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Regra Principal
Utilizada como base para extração de todos os lançamentos contábeis referente a cada conta contábil do Datasul-EMS, demonstrando os valores de créditos e débitos das contas contábeis normais e de resultado para a finalidade econômica e o cenário contábil informado nos parâmetros.
Nome Query: LancamentosContabeis
TabelaTabelas: lote_ctbl, item_lancto_ctbl
Exemplo dos dados extraídos:
01,"1","11","Fiscal","100","Geral","Geral|11101001","11101001","PLANO01","1|PLANO01|110000","110000","","20200121","-55367.87","0.00","0.00","-45078.27","20180101","20200427",""
...
title | Importante: |
---|
A query ContabilidadeApurac.txt contempla as informações da Contabilização Mensal e da Apuração de Resultado via Fast Analytics. Para verificar os somente os valores das contas contábeis referente ao movimento mensal deve ser utilizada a query Contabilidade.txt.
Nos relatórios do produto Datasul-EMS, existe a opção de visualização dos valores considerando ou não apuração de resultados e os dados são armazenados em campos distintos na tabela.
, aprop_lancto_ctbl
...
Parâmetro | Descrição |
EMPRESA | Código da empresa |
do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB069AA/UFN209AA/UTB318AA - Empresas. | |
ESTABELECIMENTO | Código do estabelecimento |
do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB071AA/UFN206AA/UTB317AA - Estabelecimento. | |
CENARIO_CONTABIL | Código do cenário contábil |
do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil. | |
UNIDADE_NEGOCIO | Código da unidade de negócio |
associada ao estabelecimento do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB011AA/UFN212AA/UTB347AA - Unidade de Negócio. | |
PLANO_CONTAS | Código do plano de contas contábeis |
vinculado a conta contábil do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis. | ||||||
CONTA_CONTABIL | Chave de identificação da conta contábil para o FAST composta dos seguintes campos:
| |||||
CONTA_CONTABIL_COD | Código da conta |
contábil vinculada ao item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis. |
PLANO_CENTRO_ |
CUSTO | Código do plano de |
centro de custo |
vinculado a conta contábil do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB083AA/UFN202AA/UTB0313AA - Plano Centro de Custo. | ||||||
CENTRO_CUSTO | Chave de identificação do centro de custo para o FAST composta dos seguintes campos:
| |||||
CENTRO_CUSTO_COD | Código do centro de custo |
vinculado a conta contábil do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB066AA/UFN211AA/UTB314AA - Centro de Custo. | |
PROJETO_FINANCEIRO | Código do projeto financeiro |
vinculado ao item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB044AA - Projetos. | ||||||
DATA_LANCTO | Data do lançamento contábil do Datasul-EMS, as quais terão demonstrados os lançamentos de créditos e débitos, para a finalidade econômica e o cenário contábil informados nos parâmetros.
| |||||
NUM_LOTE_CONTABIL | Código/Número do lote contábil associado ao lançamento contábil. | |||||
DESCRICAO_LOTE_CONTABIL | Descrição do lote contábil associado ao lançamento contábil. | |||||
COD_MODULO_LOTE_CONTABIL | Código do módulo que originou o lote contábil associado ao lançamento contábil. | |||||
NUM_LANCTO_CONTABIL | Número do lançamento contábil relacionado ao código do lote contábil. |
Exibe o saldo inicial da conta contábil ou da conta de apuração de resultado, de acordo com o período informado na extração dos dados.
Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis.
Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis.
Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis.
Exibe o saldo final da conta contábil ou da conta de apuração de resultado, de acordo com o período informado na extração dos dados.
Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis.
NUM_SEQ_LANCTO_CONTABIL | Sequência do lançamento contábil relacionado ao código do lote contábil e número do lançamento contábil. | |||||
ORIGEM_LANCTO | Mostra a origem da cotação utilizada no lançamento contábil. As opções apresentadas neste campo podem ser:
| |||||
DEBITO_CREDITO | Mostra a natureza contábil do item de lançamento contábil, pode ser:
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QTD_LANCTO | Mostra a quantidade vinculada ao item de lançamento contábil contábil, ou seja, a quantidade a ser aplicada no lançamento contábil. | |||||
MOEDA_LANCTO | Código da moeda referente ao lançamento contábil, conforme cadastro no UTB013AA/UTB210AA/UTB352AA - Indicadores Econômicos. Importante: Geralmente, será a moeda corrente do país. No caso do Brasil, a moeda REAL. | |||||
VALOR_LANCTO | Mostra o valor a aplicado ao item do lançamento contábil. | |||||
VALOR_LANCTO_MOEDA | Mostra o valor na finalidade econômica do item de lançamento contábil, conforme o campo FINALIDADE_ECONOMICA.
