Generación de Factura de Venta (NF) a partir de un Pedido de Venta: - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
- Incluir un Pedido de Venta de tipo Normal.
- Informar en el Encabezado los datos Cliente, Tienda, Tipo Cliente, Cond. Pago, y Uso CFDI.
- En el Detalle informar:
- Un ítem utilizando el Tipo de Salida configurado previamente para cálculo del IVA a tasa de 0%.
- Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
- Ir al menú Actualizaciones |Pedidos | Liberación de Pedidos de Venta (MATA440).
- Seleccionar el Pedido de Venta previamente creado y dar clic en Aprobar.
- Presionar Grabar para Liberar el Pedido de Venta.
- Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N).
- En el Parámetro ¿Generación por? seleccionar la opción Pedidos.
- Seleccionar los parámetros correspondientes para poder visualizar el Pedido de Venta previamente creado.
- Marcar la casilla para el pedido creado (ítem 01) e ir a Otras acciones | Generar Fact.
- Indicar la serie para la generación de la Factura de Venta. Automáticamente se asigna el número de documento, dar clic en Ok.
- Confirmar generación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), esta funcionalidad aplica si el parámetro MV_CFDUSO está configurado con valor 1.
- Validar que el timbrado haya sido exitoso.
|