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22/03/2024

Índice

01. VISÃO GERAL

Incluído Rotina rotina 'Operações Pagamentos Eletrônicos' - FISA312 para cadastro ou importação de operações, com instrumentos de pagamentos eletrônicos para registro o registro 1601 - SPED FISCAL.

Esta rotina tem o objetivo de possuir a composição dos compor os valores com incidência de ICMS, ISS e outros, por participante, para a geração do registro 1601 do arquivo do SPED FISCAL.

Aviso
titleImportante

Esta rotina é uma alternativa 

É importante ressaltar que dados cadastrados nesta rotina terão precedência na apresentação o registro 1601 do SPED FISCAL. Ou seja, havendo registros na tabela CJQ (Opções com instrumentos de pagamentos eletrônicos) para um mesmo participante e um mesmo período em que houverem dados provenientes do módulo SIGALOJA, apenas os dados da CJQ serão apresentados, além de dados informados via ponto de entrada SPED1601.

A rotina permite a inclusão de valores manuais e também permite a importação de valores da movimentação financeira de baixa baseada no relatório, relações de baixas (FINR190) através de um facilitador encontrado em ações relacionadas.

A rotina permite a inclusão de valores manuais e também a importação de valores de movimentos financeiros pelo regime de caixa e competência. Com os valores importados ou incluídos, serão gravados em tabela, ficando assim disponíveis para a geração do SPED Fiscal no registro 1601.

Para o processamento do facilitador, o usuário deverá informar os parâmetros que são baseados no relatório FINR190, , e definir das as opções desejadas. Após a confirmação destas informações, a rotina deverá processar a movimentação financeira de baixa, a mesma apresentada no relatório FINR190, baseada na tabela SE5, e buscará , buscando a respectiva nota fiscal na tabela do livro fiscal Livro Fiscal SFT, ou movimento financeiro sem documento fiscal, onde o recurso financeiro transitar por uma instituição financeira ou instituição de pagamento. Para mais informações sobre a configuração do módulo Financeiro SIGAFIN para busca de titulos consulte o link Registro 1601 - Operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos - SPED ICMS/IPI.

A rotina verifica se a operação teve incidência de ICMS e/ou ISS para atribuir o valor da operação financeira ao respectivo verificando se a operação teve incidência de ICMS e/ou ISS para atribuir o valor da operação financeira para o respectivo campo Vl Tot ICMS (CJQ_TOTVS) e/ou Vl Tot ISS (CJQ_TOTISS). As demais operações que não forem localizadas entre as anteriores, ou seja, que não possuem incidência de ICMS ou ISS serão comtempladas para o campo de outrosOutros, Vl Tot Out (CJQ_TOTOUT).

O cadastro tem na sua chave, além da filial corrente o período(CJQ_PERIOD) + tipo de participante(CJQ_TPPAR) + código do participante (CJQ_CODPAR) + código da Intermediadora (CJQ_INTERM) , ou seja, as operações serão agrupadas/somadas através desta chave de pesquisa.

Esta rotina deverá ser processada por cada filial que irá entregar o SPED Fiscal, já que a operação poderá ser processada com regras diferentes dependendo do estado do Cliente, pois pode ser o caso de a cada UF, podendo o cliente possuir filiais em vários Estadosdiferentes UFs. Ao realizar a importação das operações do financeiro deve ser selecionado o período, contendo somente o mês que será gerado o SPED FISCAL.

02. PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO

A importação da rotina FISA312 retorna os títulos via componente do financeiro em regime caixa e competência dependendo da configuração realizada no cadastro de forma de pagamento por regime (Detalhado mais abaixo neste documento). O componente do financeiro também importa títulos em regime caixa oriundos do módulo SIGALOJA utilizando como cliente do titulo o código da administradora financeira do sigaloja. Para os títulos em regime competência continuam sendo gerados diretamente na rotina SPED FISCAL

02. PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO

No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Cadastros/Menus e inclua no menu do módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) a opção para execução No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Cadastros/Menus e inclua no menu do módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) a opção para execução do Cadastro, conforme especificação a seguir: 

Menu

Atualizações

Submenu

SPED

Nome da Rotina

Operações Pagamentos Eletrônicos

Programa

FISA312

Módulo

09 - Livros Fiscais

Tipo

01 - Função Protheus

Tabelas

...

CJQ

...

- Operações

...

Pagtos Eletrônicos  

CJR - Detalhes Operações Pgto Elet

CJS - Forma de pagamento por regime   

F7g - Motivos de Baixas

Informações
titleCompartilhamento

O compartilhamento das tabelas CJQ e CJR devem seguir o mesmo compartilhamento das tabelas dos livros fiscais SF3 e SFT.


  1. Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:


Grupo

FISA313

Ordem

01

Pergunta

Data de ?            

...

...

CJR – Detalhes operações pgto elet

...

Tipo

Data

Tamanho

8

Objeto

Edit

Grupo

FISA313

Ordem

02

Pergunta

Data ate ?

...

             

...

  

Tipo

Data

Tamanho

8

Objeto

Edit

Grupo

FISA313

Ordem

03

Pergunta

Filtrar por data ?

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Objeto

Combo

Opções

Baixa

Disponibilidade

Grupo

FISA313

Ordem

04

Pergunta

Seleciona Filiais ?              

Tipo

Numérico

Tamanho

1

Objeto

Combo

Opções

Sim

Não

Grupo

FISA313

Ordem

05

Pergunta

Do Banco ?                             

...

Tipo

Caracter

Tamanho

3

Objeto

Edit

Consulta Padrão

BCO - Banco

Grupo

FISA313

Ordem

06

Pergunta

Até o Banco ?                           

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

01

...

Pergunta

...

Data de Fechamento Inventario

...

Tipo

...

Data

...

Tamanho

...

8

...

Grupo

...

FISA116

...

Ordem

...

02

...

Pergunta

...

Tipo

Caracter

Tamanho

...

3

Objeto

...

1-Md.Pd.ICMS/ST

2-Cust.Méd. MVA

3-Pr+Seg+fret–IPI

4-Legis. Esp.

...

Grupo

...

FISA116

...

Ordem

...

03

...

Pergunta

...

