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  1. Visão Geral
  2. Filtros
  3. Situações da Pré-fatura
  4. Resultados da Pré-fatura
  5. Tabelas utilizadas
  6. Parâmetros utilizados
  7. Alocação Unificada

01. VISÃO GERAL

Esta rotina realiza a emissão de pré-faturas de parcelas fixas, honorários, despesas, tabelados e faturas adicionais, assim como, o relatório de conferência.

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  1. Acesso via SmartClient Desktop
    1. Impressora: envia para a impressora padrão do computador.
    2. Tela: apresenta o relatório da pré-fatura em tela, com a possibilidade de salvar ou imprimir.
    3. Word: gera o relatório da pré-fatura em formato .doc na pasta determinada no parâmetro MV_JPASPRE.
    4. Nenhum: Gera apenas os documentos em PDF o relatório da pré-fatura em formato .pdf no diretório definido no parâmetro parâmetro MV_JIMGFT (ou no MV_JCRYSPAS, para serviços em cloud).
  2. Acesso via SmartClient HTML (WebApp / WebAgent)
    1. Impressora: Esta opção não está disponível para essa forma de acesso (navegação via Browser).
    2. Tela: Caso a emissão da pré-fatura estiver habilitada em primeiro plano (tecla de atalho F9),  será feito o download do relatório direto no navegador. A emissão em segundo plano não está disponível e será apresentado uma mensagem de alerta ao clicar no botão 'Confirmar' da emissão.
    3. Word: Processa o relatório no formato .doc e disponibiliza nas opções Anexos da rotina Operação de Pré-fatura (JURA202). Essa opção de anexos está disponível somente quando o acesso for via WebApp/WebAgent (acesso via Browser). Além disso o arquivo também está disponível na pasta determinada no parâmetro MV_JPASPRE.
    4. Nenhum: Mesmo comportamento do SmartClientDesktop, porém disponibiliza uma opção Anexos da rotina Operação de Pré-fatura.

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  • MV_JTSPEND - Indica se no momento da emissão da pré-fatura serão calculados os Time Sheets pendentes (NX8_VLTSPD) e em minuta (NX8_VLTSMI). Conteúdo esperado: .T. ou .F.

  • MV_JPASPRE
  • MV_JCRYPAS
  • MV_JRECTS
  • MV_JVINCTS
  • MV_JCRYSER
  • MV_JPASGRP
  • MV_JRESREL


07. ALOCAÇÃO UNIFICADA

Caso a alocação unificada (Caso Mãe) estiver habilitada no contrato que está sendo faturado, os campos de Cliente, Loja e Caso Mãe serão preenchidos nas tabelas de faturamento dos lançamentos de timesheet, despesa e tabelado.


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