os impostos.
3.1 OPERADORA DE FROTA
Em Atualizações → Operadora de Frota → Operadora de Frota, acesse a aba Outros e configure
...
Em Atualizações → Operadora de Frota → Operadora de Frota, efetue o cadastro da Operadora com base nos dados enviados pela Repom para conexão com o sistema.
- Informe os dados conforme orientação do Help de campo (F1).
- Acesse a aba Cadastrais:
Informe o campo Nome Usuário (DEG_USER) de acordo com informações da Repom.
- Informe o campo Senha (DEG_SENHA) de acordo com informações da Repom.
- Informe o campo URL WS (DEG_URLWS) de acordo com informações da Repom.
- Acesse a aba Outros:
Informeo campo Mom. Quit.
RepomRep (DEG_REPQUI) com
aa opção 2 - Encerramento
da viagem. - Informe o campo Tempo Espera (DEG_TMPESP) de acordo com informações do help de campo. Acesse a opção Outras Ações → Operac. para incluir as Operações da Operadora de Frota. (DEJ). Esse cadastro será utilizado no Contrato do Fornecedor e ou Perfil do Cliente para informar a Operação de Frota.
Vge.
Exemplo de configuração do campo Mom.Quit.Rep
Aviso |
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Para o envio correto das informações na integração Totvs Logistica TMS x RepomFrete, onde o envio dos impostos será de responsabilidade do Protheus, torna-se imprescindível a combinação das as configurações abaixo:
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3.2 CADASTRO DO FORNECEDOR
- Em Atualizações → Cadastros → Fornecedores, cadastre um novo fornecedor ou utilize um preexistente.
- Informe os dados conforme orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Razão Social(A2_NOME) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo N Fantasia(A2_NREDUZ) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo País (A2_PAIS) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Endereço(A2_END) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Bairro (A2_BAIRRO) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Complemento(A2_COMPLEM) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo CEP(A2_CEP) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Data Nasc. (A2_DTNASC) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Tipo (A2_TIPO) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo CPF/CNPJ (A2_CGC) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo DDD (A2_DDD) de acordo com orientação do Help de campo (F1) e com no máximo 2 caracteres.
- Preencha o campo Telefone (A2_TEL) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Email (A2_EMAIL) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo RNTRC (A2_RNTRC) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Cód. INSS (A2_CODINSS) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo RG/Ced.Estr.(A2_PFISICA) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Ins. Estad. (A2_INSCR) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Ins. Municip (A2_INSCRM) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Opt Simp Nac (A2_SIMPNAC) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo RG/Ced.Estr.(A2_PFISICA) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Natureza (A2_NATUREZ) atualize o campo o campo Natureza (A2_NATUREZ - Aba Admin/Fin) com uma natureza que calcule SEST e/ INSS e/ou IRRF .Confirme a inclusão/atualização cadastralpara os Fornecedores Repom já cadastrados.
- Acesse a opção Outras Opções → Dados x Operad. para cadastrar/atualizar os dados no sistema Repom Frete.
CADASTRO DO VEÍCULO
O cadastro do veículo pode ser realizado na rotina Veículos.
- Em Atualizações → Transportes → Veículos, cadastre ou utilize um preexistente.
- Informe os dados conforme orientações do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Placa(DA3_PLACA) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Tipo de Veículo(DA3_TIPVEI) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Código/Loja Fornecedor(DA3_CODFOR/DA3_LOJFOR) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Qtde. Eixos(DA3_QTDEIX) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Confirme a inclusão/atualização cadastral.
- Acesse a opção Outras Opções → Dados x Operad. para atualizar os dados no sistema Repom Frete.
CADASTRO DO MOTORISTA
O cadastro do cartão pode ser realizado na rotina Motoristas.
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CONTRATO DO FORNECEDOR
Em Atualizações → Terceiros → Contr. Fornecedor, vincule um contrato de Fornecedor para os Fornecedores cadastrados para pagamento via integração.
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No SIGATMS, acesse Atualizações > Terceiros > Contrato de Fornecedores.
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Na tela Contrato de Fornecedores, clique em Incluir.
...
A tela Contrato de Fornecedores - Incluir, é dividida nos seguintes painéis:
Cabeçalho: são informados os dados relacionados ao número do contrato, código do fornecedor, vigência do Contrato, entre outros.
Itens: são informados o serviço do transporte (coleta, transporte ou entrega), o tipo de transporte (aéreo, rodoviário ou fluvial), a tabela de frete do carreteiro ou a tabela de frete a pagar, entre outros.
