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ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Campos
  4. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Projeto Proyecto de Agronegocio: Foi disponibilizado o calculo Se ha puesto a disposición el cálculo del IVA POSDATADO DIFERIDO para que considere el padron estándar SISA

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

 

¡Importante!

Revisar lo Revise los siguientes documentos técnicos, de acuerdo al con el orden en el que aparecen para comenzar con el flujo, antes de comenzar alguna prueba de este documento técnico:


Nota

  • As validações serão efetuadas sobre o Las validaciones se efectuarán sobre el cuit que se encontra no arquivo padrão ‘20046806426’. com o cliente que esta sendo utilizado.encuentra en el archivo estándar ‘20046806426’, con el cliente que se está utilizando.

  • De acuerdo con la especificación, las validaciones se efectuarán por medio del De acordo com a especificação as validações serão efetuadas através do campo: Fecha Vig. .

  • No debe generarse el IVA o IVP si la fecha de importación fuera mayor que la fecha de vigenciaNão deve ser gerado IVA ou IVP com a data da importação seja maior que a data da vigência.


Flujo de prueba

       Generación  de Generación de NDC para granos

       Através do modulo Financeiro       Acessar a rotina de IVA POSDATADO e fazer a geração da nota tipo NDC.
       Selecionar a opção de geração por lote.
       Selecionar somente o registro desejado para a geração da nota do tipo NDC.
       Verificar que foi efetuado a baixa do tituloPor medio del módulo Financiero


  1. Acceda a la rutina IVA DIFERIDO y genere el documento del tipo NDC.
  2. Seleccione la opción generación por lote.
  3. Seleccione solamente el registro deseado para la generación del documento del tipo NDC.
  4. Verifique que se efectuó la baja del título.


       Através do modulo Faturamento.

       Acessar a rotina de Nota de Credito/Debito.

       Selecionar o ultima nota gerada.

...

Por medio del módulo Facturación

  1. Acceda a la rutina Nota de Crédito/Débito.
  2. Seleccione la última nota generada.
  3. En el encabezado de la nota se grabaron los campos relacionados a granos.

       Selecionar a aba de impostos.

...

  1. Seleccione la solapa de impuestos.
  2. Verifique que se generó el impuesto del tipo IVP, con el valor de acuerdo con la alícuota registrada en la tabla Config Adic Impuestos.
  3. El producto se grabó de acuerdo con lo especificado en el proceso AGRO.

      Generación 

Generación de NCC para granos


       Através do modulo Financeiro       Acessar a rotina de IVA POSDATADO e fazer a geração da nota Por medio del módulo Financiero

  1. Acceda a la rutina IVA DIFERIDO y genere el documento del tipo NCC.

...

  1.  
  2. Seleccione la opción anular.

...

  1. Seleccione solamente el registro deseado para la generación del documento del tipo NCC.

...

  1. Confirme la anulación
  2. El título se encuentra nuevamente a disposición para la baja.

       Através do modulo Faturamento.     

       Acessar a rotina de Nota de Credito/Debito.

       Selecionar o ultima nota gerada.

...

Por medio del módulo Facturación    

  1. Acceda a la rutina Nota de Crédito/Débito.
  2. Seleccione la última nota generada.
  3. En el encabezado de la nota se grabaron los campos relacionados a granos.

       Selecionar a aba de impostos.

       Verificar que foi gerado o imposto do tipo IVP com o valor de acordo com a alíquota cadastra na tabela Confg Adic Impostos.
       O produto foi gravado de acordo com especificado no processo AGRO.

       Através do modulo Fiscal.

       Acessar a rotina de importação padrão SISA

...

  1. Seleccione la solapa de impuestos.
  2. Verifique que se generó el impuesto del tipo IVP con el valor de acuerdo con la alícuota registrada en la tabla Config Adic Impuestos.
  3. El producto se grabó de acuerdo con lo especificado en el proceso AGRO.


Por medio del módulo Fiscal.

  1. Acceda a la rutina Importación estándar SISA
  2. Realice la importación de un nuevo archivo estándar con dos registros para el mismo CUIT/Cliente.  

...

  1. Para cada registro

...

  1. , el campo Código

...

  1. categoría debe contener un valor diferente.

...

  1. Acceda a la rutina Config Adic

...

       Efetuar o cadastro de dois registros para o imposto IVP

...

  1. Impuestos
  2. Efectúe el registro de dos documentos para el impuesto IVP
  3. Impuesto= IVP, Serie

...

  1. Factura = A, Código

...

  1. fiscal ventas = 612,

...

  1. Alícuota = 1,22, SISA = 1,

...

  1. Categoría=

...

  1. Productor.

...

  1. Impuesto= IVP, Serie

...

  1. Factura = A, Código

...

  1. fiscal ventas = 612,

...

  1. Alícuota = 2,75, SISA = 3,

...

  1. Categoría=

...

  1. Productor.


       Generación  Generación de NDC para granos

       Através do modulo Financeiro

       Acessar a rotina de IVA POSDATADO e fazer a geração da nota tipo NDC.
       Selecionar a opção de geração por lote.
       Selecionar somente o registro desejado para a geração da nota do tipo NDC.

...

