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Índice

Visão geral do programa

Este programa tem por objetivo desmarcar os documentos que foram marcados como não liberados para faturar no processo de liberação dos documentos do RC, conforme descrito no Módulo de Revisão de Contas. Através de uma seleção, serão mostrados todos os documentos marcados como não liberados para ser possível selecioná-los e desmarcá-los. Através da opção "Gerar relatório" será possível listar todos os documentos como marcados para não faturar relacionado se estão pagos ou não.

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Ações relacionadas:

Ação:

Descrição

Executar

Cria um pedido no servidor RPW para comunicar a geração do arquivo.

O botão será habilitado depois de ser selecionado ao menos um documento. 

Gerar relatório

Abre a tela de parametrização para geração de relatório.

Pesquisar documentos

Lista os documentos filtrados na seleção.

Parâmetros

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Ações relacionadas:

...

Ação:

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Descrição

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Seleção

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Pesquisar documentos

Para realizar a pesquisa pelos documentos é necessário realizar um filtro através dos campos de seleção e clicar no botão destacado na imagem abaixo.

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Documentos listados.

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Gerenciador de colunas

No gerenciador de colunas é possível habilitar demais campos que não vem listados por padrão na tabela, possibilitando visualizar as descrições.

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Selecionar todos

Ao clicar em no primeiro checkbox (selecionar todos), o usuário será questionado se deseja selecionar todos os registros exibidos na tela ou todos os registros resultantes do filtro aplicado, incluindo aqueles que não estão visíveis na listagem atual, mas que correspondem aos critérios do filtro na base de dados. 

A primeira opção "Apenas os registros da tabela", refere-se somente aos registros que estão em tela. A segunda opção "Todos os registros do filtro", refere-se a todos os registros resultantes do filtro incluindo os que não estão visíveis.

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Após listar os documentos, é possível visualizar também as Guias, Movimentos e Prestadores, navegando através das abas. Para isso basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo:

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Guias

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Movimentos

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Prestadores

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na coluna "Ações" e navegar entre as respectivas abas.

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Principais campos e parâmetros:

Campo:Descrição
PARÂMETROS
Indica se deverão ser desconsiderados os movimentos que estiverem sem cobrança.
Indica se deverão ser desconsiderados os movimentos que estiverem cancelados.
Indica se deverão ser desconsiderados os documentos em que todos os movimentos estiverem sem cobrança.

Indica se deverão ser considerados os movimentos que não estiverem liberados.

Indica se deverão ser consideradas as guias associadas.

SELEÇÃO
Tipo

Caso seja Liberação, mantém inalterado o processo atual de liberação de documentos para o faturamento.

Caso seja Desfazer liberação, permite desfazer liberações ocorridas para os documentos selecionados.

Unidade do prestador inicial e final

Intervalo dos códigos da unidade do prestador que serão selecionados para que sejam liberados para faturamento.

Exemplo: se informado no campo inicial o código "1" e no campo final o código "50", os registros com estes códigos e registros com códigos entre esses números (entre 1 e 50), serão buscados para que sejam inclusos no processo para liberação de faturamento.

Unidade prestadora inicial e final

Intervalo dos códigos da unidade prestadora que serão selecionados para que sejam liberados para faturamento.

Combinação

Possui as opções:

  • 01 - Contratante/Beneficiário - habilita os campos ModalidadeContrato Beneficiário;
  • 02 - Beneficiário - habilita os campos Unidade do beneficiário e Carteira.
  • Contratante/Beneficiário

Modalidade inicial e final

Intervalo dos códigos de modalidade que serão selecionados para que sejam liberados para faturamento.

Contrato inicial e final

Intervalo dos códigos do contrato que serão selecionados para que sejam liberados para faturamento.

Beneficiário inicial e final

Intervalo dos códigos do beneficiário que serão selecionados para que sejam liberados para faturamento.

  • Beneficiário

Unidade do beneficiário inicial e final

Intervalo dos códigos da unidade do beneficiário que serão selecionados para que sejam liberados para faturamento.

Carteira inicial e final

Intervalo dos códigos da carteira do beneficiário que serão selecionados para que sejam liberados para faturamento.

Transação inicial e final

Código que irá referenciar o conjunto de informações pertinentes ao tipo de documento em questão que será digitado na movimentação do Revisor de Contas Médicas (RC). 

Série do documento original inicial e final

Intervalo dos códigos de série do documento que serão selecionados para que sejam liberados para faturamento.

Documento original inicial e final

Intervalo dos códigos do documento que serão selecionados para que sejam liberados para faturamento.

Sequência inicial e final

Identifica a sequência do documento digitado no RC, geralmente utilizado quando documentos possuem a mesma série e o mesmo número, podendo com isto ter séries e números iguais com sequências diferentes.

Ano da guia inicial e final

Ano de referencia do período. 

Guia inicial e final

Número da guia de autorização. 

Gerar relatório

Para realizar a geração do relatório é necessário clicar no botão destacado na imagem abaixo.

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Ações relacionadas:

Ação:

Descrição

Executar

Cria um pedido no servidor RPW para comunicar a geração do arquivo.

Cancelar

Cancela a seleção de parâmetros para geração do relatório.

...

Campo:Descrição
PARÂMETROS

Selecionar entre Movimentos pagos, Movimentos não pagos ou Ambos.

Indica se deverão ser mostrados os movimentos.

Indica se deverão ser desconsiderados os movimentos que estiverem sem cobrança.
Indica se deverão ser desconsiderados os movimentos que estiverem cancelados.

Desconsiderar documento com TODOS movimentos sem cobrança

Indica se deverão ser desconsiderados os documentos em que todos os movimentos estiverem sem cobrança.
SELEÇÃO
Unidade do prestador inicial e final

Informar o código da unidade.

Unidade prestadora inicial e final

Código da unidade prestadora. 

Transação inicial e final

Código que irá referenciar o conjunto de informações pertinentes ao tipo de documento em questão que será digitado na movimentação do Revisor de Contas Médicas (RC). 

Série do documento original inicial e final

Identifica a série do documento digitado no RC. Exemplo série EXAM. 

Documento original inicial e final

Número do documento digitado no RC. 

Sequência inicial e final

Identifica a sequência do documento digitado no RC, geralmente utilizado quando documentos possuem a mesma série e o mesmo número, podendo com isto ter séries e números iguais com sequências diferentes.

Modalidade inicial e final

Código da modalidade.

Contrato inicial e final

Número do contrato.

Execução


Principais campos e parâmetros:

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