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1. Por medio de la rutina Impuestos Variables (MATA995) configurar los impuestos para las percepciones de ingresos brutos (IIBB).

Impuesto (FB_CODIGO): IBP IB2

Descripción (FB_DESCR): PERC. INGR. BRUTOS RG. 38/95 BA

Formula Ent. (FB_FORMENT): M100XIBP M100XIB2

Formula Sal. (FB_FORMSAI): M460XIBP M460XIB2

% Alícuota (FB_ALIQ):  2,00

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2. Por medio de la rutina Estado Vs Ing. Brutos (MATA942) configurar las provincias para el cálculo de la percepción de ingresos brutos. Desde esta opción se indica cómo se encuentra inscripta la empresa frente a cada jurisdicción y como debe ser el cálculo de cada una. Es importante tener en cuenta que la configuración que se realice para las percepciones se va a tener en cuenta tanto para percepciones realizadas como para sufridas. 

Cod. Est. (CCO_CODPRO): CF BA

Desc. Est. (CCO_DESCPR): CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIREAIRES

Cod. Jurisd. (CCO_CODJUR): 01

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Clas. IBB (FH_TIPO): I-Resp. Inscripto

Fecha Ini (FH_DTINI): 01/10/2022

Fecha Fin (FH_DTFIM): 31/10/2022


Informações

Si la alícuota de percepción fuese definida por cliente o proveedor, se indica en esta rutina, caso contrario se deja en cero para que considere la alícuota que se definirá en la rutina Configuración Adicional de Impuestos (MATA994). Es decir, si la alícuota (FH_ALIQ) es igual a cero (0,00), la rutina de cálculo tomara la alícuota definida en el campo FF_ALIQ.

En el campo Reduc. Multi (FH_COEFMUL) se configura el coeficiente de reducción para Convenio Multilateral.

En el campo Clas. IBB (FH_TIPO) se informa la clasificación del Cliente/Proveedor para los ingresos brutos. Las opciones disponibles son:

I-Resp. Inscripto.
N-Resp. No Inscripto.
X-Exento.
M-Monotributista.
V-Convenio Multilateral.
*-Indeterminado.

En los campos Ini Vigencia (FH_INIVIGE) y Fin Vigencia (FH_FIMVIGE) no son obligatorios. En caso de que no sean informados, el registro permanece vigente y será considerado para el cálculo de la percepción de IIBB.

Los campos Fecha Ini (FH_DTINI) y Fecha Fin (FH_DTFIM) son utilizados para informar un periodo exento para el cliente/proveedor. Si la nota fiscal es registrada en este periodo, no se realiza el cálculo de la percepción de IIBB.


5. Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080) deberá configurar una TES de Entrada/Salida para el cálculo de la percepción de ingresos brutos (IIBB).

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Informações

CÁLCULO DE PERCEPCIÓN DE INGRESOS BRUTOS - RÉGIMEN GENERAL DE PERCEPCIONES - RG 2/2023 (FH_COEFMUL = 1) – TUCUMÁN


Proveedor radica en Tucumán (A1_EST = 'TU') y FH_TIPO = "V-Convenio Multilateral"

Base Imponible: 10.000,00

Valor IVA: 2.100,00

Alícuota (FF_ALIQ/FH_ALIQ): 6,00%

% Red. Alícuota (FF_PRALQIB): 50,00%

Fórmula de cálculo: (Base Imponible + impuesto) * ((1 - % Red. Alícuota) * Alícuota/100) = Valor Impuesto (IB4)


Alícuota IB4: (1 6 - 50,00%) = 3,00

Valor IB4: 12.100,00 * 3,00 = 363,00

Valor Bruto (Valor Mercadería + IVA + IB4):  10.000,00 + 2.100,00 + 363,00 = 12.463,00



Proveedor NO radica en Tucumán (A1_EST <> 'TU') y FH_TIPO = "V-Convenio Multilateral"

Base Imponible: 10.000,00

Valor IVA: 2.100,00

Alícuota (FF_ALIQ/FH_ALIQ): 7,00%

% Red. Alícuota (FF_PRALQIB): 50,00%

Fórmula de cálculo: ((Base Imponible + impuesto) * FH_COEMFUL) * ((1 - % Red. Alícuota) * Alícuota/100) = Valor Impuesto (IB4)


Alícuota IB4: (1 7 - 50,00%) = 3,50

Valor IB4: 12.100,00 * 3,50 = 363,00423.50

Valor Bruto (Valor Mercadería + IVA + IB4):  10.000,00 + 2.100,00 + 423,50 = 12.523,50

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Importante

Cuando FH_COEFMUL = 1, a la base imponible se suma el valor del impuesto. Y no se verifica el valor mínimo para el cálculo de la percepción de Tucumán.

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DMICNS-12356 DT NF a partir de Pedido de Venta con descuento no genera Percepción de IIBB Convenio ARG

DMICNS-16363 DT Régimen general de percepciones - RG 2/2023 - Clientes ARG

DMICNS-16364 DT Régimen general de percepciones - RG 2/2023 - Proveedores ARG


05. TABLAS UTILIZADAS

  • SFB - Impuestos Variables.
  • CCO - Estado Vs Ing. Brutos.
  • SFH - Empresa Vs Zona Fiscal.
  • SFF - Configuración Adicional de Impuestos.
  • SF4 - Encabezado de la TES.
  • SFC - Ítems de la TES.
  • SA1 - Clientes.
  • SA2 - Proveedores.
  • SF1 - Documentos Fiscales de Entrada.
  • SF2 - Documentos Fiscales de Salida.
  • SD1 - Ítems Documentos Fiscales de Entrada.
  • SD2 - Ítems Documentos Fiscales de Salida.
  • SF3 - Libros Fiscales.