Edit

Consulta Padrão

BCO - Banco

Grupo

FISA313

Ordem

07

Pergunta

Do Cliente ?                             

Tipo

Caracter

Tamanho

...

6

...

Objeto

...

1-Não

2-Sim

Edit

Grupo

...

FISA313

Ordem

...

08

Pergunta

...

Até o Cliente ?                            

Tipo

...

Caracter

Tamanho

...

8

...

Chave

...

Nome

...

Modo

...

Pyme

...

F0M

...

Composição dos valores de ICMS

...

Exclusivo

...

Sim

...

Campo

...

F0M_FILIAL

6

Objeto

Edit

Grupo

FISA313

Ordem

09

Pergunta

Da Loja do Cliente ?        

Tipo

Caracter

Tamanho

2

...

Objeto

...

Edit

...

Grupo

...

FISA313

...

Ordem

...

10

...

Pergunta

...

Filial do Sistema

...

Usado

...

Não

...

Obrigatório

...

Não

...

Browse

...

Sim

...

Contexto

...

Real

...

Propriedade

...

Alterar

...

Grupo de Campos

...

033 - Tamanho da Filial

...

Campo

...

F0M_REGRA

Até a Loja do Cliente ?        

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Objeto

Edit

Grupo

FISA313

Ordem

11

Pergunta

Do prefixo ?                      

Tipo

Caracter

Tamanho

...

3

...

Objeto

...

Edit

...

Grupo

...

FISA313

...

Ordem

...

12

...

Descrição

...

Regra de Calculo

...

Usado

...

Sim

...

Obrigatório

...

Sim

...

Browse

...

Sim

...

Opções

...

1=Méd. Pond. Base de ICMS ST;
2=Custo Méd. com MVA;
3=Pr+Seg+fret – IPI;
4=Leg. Específica

...

Val. Sistema

...

Pertence("1234")

...

Contexto

...

Real

...

Propriedade

...

Alterar

...

Campo

...

Pergunta

Até o prefixo ?                 

Tipo

Caracter

Tamanho

3

Objeto

Edit

Grupo

FISA313

Ordem

13

Pergunta

Considerar tipos ?         

Tipo

Caracter

Tamanho

50

Objeto

Edit

Grupo

FISA313

Ordem

14

Pergunta

Não considerar tipos ?          

Tipo

Caracter

Tamanho

...

50

...

Objeto

...

Edit

...

Grupo

...

FISA313

...

Ordem

...

15

Pergunta

Sobr. lancamentos manuais ?      

Tipo

Numérico

Tamanho

1

Objeto

Combo

Opções

Sim

Não


  1. Criação das Tabelas no arquivo SX2

    Chave

    Nome

    Modo

    Pyme

    CJQ

    Operações pagtos eletrônicos  

    Exclusivo

    Sim

    CJRDetalhes operações pgto elet  ExclusivoSim
    CJSForma de pagamento por regime ExclusivoSim



  2. Criação de Índices no arquivo SIX
    1. CJQ – Operações pagamentos eletrônicos

      OrdemChaveDescrição
      1CJQ_FILIAL+CJQ_PERIOD+CJQ_TPPAR+CJQ_CODPAR+CJQ_INTERM Período + Tipo Partici + Cod Particip + Cod Intermed                                 
      2

      CJQ_FILIAL+CJQ_PERIOD+CJQ_TPPAR+CJQ_CLIFOR+CJQ_LOJA+CJQ_BANCO+CJQ_AGENC+CJQ_NUMCON                       

      Período + Tipo Partici + Cli/Forn. + Codigo loja + Banco + Agência + C
    2. CJR – Detalhes operações pgto elet

      OrdemChaveDescrição
      1CJR_FILIAL+CJR_MANAUT+CJR_ITEM                          Manu/Auto + Item                                                                                    
    3. CJS – Forma de pagamento por regime

      OrdemChaveDescrição
      1CJS_FILIAL+CJS_FORMA+CJS_REGIME                         Forma Pgto + Regime                                                                                 



  3. Criação do Campo no arquivo SX3 – Campos:


    CJQ – Operações pagamentos eletrônicos


    Campo

    CJQ_FILIAL

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Descrição

    Situação

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Sim

    Browse

    Sim

    Opções

    0=Item em seu poder;
    1=Item em posse de terceiros;
    2=Item de terc. em posse do informante

    Val. Sistema

    Pertence("012")

    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Campo

    F0M_DTFECH

    Tipo

    Data

    Tamanho

    8

    Decimal

    0

    Formato

    99/99/9999

    Título

    Dt. Fecham.

    Descrição

    Dt. Fechamento de estoque

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Sim

    Browse

    Sim

    Val. Sistema

    DataValida()

    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Campo

    F0M_CODIGO

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    15

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Código

    Descrição

    Código do Produto

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Sim

    Browse

    Sim

    Val. Sistema

    ExistCpo("SB1")

    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Cons. Padrão

    SB1

    Campo

    F0M_CST

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    3

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Sit.Tribut.Filial

    DescriçãoSituação Tributaria

    Filial do Sistema

    Usado

    SimNão

    Obrigatório

    SimNão

    Browse

    Sim

    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos

    033 - Tamanho da Filial

    Campo

    F0MCJQ_BASICMPERIOD

    Tipo

    NuméricoCaracter

    Tamanho

    146

    Decimal

    20

    Formato@E

    999,999,999.99@R 99/9999  

    Título

    Base UnitPeríodo

    Descrição

    Base unitária de ICMPeríodo

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Sim

    Browse

    Sim

    Val. Sistema

    Positivo()


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Gatilhos

    Sim

    Campo

    F0MCJQ_ALIQTPPAR

    Tipo

    NuméricoCaracter

    Tamanho

    61

    Decimal

    20

    Formato@E

    999.99@!

    TítuloAlíq

    . ICMTipo Partici

    Descrição

    Alíquota Tipo de ICMSparticipante

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Sim

    Browse

    Sim

    Opções

    1=Fornecedor;
    2=Cliente;
    3=Banco

    Val. Sistema

    Pertence("123")

    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Campo

    F0MCJQ_VALICMCODPAR

    Tipo

    NuméricoCaracter

    Tamanho

    1430

    Decimal

    20

    Formato@E

    999,999,999.99@!

