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  • Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
    • Incluir una nueva Factura de Venta (NF).
    • Informar en el encabezado el Cliente Nacional configurado previamente.
    • Informar en el detalle el o los Productos (D2_COD), Cantidad (D2_QUANT),  Valor Unit. (D2_PRCVEN), Valor Total D2_TOTAL) y Tipo Salida (D2_TES). 
  • Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica (MATA486).
    • Realizar la transmisión de la Factura de Venta (Validar que la transmisión haya sido exitosa)
    • Desde Otras acciones ejecutar la acción Imprimir PDF.
    • Validar que en el formato PDF, los montos se muestren en moneda COP, y que se visualice la información en la moneda origen del Documento.

2.21 Catálogo TRIBUTOS DIAN en Proveedores/Clientes


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FISA814

Carga de Catálogos

05/08/2024
FISA827Registro de Responsabilidades/Obligaciones DIAN y Tributos.05/08/2024
País:Colombia (pacote 014357)
Ticket:20750366
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-23942


SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita habilitar una tabla para el catálogo de los Tributos en la rutina de Mantenimiento de Catálogos "FISA812", y esta asociarla al campo Cód. Tributo (AIT_CODTRI), debido a que la consulta la actual que esta relacionada al campo Cód. Tributo (AIT_CODTRI)  esta usando una tabla con información que no es correspondiente a los Tributos válidos por la DIAN.

Por lo tanto, se solicita que la consulta que se muestra para informar el Tributo DIAN en Clientes y Proveedores, use el catálogo correcto y solo muestre las opciones correspondientes a los Tributos válidos.

Image Added

SOLUCION

En la rutina de Carga de Catálogos (FISA814):

Se realiza ajuste para crea la estructura y contenido para la Tabla S021 - "Tributos".

En la rutina de Registro de Responsabilidades/Obligaciones DIAN y Tributos (FISA827):

Se realiza ajuste para el campo Cód. Tributo (AIT_CODTRI), donde se modificó la consulta asociada al campo con la nueva tabla creada de Tributos (S021).


Aviso
titleIMPORTANTE
  1. Contar con los cambios a diccionario indicados en 2.21.1 Configuraciones Previas
  2. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Definición de Catálogos (FISA812).
    • Cargar el catálogo S021- Tributos.

  3. Se debe configurar el parámetro MV_PATH814 con la ruta donde se encuentra el archivo 21Tributos.csv, con los código de Tributos de acuerdo al catálogo definido por la SUNAT, ya que de no ser así únicamente se genera le definición de la tabla y los datos de la tabla no son generados:

    Image Added

Es importante considerar que cuando se cuente con la rutina Registro de Responsabilidades/Obligaciones DIAN y Tributos (FISA827) con fecha 05/08/2024 o superior se debe realizar la generación de la tabla "S021 - Tributos", para poder asignar un tributo al Proveedor/Cliente, en caso contrario no se mostrará la descripción del Tributo seleccionado.


2.21.1 Configuraciones Previas

Creación de consulta COL021:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContenido

COL021

1

01RETributosF3I

COL021

2

0101TributosF812SXB("S021","Codigo")

COL021

5

01

VAR_IXB


Modificación en la tabla SX3 - Campos

Campo

AIT_CODTRI

Tipo

C

Consulta

COL021

Val. Sistema

Vazio() .Or. ValidF3I("S021", M->AIT_CODTRI,1,2)       

2.22 Transmisión Electrónica en el guardado de los Documentos. 


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
LOCXNFDocumentos Fiscales20/08/2024
LOCXNF2Funciones Genéricas para Notas Fiscales20/08/2024
LOCXCOLDocumentos Fiscales - Colombia21/08/2024
LOCXFUNAFunciones Genéricas Notas Fiscales13/08/2024
MATA486Documentos Electrónicos13/08/2024
FATECOL.INIGeneración de XML para Documentos de Entrada14/08/2024
País:Colombia (pacote 014357)
Ticket:No aplica (Pacote: 014412)
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-23953


SITUACIÓN/REQUISITO

Al finalizar la inclusión de una Factura de Venta (NF), Nota de Crédito de Cliente (NCC), Nota de Débito de Cliente (NDC), Documento Soporte (NF), Nota de Ajuste de Crédito (NCP) y Nota de Ajuste de Débito (NDP), se debe permitir la tranmisión electrónica de los documentos.


