Histórico da Página
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Os principais documentos que podem ser gerados pelo sistema Contábil Dimensa Core Banking nesse contexto são:
Documento | Descrição | Consolidado | Periodicidade | *Grupos de Instituições | Tipo de Plano Contábil |
4010 | Balancete Patrimonial Analítico | Não | Mensal | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 | FI - Fiscal |
4010 | Balancete Patrimonial Analítico | Não | Trimestral | 13 | FI - Fiscal |
4016 | Balanço Patrimonial Analítico | Não | Semestral | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 | FI - Fiscal |
4020 | Balancete Patrimonial Analítico Consolidado – Posição Sede e Dependências no Exterior | Não | Mensal | 1, 3, 4, 6 | CE - Consolidado Exterior |
4026 | Balanço Patrimonial Analítico Consolidado – Posição Sede e Dependências no Exterior | Sim | Semestral | 1, 3, 4, 6 | CE - Consolidado Exterior |
4040 | Balancete Patrimonial Analítico Consolidado - Conglomerado País/Exterior | Sim | Mensal | 2 | CO - Consolidado |
4046 | Balanço Patrimonial Analítico Consolidado - Conglomerado País/Exterior | Sim | Semestral | 2 | CO - Consolidado |
4050 | Consolidado Econômico-Financeiro – CONEF | Sim | CO - Consolidado | ||
4060 | Balancete Patrimonial Analítico - Conglomerado Prudencial | Sim | Mensal | 2 | CO - Consolidado |
4066 | Balanço Patrimonial Analítico - Conglomerado Prudencial | Sim | Semestral | 2 | CO - Consolidado |
4303 | Balancete Posição Individual Dep. no Exterior | Não | Trimestral | 1, 3, 4, 6 | FI - Fiscal |
4343 | Balancete Posição Consolidada Dep. e Part. Soc. no Exterior | Sim | Trimestral | 1, 3, 4, 6 | FI - Fiscal |
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Tela | Descrição |
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No sistema Parâmetros, no menu Organização>> Empresa, você deve cadastrar a empresa consolidadora. Nesse menu você poderá criar uma empresa para cada tipo de conglomerado:
Para mais detalhes, acessar: DR - Parâmetros - Cadastro da Empresa | |
No sistema Parâmetros, no menu Organização>> Endereços você deve cadastrar o endereço da empresa consolidadora. Para mais detalhes, acessar: DR - Parâmetros - Cadastro de Endereços (TA) | |
No sistema Parâmetros, no menu Organização>> Unidades, você deve cadastrar a unidade da empresa consolidadora. Para mais detalhes, acessar: DR - Parâmetros - Cadastro de Unidades | |
No sistema Parâmetros, no menu Ferramentas>> Configuração>> Carteira, cadastrar o plano contábil. Para conglomerados temos as opções: CO - Consolidado ou CE - Consolidado Exterior. Para mais detalhes, acessar: DR - Parâmetros - Cadastro do Tipo do Plano Contábil | |
No sistema Parâmetros, no menu Contábeis>> Históricos Contábeis, verificar os históricos contábeis. Para mais detalhes, acessar: DR - Parâmetros - Cadastro de Históricos Contábeis | |
No sistema Contábil, no menu Empresa>> Empresa, cadastrar a empresa consolidadora. Para mais detalhes, acessar: DR - Contabilidade - Configuração da Empresa | |
No sistema Contábil, no menu Empresa>> Centro Contábil cadastrar o centro contábil. Para mais detalhes, acessar: DR - Contabilidade - Cadastro de Centro Contábil | |
No sistema Contábil, no menu Planos>> Contas revisar o plano contábil das empresas FI. Importante: Não é necessário importar o plano de contas da na empresa consolidadora. Para mais detalhes, acessar: DR - Contabilidade - Importação do Plano de Contas | |
No sistema Contábil, no menu Empresa>> Eventos, cadastrar os eventos da empresa consolidadora. Para mais detalhes, acessar: DR - Contabilidade - Cadastro de Eventos (MC) | |
No sistema Contábil, no menu Empresa>> Descrição de Eventos, configurar os eventos cadastrados no menu anterior. Para mais detalhes, acessar: DR - Contabilidade - Configuração de Eventos | |
No sistema Contábil, no menu Empresa>> Conf. Consolidação, configurar as empresas que serão consolidadas na empresa consolidadora. Para mais detalhes, acessar: DR - Contabilidade - Configuração Consolidação (MC) | |
No sistema Contábil, no menu Interfaces>> Configuração, realizar o cadastro e configuração da Interface Consolidação Empresa. Para mais detalhes, acessar: DR - Contabilidade - Configuração da Interface (MC) | |
