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01.IntroduçãoNeste evento deve ser declarado os pagamentos/créditos sobre os pagamentos de serviços de pessoas jurídicas. 02. RegrasRegras EspecíficasRegras Gerais Incluir Página |
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| Regras Gerais - Eventos Periódicos |
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| Regras Gerais - Eventos Periódicos |
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03. Módulo de Origem dos dados Deck of Cards |
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| Card |
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id | Origem Gestão Financeira |
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label | Origem Gestão Financeira |
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title | Origem Gestão Financeira |
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| Deck of Cards |
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id | OrigemFin |
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tabLocation | left |
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| Card |
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id | Retenção PJ |
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label | Retenção PJ |
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title | Retenção PJ |
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| Lançamentos e Rendimentos em que houve retenção do IRRF para Fornecedor Pessoa Jurídica: |
Card |
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id | Retenção das Contribuições, cumulatividade ou não retenção PJ |
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label | Retenção das Contribuições, cumulatividade ou não retenção PJ |
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title | Retenção das Contribuições, cumulatividade ou não retenção PJ |
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| Lançamentos em que houve retenção das Contribuições, cumulatividade do Imposto ou imposto não foi retido para Fornecedor Pessoal Jurídica. - Lançamentos cujo Cli/For seja pessoa jurídica;
- Lançamentos Baixados;
- Lançamentos que não estejam cancelados;
- Lançamentos que tenham sido Baixados ou Baixados Parcialmente (Somente para rendimentos em que houve a cumulatividade do imposto)
- Lançamentos que não foram Faturados (Somente quando o imposto não for retido)
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Card |
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id | Origem Gestão Fiscal |
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label | Origem Gestão Fiscal |
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title | Origem Gestão Fiscal |
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| Deck of Cards |
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id | OrigemFis |
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tabLocation | left |
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| Card |
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id | Lançamentos com retenção |
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label | Lançamentos com retenção |
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title | Lançamentos com retenção |
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| Lançamentos Fiscais - Lançamentos cujo Cli/For seja pessoa jurídica;
- Lançamentos referentes a notas Recebidas, ou seja Lançamentos de Entrada, cujo Fornecedor possua retenção do Tributo em pelo menos um dos meses do Ano de Retenção.
- Lançamentos que não estejam cancelados, extemporâneos ou estornados.
- Lançamentos em que o Fornecedor seja do tipo “Empresa” ou “Cliente”.
- Lançamentos que não sejam Notas Fiscais que acobertam Cupom Fiscal
- Deverá ser usado no lançamento e cadastrado nos Parâmetros de Processos o tributo "IRRFPJ"
- Lançamento de Entrada com o Tributo "COSIRF" considerando data de Emissão ou Data Previsão de Baixa informado na Pasta Integração Financeira.
Observação: Para mais detalhes sobre apuração do Cosirf click aqui
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Card |
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id | Residentes ou domiciliados no exterior |
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label | Residentes ou domiciliados no exterior |
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title | Residentes ou domiciliados no exterior |
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| Lançamentos de Rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior - Lançamentos cujo Cli/For seja pessoa jurídica;
- Lançamentos que não estejam\sejam cancelados, extemporâneos, estornados;
- Lançamentos em que o Fornecedor seja do tipo “Empresa” ou “Cliente”;
- Lançamentos que não tenham sejam Notas Fiscais que acobertam Cupom Fiscal;
- Lançamentos que possuam o Tributo IRRF Importação;
- Deverão estar informados os campos de “País” e “Estado” na aba de Endereço do Cadastro de Cliente/Fornecedor. Somente serão retornados Lançamentos em que o Estado do Cliente/Fornecedor não esteja com a opção “Nacional” marcada;
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Card |
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id | Fornecedor do Simples Nacional |
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label | Fornecedor do Simples Nacional |
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title | Fornecedor do Simples Nacional |
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| Lançamentos de Rendimentos pagos a Fornecedor do Simples Nacional - Lançamentos cujo Cli/For seja pessoa jurídica;
- Lançamentos referentes a notas Recebidas, ou seja Lançamentos de Entrada;
- Lançamentos que não estejam cancelados, extemporâneos ou estornados;
- Deverá ser cadastrado nos Parâmetros de Processos o tributo "Simples Nacional" e a “Natureza de Rendimento”;
- Deverá ser usado no lançamento o tributo "Simples Nacional" com a “Natureza de Rendimento” preenchida.