    TítuloVlr

    .Unit.ICMCod Particip

    DescriçãoValor unitário ICMS

    Código do participante

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Sim

    Browse

    Sim

    Val. Sistema


    Contexto

    RealVisual

    Propriedade

    Alterar

    Gatilhos

    Sim

    Sim

    Campo

    F0MCJQ_MVACLIFOR

    Tipo

    NuméricoCaracter

    Tamanho

    6

    Decimal

    20

    Formato@E

    999.99@!

    TítuloMVA

    Cli/Forn.   

    Descrição

    Margem Vlr. ICMS/STCliente / Fornecedor

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Val. Sistema

    Positivo()vazio() .Or. (ExistCpo('SA1') .Or. ExistCpo('SA2'))

    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Gatilhos

    Cons. Padrão


    Grupo de campos001

    Campo

    F0MCJQ_QUANTLOJA

    Tipo

    NuméricoCaracter

    Tamanho

    142

    Decimal

    20

    Formato@E

    999,999,999.99@!

    TítuloQuantidade

    Codigo loja   

    DescriçãoQuantidade em estoque

    Código da loja

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    SimNão

    Browse

    Sim

    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Cons. Padrão


    Grupo de campos002

    Campo

    F0MCJQ_VALCMDBANCO

    Tipo

    NuméricoCaracter

    Tamanho

    183

    Decimal

    40

    Formato@E

    9,999,999,999,999.9999@!

    Título

    V. C. Med.Banco 

    Descrição

    Valor Custo MédioBanco

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Val. Sistema

    vazio() .Or. ExistCpo("SA6",,,,,.F.) 

    ContextoContexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Cons. Padrão

    SA6

    Grupo de campos007

    Campo

    F0MCJQ_CLIFORAGENC

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    65

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Cli/ForAgencia

    Descrição

    Cliente / FornecedorAgencia

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Validação

    Alterar

    vazio() .or. (ExistCpo('SA1') .or. ExistCpo('SA2'))

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos

    001 - Código Cliente/Fornecedor

    Cons. Padrão


    Grupo de campos008
    Campos002 - Loja Cliente/Fornecedor

    Campo

    CJQ_NUMCON

    Campo

    F0M_LOJA

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    410

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    TítuloLoja

    Conta Banco

    DescriçãoLoja Cliente / Fornecedor

    Conta do Banco

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Cons. Padrão


    Grupo de campos009

    Campo

    F0MCJQ_TOTICMINTERM

    Tipo

    NuméricoCaracter

    Tamanho

    186

    Decimal

    40

    Formato

    @E 9,999,999,999,999.9999

    Título

    Total ICMS

    @!

    Título

    Cod Intermed

    Descrição

    Código do intermediador

    Descrição

    Valor total de ICMS

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Val. Sistema

    Vazio() .Or. ExistCpo("A1U")      

    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Cons. Padrão

    A1U

    Grupo de campos
    Iif( INCLUI , "" , Posicione ( "SB1" , 1 , xFilial("SB1") + F0M_CODIGO , "B1_DESC" ) )

    Campo

    F0MCJQ_DESPROTOTVS

    Tipo

    CaracterNumérico

    Tamanho

    5014

    Decimal

    02

    Formato

    @!

    Título

    Des. Produto

    @E 99,999,999,999.99                         

    Título

    Vl Tot ICMS 

    Descrição

    Valor total do ICMS

    Descrição

    Descrição Produto

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Val. Sistema


    Contexto

    VirtualReal

    Propriedade

    VisualizarAlterar

    Relação

    Cons. Padrão


    Grupo de campos
    ExistCpo("SAH")

    Campo

    F0MCJQ_UMTOTISS

    Tipo

    CaracterNumérico

    Tamanho

    1514

    Decimal

    2

    Formato

    @E 99,999,999,999.99    

    Formato

    @!

    TítuloUnidade

    Vl Tot ISS

    DescriçãoUnidade de Medida

    Valor total do ISS

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    SimContexto

    Val. Sistema

    Virtual  

    Consulta Padrão

    Contexto

    SAH

    Real

    Propriedade

    VisualizarAlterarHelp

    Cons. Padrão

    Unidade de Medida

    Validação


    Grupo de campos
    Alterar

    Campo

    F0MCJQ_VUNITTOTOUT

    Tipo

    Numérico

    Tamanho

    1814

    Decimal

    62

    Formato

    @E 99,999,999,999.99999999     

    TítuloValor Unit.

    Vl Tot Out  

    Descrição

    Valor Unitáriototal de outros

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Val. Sistema

         

    Contexto

    Real

    HelpValor Unitário do produto

    Propriedade

    Alterar

    Cons. Padrão


    Grupo de campos

    Propriedade


    Campo

    F0MCJQ_TPCFMANAUT

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    60

    Decimal

    01

    Formato

    @!

    Título

    CliManu/ForAuto

    Descrição

    ClienteManual / FornecedorAutomático

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    NãoSim

    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Virtual

    OpçõesC=Cliente;F=Fornecedor

    Propriedade

    Visualizar

    Help

    Indica se participante é cliente ou fornecedor.

    ValidaçãoVazio().or. Pertence("CF")

    Campo

    F0M_CONTA

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    20

    Formato

    @!

    Título

    Cta Contábil

    Descrição

    Conta Contábil

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Contexto

    Virtual

    Consulta PadrãoCT1
    Grupo033

    Propriedade

    Visualizar

    Help

    Indica se participante é cliente ou fornecedor.

    Validaçãovazio().or. Ctb105Cta()

    Campo

    F0M_QTDCST

    Tipo

    Numérico

    Tamanho

    14

    Decimal

    2

    Formato

    @E 999,999,999.99

    Título

    Qtd. por CST

    Descrição

    Quantidade por CST

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Sim

    Browse

    Sim

    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Aviso
    titleImportante!

    Para criação do campo F0M_QTDCST e da pergunta Separa por CST do Documento criada no Pergunte FISA116 - Ordem 03, em clientes que operam nas releases 12.1.2210 ou anteriores, será necessária a execução do compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial (SDFBRA.txt).