SOLUCION

En la rutina de Documentos Fiscales - Colombia (LOCXCOL):

Se crea la función LxTraCOL(), para llamar las funciones que Realiza Pre-validación de Datos para Transmisión (M486VLDDOC), Genera el XML (M486GERXML), Realiza la Transmisión Electrónica (M486SENDPT) y Actualiza el Estatus (M486UPDST).

En la función que Carga la configuración de los documentos 22 y 23  (NCP y NDP de Ajuste) en el array aCfg (lxEstrcCol), se ajustó la posición 3 a .T. para Notas de Ajuste de Crédito (NCP) y Notas de Ajuste de Débito (NDP) para permitir el llamado de la función CFDVerific() para validar si se realiza la transmisión electrónica después de guardar los documentos.

En la rutina de Documentos Fiscales (LOCXNF):

En la Función que realiza el grabado de las Notas Fiscales (GravaNfGeral), se excluye para el país Colombia el llamado a la Función para la creación de documentos electrónicos en formato XML (CFDGerXML) para que se realice cuando el usuario confirme la transmisión electrónica de acuerdo al uso del parámetro MV_CFDUSO, y se realiza el llamado a la Función que Realiza la transmisión electrónica de documentos fiscales para el país Colombia (LxTraCOL), para llamar las funciones que Realiza Pre-validación de Datos para Transmisión (M486VLDDOC), Genera el XML (M486GERXML), Realiza la Transmisión Electrónica (M486SENDPT) y Actualiza el Estatus (M486UPDST).

En la rutina de Funciones Genéricas Notas Fiscales (LOCXFUNA):

En la Función para la creación de documentos electrónicos en formato XML (CFDGerXML), se realiza ajuste para que se realice la generación del XML, sin importar si la rutina llamadora es la rutina de Documento Electrónicos (MATA486).

En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486):

En la Función que Realiza la Transmisión Electrónica (M486SENDPT), se activan parámetros para la funcionalidad de envío por email, desde rutinas diferentes de Documentos Electrónicos (MATA486), para evitar el uso de la pregunta ¿Envío a Email? (MV_PAR07 )del grupo de preguntas MATA486.

Se realiza ajuste para eliminar que las funciones que Realiza Pre-validación de Datos para Transmisión (M486VLDDOC), Genera el XML (M486GERXML), Realiza la Transmisión Electrónica (M486SENDPT) y Actualiza el Estatus (M486UPDST) no sean estáticas y se puedan mandar llamar desde cualquier rutina diferente de la de Documentos Electrónicos (MATA486)

Para la funcionalidad del parámetro MV_CFDUSO, se tienen las siguientes reglas:

ValorComportamiento
1Preguntará si se quiere transmitir el documento una vez finalizado el registro, si es afirmativa la respuesta, también preguntará si se realizará el envío por mail.
2Preguntará si se quiere transmitir el documento una vez finalizado el registro, y si no hubo errores, enviará por mail el documento sin preguntar.
3No preguntará si se quiere transmitir el documento una vez finalizado el registro, lo transmitirá y realizará el envío por mail del documento sin preguntar.
Aviso
titleImportante

Si el parámetro MV_CFDUSO, contiene un valor diferente de 1, 2, 3, vacio o no existe, no se realizará el proceso de transmisión electrónica al guardar los documentos de tipo Factura de Venta (NF), Nota de Crédito de Cliente (NCC), Nota de Débito de Cliente (NDC), Documento Soporte (NF), Nota de Ajuste de Crédito (NCP) o Nota de Ajuste de Débito (NDP).