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DATA_COTACAO | Exibe a data da cotação aplicado ao item do lançamento contábil, conforme campo ORIGEM_LANCTO. | |||||
VALOR_COTACAO | Exibe o valor da cotação aplicado ao item do lançamento contábil, conforme campo ORIGEM_LANCTO. | |||||
FINALIDADE_ECONOMICA | Código da finalidade econômica vinculada a apropriação do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB077AA/UTB211AA/UTB340AA - Finalidade Econômica. | |||||
ESPECIE_DOCUMENTO | Mostra a espécie do documento que identifica o documento de origem do lançamento contábil.
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NUM_DOCUMENTO | Mostra os dados do número do documento, referente a este lançamento contábil.
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DATA_DOCUMENTO | Mostra a data do documento de origem do lançamento contábil. | |||||
HISTORICO_PADRAO | Mostra o código do histórico padrão referente ao item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB015AA/UFN214AA/UTB348AA - Manutenção Histórico Padrão. | |||||
HISTORICO_CONTABIL | Mostra o histórico informado para o item de lançamento contábil. São os dados de suporte e entendimento a respeito do lançamento contábil que foi efetuado. Quando a este lançamento é relacionado um histórico padrão, este campo foi automaticamente preenchido com a descrição do histórico padrão e apenas complementado pelo usuário. | |||||
LANCTO_APURACAO_RESULTADO | Indica que o lançamento contábil se refere a apuração de resultado, ou seja, são os lançamentos da apuração do lucro e perdas (encerramento do balanço contábil). Importante: Será demonstrado como: NAO - lancto_ctbl.log_lancto_apurac_restdo = 0 e SIM - lancto_ctbl.log_lancto_apurac_restdo = 1. Mais detalhes em: Apuração Lucros e Perdas - FGL | |||||
LANCTO_APURACAO_VARIACAO | Indica que o lançamento contábil se refere a apuração das variações econômicas, ou seja, são os lançamentos dos conceitos dos pronunciamentos FASB número 8 e 52. O pronunciamento FASB-8, trata das conversões das demonstrações financeiras pela moeda funcional, para entidades que estejam situadas em economias não hiper-inflacionárias. Sendo que o pronunciamento FASB-52, trata das conversões das demonstrações financeiras em moeda forte, para entidades que estejam situadas em economias hiper-inflacionárias. Com fins de atender a exigência da FASB, entende-se como economias hiper-inflacionárias. Importante: Será demonstrado como: NAO - lancto_ctbl.log_lancto_apurac_variac = 0 e SIM - lancto_ctbl.log_lancto_apurac_variac = 1. Mais detalhes em: Apuração Variações Econômicas - FGL | |||||
RANGE_INICIAL | Data de início do período |
referente aos lançamentos contábeis, gravada no formato YYYYMMDD, a qual foi informada na extração dos dados. Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis. | |
RANGE_FINAL | Data de fim do período |
referente aos lançamentos contábeis, gravada no formato YYYYMMDD, a qual foi informada na extração dos dados. Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis. | |
CHAVE_REGISTRO | Chave de registro da extração dos dados do |
referente aos lançamentos contábeis. Atualmente, a chave é gravada como '' |
- Em branco |
. |
Conceitos
Cenário Contábil é uma visão independente para o registro e controle dos fatos contábeis da empresa, definindo os exercícios e datas para períodos contábeis.
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Programas relacionados:Manutenção Cenário Contábil - UTB076AA, Consulta Cenário Contábil - UFN203AA e Relatório Cenários Contábeis - UTB304AA.
Outras informações:
- Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Criar Cenário Contábil
- Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Vincular empresa ao cenário contábil
- Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Vincular a Finalidade Econômica ao Cenário Contábil
- Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Permissão Cenário Contábil
- Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Novo Cenário Contábil ajuste dos saldos
- Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Cenário IFRS
Finalidade Econômica é um unificador da sucessão dos registros de valores de qualquer movimentação, independentemente da paridade e das unidades monetárias correntes à época de sua movimentação. Possibilita, assim, a manutenção de um histórico de todas as moedas ou índices que atende a aspectos gerenciais, legais e operacionais.
Exemplo: O Brasil já teve como moeda, entre outras, o Cruzeiro, o Cruzado, o Cruzado Novo, o Cruzeiro Real e o Real. Todas estas moedas tinham a mesma finalidade, ser a moeda corrente do país.
