Histórico da Página
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- Lançamentos cuja data de entrada (conforme o parâmetro especificado no item 1) estejam no período informado na tela da rotina;item
- Lançamentos com status "Normal";
- Lançamentos que possuam em uma de suas parcelas pelo menos um item tributado pelo ISS (Anexo "Dados Fiscais" no Cadastro de Produto);
- Lançamentos cuja forma de tributação da natureza de operação seja "Sem ICMS" e "Sem IPI" ou cujo CFOP associado seja "1.933" ou "2.933".
Posição | Campo | Origem dos Dados | Observação |
01 | Tipo do Registro | Identificação do registro. Caractere fixo "T". | |
02 | Data de Emissão |
Data de Emissão do lançamento fiscal | |||
03 | Data Competência | Data de entrada/saída do lançamento fiscal | |
04 | Número de Identificação do Documento Fiscal | Número do Documento Inicial informado no Lançamento Fiscal. |
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05 | Série do Documento | Série informada no Lançamento Fiscal. | |
06 | Modelo do Documento Fiscal | "Modelo ISS" associado ao Tipo de Documento (Espécie) nos parâmetros do TOTVS Gestão Fiscal (Processo 03.02.03 – Apur. ISS por Filial, Etapa 1 – Modelo ISS). Não existindo a relação, |
será preenchido com o valor do campo "Código Modelo Documento" do Tipo de Documento associado ao Lançamento Fiscal. | |
07 | Tipo do Prestador |
Campo preenchido conforme o País selecionado no cadastro do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.
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08 | CNPJ/CPF do Prestador de Serviço |
Campo preenchido com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal. |
title | Regra |
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No caso de Pessoa jurídica preencher o campo com 14 posições;
No caso de Pessoa Física preencher o campo com 11 posições;
Quando se tratar de prestador do exterior preencher com zeros.
Campo preenchido apenas com números. FCFO.CGC | |
09 | Documento de identificação do Prestador Exterior |
Número do documento de identificação do prestador do exterior.
Preencher somente quando se tratar de prestador do exterior. Quando não houver, preencher com espaço em branco.
O campo será gerado vazio. | |
10 | Nome Razão social Prestador |
Campo preenchido com o dado do nome no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal. | ||
11 | Código do município do prestador de serviço | Código do município onde o serviço foi prestado (tabela do IBGE), |
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12 | Prestador Optante pelo Simples | Se o campo "Optante pelo Simples" estiver marcado |
ou desmarcado no cadastro do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.
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Caso o prestador enquadrado no MEI |
preenche com "N" | |||||
13 | Prestador enquadrado como MEI | Se o campo "Porte da Empresa" estiver selecionado ou não como "MEI - Micro Empreendedor Individual" no cadastro do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.
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14 | Prestador |
Estabelecido no |
Município | Preenche esse campo conforme o Município selecionado no cadastro do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal. |
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Define se o prestador é estabelecido no município:
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15 |
CEP do Endereço do Prestador |
Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal. | Informar somente números. | ||
16 | Tipo de Logradouro do Prestador | Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal. | Por exemplo: Rua, Avenida, Via, etc. |
17 | Nome do logradouro do endereço do prestador |
Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor |
associado ao Lançamento Fiscal. | |
18 | Número do endereço do prestador |
Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor |
associado ao Lançamento Fiscal. | |
19 | Complemento do |
Prestador | Preencher esse campo com o dado no cadastro |
associado ao Lançamento Fiscal. | |
20 | Nome do Bairro do Prestador |
Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor |
associado ao Lançamento Fiscal. | |
21 | UF do Prestador |
Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor |
associado ao Lançamento Fiscal. | |
22 | País do Prestador |
O campo será gerado vazio.
23 | Cidade do Prestador |
Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor |
associado ao Lançamento Fiscal. | |||
24 | Código do Serviço Prestado | Buscar do Lançamento Fiscal | |
25 | Código da Atividade CNAE |
Busca da aba Dados Adicionais da Filial. | |||
26 | Código da obra | O campo será gerado vazio. | |
27 | Local da prestação do serviço | Valor Fixo "LOC" | |
28 | Código do Município do Local da Prestação do Serviço |
Busca do Lançamento Fiscal | ||
29 | UF Prestação do Serviço | Sigla do estado da Prestação do Serviço |
no Lançamento Fiscal | |||
30 | Município Exterior prestação Serviço | O campo será gerado vazio. | |
31 | Estado Exterior Prestação do serviço | O campo será gerado vazio. | |
32 | Pais da Prestação do Serviço | O campo será gerado vazio. | |
33 | Local do Resultado da Prestação do Serviço | Valor Fixo "BRA" | |
34 | Código do Município do Local do Resultado da Prestação do Serviço |
Preenche esse campo com o dado no Lançamento Fiscal | |
35 | UF do Resultado da Prestação do Serviço |
Preenche esse campo com o dado no Lançamento Fiscal | |||||
36 | Município Exterior do Resultado Prestação do Serviço | O campo será gerado vazio. | |||
37 | Estado Exterior do Resultado Prestação do Serviço | O campo será gerado vazio. | |||
38 | País do Resultado da Prestação do Serviço | O campo será gerado vazio. | |||
39 | Motivo da não Retenção | Busca do campo Regime de ISS no cadastro do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.
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Quando não houver, preencher com espaço em branco " ". | |||||
40 | Exigibilidade ISS | Busca a Informação do campo Tipo do Recolhimento do Tributo ISS Lançado no Item.
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41 | Tipo Recolhimento de Imposto | Busca a Informação do campo Tipo de Tributação no Tributo ISS Lançado no Item.
| A sigla NAP deve ser informada quando Exigibilidade ISS for 3, 5 ou 6 | |||||
42 | Alíquota de ISS | Busca do campo Alíquota informada no Tributo ISS Lançado no Item. | Não informar quando Exigibilidade ISS for 3, 4, 5, 6 ou 7. Preencher o campo com zero. É obrigatório preencher quando Exigibilidade for 1 ou 2 | |||||
43 | Valor do Serviço da Nota Fiscal | Preenchido com o valor da nota fiscal | ||||||
44 | Valor das Deduções | Valor das deduções para Redução da Base de Cálculo | ||||||
45 | Desconto Incondicionado | Se o campo Desconto Item for maior que 0,00 e existe Tributo ISS Lançado no Item este campo será preenchido com o valor. | ||||||
46 | Desconto Condicionado | |||||||
47 | Base de Cálculo | Valor da Base de Cálculo | ||||||
48 | Valor PIS | Tributo PIS estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo. | ||||||
49 | Valor COFINS | Tributo COFINS estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo. | ||||||
50 | Valor INSS | Tributo INSS estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo. | ||||||
51 | Valor IR | Tributo IRPJ estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo. | ||||||
52 | Valor CSLL | Tributo CSLL estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo. | ||||||
53 | Outras Retenções | O campo será gerado vazio. | ||||||
54 | Valor do ISS | Tributo ISS estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo. | ||||||
55 | Discriminação dos Serviços da Nota Fiscal | Buscar a descrição do serviço no Lançamento Fiscal |