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04. Exemplo Bloco de código |
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language | xml |
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title | Exemplo R-4020 |
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| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Reinf>
<evtRetPJ id="???000000000000000000000000000000000">
<ideEvento>{...}</ideEvento>
<ideContri>{...}</ideContri>
<infoPgto>
<ideEstab>{...}</ideEstab>
</infoPgto>
</evtRetPJ>
</Reinf> |
Aviso |
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| Utiliza um grupo ideEstab especifico para este tipo |
05.Mapeamento de Campos Deck of Cards |
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| Card |
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id | ideEvento |
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label | ideEvento |
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Card |
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id | ideContri |
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label | ideContri |
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Card |
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id | Estabelecimento |
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label | Estabelecimento |
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| Informações de Identificação do Estabelecimento Registro\Campo | Registro Pai | Descrção | Origem dos Dados RM |
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ideEstab | evtRetPF | Informações de identificação do estabelecimento. |
| tpInscEstab | ideEstab | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição: 1 - CNPJ; 2 - CPF; 3 - CAEPF. Valores válidos: 1, 2, 3. | Gerando conforme informação do Campo CNPJ da Filial Matriz Verificar o tamanho do campo CPF (11 carac.) e CNPJ(14 carac.) GFILIAL.CGC | nrInscEstab | ideEstab | Informar o número de inscrição do estabelecimento de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInscEstab}. Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o {tpInscEstab}. Se {tpInscEstab} = [1] e {classTrib} <> [85], deve ser um número de CNPJ pertencente ao contribuinte declarante (mesma raiz de {ideContri/nrInsc}). Se {tpInscEstab} = [2], deve ser igual a {ideContri/nrInsc}. | Gerando conforme informação do Campo CNPJ da Filial Matriz GFILIAL.CGC |
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Card |
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| Identificação do Beneficiário do Rendimento Registro\Campo | Registro Pai | Descrição | Origem dados RM |
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ideBenef | ideEstab | Identificação do beneficiário do rendimento. |
| cnpjBenef | ideBenef | Informar o CNPJ do beneficiário do crédito ou pagamento. Validação: Informação obrigatória se houver ao menos um registro {idePgto} cujo campo {paisResidExt} não tenha sido informado. Não pode haver mais de um registro {ideBenef} com um mesmo número de CNPJ para o mesmo estabelecimento no mesmo período de apuração. Não pode ser igual ao CNPJ do declarante, exceto nas seguintes situações: a) se {natRend} = [11001, 11002, 11003], [12017 a 12028] ou [15012 a 15034]; b) se {nrInscFciScp} for informado com um fundo/clube de investimento ou com um CNPJ de sociedade em conta de participação. Se informado, deve ser um número de inscrição no CNPJ válido. | Gerar com o CNPJ do Cliente\Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal de Entrada ou ao Lançamento Financeiro | nmBenef | ideBenef | Nome do beneficiário. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se {cnpjBenef} não for informado. | Gerar com o Nome do Cliente\Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal ou Lançamento Financeiro | isenImun | ideBenef | Informações sobre isenção e imunidade: 1 - Entidade não isenta/não imune - Tributação normal; 2- Instituição de educação e de assistência social sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; 3- Instituição de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e às associações civis, a que se refere o art. 15 da Lei nº 9.532, de 1997. Os valores [2, 3] são permitidos apenas para órgãos da administração pública federal direta, autarquias e fundações da administração pública federal, empresas públicas, sociedades de economia mista, ou demais entidades em que a que União detenha maioria do capital social sujeito a voto, recebe recursos do Tesouro Nacional e está obrigada a registrar a execução orçamentária no Siafi. Validação: Só é permitido valor igual a [2, 3] se {indUniao} do R-1000 for igual a [1]. | Gerar Fixo com valor 1. Não é gerado a partir da versão 2.1.2 |
