Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | TES 501 PV calculando IGV sem cálculo de ISC |
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| TES 501 - Para faturar um pedido de vendas calculando IGV, sem cálculo de | ISCISC Atendendo à Legislação Peruana, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a faturar. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente, atente para o campo Tipo de Cliente, nesta etapa. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para acessar os parâmetros da rotina. O Sistema apresenta a tela de parâmetros. Preencha-os conforme orientação do help de campo. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar. Clique em Incluir no browser. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente. Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 501; Informe a quantidade 1; Informe o valor unitário R$200,00; Informe o frete (FOB) R$10,00; Informe o seguro R$5,00; Informe as despesas R$20,00. | Fatura gerada com o IGV calculado, Alíquota de 19% (base de cálculo = 235,00 e imposto = 44,65), Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (279,65). O valor do IPM deve ser gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 235,00 e imposto = 4,70).
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Informações |
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| Para que o Sistema considere o valor como isento, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 501, porém indicando a opção 2-Exonerado, no campo Calcula IGV. Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade. - O resultado é a fatura gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.
Para que o Sistema armazene o valor como não afetado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 501, porém indicando a opção 3-Não Afetado, no campo Calcula IGV. Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade. - O resultado será a fatura gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.
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Informações |
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| Para que o Sistema armazene o valor como exonerado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 001, porém indicando a opção 2-Exonerado, no campo Calcula IGV. Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade. O resultado será nota fiscal de entrada gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM. Para que o Sistema armazene o valor como não afetado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 001, porém indicando a opção 3-Não Afetado, no campo Calcula IGV. Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade. O resultado será nota fiscal de entrada gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM. |
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Card |
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id | 2 |
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label | Faturamento de Pedido de Vendas - Percepção |
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Card |
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default | true |
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id | 2 |
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label | TES 503 PV calculando IGV, e cálculo de ISC |
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| TES 503 - Para faturar um pedido de vendas calculando IGV, com cálculo de ISC Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda, pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina. O Sistema apresenta a tela de parâmetros. Preencha-os conforme orientação do help de campo. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar. Clique em Incluir no browser. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente. Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o código TES 503; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$200,00; Informe o frete (FOB) R$10,00; Informe o seguro R$5,00; Informe as despesas R$20,00. | Fatura gerada com o ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e imposto = 11,75 -> calculados pela alíquota padrão cadastrada na SFB), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 246,75 e imposto = 46,88), Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (293,63). O valor do IPM é gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 246,75 e imposto = 4,94). |
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Card |
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default | true |
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id | 3 |
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label | TES 001 NFE com cálculo de IGV, sem cálculo de ISC |
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| TES 001 - Lançamento de Nota Fiscal de Entrada com cálculo de IGV, sem cálculo de ISC Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina. O Sistema apresenta a tela de parâmetros. Preencha-os conforme orientação do help de campo. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar. Clique em Incluir no browser. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o código TES 001; |
| Card |
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default | true |
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id | 2 |
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label | TES 503 - Para faturar um pedido de vendas calculando IGV, com cálculo de ISC |
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| Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda, pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina. O Sistema apresenta a tela de parâmetros. Preencha-os conforme orientação do help de campo. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar. Clique em Incluir no browser. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente. Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o código TES 503; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$200,00; Informe o frete (FOB) R$10,00; Informe o seguro R$5,00; Informe as despesas R$20,00. | Fatura gerada com o ISC IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 235,00 e imposto = 11,75 -> calculados pela alíquota padrão cadastrada na SFB), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 246,75 e imposto = 46,88), 44,65), Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (293279,6365). O Também é gerado o valor do IPM é gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 246235,75 00 e imposto = 4,9470). |
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Card |
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default | true |
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id | 34 |
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label | TES 001 003 NFE calculando IGV, com cálculo de ISC |
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| TES 003 - Lançamento de Nota Fiscal de Entrada | com cálculo de calculando o IGV, | sem com cálculo de ISC Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina. O Sistema apresenta a tela de parâmetros. Preencha-os conforme orientação do help de campo. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar. Clique em Incluir no browser. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido, lance um documento de entrada, vinculado ao pedido cadastrado.
Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o código TES 001003; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$200,00; Informe o frete (FOB) R$10,00; Informe o seguro R$5,00; Informe as despesas R$20,00. | Fatura gerada com o IGV ISC calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 235,00 e imposto = 44,6511,75 calculados pela alíquota padrão cadastrada na SFB), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 246,75 e imposto = 46,88), Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (279293,6563). Também deve gerar gera o valor do IPM nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 235246,00 75 e imposto = 4,7094). |
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Card |
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default | true |
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id | 4 |
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label | TES 003 - Lançamento de Nota Fiscal de Entrada calculando o IGV, com cálculo de ISC |
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| Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina. O Sistema apresenta a tela de parâmetros. Preencha-os conforme orientação do help de campo. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar Clique em Incluir no browser. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas. Confirme sua inclusão e em seguida, lance um documento de entrada, vinculado ao pedido cadastrado.
Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o código TES 003; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$200,00; Informe o frete (FOB) R$10,00; Informe o seguro R$5,00; Informe as despesas R$20,00. | Fatura gerada com o ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e imposto = 11,75 calculados pela alíquota padrão cadastrada na SFB), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 246,75 e imposto = 46,88), Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (293,63). Também gera o valor do IPM nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 246,75 e imposto = 4,94). |
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