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Informações
titleImportante

A partir do leiaute 17 que entra em vigor em 01/2023, o registro K250 será obrigatório nos tipos de leiaute completo e simplificado.

Painel
titleIntrodução

O registro K250 apresenta os produtos que foram industrializados por terceiros, como no caso de beneficiamento e processos similares.

Neste caso, se a empresa terceira também for emissora do bloco K, o fisco conseguirá identificar o devidamente o produto a ser industrializado, fechando assim o clico de fiscalização.

Importante: Este registro não considera produção conjunta (quando existe mais de um produto acabado resultante do processo produtivo). A produção conjunta é apresentada nos registros K300/301/302.

Para a montagem deste registro, serão consideradas as Ordens de produção da tabela SC2 com Tipo de Produção Externa (C2_TPPR = E), que possuam movimentos de produção (D3_CF com "PR0" ou "PR1") dentro do período de processamento.

Painel
titleFluxo do processo
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Painel
titleLeiaute no Guia Prático EFD-ICMS/IPI
Section

Apresenta os produtos que foram industrializados por terceiros.

Campo

Descrição

Tipo

Tam

Dec

Obrig

01

REG

Texto fixo contendo "K250"

C

4

-

O

02

DT_PROD

Data do reconhecimento da produção ocorrida no terceiro

N

8

-

O

03

COD_ITEM

Código do item produzido (campo 02 do Registro 0200)

N

60

-

O

04

QTD

Quantidade produzida

N

-

...

3

...

O

...

6

O


Tipos de Produtos considerados

03 e 04.

Rotinas envolvidas

MATA650 – Ordem de Produção
MATA250 – Apontamento de Produção

Tabelas envolvidas

SC2 – Ordens de Produção
SD3 – Movimentações Internas

Observações

QTD - é a soma da quantidade dos apontamentos de produção deste item resultante no período de apuração


Painel
titleExemplo prático do processo utilizando o Protheus
Section
Aviso

As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registros K250 e K255 do bloco K.


  1. Configurar os parâmetros do sistema
    1. Acessar o modulo Configurador
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    3. Pesquise pelo parâmetro MV_TMPAD
    4. Edite o parametro MV_TMPAD
    5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com o código do tipo de movimento a ser utilizado, o conteúdo apresentado na imagem abaixo é o padrão que consta no sistema
      Image Added
    6. Clique Salvar
    7. Pesquise pelo parâmetro de sistema MV_PRNFBEN
    8. Edite o parâmetro de sistema MV_PRNFBEN
      Image Added

    9. Clique Salvar

      Dica

      Para mais informações consulte: PSIGAPCP0097 - Processo do Beneficiamento

  2. Cadastrar armazém
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Locais de estoque
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
      Image Added
    5. Clique Confirmar

  3. Cadastrar produto
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Produtos
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo
      Image Added
    5. Clique Confirmar
    6. Clique Incluir
    7. Informe os campos obrigatórios e preencha MP no campo Tipo
      Image Added
    8. Clique Confirmar
    9. Clique Incluir
    10. Informe os campos obrigatórios e preencha MP no campo Tipo
      Image Added

  4. Cadastrar estrutura
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia  > Estruturas > Estruturas
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
      Image Added
    5. Clique Incluir
    6. Informe os campos obrigatórios para matéria prima
      Image Added
    7. Clique Salvar
      Image Added
    8. Clique Ok

  5. Cadastrar saldo inicial
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios da matéria prima
      Image Added
    5. Clique Salvar

  6. Cadastrar tipo de movimentação
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Internas
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
      Image Added
    5. Clique Salvar

  7. Cadastrar TES
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Tes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a D-DevoluçãoImage Added
    5. Clique Salvar
    6. Clique Incluir
    7. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-RemessaImage Added
    8. Clique Salvar
    9. Clique Incluir
    10. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim
      Image Added
    11. Clique Salvar

  8. Cadastrar ordem de produção
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Produção > Ordens de Produção
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios

      Nota

      O campo TP.Produção deve estar preenchido como E-Externa

      Image Added

    5. Clique Salvar

  9. Cadastrar fornecedor
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
      Image Added
    5. Clique Salvar

  10. Cadastrar condição de pagamento
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de Pagamento
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
      Image Added
    5. Clique Salvar

  11. Cadastrar pedido de venda
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, o campo Tipo Pedido igual a  B-Utiliza Fornecedor
    5. Informe os campos obrigatórios da grid de produtos, o campo produto deve ser conter o código do produto a ser beneficiado e o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
      Image Added
    6. Clique Salvar

  12. Gerar documento de saída
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    3. Selecione o pedido de venda desejado
    4. Clique Outras Ações
    5. Clique Prep.Doc. saída
    6. Clique Avançar
    7. Clique Avançar
    8. Clique Avançar
    9. Clique Finalizar
    10. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
    11. Clique Ok
    12. Revise os parametros
    13. Clique Ok
    14. Clique Salvar

  13. Cadastrar documento de entrada
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Informe os produtos provenientes na nota fiscal, tais como o serviço ou insumo aplicado no produto. E seus campos obrigatórios.
      Image Added
    6. Clique Outras Ações
    7. Clique Retorno Ben.
    8. Informe os campos obrigatórios
      Image Added
    9. Clique OK
      Image Added
    10. Clique Salvar

  14. Emitir relatório Bloco K
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Relatorios > Legais > Relação Bloco K
    3. Clique Outras Ações
    4. Clique Parametros
    5. Revise os parametros
    6. O parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
    7. Clique Imprimir
    8. Será apresentado o relatório com as seções de K250 e K255 preenchidos
      As informações apresentadas se baseiam nos registros gerados na tabela de movimento internos:

      Identificador do RegistroOrdem de ProduçãoData de emissãoProdutoTipo DE/REQuantidade
      K25000014801001

       

      ESTBLOCOK018PR030
      K25500014801001

      ESTBLOCOK019RE530

      Image Added