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Para o cálculo do pagamento do serviço prestado pelo fornecedor/terceiro, informe se a Tabela adotada será a Tabela de Frete Carreteiro ou a Tabela de Frete a Pagar.
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Em Cabeçalho e Itens, informe os dados necessários para este cadastro.
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Para cadastrar um novo item (serviço de transporte), no painel Itens, pressione a tecla Seta para baixo.
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Na sequência é apresentada uma nova linha para a inclusão dos dados.
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Cadastre a Operação Repom através do campo Operac. Frota(DVG_OPERAC) que será utilizado na Operadora de Frotas Repom.
04. CRIAÇÃO VIAGEM REPOM
A criação da viagem TMS x REPOM deverá ser efetuada conforme o item 10 - Criação de Viagem Repom - Integração Repom Frete.
05. PREMISSA - EMISSÃO CONTRATO REPOM
Neste processo, o Protheus ficará a cargo dos impostos no Contrato Repom. No SIGATMS, o cálculo dos impostos à pagar fica centralizado no processo da rotina Contrato de Carreteiro(TMSA250).
Desta forma, logo após a criação da viagem Repom, torna-se obrigatória a emissão de um Contrato de Carreteiro para a viagem. Para emitir o contrato de Carreteiro, realize os passos abaixo:
- Acesse a rotina Atualizações → Terceiros → Contrato de Carreteiro
Clique no botão Por Viagem e relacione a Filial Origem e Número da Viagem REPOM preencha as perguntas e confirme a emissão do Contrato de Carreteiro para esta viagem..
06. EMISSÃO CONTRATO REPOM
Após emitido o Contrato de Carreteiro para a viagem Repom em questão, realize os passos abaixo:
- Acesse a rotina Modelo 3 ou Viagem de Entrega Mod.2
- Posicione na viagem desejada
- Acesse Outras Ações → Manutenção → Fechamento → Fechar. Neste momento ocorrerá a emissão do contrato junto a plataforma Repom Frete, e os impostos serão enviados a partir da emissão do Protheus. O fechamento da viagem com sucesso dependerá de validações exclusivas do TMS e da operadora Repom.
O sistema irá automaticamente emitir um contrato de carreteiro para a viagem. Caso o contrato de Carreteiro não tenha sido emitido, o fechamento da viagem não será efetuado, e será exibida a mensagem abaixo:
"Help: TMSA31041
Problema: Não é possível efetuar o fechamento da viagem pois o Contrato de Carreteiro não foi gerado.
Solução: Quando o cálculo de impostos não é realizado pela operadora de Frotas Repom, é necessário gerar o Contrato de Carreteiro antes do Fechamento da Viagem"
Exemplo de mensagem em tela
07. CUSTOS DE TRANSPORTE
Após a emissão do contrato Repom, é possível realizar a movimentação de débitos e créditos para a viagem em questão. Para verificar como efetuar este processo, consulte o item 12 - Custo de Transporte - Integração Repom Frete.
08. ENCERRAMENTO DE VIAGEM / QUITAÇÃO CONTRATO REPOM
Neste processo, o encerramento da viagem TMS determinará automaticamente a quitação do contrato Repom.
Portanto, é importante verificar se todas as ações já foram realizadas na viagem antes de proceder com o encerramento da viagem/ Quitação do Contrato Repom.
O encerramento da viagem só será efetuado mediante as validações padrões do SIGATMS, bem como validações da Operadora Repom em relação ao Contrato de frete emitido.
Para realizar o encerramento da viagem, realize os passos abaixo:
- Acesse a rotina Atualizações → Viagens → Viagem Mod. 2 (TMSA144) ou Atualizações → Viagens→ Viagem Mod. 3→ Viagem Mod. 3 (TMSAF60) ;
- Posicione na Viagem Repom desejada e clique no botão OUTRAS AÇÕES → Manutenção →Encerramento → Encerrar . Neste momento ocorrerá a Quitação do Contrato junto a plataforma Repom Frete.
09. QUITAÇÃO CONTRATO CARRETEIRO / CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
A quitação do Contrato de Carreteiro e suas baixas financeiras somente ocorrerão mediante o processo de configuração do processo Conciliação Bancária, processo o qual deverá ser realizado separadamente a este fluxo.
10. ASSUNTOS RELACIONADOS
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Informações |
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A operação de Frota também pode ser configurada no Cadastro do Perfil do Cliente. (TMSA480) |
04. TELA XXXXX
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Card documentos | ||||
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HTML |
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