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Nota
titleImportante

Para el funcionamiento de este recurso, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno, de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View

Esta funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.2410

01. DATOS GENERALES

Producto:TOTVS Backoffice
Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:
RutinaNombre técnicoFecha
backoffice.sv.fin.
treports
PreOrder.
OrdenPago.
tlpp

Objeto de negocios: Orden de pago

14/08/2023

19/04/2024
backoffice.sv.fin.PreOrder.PrePaymentOrder.dg.Arg.trpVisión de datos: Orden de pago11/04/2024
RutinaNombreMenúFecha
FINSV504.PRWOrden de pagoSIGAFIN/Consultas/Smart View/19/04/2024
País:
Genérico 
Arg
Ticket:No
se
aplica.
Requisito/
Story
Story/Issue (informe el requisito relacionado) :

DMINA -

20037

20223

02. VISIÓN GENERAL

Objeto de negocio que permite la generación de informaciones detalladas de órdenes orden de pago a proveedores.

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Al ejecutar el objeto [ fin.treports.OrdensPagobackoffice.sv.fin.PreOrder.tlpp ], se  se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:

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04. VISIONES DE DATOS

Cada visión de datos tiene su conjunto de parámetros para filtrar el filtro de los dados datos que se mostrarán:

De Proveedor:Informe el código del proveedor inicial para el filtro de los datos
A Proveedor:

Informe el código del proveedor final para el filtro de los datos

De Tienda:

Informe la tienda/sucursal inicial para el filtro de los datos

A Tienda:

Informe la tienda/sucursal final para el filtro de los datos

De Fecha Emission:Informe la fecha de emisión inicial para el filtro de los datos
A Fecha Emission:
fin.treports.cuentasporpagar.listaje_orden_pago.trp - FINR998

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Informe la fecha de emisión final para el filtro de los datos
Moneda:Informe la moneda para conversión de los valores de la orden previa y de los títulos.
backoffice.sv.fin.PreOrder.PrePaymentOrder.dg.Arg.trp

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05.GRUPO DE PREGUNTAS

Grupo: FINSV851

Paquete: 012946

Orden

Pregunta

Pregunta EspañolTipoTamañoDecimalVariableValidaciónObjetoConsulta F3Selección previaOpcionesGrupo de campo
1De Fornecedor ?  01 ¿De Proveedor ?                C60MV_PAR01
GSA2

001
2Até Fornecedor ?02 ¿A Proveedor ?                 C60MV_PAR02
GSA2

001
3De Loja ?   03 ¿De Tienda ?C20MV_PAR03
G



4Até Loja ?        04 ¿A Tienda ?C20MV_PAR04
G



5De Data de Emissão ?03 ¿De Fecha Emisión ?D80MV_PAR05
G



6Até Data de Emissão ?04 ¿A Fecha Emisión ?D80MV_PAR06
G



7Cual Moeda ?07 ¿Qué moneda ?N10MV_PAR07
G

1=Moneda1, 2=Moneda 2, 3=Moneda 3, 4=Moneda 4, 5=Moneda 5

06.CAMPOS UTILIZADOS

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Nota
titleImportante

La sesión de datos de RETENCIONES solamente se imprimirá para los países donde se utiliza este conjunto de información. [Argentina y Paraguay].
Los datos de la firma impresos en la parte inferior del informe provienen del registro de proveedor A2_NOME y del registro de empresa M0_NOME.
Nota: Como el SMART VIEW aún no extrae datos de la empresa, TOTVS está arreglado
.

...

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Personalización de campos:
La herramienta pone a disposición una interfaz para que el administrador Protheus consiga visualizar todos los recursos disponibles, realizar modificaciones, cambiar el vínculo entre un informe estándar y un informe personalizado y registrar nuevos recursos personalizados.
Para conocer mejor los recursos puestos a disposición, acceda a: Vinculación Protheus vs. Smart View ( APCFG770 )
Observación: La herramienta estará disponible en el menú del configurador a partir de la release 12.1.2310, sin embargo, es posible agregarla manualmente, llamando la función APCFG770.

CAMPOTIPOTAMAÑODECIMALTÍTULODESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN ESPAÑOL
A2_NOME   C400Razao SocialNome ou Razao Social     Nombre o razon social    
E2_EMISSAOD80DT Emissao  Data de Emissao do TituloFecha de Emision del Tit.
E2_MOEDA  N20Moeda       Moeda do Titulo          Moneda del Titulo        
E2_NUM    C120No. Titulo  Numero do Titulo         Numero del Titulo        
E2_PARCELAC20Parcela     Parcela do Titulo        Cuota del Titulo         
E2_PREFIXOC30Prefixo     Prefixo do Titulo        Prefijo del Titulo       
E2_SALDO  N162Saldo       Saldo a Receber          Saldo por cobrar         
E2_TIPO   C30Tipo        Tipo do Titulo           Clase del Titulo         
E2_VENCREAD80Vencto Real Vencimento real do TituloVencimiento Real del Tit.

FJK_STATUS

C200EstatusStatus da Pré Ordem

Estatus del Pre-Orden

Aprobada

Efectivada

Original

Reprobada/Cancelada

FJK_CCR   C150Cont. CorrenConta Corrente AFIP      Cuenta corriente AFIP    
FJK_DTANLID80Data AnaliseData de Analise          Fecha de analisis        
FJK_DTCANCD80Data CancelaData Cancelamento        Fecha de anulacion       
FJK_DTDIG D80Dt. Modific.Data Ultima Modificacao  Fecha ultima modificacion
FJK_FILIALC80Filial      Filial do Sistema        Sucursal del sistema     
FJK_FORNECC60Fornecedor  Codigo do Fornecedor     Codigo del proveedor     
FJK_LOJA  C20Loja        Codigo Loja do FornecedorCodigo tienda proveedor  
FJK_MOEDA C20Moeda       Moeda da Pre-Ordem Pago  Moneda orden pago previa 
FJK_ORDPAGC120Ord. Pago   Ordem de Pago            Orden de pago            
FJK_PREOP C120Pre-Ordem   Numero da Pre Ordem Pago Nº orden previa de pago  
FJK_VLCONVN162Vl. Convert.Valor Convertido         Valor Convertido         
FJK_VLRPREN162Valor P.O.P.Valor Pre-Ordem de Pago  Valor orden de pago prev.
FVC_ALIQ  N62Alíquota    Alíquota Imposto/RetençãoAlicuota Impuesto/Retenci
FVC_CONCEPC20Verba       Verba p/Líq de IR        Concepto p/neto de IR    
FVC_DEDUC N162Dedução     Valor da Dedução         Valor de la  Deducción   
FVC_RETENCN162Retenção    Valor da Retenção        Valor de la Retención    
FVC_TIPO  C10Tipo        Tipo de Imposto          Tipo de Impuesto         
FVC_VALBASN122Valor Base  Valor Base Disponível    Valor Base Disponible    

07.TABLAS UTILIZADAS

  • FJK - Orden previa de pago 
  • FJL - Ítems/Títulos de la Orden previa de pago
  • FVC - Retenciones de los ítems/títulos de la Orden previa de pago
  • SE2 - Títulos de cuentas por pagar
  • SA2 - Proveedores

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  • SA2- Archivo de proveedores  
  • SE2 - Títulos de cuentas por pagar 
  • SEK - Órdenes de pago
  • SFE - Retenciones