    Esta correção será disponibilizada na Expedição contínua a partir de   e o pacote poderá ser acessado através dos links disponibilizados na documentação Pacotes de Atualização - Fiscal.

    Informações sobre a Expedição contínua acessar: http://tdn.totvs.com/x/H4uCEw.
    Informações sobre o compatibilizador UPDDISTR acessar: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR.

    Criação do parâmetro no arquivo SX6 – parâmetros:
    Item/PastasDescrição

    Nome

    MV_TXTH020

    Tipo

    Caracter

    Descrição

    Informe texto complementar para compor campo 09-TXT_COMPL do registro H010 quando existir Registro H020 correspondente

    Criação do parâmetro no arquivo SX7 – Gatilhos

    Campo

    F0M_BASICM

    Sequência

    001

    Cnt. Domínio

    F0M_VALICM

    Tipo

    P - Primário

    Regra

    (M->F0M_BASICM * (M->F0M_ALIQ/100))

    Campo

    F0M_MVA

    Sequência

    001

    Cnt. Domínio

    F0M_BASICM

    Tipo

    P - Primário

    Regra

    ((M->F0M_VALCMD*(1 + M->F0M_MVA))/M->F0M_QUANT)

    Campo

    F0M_VALICM

    Sequência

    001

    Cnt. Domínio

    F0M_TOTICM

    Tipo

    P - Primário

    Regra

    (M->F0M_VALICM * M->F0M_QUANT)

03. PROCEDIMENTO PARA IMPORTAÇÃO E SPED ICMS IPI

As regras disponíveis serão as:

  •  Média Ponderada da Base de ICMS ST;
  •  Custo Médio com MVA;
  •  Preço + seguro + frete – IPI;
  •  Valor definido através de legislação específica;
  •  Média Ponderada da Base ICMS ST Recolhido Anteriormente.

As informações a serem processadas por produto são:

  •  CST de ICMS:
    • B1_ORIGEM+B1_CLASFIS
    • FT_CLASFIS através de combinação Regra + Pergunta (Detalha por CST) selecionada pelo usuário (Desta forma o Registro H020 será gerado no arquivo do SPEDFISCAL EFD ICMS/IPI separado por CST do Documento).
  •  Base de Cálculo do ICMS = Obtido através da regra selecionada pelo usuário
  •  Valor do ICMS = Obtido através da regra selecionada pelo usuário

Definição das regras

A base de cálculo será calculada em função da regra selecionada pelo usuário, porém a alíquota interna será gerada da mesma forma em todas as regras, considerando alíquota informada no cadastro de produto B1_PICM, ou então a do parâmetro MV_ICMPAD caso o campo B1_PICM estiver zerado. 

Média Ponderada da Base de ICMS ST

Esta regra basicamente irá fazer a média ponderada da base de cálculo do ICMS ST das últimas aquisições do produto processado, considerando a quantidade em estoque, ou seja, se houver 100 unidades do produto em estoque, então deverão ser consideradas tantas notas fiscais necessárias para compor a quantidade de 100 unidades, e então fazer a média ponderada:
Base de cálculo unitária = Somatório da Base de Cálculo ICMS ST / Quantidade em estoque

Caso a Pergunta Detalha por CST esteja selecionada com a Opção "Sim", a Base de Cálculo Unitária irá considerar de forma proporcional o somatório da Base de Cálculo ICMS ST por CST do Produto contido no Documento de Entrada.

Custo Médio com MVA

Nesta regra o cálculo será feito considerando o valor do custo médio já calculado pelo estoque, devendo somente aplicar o MVA. Então ficará da seguinte maneira:
Base de cálculo unitária = Valor do Custo Médio * (1 + (MVA do produto / 100) )
Lembrando que o MVA poderá ser informado nos cadastros de Produto, Exceção Fiscal e UFxUF, porém não conseguimos obter o MVA destes cadastros, por exemplo se o MVA for definido na Exceção Fiscal, não conseguiremos posicionar na linha correta somente com código de produto, não podemos utilizar MVA gravados na nota, pois é o valor utilizado na época, pode ter sido alterado, além do cenário da exclusão do ST, os cadastros não terão mais o MVA preenchido. Por este motivo para esta regra de cálculo o usuário deverá informar manualmente o valor do MVA vigente após o processamento do do inventario.

Preço + seguro + frete – IPI

Já para esta regra, a base de cálculo será obtida pelo somatório do valor do preço + seguro + frete – IPI das últimas aquisições do produto. As notas de aquisições a serem consideradas deverão ser as mais recentes, e as notas deverão ser suficientes para compor a quantidade informada em estoque, ou seja, se houver 100 unidades do produto em estoque, então deverão ser consideradas tantas notas fiscais necessárias para compor a quantidade de 100 unidades, e então fazer a média ponderada, já que a base de cálculo é unitária.
Base de Cálculo unitária = (Somatório do preço de aquisição + seguro + frete – IPI) / Quantidade em estoque

Caso a Pergunta Detalha por CST esteja selecionada com a Opção "Sim", a Base de Cálculo Unitária irá considerar de forma proporcional o somatório do Preço de aquisição + seguro + frete - IPI por CST do Produto contido no Documento de Entrada.

Valor definido através de legislação específica

Esta regra será aplicada para as situações onde a base de cálculo unitária deverá ser definida através de valores publicados na legislação que trata deste produto no regime de ST, que podem ser diversas legislações de diversos produtos variando ainda por Estado, além de poderem ser alteradas, ficando assim inviável realizar o mapeamento destas informações no sistema. Por este motivo, quando selecionada esta regra, a rotina irá preencher somente o CST de ICMS e alíquota interna do produto, ficando por conta do usuário informar o valor da base de cálculo unitária da legislação específica.

Média ponderada da base de ICMS ST rec. anteriormente 

...

  1. Propriedade

    Alterar

    Cons. Padrão


    Grupo de campos



    CJR – Detalhes operações pgto elet

    Campo

    CJR_FILIAL

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Filial

    Descrição

    Filial do Sistema

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos

    033 - Tamanho da Filial

    Campo

    CJR_MANAUT

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    60

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Manu/Auto

    Descrição

    Manual / Automático      

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Campo

    CJR_ITEM

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    4

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Item

    Descrição

    Item

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Campo

    CJR_TPMOV

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    1

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Tipo Mov.   

