Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | |||||||
Informações para Exportação | Quando acionado, é apresentada a tela Informações de Exportação (EX0270), na qual é possível informar os dados pertinentes a cotação de exportação.
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Copiar Cotação | Com o acionamento desse botão, é apresentada a tela Parâmetros Cópia (PD4000E), na qual é possível definir os parâmetros da cópia. Após a definição desses parâmetros, é apresentada a tela Cópia (PD4000D), na qual é possível informar os clientes para os quais serão geradas cópias da cotação selecionada. Quando da cópia de uma cotação, inclusive os itens da cotação de origem são copiados para as cotações de destino.
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Reabrir Cotação | Por intermédio desse botão será possível reativar a cotação de um pedido de venda. A reabertura poderá ser realizada somente nas cotações canceladas.
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Cancelar Cotação | Por intermédio desse botão será chamada a tela QO0310B, na qual será possível cancelar a cotação de um pedido de venda. Nessa tela, será selecionado o código correspondente ao cancelamento. O cancelamento poderá ser realizado somente nas cotações em aberto.
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Totalizar Cotação | Com o acionamento desse botão é possível totalizar o valor da cotação do pedido de venda | Liberar Cotação | Quando acionado, realizar a efetivação da cotação, transformando-a em um pedido de vendas. Para isso, será apresentada a tela QO0308D, na qual será solicitado o número do pedido cliente., é possível visualizar os valores da cotação antes de converter em pedido.
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Trocar Cliente Prospect | Por intermédio desse botão é possível trocar o cliente para o qual se está realizando a cotação.
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Liberar Cotação | Quando acionado, realizar a efetivação da cotação, transformando-a em um pedido de vendas. Para isso, será apresentada a tela QO0308D, na qual será solicitado o número do pedido cliente | Simulação de Cálculo | Quando acionado, apresenta o relatório FT4015, simulando o cálculo somente para pedidos do tipo Simples que tenham itens com saldo aberto.
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Esse botão fica desabilitado para pedidos que não estão em aberto, e também para pedidos que não são da espécie "Pedido Simples". |
Principais Campos e Parâmetros:
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Trocar Cliente Prospect | Por intermédio desse botão é possível trocar o cliente para o qual se está realizando a cotação.
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Simulação de Cálculo | Quando acionado, apresenta o relatório FT4015, simulando o cálculo somente para pedidos do tipo Simples que tenham itens com saldo aberto.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||||
Cliente | Selecionar o código correspondente ao cliente | |||||||
Campo: | Descrição: | |||||||
Cliente | Selecionar o código correspondente ao cliente da cotação do pedido de venda.
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Cotação Cliente | Exibe o número sequencial da cotação do pedido de venda.
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Cotação Cliente | Exibe o número sequencial | Estab Cotação | Exibe como padrão o código do estabelecimento padrão, conforme parametrização do módulo. Essa informação poderá ser alterada quando da implantação da cotação do pedido de venda.
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Estab Cotação | Exibe como padrão o código do estabelecimento padrão, conforme parametrização do módulo. Essa informação poderá ser alterada quando da implantação da cotação do pedido de venda. | |||||||
Espécie | Selecionar a espécie de pedido de cotação de venda a ser considerado. As opções disponíveis são: 1. Pedido Simples (antigo pedido de venda de espécie Fechado): Veja o conceito Espécie de Pedido de Venda de Pedido Simples. | Espécie | Selecionar a espécie de pedido de cotação de venda a ser considerado. As opções disponíveis são: 1. Pedido Simples (antigo pedido de venda de espécie Fechado): Veja o conceito Espécie de Pedido de Venda de Pedido Simples. • Exige a informação de um representante. • Sofre avaliação de crédito conforme parametrizada no sistema. • Poderá ser faturado no ato, sem necessidade de um complemento posterior. 2. Programação de Entrega (antigo pedido de venda de espécie Aberto): Veja o conceito Espécie de Pedido de Venda de Programação de Entrega. • Exclusivo para pedidos de venda com programação de entrega. • Não é necessário informar um representante para o pedido de venda, pois nesse caso não haverá comissão a ser paga. • O pedido de venda não sofrerá avaliação de crédito. • Utiliza a rotina de programação de entregas para complementar o pedido de venda.
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Nat Operação | Selecionar o código da natureza de operação a ser considerada para a cotação de vendas.
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Uso CFDI | Selecionar o código de Uso CFDI a ser considerado para a cotação de vendas. | |||||||
Canal Venda | Selecionar o código do canal de venda a ser considerado para a cotação de venda.
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Cond Pagto | Selecionar o código da condição de pagamento a ser considerada para a cotação de venda.
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Tab | Selecionar a tabela de financiamento/juros a ser aplicada a cotação de vendas. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência da cotação de venda. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.
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Ind Fin | Selecionar a sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice ou percentual de juros que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens da cotação de venda. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido.
