Histórico da Página
Histórico Padrão - CAP0200
Visão Geral do Programa
Permitir descrever de forma analítica cada lançamento contábil gerado a partir do módulo de Contas a Pagar.
Em todos os cadastros e parâmetros que estejam prevendo contas contábeis estará sendo solicitado também um código de histórico padrão do módulo para cada uma delas.
Estes históricos podem ser gerados de forma automática a partir de informações (campos da tela) das próprias ADs e APs (históricos inteligentes). Basta definir no texto do histórico uma variável prevista nas ADs ou APs para que no momento em que o mesmo seja aplicado a este compromisso seja efetuada a conversão da variável pelo seu conteúdo (extraído das ADs ou APs) e complemente o texto do histórico automaticamente.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Histórico padrão | Código atribuído ao histórico padrão como forma de referenciar suas informações. Em todos os cadastros e parâmetros que estejam prevendo contas contábeis estará sendo solicitado também um código de histórico padrão para cada uma dessas contas, desta forma, todos os lançamentos analíticos gerados estarão recebendo um histórico para auxiliar em sua descrição. |
AD/AP | Indica em que tipo de documento o histórico é utilizado. |
Valores aceitos: | "1" - Histórico padrão relacionado a lançamentos contábeis em ADs; "2" - Histórico padrão relacionado a lançamentos contábeis em APs. |
Denominação histórico padrão | Denominação dada ao histórico padrão. Texto auxiliar na descrição dos lançamentos contábeis. O histórico poderá conter variáveis (histórico inteligente), que serão substituídas automaticamente pelo valor correspondente ao desejado. Variáveis válidas para históricos contábeis de ADs: "@NF" - Série e número da nota fiscal. "@CODFOR" - Número do CGC/CNPJ do fornecedor ou o código do mesmo. "@NOMFOR" - Razão Social do fornecedor(nome do fornecedor). "@TIPOVAL" - Tipo de valor agregado. "@DTVENAD" - Data de vencimento ou descrição da condição de pagamento. "OBSAD" - Observação da AD. Variáveis válidas para históricos contábeis de APs: "@DUPL" - Número da duplicata. "@DOCPGTO" - Número do documento de pagamento. "@BLOQ" - Número do bloqueto do banco. "@TIPOPG" - Tipo de pagamento (cheque, borderô, caixa, etc.) "@CODFOR" - Número do CGC/CNPJ do fornecedor ou código do mesmo. "@NOMFOR" - Razão Social do fornecedor(nome do fornecedor). "@TIPOVAL" - Tipo de valor agregado. "@DOCORIG" - Número da nota fiscal. "@DTVENAP" - Data de vencimento. "@OBSAP" - Primeira linha de observação da AP. |