    Descrição

    Tipo Movimento           

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções

    E=Entrada;S=Saída

    Val. Sistema

    Pertence("ES")

    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Campo

    CJR_DOC

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    9

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Doc. Fiscal   

    Descrição

    Número Documento Fiscal        

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos018

    Campo

    CJR_SERIE

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    3

    Decimal

    0

    Formato

    !!!

    Título

    Série NF       

    Descrição

    Série do Documento Fiscal

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos094

    Campo

    CJR_FILORI

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Formato


    Título

    Filial Orig      

    Descrição

    Filial Origem FIN        

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos033

    Campo

    CJR_PREFIX

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    3

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Prefixo         

    Descrição

    Prefixo FIN  

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos

    Campo

    CJR_NUMTIT

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    9

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Título      

    Descrição

    Número do título FIN     

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos018

    Campo

    CJR_PARCEL

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    1

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Parcela

    Descrição

    Parcela do Título FIN    

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos011

    Campo

    CJR_TIPO

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    3

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Tipo Título 

    Descrição

    Tipo do título FIN       

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos

    Campo

    CJR_RECPAG

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    1

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Rec/Pag     

    Descrição

    Recebimento ou Pagamento 

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos

    Campo

    CJR_CLIFOR

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    6

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Cli/For Tít  

    Descrição

    Código Cliente/Fornecedor

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos001

    Campo

    CJR_LOJA

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Loja Tit    

    Descrição

    Loja Cliente/Fornecedor  

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos002

    Campo

    CJR_VALOR

    Tipo

    Numérico

    Tamanho

    16

    Decimal

    2

    Formato

    @E 9,999,999,999,999.99                      

    Título

    Vlr.Movim.  

    Descrição

    Valor do movimento financ

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos

    Campo

    CJR_VLRICM

    Tipo

    Numérico

    Tamanho

    14

    Decimal

    2

    Formato

    @E 99,999,999,999.99   

    Título

    Vl Tot ICMS 

    Descrição

    Valor total bruto icms   

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos

    Campo

    CJR_VLRISS

    Tipo

    Numérico

    Tamanho

    14

    Decimal

    2

    Formato

    @E 99,999,999,999.99   

    Título

    Vl Tot ISS   

    Descrição

    Valor total bruto ISS    

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos

    Campo

    CJR_VLROUT

    Tipo

    Numérico

    Tamanho

    14

    Decimal

    2

    Formato

    @E 99,999,999,999.99   

    Título

    Vl Tot Out  

    Descrição

    Valor total outros       

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos

    Campo

    CJR_EMISSA

    Tipo

    Data

    Tamanho

    8

    Decimal

    0

    Formato

      

    Título

    Dt. Emissão

    Descrição

    Data Emissão Titulo

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos

    Campo

    CJR_BAIXA

    Tipo

    Data

    Tamanho

    8

    Decimal

    0

    Formato


    Título

    Dt. Baixa   

    Descrição

    Data de Baixa Titulo           

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos

    Campo

    CJR_FORMA

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    6

    Decimal

    0

    Formato


    Título

    Forma Pgto   

    Descrição

    Forma de Pagamento            

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos


    CJS – Forma de pagamento por regime

    Campo

    CJS_FILIAL

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Formato


    Título

    Filial         

    Descrição

    Filial                  

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos033

    Campo

    CJS_FORMA 

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    6

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Forma Pgto  

    Descrição

    Forma de Pagamento       

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Consulta Padrão

    24-Formas de Pagamento

    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos

    Campo

    CJS_REGIME 

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    1

    Decimal

    0

    Formato


    Título

    Regime      

    Descrição

    Regime            

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções

    1=Caixa;2=Competência

    Val. Sistema

    Pertence(" 12")

    Consulta Padrão


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos



    Aviso
    titleImportante!

    Para criação dos campos e das perguntas, em clientes que operam nas releases 12.1.2210 ou anteriores, será necessária a execução do compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial (SDFBRA.txt).

    Esta correção será disponibilizada na Expedição contínua a partir de   e o pacote poderá ser acessado através dos links disponibilizados na documentação Pacotes de Atualização - Fiscal.

    Informações sobre a Expedição contínua acessar: http://tdn.totvs.com/x/H4uCEw.
    Informações sobre o compatibilizador UPDDISTR acessar: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR.

04. CADASTRO - FORMA DE PAGAMENTO POR REGIME

Este cadastro está localizado conforme abaixo:

Image Added

Só poderá ser informado um tipo de regime por forma de pagamento por filial.

Exemplo: Quando cadastrar uma forma de pagamento BOL por regime competência e no mesmo período de importação dos movimentos do financeiro o titulo tiver baixa, ele será importando por competência conforme cadastro, não sendo possível incluir outro regime para a forma de pagamento BOL.


Abaixo tela de inclusão dos dados:

Image Added

Existem apenas dois campos:

  •  Forma Pgto

Informe a forma de pagamento dos títulos do financeiro. O meio de pagamento não é discriminado no layout do registro 1601, porém influenciará se o regime de apuração a ser considerado será Competência ou Caixa.

A forma de pagamento utilizada aqui é cadastrada via configurador SIGACFG pela rotina CFGX016 tabela 24.

  •  Regime

Informe o regime de apuração Caixa ou Competencia. Cabe a cada UF determinar o regime de apuração das formas de pagamento, conforme consta no o material “Perguntas Frequentes v7.3”:

“Cada meio de pagamento pode ter um regime de apuração diferente e a regra depende de cada Unidade Federativa (UF). Por exemplo, uma UF pode determinar que, para o boleto, o valor deve ser apurado conforme a data de emissão e a outra UF pode determinar que seja apurado pela data do pagamento.O componente irá considerar o regime de apuração que estiver parametrizado, sendo determinado pelo consumidor do componente.”


Aviso
iconfalse
titleImportante

Este cadastro é mandatório para que sejam importados os títulos do componente do financeiro.