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Tipo de Preço | Selecionar uma das opções que define o tipo de preço a ser considerado na cotação de venda que está sendo implementada. As opções disponíveis são: Preço Informado: Se for atribuído o preço informado, o programa permite informar o preço original ou uma tabela de preços para a seqüência que está sendo implantada, permitindo que esses valores sejam alterados. Preço Tabela Implantação: Deve-se informar uma tabela de preços já cadastrada, na qual não poderão ser modificados os valores dos itens da tabela. Preço Tabela Dia Faturamento: Caso tenha sido informada uma tabela de preços “Tabela dia Faturamento”, quando a cotação se torne um pedido de venda efetivo, os valores dos itens estarão sujeitos a correção, sempre que a tabela aplicada sofra alterações. A Tabela dia Faturamento informada não pode estar com o prazo de validade vencido. A mesma deve estar ativa e ter, pelo menos, um item da cotação de venda ligado à tabela. | |||||||
Tab Preços | Selecionar o código da tabela de preços a ser considerada para a valorização dos itens da cotação de venda.
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Moeda | Selecionar o código da moeda a ser considerada para a cotação de venda.
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Moeda Fatur | Selecionar o código da moeda utilizada para a conversão dos valores informados na cotação de venda no momento do faturamento. | |||||||
Usa Tabela Descontos | Quando assinalado, indica que a tabela de descontos definida para a relação item x cliente será utilizada para a definição do desconto a ser aplicado ao total da cotação de venda.
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Desc Tab Preços | Exibe o percentual de desconto definido para a tabela de preços informada na cotação de venda. Esse percentual será definido por intermédio da função Tabela Preço (CD1508), campo Desconto. | |||||||
Desc Informado | Inserir o percentual de desconto a ser aplicado ao total da cotação de venda. | |||||||
Desc Cliente | Inserir o percentual de desconto do cliente a ser aplicado ao total da cotação de venda.
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Tipo Op Venda | Selecionar o código do tipo de operação de venda utilizado para a sugestão automática da natureza de operação dos itens. A natureza de operação será sugerida conforme as regras cadastradas na função Regras da Natureza de Operação.
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Campo: | Descrição: | |||||
Repres Principal | Inserir o código ou o nome abreviado do representante que é devido à comissão. | |||||
Cli Rem Tri | Inserir o código ou o nome abreviado do cliente da nota de remessa da operação triangular.
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Destino Mercadoria | Define o destino da mercadoria. Selecionar uma das opções:
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Entrega | Inserir a data de entrega prevista para o pedido de | Entrega | Inserir a data de entrega prevista para o pedido de cotação de venda em questão. O sistema sugere a data atual, porém, a mesma poderá ser alterada. | |||
Local Entrega | Exibe o endereço de entrega padrão do cliente, implementado por intermédio da função Atualização Clientes (CD1510), pasta Prog Entrega. Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa. | |||||
Data Validade | Inserir a data de validade do pedido de cotação de venda em questão. | |||||
Cidade CIF | Inserir o nome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete. Na impressão de notas fiscais, o sistema imprime o frete, que é de responsabilidade do destinatário se não houver informações nesse campo. Tal informação será verificada para sugerir o preço de tabela CIF ou FOB, e utilizada nos cálculos somente quando a nota fiscal for de exportação.
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Modalidade de Frete | Inserir a modalidade de frete prevista para NF-e e SPED. | |||||
Observações | Inserir informações adicionais, caso existam, a respeito do pedido de cotação de venda que está sendo realizada. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Item | Selecionar o código do item para implantação da cotação de venda. | |||||
Referência | Selecionar a referência do item implantado na cotação de venda.
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Qtde Disponível | Quantidade disponível do item no estoque.
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Qtde UM Fatur | Inserir a quantidade desejada do item e a unidade de medida dessa solicitação, quando for diferente da unidade cadastrada no estoque.
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Qtde Pedida | Inserir a quantidade pedida do item da sequência da cotação de venda. | |||||
Tab Preços | Selecionar o código da tabela de preços a ser considerada para a sequência de item.
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Preço Original | Exibe o preço do item quando for utilizado um dos tipos de preço: Preço Tabela na Implantação ou Preço Tabela Dia Faturamento. Ver detalhes no campo Tipo Preço. Inserir o preço original do item quando o tipo de preço for “Informado”. | |||||
Preço UM Cli | Exibe o preço do item, convertido para a unidade de medida do cliente. | |||||
Usar Tabela Descontos | Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para a pesquisa dos descontos a serem aplicados ao valor total do item. | |||||
Desc Informado | Inserir o percentual de desconto quando não utilizada uma tabela de descontos. | |||||
Natur Operação | Selecionar o código-padrão da natureza de operação do item da cotação de venda. O sistema permite modificar o código da natureza de operação, referente ao item que está sendo implantado, para a cotação de venda trazida como padrão conforme a necessidade, e possibilita também a emissão de notas fiscais com mais de uma natureza de operação. Para o campo natureza de operação dos itens da cotação de venda, o sistema exibe, automaticamente, a natureza informada no cabeçalho da cotação de venda, permitindo, contudo, que seja informada uma natureza diferente para o item. Se a empresa trabalhar com canal de vendas, o sistema informará a natureza cadastrada para o canal de vendas informado.
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Destino Mercadoria | Destino da mercadoria (Comércio/Indústria ou Consumo próprio/Ativo) por item na cotação e pedido de venda. É possível alterar a informação do destino da mercadoria, deixando diferente do cabeçalho.
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Dt Entrega | Inserir a data prevista para entrega do pedido. Essa data deve ser posterior à data de implantação do pedido. | |||||
Local Entrega | Exibe como padrão o local de entrega informado para o cliente por intermédio da função Atualização de Clientes (CD1510). Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa. |
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