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Card |
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| Informações relativas ao pagamento efetuado. Registro\Campo | Registro Pai | Descrição | Origem Dados RM |
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infoPgto | idePgto | Informações relativas ao pagamento efetuado |
| natRend | idePgto | Código da natureza do rendimento, conforme Tabela 01. Validação: Deve ser um código válido, existente na Tabela 01. | Gerado conforme código associado ao Lançamento Fiscal\Lançamento Financeiro O Cadastro deve ser feito no Aplicativo Gestão Fiscal\Cadatro\Mais\Natureza de Rendimento DNATUREZARENDIMENTO.CODNATRENDIMENTO | dtFG | infoPgto | Informar a data do fato gerador, ou, em caso de fato não tributável mas de informação obrigatória conforme legislação vigente, a data do pagamento ou crédito, no formato AAAA-MM-DD. Validação: A data informada deve estar compreendida no período de apuração ao qual se refere o arquivo, conforme informado em (perApur}, no formato AAAA-MM-DD. |
| vlrBruto | infoPgto | Informar o valor bruto. Validação: Deve ser igual ou maior que 0 (zero). | Gerado com o Valor Contábil do Lançamento Fiscal ou Valor Liquido do Lançamento Financeiro, seguindo o que foi configurado nos Parâmetros de Processo da Reinf - "Valor Rendimentos Financeiros" | indFciScp | infoPgto | Indicativo da origem do rendimento, de acordo com as seguintes opções: 1 - FCI - Fundo ou Clube de Investimento; 2 - SCP - Sociedade em Conta de Participação. Se o rendimento não se refere a nenhuma das opções acima, não deve ser informado. Valores válidos: 1, 2. |
| nrInscFciScp | infoPgto | Número de inscrição no CNPJ, de acordo com o conteúdo do campo {indFciScp}: a) do Fundo ou Clube de Investimento (FCI) do qual o beneficiário faça parte e seja administrado pelo declarante; b) da Sociedade em Conta de Participação (SCP) da qual o beneficiário faça parte e o declarante seja sócio ostensivo. Validação: Informação exclusiva e obrigatória se {indFciScp} = [1,2]. Se informado, deve ser um CNPJ válido e diferente do CNPJ do declarante (se este for PJ). Se {indFciScp} = [1], o CNPJ do FCI deve ter o número de ordem 0001, observadas as regras de preenchimento estabelecidas na Tabela 01. |
| percSCP | infoPgto | Percentual que o beneficiário possui na Sociedade em Conta de Participação. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se {indFciScp} = [2]. Não pode ser maior que 100. |
| indJud | infoPgto | Indicativo de rendimento oriundo de decisão judicial: S - Sim; N - Não. Validação: Informação obrigatória se {natRend} = [11001], [11002], [11003]). Valores válidos: S, N. | Não gerado | paisResidExt | infoPgto | Informar o código do país de residência para fins fiscais, quando no exterior, conforme Tabela 07. Somente informar este campo caso o país de residência para fins fiscais seja diferente de Brasil. Se não informado, implica que o país de residência fiscal é Brasil. Validação: Observar as regras estabelecidas na Tabela 01. | Gerado o código do País conforme a tabela informado na tela de geração da Rotina ou Parametrização |
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Card |
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id | retencoes |
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label | retencoes |
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| Informações relativas a retenções na fonte e respectivas bases de cálculo Aviso |
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title | Informações Não Geradas |
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| Ao gerar o Evento R-4020, com o Tributo IRRFPJ e o Tipo de Recolhimento igual a "IRRF Devido pelo Prestador" estes dados relativos as retenções não são gerados. |
Registro\Campo | Registro Pai | Descrição | Origem de Dados RM |
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retencoes | infoPgto | Informações relativas a retenções na fonte e respectivas bases de cálculo. |