As definições de regime por forma de pagamento devem ser feitos conforme regas de apuração de cada estado do contribuinte e não devem ser alterados após importação para que não haja sobreposição de regas de tipo regime. Caso seja necessário alterar a forma de pagamento por regime é necessário apagar todas importações do periodo e importar novamente.

Havendo necessidade de alterar o regime da forma de pagamento só é possível efetuando a exclusão de todas importações realizadas, pois este procedimento afetas a forma de geração dos valores do registro 1601 no arquivo SPED FISCAL. Assim também para a exclusão da forma de pagamento, só é possível sem títulos importados. 

Neste cadastro quando informado para uma forma de pagamento o regime caixa, será importado do financeiro também títulos do módulo SIGALOJA baixados conforme período informado. Estes títulos do SIGALOJA, serão gerados com o campo 'Tipo Patici' igual a cliente, pois neste caso dos títulos do SIGALOJA o cliente é a administradora do pagamento.

05. DETALHAMENTO SOBRE INCLUSÃO E IMPORTAÇÃO

Inclusão manual:

Abaixo encontra-se uma explicação sobre cada campo, em relação a inclusão do registro de operação de pagamento eletrônico:


Image Added


  •  Período

Informe o período no formato MM/AAAA. Este período será utilizado no filtro do arquivo do SPED FISCAL.

  •  Tipo Partici

Informe o tipo de participante

1=Fornecedor

2=Cliente

3=Banco

  •  Cod Particip

Campo contendo a chave composta do código do participante. No caso de cliente e fornecedor será representado pelo código+loja.

Este campo resultará na informação do campo 02 do registro 1601. Lembrando que neste caso ainda será adicionado o prefixo e/ou sufixo ao código.

  •  Cli/Forn

Código do Cliente ou Código do Fornecedor

  • Codigo loja

Código da loja do Cliente ou do Fornecedor

  •  Banco

Código do banco

  • Agência

Código da agência bancária

  • Conta Banco

Número da conta bancária

  • Desc Part

Descrição do participante (Campo virtual meramente informativo)

  •  Cod Intermed

Código do cadastro de intermediadores, rotina FATA760, tabela A1U.

Este campo resultará na informação do campo 03 do registro 1601. Lembrando que neste caso ainda será adicionado o prefixo e/ou sufixo ao código.

  • Desc Interm

Descrição do intermediador (Campo virtual meramente informativo)

  • Vl Tot ICMS

Valor total bruto das vendas e/ou prestações de serviços no campo de incidência do ICMS, incluindo operações com imunidade do imposto.

Este campo resultará na informação do campo 04 do registro 1601

  • Vl Tot ISS

Valor total bruto das prestações de serviços no campo de incidência do ISS

Este campo resultará na informação do campo 05 do registro 1601

  • Vl Tot Out

Valor total de operações deduzido dos valores dos campos Vl Tot ICMS e Vl Tot ISS.

Este campo resultará na informação do campo 06 do registro 1601


Informações
titleObservações

As informações do grid(parte de baixo) não são inseridas manualmente. Será exibido informações contendo detalhes das notas fiscais e/ou títulos financeiros relacionados a importação de valores do financeiro.


Facilitador, Processar valores baixados do financeiro.

Na opção Outras Ações ou na parte superior esquerda da tela, foi disponibilizada uma rotina 'Processar valores do financeiro' facilitadora para importar os registros que estão no financeiro. 

Image Added

Os parâmetros para filtrar os títulos do financeiro são os seguinites: 

  • Data de ?

Informe a data inicial do intervalo de datas de baixa, para que se obtenha o resultado desejado.

  • Data até ?

Informe a data final do intervalo de datas de baixa, para que se obtenha o resultado desejado.

  • Filtra por data ? (Baixa, Disponibilidade)

Define se será filtrado os títulos pela data de Baixa do título ou pela data de dispobilidade do valor do título.  Ao selecionar Disponibilidade, as datas informadas no primeiro e segundo parâmetro será utilizada para filtrar a data da disponibilidade.

  • Do Seleciona Filiais? (Sim, Nao)

Quando informado a opção Sim, selecione as filiais em que deseja importar os titulos baixados do financeiro.

  • Do banco?

Selecione o código inicial do intervalo de código dos bancos que se deseja considerar. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.

  • Até o banco?

Selecione o código final do intervalo de código dos bancos que se deseja considerar. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.

  • Do Cliente ?

Selecione o código inicial do intervalo de códigos de clientes a serem consideradas na importação. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes.

  • Até o Cliente ?

Selecione o código final do intervalo de códigos de clientes a serem consideradas na importação. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes.

  • Da Loja do Cliente?

Informe o código inicial do intervalo de loja dos Clientes a serem considerados na importação.

  • Até a Loja do Cliente?

Informe o código final do intervalo de loja dos Clientes a serem considerados na importação.

  • Do prefixo?

Informe o código inicial do intervalo de prefixos e serem considerados

  • Até o prefixo?

Informe o código final do intervalo de prefixos e serem considerados

  • Considerar tipos?

Informe os tipos de títulos que deseja considerar, seprados por um ; (ponto-e-virgula) e 3 caracteres cada.

Exemplo: Se deseja considerar apenas os títulos tipo DP e NF, informe neste campo DP ;NF

  • Não considerar tipos?

Informe os tipos de títulos que não se deseja consierar (separados por ponto-e-virgula).

Cada tipo deve ter 3 posições.

Exemplo: Se deseja-se considerar todos os títulos, exceto os títulos tipo DP e NF, informe neste campo DP ;NF

  • Sobr. lançamentos manuais? (Sim, Não)

Indica se a importação irá sobrepor os lançamentos manuais efetuados, caso encontre a mesma chave de lançamento: Periodo + Tipo de participante + Código do participante.

Sim - Sobrescreve

Não - Não sobrescreve, ignorando o valor encontrado na busca dos valores do financeiro.

Informações
titleInformações

Lançamentos manuais são aqueles que foram incluídos diretamente pela rotina FISA312. Ou seja, quando não possui detalhamento na grid (parte de baixo) da tela de preenchimento.


