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  • Preparação/Emissão por Coleta - SUP21007

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Campo:

Descrição

Empresa

Código de identificação da empresa para a qual estão registradas as ordens de compra que serão consideradas no processo de geração de coleta de preços.

Nota
titleNota:

Caso a empresa atual do sistema faça parte do grupo de empresas centralizadas para compras SUP20207 (Empresas Centralização Suprimentos), é possível gerar a coleta de preços de qualquer uma das demais empresas centralizadas informando o seu respectivo código, ou então, gerar para todas as empresas pertencentes ao grupo de empresas centralizadas para compras, mantendo o código da empresa da tela em branco.

Comprador

Código do comprador responsável pelas compras das necessidades do item, que está registrado nas ordens de compra.

Nota
titleNota:

Somente as ordens de compra sob responsabilidade do Comprador são consideradas no processo de geração de coleta de preços.

Ordem de compra

Indica quantas ordens de compras serão consideradas no processo de geração de coleta de preços.

Nota
titleNota:

Ao ativar esta opção, deve ser informada uma lista com o número das ordens de compras desejadas.

Fornec. credenciados

Botão utilizado para selecionar os fornecedores que receberão a coleta de preços que o comprador está emitindo quando parâmetro "Quantidade de fornecedores das últimas compras (qtd_fornec_ultima_compra)" estiver com um valor informado maior que 0(zero) no programa LOG00087 (Manutenção de Parâmetros) e informada a/as ordens de compra a serem processadas:

São trazidos em tela os fornecedores credenciados e os últimos fornecedores que realizaram a compra do item.

Dica
titleExemplo:

Se o parâmetro "Quantidade de fornecedores das últimas compras" estiver como "3", considerará as notas ficais que entraram para o item da ordem de compra e carregará os três últimos fornecedores que efetivamente realizaram a compra do item mais os fornecedores credenciados para o item da ordem. Se o item tiver 5 fornecedores credenciados irá apresentar 8 fornecedores neste exemplo.

Desta forma, fica a cargo do usuário selecionar se envia para todos ou seleciona quais quer enviar através do campo "Seleção" da tela.

Tipo do item

Indica o tipo do item registrado na ordem de compra, o qual deve ser considerado no processo de geração de coleta de preços.

  • Todos: todas as ordens são consideradas no processamento, independente do tipo do item que está vinculado.
  • Débito Direto: somente as ordens de compra registradas para os itens e que não têm controle de estoque na empresa MAN10021 (Itens) são consideradas no processamento.
  • Estoque: somente as ordens de compra registradas para os itens e que têm controle de estoque na empresa MAN10021 (Itens) são consideradas no processamento.
Tipo de ordem

Indica o tipo de ordem que deve ser considerada no processo de geração de coleta de preços.

  • Todas.
  • Ordens com Cotação.
  • Ordens sem Cotação.
Grupo de controle de estoque

Código do grupo de estoque a ser considerado.

Nota
titleNota:

Por meio do Zoom são exibidos todos os grupos de estoque disponíveis no sistema.

FamíliaCódigo da família associada ao item da ordem de compra.
Área estratégica de negócio

Código da área de negócio para a qual serão alocadas as despesas quando da compra do item.

Nota
titleNota:

Por meio do Zoom são exibidas todas as áreas de negócios disponíveis no sistema.

FornecedorCódigo de identificação do fornecedor para o qual será gerada a coleta de preços.
Tipo fornecedor?

Indica o tipo de fornecedor que será considerado no processo de geração de coletas ao ponto de somente gerar a coleta de preços por fornecedor, contendo itens habilitados ou credenciados pela empresa para cada fornecedor SUP21011 (Credenciamento de Fornecedores).

  • Todos: desconsidera a situação de aprovação do item por fornecedor para o processo de geração de coleta.
  • Habilitado: somente considerará o item x fornecedor em situação "Habilitado" na empresa.
  • Qualificado: somente considerará o item x fornecedor em situação "Qualificado" na empresa.

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