| vlrBaseIR | retencoes | Valor da base de retenção do IR, efetivamente realizada. Validação: Informação permitida apenas se, para a natureza do rendimento informada em {natRend}, houver "IR" na coluna "Tributo" da Tabela 01. Se informado, deve ser maior que 0 (zero). | Gerado conforme o Campo Base de Calculo do Tributo IRRF PJ informado no outros Tributos do Lançamento Fiscal ou Conforme informação do Lançamento Financeiro, seguindo o que foi configurado nos Parâmetros de Processo da Reinf - "Valor Rendimentos Financeiros"
Se no cadastro de Natureza de Rendimento estiver marcada a opção "Sem IR" a tag vlrBaseIR não será gerada:
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| vlrIR | retencoes | Valor do Imposto de Renda Retido na Fonte. Validação: Informação obrigatória se {vlrBaseIR} for informado. Se informado, deve ser maior que zero. | Gerado conforme o Campo Valor do do Tributo IRRF PJ informado no outros Tributos do Lançamento Fiscal ou Conforme informação do Lançamento Financeiro
Se no cadastro de Natureza de Rendimento estiver marcada a opção "Sem IR" a tag vlrIR não será gerada:
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| vlrBaseAgreg | retencoes | Valor da base de retenção de tributos de forma agregada, efetivamente realizada. Este campo deve ser utilizado nos casos em que a retenção for realizada em valor agregado e informada no campo {vlrAgreg}. Validação: Informação permitida apenas se, para a natureza do rendimento informada em {natRend}, houver "Agreg" na coluna "Tributo" da Tabela 01. Se informado, deve ser maior que 0 (zero). | Gerado com a Base de calculo dos Lançamentos Financeiro ou Fiscal que tem o Tributo COSIRF DTRIBUTO.TRIFISC igual a “26” Ou o Tributo CSRF(PIS\COFINS e CSLL) Código de Receita 5952 DTRIBUTO.TRIFISC igual a “21” | vlrAgreg | retencoes | Valor da retenção em valor agregado de tributos (IR, CSLL, Cofins e PIS/Pasep). Validação: Informação obrigatória se {vlrBaseAgreg} for informado. Se informado, deve ser maior que zero. | Gerado com o Valor do Imposto dos Lançamentos Financeiro ou Fiscal que tem o Tributo COSIRF DTRIBUTO.TRIFISC igual a “26” Ou o Tributo CSRF(PIS\COFINS e CSLL) Código de Receita 5952 DTRIBUTO.TRIFISC igual a “21” | vlrBaseCSLL | retencoes | Valor da base de cálculo da Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL, relativa à retenção efetivamente realizada. Validação: Informação permitida apenas se, para a natureza do rendimento informada em {natRend}, houver "CSLL" na coluna "Tributo" da Tabela 01. Não pode ser informado se {vlrBaseAgreg} for informado. Se informado, deve ser maior que zero. | Gerado com a Base de cálculo dos Lançamentos Financeiro ou Fiscal que tem o Tributo CSLL- RF DTRIBUTO.TRIFISC igual a “18” | vlrCSLL | retencoes | Valor da retenção da Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL. Validação: Informação obrigatória se {vlrBaseCSLL} for informado. Se informado, deve ser maior que zero. | Gerado com o valor do Imposto dos Lançamentos Financeiro ou Fiscal que tem o Tributo CSLL- RF DTRIBUTO.TRIFISC igual a “18” | vlrBaseCofins | retencoes | Valor da base de cálculo da Cofins, relativa à retenção efetivamente realizada. Validação: Informação permitida apenas se, para a natureza do rendimento informada em {natRend}, houver "Cofins" na coluna "Tributo" da Tabela 01. Não pode ser informado se {vlrBaseAgreg} for informado. Se informado, deve ser maior que zero. | Gerado com a Base de cálculo dos Lançamentos Financeiro ou Fiscal que tem o Tributo COFINS - RF DTRIBUTO.TRIFISC igual a “20” | vlrCofins | retencoes | Valor da retenção relativa a Cofins. Validação: Informação obrigatória se {vlrBaseCofins} for informado. Se informado, deve ser maior que zero. | Gerado com o valor do Imposto dos Lançamentos Financeiro ou Fiscal que tem o Tributo COFINS - RF DTRIBUTO.TRIFISC igual a “20” | vlrBasePP | retencoes | Valor da base do PIS/PASEP, relativa à retenção efetivamente realizada. Validação: Informação permitida apenas se, para a natureza do rendimento informada em {natRend}, houver "PP" na coluna "Tributo" da Tabela 01. Não pode ser informado se {vlrBaseAgreg} for informado. Se informado, deve ser maior que zero. | Gerado com a Base de cálculo dos Lançamentos Financeiro ou Fiscal que tem o Tributo PIS - RF DTRIBUTO.TRIFISC igual a “19” | vlrPP | retencoes | Valor da retenção do PIS/PASEP. Validação: Informação obrigatória se {vlrBasePP} for informado. Se informado, deve ser maior que zero. | Gerado com o valor do Imposto dos Lançamentos Financeiro ou Fiscal que tem o Tributo PIS – RF DTRIBUTO.TRIFISC igual a “19” |