Regras

O valor transportado para as colunas Vl Tot ICMS (CJQ_TOTVS), Vl Tot ISS (CJQ_TOTISS) e Vl Tot Out (CJQ_TOTOUT) será o valor da movimentação bancária cruzada com a nota fiscal. Conforme regras:

  • Será considerado no campo Vl Tot ICMS, ou valor de ICMS: Títulos com notas fiscais contendo valores nos campos FT_VALICM, FT_ISENICM e FT_OUTRICM
  • Será considerado no campo Vl Tot ISS, ou valor de ISS: Títulos com notas fiscais contendo valores nos campos FT_VALICM, FT_ISENICM, FT_OUTRICM e FT_TIPO='S'
  • Será considerado no campo Vl Tot Out, ou valor outros: Títulos que não se enquadraram nas opções anteriores.


Aviso
titleImportante

1) A chave do registro é Período + Tipo de Participante + Código de participante + Intermediador, ou seja, não é permitido alterações nesta chave e também não é permitido a inclusão desta chave repetida. Caso necessite alterar a chave, será necessário excluir e incluir uma outra chave.

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2) O campo Cod. Intermed será alimentado automaticamente com valores contidos nas notas fiscais;

3) As informações da grid são somente informativas, não sendo possível alteração/inclusão ou exclusão.

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Ela é apresentada sempre que o registro for uma importação através do facilitador.

4) Os valores dos campos Vl Tot ICMS (CJQ_TOTVS), Vl Tot ISS (CJQ_TOTISS) e Vl Tot Out (CJQ_TOTOUT) são alteráveis, mesmo para os registros importados.

5) Títulos baixados que não são localizados notas fiscais, ou seja, títulos diferentes da emissão do documento fiscal, o valor será levando para o campos Vl Tot Out (CJQ_TOTOUT), consequentemente campo 06 TOT_OUTROS do registro 1601.

6) Sempre será apresentado o banco vinculado ao movimento financeiro, quando os títulos não forem oriundos do módulo SIGALOJA, ou seja, caso a movimentação financeira não possua um cadastro de banco, agência e conta vinculados não será apresentada na importação.

7) Títulos importados do financeiro com origem SIGALOJA, terão como o participante o códido de cliente, pois toda venda do loja é realizada por meio do cadastro de Administradoras Financeiras LOJA070.

8) Ao processar o facilitador através da data da baixa e depois processar através da data da disponibilidade, caso o título possua datas distintas para estes campos, ele será apresentado nas duas datas, portanto é aconselhável que utilize somente uma das opções para todo o processamento, sem ficar alternando.

9) Na importação de titulos do financeiro é imprecidivel que o tipo de pagamento esteje cadastrado na rotina 'Forma de pagamento por regime', pois neste cadastro é informado o tipo de pagamento e seu regime (Caixa ou Competência).

Aviso
titleUtilização de bancos

São consideradas as seguintes regras ao utilizar um registro do tipo banco:

A imagem abaixo demostra o preenchimento de um registro do tipo Banco.

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Para que este registro seja considerado no 1601 do SPED FISCAL é necessário que ele(Banco - SA6) possua um vinculo de cadastro de cliente ou fornecedor. 

As imagens abaixo demonstram o preenchimento do código do fornecedor ou código do cliente no cadastro de bancos.

Image Added Image Added

Este vinculo é necessário para a apresentação das informações do participante no registro 0150 do SPED FISCAL.

Se o código do fornecedor + loja e o código do cliente + loja, forem ambos informados no cadastro do banco (SA6) será considerado somente o código do fornecedor. 


Exemplo:

Informado o seguinte registro na rotina FISA312(CJQ):

Tipo participante: 3 - Banco

Banco: 001

Agência: 00001

Conta: 0000000001

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No cadastro do banco foi vinculado:

Fornecedor: PR0001

Loja: 01

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Ao gerar o SPED FISCAL, o campo 02 (COD_PART_IP ) do registro 1601 será preenchido com o código do fornecedor+loja e consequentemente os dados do registro 0150 serão do cadastro do fornecedor (SA2).

Imagem do registro 1601.

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Imagem do respectivo registro 0150 do participante.

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Ponto de atenção:

Caso tenha um registro informado para um fornecedor que também está vinculado a um banco. Os valores informados serão somados no registro 1601.

Exemplo:

1) Foi cadastrado um registro do tipo fornecedor para o código PR0001 loja 01

Valor Total ICMS: R$100,00

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2) Foi cadastrado um registro do tipo banco para o código: 001 agência: 00001 conta: 0000000001 e este banco está vinculado o fornecedor: PR0001 loja: 01

Valor Total ICMS: R$ 45,00

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No cadastro do banco foi vinculado:

Fornecedor: PR0001

Loja: 01

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3) Ao gerar o SPED FISCAL, o registro 1601 será informado para o participante PR0001 01, com o valor total de ICMS de 145,00.

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Grid de detalhamento (somente para titulos importados do financeiro via opção 'Processar valores do financeiro')

Nesta grid é apresentado as informações básicas para localizar a Nota fiscal ou o título financeiro que foi considerado na importação.

  • Item

Número sequencial, somente como contador de registros encontrados

  • Tipo Mov.

Tipo de movimento, Entrada ou Saída

  • Doc. Fiscal

Número do documento fiscal, vinculado ao título.

  • Série NF

Sério do documento fiscal, vinculado ao título.

  • Filial Orig

Filial origem da movimentação financeira.

  • Prefixo

Prefixo do título financeiro.

  • Título

Número do título financeiro.

  • Parcela

Número da parcela do título.

  • Tipo Título

Tipo de título financeiro.

  • Rec/Pag

Indicação do título a receber.

  • Cli/For Tit

Cliente do título.

  • Loja Tit

Loja do cliente do título.

  • Vlr. Movim.

Valor da movimentação do título.

  • Vl Tot ICMS

Valor totalizador de ICMS baseado nas regras explicadas neste documento.

  • Vl Tot ISS

Valor totalizador de ISS baseado nas regras explicadas neste documento.

  • Vl Tot Out

Valor totalizador de outros baseado nas regras explicadas neste documento.

  • Dt. Emissao

Data de emissão do título Financeiro.

  • Dt. Baixa

Data de baixa do título financeiro.

  • Forma Pgto

Forma de pagamento que o título foi baixado no financeiro.