Mais detalhes em: Finalidade Econômica
Programas relacionados: Manutenção Finalidade Econômica - UTB077AA, Consulta Finalidade Econômica - UTB211AA e Relatório Finalidades Econômicas - UTB340AA.
Outras informações:
Unidade de Negócio são divisões que identificam as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos de um grupo empresarial. Estas unidades são autônomas, com receitas e despesas, porém estão inseridas dentro de um contexto global que é a organização.
Programas relacionados: Manutenção Unidade de Negócio - UTB011AA, Consulta Unidade de Negócio - UFN212AA e Relatório Unidade Negócio - UTB347AA.
Outras informações: Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Cadastrar nova unidade de negócio
Plano Contas Contábeis: Verificar informações em: Plano de Contas
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Programas relacionados: Manutenção Plano Contas - UTB080AA, Consulta Plano Contas - UFN200AA e Relatório Planos Contas - UTB310AA.
Outras informações:
- Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Novo Plano de Contas
- Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Nova Conta Contábil
- Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Estrutura Conta Contábil - Definição de conta contábil sintética ou analítica
- Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Estrutura Conta Contábil - Ajustes na estrutura do Plano de Contas
Plano Centros Custos: Plano que agrupa um conjunto de Centros de Custo, destinado a servir como referência da identificação dos lugares ou seções de uma empresa, que recebem as cargas de custos e/ou as receitas obtidas na elaboração de bens e serviços.
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Programas relacionados:Manutenção Centro de Custo - UTB066AA, Consulta Centro Custo - UFN211AA e Relatório Centros Custo - UTB314AA.
Balancete de Verificação: Relação de todas as contas com seus respectivos saldos devedores ou credores, dispostas na mesma ordem do Plano de Contas adotado. É uma relação de todas as contas com seus respectivos saldos devedores ou credores, dispostas na mesma ordem do Plano de Contas adotado. Caracteriza-se como uma peça importante da técnica contábil por permitir uma visualização imediata da situação de cada conta, devendo ser elaborado com regularidade, de preferência mensalmente. Pode ser feito de acordo com os graus de Plano de Contas. Assim, é possível ter um balancete somente das contas analíticas, ou das contas analíticas mais a conta sintética de grau imediatamente anterior.
Programas relacionados: Balancete - FGL307AB
Apuração de Resultados: Possibilita a Apuração de Lucros e Perdas, mediante a transferência dos valores dos grupos de contas de apuração, determinando o lucro ou a perda relativa a um Período/Exercício. Este procedimento gera em sua execução, um lote com o resultado do zeramento das contas pertencentes a grupos de contas que são considerados na apuração, geralmente são os grupos de receita e despesa. O lançamento da contrapartida é na conta contábil de apuração, definida para o plano de contas. No final de cada exercício, ao executar o programa de apuração de lucros e perdas, o sistema efetua o levantamento de toda a movimentação enviada para a contabilidade.
Outras informações:
- Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Novo Plano de Centros de Custo
- Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - Boas práticas ao alterar o plano de centro de custo durante o mesmo exercício contábil
Lançamento Contábil: É o registro de um fato, ou ato contábil em livros próprios de Contabilidade. Todo Lançamento Contábil é composto das seguintes partes:
Local e Data | Cidade, dia, mês e ano em que o fato contábil é registrado ou escriturado. |
Conta Devedora | Conta contábil em que houve a aplicação do recurso - o débito. |
Conta Credora | Conta contábil que deu origem à aplicação do recurso - o crédito. |
Histórico | Reproduz a história do fato contábil, incluindo a data em que ele ocorreu. O histórico deve ser breve, mas bastante claro, para que se possa entender a operação realizada. |
Valor | Valor-base do sistema monetário atribuído ao fato contábil. |
Qualquer fato contábil é composto por, pelo menos, um débito e um crédito de igual valor, podendo representar mais de um débito ou de um crédito.