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Card |
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id | infoPgtoExt |
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label | infoPgtoExt |
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| Informações complementares relativas a pagamentos a residente fiscal no exterior Registro\Campos | Registro Pai | Descrição | Origem de Dados RM |
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infoPgtoExt | infoPgto | Informações complementares relativas a pagamentos a residente fiscal no Exterior. | Gerado quando o Cliente\Fornecedor for do Exterior e Pessoal Jurídica | indNIF | infoPgtoExt | Indicativo do Número de Identificação Fiscal: 1 - Beneficiário com NIF; 2 - Beneficiário dispensado do NIF; 3 - País não exige NIF. Valores válidos: 1, 2, 3. | Campo Gerado conforme o Cadastro do Cliente\Fornecedor – Sub Pasta Tributo FCFO.SITUACAONIF | nifBenef | infoPgtoExt | Número de Identificação Fiscal - NIF. Validação: Obrigatório se {indNIF} = [1]. | Campo Gerado conforme o Cadastro do Cliente\Fornecedor – Sub Pasta Tributo FCFO.NIF | relFontPg | infoPgtoExt | Relação da fonte pagadora com o beneficiário, conforme Tabela 03. Validação: O código informado deve existir na Tabela 03. | Tipos de Relacionamentos de Participantes (CRELACIONAMENTO.CODIGO) 00 == 900 01 == 500 02 == 510 03 == 520 04 == 530 05 == 540 06 == 550 07 == 570 09 == 560 | frmTribut | infoPgtoExt | Forma de tributação, conforme opções disponíveis na Tabela 02. Validação: Deve ser um código existente na Tabela 02. | Gerado com a informação do Lançamento, campo Forma de Tributação Localizado na pasta Outro Tributos da Situação Tributária.
Importante: O campo fica disponível apenas para o tributo IRRF IMPORTAÇÃO (no cadastro do tributo o Tipo Tributo deve ser IRRF Importação).
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DTRBLAF.FORMATRIBUTACAO Caso o campo não esteja preenchido no Lançamento será considerado o campo Forma de Tributação do cadastro do Cliente Fornecedor Sub Pasta Tributos.
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FCFO.FORMATRIBUTACAO
OBSERVAÇÃO:Para correta Geração dos Eventos, caso opte por usar o preenchimento no lançamento use a mesma Forma de Tributação que seria usada no Cliente\Fornecedor Caso seja usado no mesmo período Formas de Tributação diferentes para o mesmo Cliente Fornecedor podem ocorrer inconsistências, nesse caso devem ser verificadas as regras da EFD-REINF.
| dscLograd | endExt | Descrição do logradouro. | Campo Gerado com o Cadastro do Cliente\Fornecedor – Sub Pasta Endereço FCFO.RUA | nrLograd | endExt | Número do logradouro. | Campo Gerado com o Cadastro do Cliente\Fornecedor – Sub Pasta Endereço FCFO.NUMERO Se houver caracteres não numéricos no cadastro o campo não será gerado. | complem | endExt | Complemento do logradouro. | Campo Gerado com o Cadastro do Cliente\Fornecedor – Sub Pasta Endereço FCFO.COMPLEMENTO | bairro | endExt | Nome do bairro/distrito. | Campo Gerado com o Cadastro do Cliente\Fornecedor – Sub Pasta Endereço FCFO.BAIRRO | cidade | endExt | Nome da cidade. | Campo Gerado com o Cadastro do Cliente\Fornecedor – Sub Pasta Endereço FCFO.CIDADE | estado | endExt | Nome da província/estado. | Campo Gerado com o Cadastro do Cliente\Fornecedor – Sub Pasta Endereço FCFO.CODETD | codPostal | endExt | Código de Endereçamento Postal. | Campo Gerado com o Cadastro do Cliente\Fornecedor – Sub Pasta Endereço FCFO.CAIXAPOSTAL | telef | endExt | Número do telefone. | Campo Gerado com o Cadastro do Cliente\Fornecedor – Sub Pasta Endereço FCFO.TELEFONE |
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Aviso |
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title | Informações Não Geradas |
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| infoComplContri - Informações complementares do contribuinte. infoProcRet - Informações de processos relacionados a não retenção de tributos ou a depósitos judiciais. infoProcJud - Informações complementares relativas a rendimentos decorrentes de decisão judicial. despProcJud - Detalhamento das despesas com processo judicial. ideAdv - Identificação do advogado. |
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