01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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Función: | Rutina | Nombre técnico | Fecha |
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MATA486 | Documentos Electrónicos | 18/08/2022 |
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País: | Colombia |
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Ticket: | N/A |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-16614 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), es necesario implementar en la Métrica encargada de registrar la cantidad de documentos transmitidos con éxito por País, Empresa y Tipo de Documento, para que considere la transmisión exitosa de Documento Soporte.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486) en la función de Validación y Transmisión de documentos electrónicos (M486PROCTRAN), se hace ajuste a la métrica que registra la cantidad de transmisiones exitosas de documentos por País, Empresa (valor por default de la funcionalidad de métricas) y Tipo de Documento, para que considere la transmisión de Documento Soporte.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones, Procedimiento |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16614.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Contar con las actualizaciones requeridas para la generación y transmisión de Documento Soporte.
- Los proveedores no obligados a facturar, se registran como clientes con toda la información de identificación, dirección, responsabilidades, etc..
- Crear un Cliente (MATA030) con los datos del Proveedor y asignar los tributos de la DIAN.
- Crear un Proveedor (MATA020) y relacionarlo al Cliente mediante los campos Cod. Cliente(A2_CLIENTE) y Tda. Cliente(A2_LOJCLI).
- Dentro del configurador en la opción "Diccionarios / tablas genéricas", en la tabla genérica "00 - 01 - Series de Facturas", agregar la serie "DCS" y el número inicial para el Documento Soporte.
- Incluir un Documento Soporte:
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Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)
- Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
- ¿Tipo de Documento? seleccionar “Docto. Soporte”.
- ¿Serie? seleccionar “DCS”.
- ¿Estatus? seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
- Asignar las Fechas Inicio/Fin.
- Confirmar.
- En la pantalla principal verificar que exista el Documento Soporte.
- Dar clic en el botón “Transmitir”.
- Asignar la serie “DCS” y el Número de Documento Inicial y Final.
- Confirmar Transmisión.
- Revisar el Log de transmisión, donde se debe indicar que la transmisión del documento fue exitosa.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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