Las Facturas de Venta (NF), generadas a partir del Pedido de Venta desde la rutina de Generación de Notas (MATA468N), deben ser transmitidas desde la rutina de Documentos Electrónico (MATA486).

2.22.1 Configuraciones previas

En la sección [XXX INVOICE_FIN] del archivo FATECOL.INI agregar la siguiente línea:

Image Added

Configurar el siguiente parámetro:

Nombre de la Variable

 MV_CFDUSO

Tipo

 C - Caracter

Descripción

Indica modo de trans. electrónica al guardar doc., 1-Confirma trans. y envío,2-Confirma trans. y envío automático, 3-trans. y envío automático.

Valor Estándar

0

2.22.2 Ejemplo de utilización

a) Parámetro MV_CFDUSO igual a 1

  1. Configurar el parámetro MV_CFDUSO con el valor 1.
  2. En el módulo Facturación (SIGAFAT), menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  3. Incluir una Factura de Venta (NF).
  4. Informar los datos del Encabezado e ítems.
  5. Presionar el botón Grabar, para realizar el grabado de la Factura.
  6. Confirmar la transmisión del documento:
    Image Added
  7. Informações
    titleInformación

    Si el usuario selecciona la opción No en la confirmación de la Transmisión Eletrónica, no se realiza la validación para la transmisión, generación del XML, transmisión del documento electrónico, y no se visualiza la pregunta de confirmación de envío por email.

  8. Confirmar el envío por mail del documento electrónico.
    Image Added

    Informações
    titleInformación

    Si el usuario selecciona la opción No en la confirmación del envío por email, no se realiza el proceso de envío de email una vez finalizado el proceso de transmisión.

    El envío de email, es un proceso que es realizado por el Proveedor Tecnológico denominado The Factory HKA, durante el proceso de transmisión electrónica.

  9. Una vez que se realizó la validación, generación del XML y transmisión del documento electrónico, se visualiza el aviso que informa que la Factura de Venta Electrónica fue Autorizada.
    Image Added

b) Parámetro MV_CFDUSO igual a 2

  1. Configurar el parámetro MV_CFDUSO con el valor 2.
  2. En el módulo Facturación (SIGAFAT), menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  3. Incluir una Factura de Venta (NF).
  4. Informar los datos del Encabezado e ítems.
  5. Presionar el botón Grabar, para realizar el grabado de la Factura.
  6. Confirmar la transmisión del documento:
    Image Added

    Informações
    titleInformación

    Cuando el parámetro MV_CFDUSO está configurado con el valor 2, no se visualiza pregunta para confirmar el envío de mail ya que este proceso se realiza en automático, enviando el documento autorizado al correo que fue informado en el campo E-Mail (A1_EMAIL) del Cliente.

    El envío de email, es un proceso que es realizado por el Proveedor Tecnológico denominado The Factory HKA, durante el proceso de transmisión electrónica.

  7. Una vez que se realizó la validación, generación del XML y transmisión del documento electrónico, se visualiza el aviso que informa que la Factura de Venta Electrónica fue Autorizada.
    Image Added

c) Parámetro MV_CFDUSO igual a 3

  1. Configurar el parámetro MV_CFDUSO con el valor 3.
  2. En el módulo Facturación (SIGAFAT), menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  3. Incluir una Factura de Venta (NF).
  4. Informar los datos del Encabezado e ítems.
  5. Presionar el botón Grabar, para realizar el grabado de la Factura.

    Informações
    titleInformación

    Cuando el parámetro MV_CFDUSO está configurado con el valor 3, se realiza en automático el proceso de transmisión electrónica y envío de email.

    El envío de email, es un proceso que es realizado por el Proveedor Tecnológico denominado The Factory HKA, durante el proceso de transmisión electrónica.

  6. Una vez que se realizó la validación, generación del XML y transmisión del documento electrónico, se visualiza el aviso que informa que la Factura de Venta Electrónica fue Autorizada.
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3. PROBLEMAS COMUNES

3.1 Facturas de Venta

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