No sistema Contábil, no menu Balancetes>> Encerramento, verificar a data fechada do sistema. Se necessário utilizar o menu Balancetes >> Reabertura para reabrir algum período. Todas as empresas que serão consolidadas devem estar com a mesma data em aberto no sistema para que a consolidação ocorra com sucesso. Para mais detalhes, acessar: DR - Contabilidade - Encerramento do Dia (MC) ou DR - Contabilidade - Reabertura do Dia (MC) | |
No sistema Contábil, no menu Documentos>> BACEN, todas as empresas que serão consolidadas devem estar com a geração do 4010 - Balancete Geral e do 4016 - Balanço Geral totalizados e salvos no sistema. Para isso, necessário realizar a abrangência na empresa que será consolidada e gerar os documentos pertinentes aquela determinada empresa. Para mais detalhes, acessar: DR - Contabilidade - Documentos (MCMCVI) | |
No sistema Contábil, no menu Balanços>> Consolidação, realizar a consolidação dos dados na empresa consolidadora. Para isso, necessário realizar a abrangência na empresa consolidadora. Para mais detalhes, acessar: DR - Contabilidade - Consolidação Empresa (MC) | |
No sistema Contábil, no menu Lançamentos>>Lançamentos, será possível realizar lançamentos com a finalidade de Eliminação ou Aglutinação. Essa opção serve para realizar exclusões nos saldos para acerto de algumas contas que ficam com os saldos incorretos em virtude da consolidação, assim como:
A exclusão ou aglutinação poderá ser realizada no menu lançamentos e, para isso, é necessário indicar na capa do lote de lançamentos qual a finalidade do lançamento. Para mais detalhes, acessar: DR - Contabilidade - Lançamentos Contábeis Manuais (MC) | |
Para seguir com o processo, é necessário fechar o período de referência no sistema Contábil, no meu Balancetes>> Encerramento da empresa consolidadora. Para mais detalhes, acessar: DR - Contabilidade - Encerramento do Dia (MC) | |
O próximo passo é totalizar, salvar e gerar os documentos 4040 - Balancete Geral Consolidado e 4046 - Balanço Geral Consolidado na empresa consolidadora. Somente após a geração dos documentos 4040 e 4046 será possível gerar os documentos 4060 e 4066, respectivamente. Essa geração poderá ser efetuada no sistema Contábil, no menu Documentos>> BACEN. Deve ser escolhido os documentos 4040 e 4046 e totalizar e salvar os documentos. Para mais detalhes, acessar: DR - Contabilidade - Documentos (MCMCVI) | |
Se a empresa conglomerada possuir mais de uma empresa no exterior é necessário efetuar procedimento semelhante ao descrito acima para empresas no país, ou seja, criar uma empresa para o conglomerado exterior, cadastrar a empresa no conglomerado, gerar os documentos 4010 e 4016 e assim por diante. Para fins de exemplo, nesse manual não será criado o conglomerado do exterior. Antes de efetuar a consolidação no conglomerado no pais e exterior o mês de referência deve estar fechado e devem ter sido gerados os documentos 4010 e 4016 para as empresas Conglomerado no País e Exterior e os documentos 4040 e 4046 para as empresas Conglomerado no País. Antes de encerrar o mês e gerar os documentos 4040 e 4046 pode-se efetuar a eliminação de saldos que ficaram deturpados em virtude das participações das sociedades entre si ou saldos de movimentações entre o conglomerado no país e no exterior. Logo após, o mês poderá ser encerrado, e poderá gerar os documentos 4040 e 4046. | |
No sistema Contábil, no menu Prudencial>> Consolidado Prudencial será possível imprimir os documentos 4060 e 4066 que são específicos para conglomerados prudenciais. Importante: Esse menu será habilitado somente para empresa cadastrada como Conglomerado Prudencial no menu Empresa>> Empresa no primeiro campo do bloco Prudencial. Para mais detalhes, acessar: DR - Contabilidade - Prudencial (MC) | |
No sistema Contábil, no menu Ferramentas>> Gerar Relatórios>> Rotina, será possível emitir os relatórios Razão Consolidado e Balancete Consolidado para conferir a execução da rotina de consolidação de empresa. Para mais detalhes, acessar: | |
No sistema Contábil, no menu Documentos>> BACEN, totalizar e imprimir os documentos. Para mais detalhes, acessar: DR - Contabilidade - Documentos (MCMCVI) |