Programas relacionados: Lançamento Contábil - FGL702AA, Consulta Lançamento Contábil - FGL205AA, Consulta Item Lançamento Contábil - FGL206AA, Consulta Apropriação Lançamento Contábil - FGL207AA e Relatório Lotes Contábeis - FGL308AA.Programas relacionados: Apuração Lucros e Perdas - FGL715AA
Filtros Disponíveis
Parâmetro | Descrição |
CONTABILIDADE_CODIGO_CENARIO_CONTABIL | Código do cenário contábil para a seleção das informações referente |
aos lançamentos contábeis relacionados aos itens e apropriações contábeis, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil. Importante: Geralmente, o código do cenário contábil é utilizado como FISCAL ou em branco. Quando for informado como em branco/nulo, serão geradas as informações de todos os cenários contábeis. |
START |
_DATE | Período |
inicial para a seleção das informações referente |
aos lançamentos contábeis relacionados aos itens e apropriações contábeis. | |
FINAL_DATE | Período final para a seleção das informações referente aos |
lançamentos contábeis relacionados aos itens e apropriações contábeis. | |
CONTABILIDADE_CODIGO_FINALIDADE_ECONOMICA | Código da finalidade econômica para a seleção das informações referente aos |
lançamentos contábeis relacionados aos itens e apropriações contábeis, conforme cadastro no UTB077AA/UTB211AA/UTB340AA - Finalidade Econômica. |
...
...
Importante: |
...
Geralmente, o código da finalidade econômica é utilizado como CORRENTE. Não é previsto informar como em branco/nulo. |
Conferência das Informações
Relatório Base:
Deve-se utilizar o Relatório Lotes Contábeis - FGL308AA.
Filtros
...
Medidas:
As medidas Valor Saldo Inicial, Valor Débito, Valor Crédito e Valor Saldo Final são validadas com o mesmo relatório do Balancete - FGL307AB, conforme os parâmetros abaixo:
Relatório Base
Deve-se utilizar o Balancete de Verificação - FGL307AB.
Informações |
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Importante: Caso no Manutenção Parâmetros Gerais Contabilidade - FGL030TA - Campo Usa Segurança Estab Consultas/Relatórios for assinalado, o usuário somente pode visualizar os dados dos estabelecimentos aos quais estiver relacionado. |
Filtros no relatório:
Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento, Unidade de NegócioCenário Contábil, Plano de Contas e , Conta Contábil, Plano de Centro de Custo e Centro de Custo.
Parâmetros no Relatório:
Na tela principal:
Campo Empresa:Informe Informe o código da empresa que está sendo validada.
Campo Parâmetros Seleção - Cenário ContábilConjunto: Informe o código do cenário contábil que está sendo validado.: Botão Mais.Determinar a seleção dos dados pela opção de Regra - Opção Data Lançamento, informando o período de seleção utilizado nos filtros START_DATE e FINAL_DATE.
Campo Parâmetros - Período e ExercícioSituação Lote: Informe o exercício e período contábil da faixa de datas da validaçãoconjunto do tipo de lote contábil que deve ser apresentado no relatório. Assinalar como Ctbz - Contabilizados, a qual determina que devem ser impressos no relatório os lotes contábeis com movimentos contabilizados.
Campo Parâmetros : Botão Mais.
Deixar assinalada a opção “Considera Apuração de Resultado”.
Valor Saldo Inicial (VL_CONTABIL_INI): Indica o saldo inicial contábil do período. Validar essa medida com o valor da coluna “Saldo Inicial” apresentada no relatório do balancete de verificação.
Valor Débito (VL_DEBITO): Indica o valor dos movimentos a débito no período. Validar essa medida com o valor da coluna “Débito” apresentada no relatório do balancete de verificação.
Valor Crédito (VL_CREDITO): Indica o valor dos movimentos a crédito no período. Validar essa medida com o valor da coluna “Crédito” apresentada no relatório do balancete de verificação.
Valor Saldo Final (VL_CONTABIL_FIM): Indica o saldo final contábil do período. Validar essa medida com o valor da coluna “Saldo Final” apresentada no relatório do balancete de verificação.
Nota | ||
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| ||
No Datasul, sempre é feito o cálculo Débito - Crédito e o saldo de determinada conta contábil é definido, conforme abaixo:
|
- Situação Lançto: Informe a opção quanto à amostragem dos lançamentos contábeis que deve ser apresentado no relatório. Assinalar como Ctbz - Contabilizados, a qual determina que devem ser impressos no relatório os lançamentos contábeis com movimentos contabilizados.
Campo Parâmetros - Histórico Lançamento Contábil: Opção determina que devem ser apresentado o histórico do lançamento contábil com relação a datas, quanto ao lançamento contábil ou situação de contabilização. Assinalar como Sim.
Demais Campos: Conforme preferência do usuário.
Exemplo do Relatório:
Outras Consultas:
As informações extraídas na query também pode ser validadas pelos programas:
Consulta Apropriação Lançamento Contábil - FGL207AA
Consulta Lançamento Contábil - FGL205AA
Consulta Item Lançamento Contábil - FGL206AA
Lançamento Contábil - FGL702AA
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