Por medio del módulo Financiero

  1. Acceda a la rutina IVA DIFERIDO y genere el documento del tipo NDC.
  2. Seleccione la opción Generación por lote.
  3. Seleccione solamente el registro deseado para la generación del documento del tipo NDC.
  4. Se abrirá una pantalla para seleccionar el registro deseado referente al archivo estándar, pues existen dos registros para el mismo CUIT/Cliente 

      

       Selecionar um registro desejado sendo Seleccione un registro deseado, siendo:

       Imposto Impuesto= IVP, Serie Fatura Factura = A, Código Fiscal Vendas fiscal ventas = 612, Alíquota Alícuota = 2,75, SISA = 3, CategoriaCategoría= ProdutorProductor.

       Verificar que foi efetuado a baixa do titulo Verifique que se efectuó la baja del título.


       Através do modulo Faturamento.

       Acessar a rotina de Nota de Credito/Debito.

       Selecionar o ultima nota gerada.

...

Por medio del módulo Facturación

  1. Acceda a la rutina Nota de Crédito/Débito.
  2. Seleccione la última nota generada.
  3. En el encabezado de la nota se grabaron los campos relacionados a granos.

       Selecionar a aba de impostos.

       Verificar que foi gerado o imposto do tipo IVP com o valor de acordo com a alíquota que foi selecionada no momento da geração da NDC.
       O produto foi gravado de acordo com especificado no processo AGRO.

  1. Seleccione la solapa de impuestos.
  2. Verifique que se generó el impuesto del tipo IVP con el valor de acuerdo con la alícuota seleccionada en el momento de la generación de la NDC.
  3. El producto se grabó de acuerdo con lo especificado en el proceso AGRO.


Generación        Generación  de NCC para granos

       Através do modulo Financeiro

       Acessar a rotina de IVA POSDATADO e fazer a geração da nota tipo NCC.
       Selecionar a opção de anular.
       Selecionar somente o registro desejado para a geração da nota do tipo NCC.

       Efetuar a confirmação da anulação
       O titulo encontra-se disponível novamente para a baixa.

Por medio del módulo Financiero

  1. Acceda a la rutina IVA DIFERIDO y genere el documento del tipo NCC.
  2. Seleccione la opción anular.
  3. Seleccione solamente el registro deseado para la generación del documento del tipo NCC.
  4. Confirme la anulación
  5. El título se encuentra nuevamente a disposición para la baja.
  • Nota Para el proceso de generación de la NCC, no se mostrará la pantalla para la selección del registro para el mismo CUITNota Para o processo de geração da NCC, não sera apresentado a tela para a seleção do registro para o mesmo CUIT/Cliente 

       Através do modulo Faturamento.

Por medio del módulo Facturación     

...

  1. Acceda a la rutina Nota de

...

  1. Crédito/

...

  1. Débito.

       Selecionar o ultima nota gerada.

...

  1. Seleccione la última nota generada.
  2. En el encabezado de la nota se grabaron los campos relacionados a granos.

       Selecionar a aba de impostos.

...

  1. Seleccione la solapa de impuestos.
  2. Verifique que se generó el impuesto del tipo IVP con el valor de acuerdo con la alícuota registrada en la tabla Config Adic Impuestos
  3. El producto se grabó de acuerdo con lo especificado en el proceso AGRO.     

03. DICCIONARIO DE DATOS

En el diccionario los ajustes se realizaron en el Paquete Código: 007093

...

Se crearon los campos en la tabla SX3 - Campo:


Tabla SEL- Recibos de Cobrançascobranza

Campo

Tipo

Tamaño

Formato

Título

Descripción

Usado

Obligatorio

Browse

Contexto

Propiedad
EL_SISACarácter1@!Estado CuitEstado del la CuitSiNoNoRealModificar
EL_TIPAGROCarácter50@!CategoriaCategoríaCategoriaCategoríaSiNoNoRealModificar


Tabla SFF - Ganancias/Fundo Coorporativo Fondo cooperativo 

Campo

Tipo

Tamaño

Formato

Título

Descripción

Usado

Obligatorio

Browse

Contexto

Propiedad
FF_SISACarácter1@!SisaSisaSiNoNoRealModificar
FF_TPIAGROTIPAGROCarácter50@!CategoriaCategoríaCategoriaCategoríaSiNoNoRealModificar


SIX - IndiceÍndice:

Se crearon los indices índices en la tabla SFF - IndiceÍndice:

IndiceÍndice

OrdemOrden

ChaveClave

DescriçãoDescripción

SFFLFF_FILIAL+FF_IMPOSTO+FF_SERIENF+FF_CFO_V+FF_SISA+FF_TIPAGROImpuesto + Serie Fact. + Cod Cód Fiscal Ventas + Cod Cód Sisa + Categoria Categoría Sis
SFFMFF_FILIAL+FF_IMPOSTO+FF_SERIENF+FF_CFO_C+FF_SISA+FF_TIPAGROImpuesto + Serie Fact. + Cod Cód Fiscal Compras + Cod Cód Sisa + Categoria SiCategoría Sis



04. TABLAS

SA1 - Clientes

SEL - Recibo Recibos de Cobrançascobranza

SFF -   Ganancias/Fundo CooperativoFondo cooperativo

FX6 - Estándar SISA

SF2 -    Cabeçalho das NF de SaidaEncabezado de las Fact de Salida

SD2 - Itens de Venda da NFÍtems de Venta de la Fact

SF1 -    Cabeçalho das NF  Encabezado de las Fact de Entrada

SD1 -  Itens das NF Ítems de las Facts de Entrada

SB1 -   Productos.

SE4 - Condiciones de Pago.pago

SF4 - Tipo de Entrada e y Salida

SFC - Amarração Vínculo de Tes x Impostosvs. Impuestos