06. SPED ICMS IPI


Geração do Registro 1601

Ao utilizar esta rotina, os dados serão levados para o registro 1601 do SPED FISCAL, para isso basta informar sim na Wizard - Reg 1600(2021)/1601(2022) – Pagtos Eletrônicos? - Indica se são gerados registros 1600 até 31/12/2021 |1601 a partir de janeiro de 2022. 

É importante ressaltar que dados cadastrados nesta rotina por regime competencia e caixa fora dó módulo SIGALOJA e títulos regime caixa do SIGALOJA serão apresentados o registro 1601. Os títulos do regime competência do SIGAOJA serão carregados no momento de geração do SPED FISCAL. Havendo registros na tabela CJQ (Opções com instrumentos de pagamentos eletrônicos) para um mesmo participante e um mesmo período em que houverem dados provenientes do módulo SIGALOJA, os valores serão somados ao mesmo participante, contendo assim os valores de competência e caixa, além de dados informados via ponto de entrada SPED1601.

Aviso
titleImportante

Mais detalhes sobre o o registro consulte a documentação do SPED FISCAL.

Também consulte a opção de geração através do ponto de entrada SPED1601.


Para a geração do registro 1601 é necessário que a opção Reg 1600(2021)/1601(2022)-Pgtos Eletrônicos? esteja com SIM.

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1) Caso a opção Gera Registros de ECF esteja com NÃO. 

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Será gerado os registros do 1601 considerando o cadastro da tabela CJQ somando com os valores enviados no ponto de entrada SPED1601 (caso exista no repositório).

2) Caso a opção Gera Registros de ECF esteja com SIM. 

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Será gerado os registros do 1601 considerando o cadastro da tabela CJQ, será adicionado os registros do loja regime competência que não foram informados na tabela CQJ e serão somados com os valores enviados no ponto de entrada SPED1601 (caso exista no repositório).




07. FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601

Consulte nossas FAQ's disponíveis:


08. CONFIGURAÇÃO MODULO FINANCEIRO - Registro 1601

Documentações relacionados ao cenário financeiro para importação de movimentos do financeiro:


09. DEMAIS INFORMAÇÕES

Aviso
titleImportante

Esta regra considera apenas produtos cujo classificação fiscal de estoque (B1_CLASFIS) seja 60 - Recolhido anteriormente

Relatório com Listagem dos valores calculados

Este relatório irá buscar as informações da nova tabela com a movimentação gerada a partir da rotina de que calcula as informações de ICMS

Geração do Registro H020

Atualmente o registro H020 é gerado com o valor do custo médio, gerado pelo inventario, considerando também a opção de alteração de tributação no complemento do produto o B5_ALTTRIB. Porém com esta implementação, teremos mais de uma forma de geração.
A primeira delas será através de ponto de entrada, o SPEDH020, onde o usuário irá retornar todos os valores do H020. A segunda forma é verificar se existe informação gravada para o produto e data de fechamento de estoque, se houver, então H020 deverá ser gerado com informações já processadas pela nova rotina. Se não houver ponto de entrada e nem informações na nova tabela, então deverá processar como sempre fez com o custo médio. Lembrando que a data de fechamento do estoque informada no SPED Fiscal deverá ser a mesma data informada no processamento da nota rotina.

Da demonstração dos créditos ou débitos mediante alteração da tributação

Quando um determinado produto é excluído do regime de ST, trata-se de hipótese de crédito para o contribuinte, pois as saídas destes produtos serão agora tributadas, porém ele não tomou crédito quando comprou a mercadoria, já que estava prevista no regime ST, então para compensar o contribuinte ele terá direito aos créditos destes produtos levantados no estoque.

...

Na nesta implementação, os seguintes estados estavam vinculados: ES, AM, SC, RS, SP e MS.

  •  O Estado do ES orienta lançar os valores diretamente na apuração de ICMS com código de ajuste, através de ajuste de apuração, que já é possível hoje.
  •  Porém solicita que no registro H010, campo 09 seja gerado com a seguinte expressão: "Levantamento de estoque para efeitos do art. 1.198 do RICMS/ES”. Avaliar para que o campo 09 do H010 seja gerado com esta expressão.
  • Para que esta informação seja preenchida no registro H020 deve ser alterado parâmetro MV_TXTH020
  •  O Estado de AM também orienta lançar os valores em 4 parcelas através de ajuste diretamente na apuração do ICMS com código de ajuste, que já é contemplado.
  •  O Estado de RS deverá ser lançado em 4 parcelas, através de ajuste de documento fiscal no registro C197, que também é contemplado, porém tem dois detalhes, o primeiro é que o valor não deverá constar no registro C100/C190, o segundo é que deverá ter a expressão do número da parcela no campo 03 do registro C197, como por exemplo: “Parcela 1”.
  • Descrição do campo 3 do registro C197 deve ser utilizado campo Obs.Lanc.Fis (CDA_IFCOMP) = Informações da tabela CCE
  •  O Estado de São Paulo irá tratar através de ajuste diretamente na apuração de ICMS com código de ajuste, que já é tratado hoje.
  •  O Estado de Mato Grosso do Sul orienta o lançamento através de ajuste diretamente na apuração, com código de ajuste. Porém pede que no registro E111 tenha a expressão “Encerramento do RST/Mercadoria em estoque em 31/12/2015/ICMS-Entrada”.
  • Apos selecionar código de ajuste da apuração de ICMS é possível alterar descrição do código que será exibido no registro E111
     
  •  Já para o Estado de Santa Catarina, o artigo que trata sobre a alteração de tributação orienta como proceder para obter os valores, diretamente no regulamento do ICMS, porém não possui orientações específicas de como proceder no SPED Fiscal. Certamente o valor será lançado através na apuração de ICMS como os demais Estados.

 

Documento sobre ponto de entrada SPEDH020

PE - SPEDH020 - SPEDFISCAL - Registro H020

Passos para a geração H020 via FISA116.

Verificar se para os produtos movimentados o campo "Alter. Trib" (B5_ALTTRIB) no Complemento de Produto esta preenchido (deve estar = 1) ou produto deve estar cadastrado na rotina de motivo de inventario (FISA120) com mesma data de fechamento de estoque informada na rotina F0M.

Caso campos de Unidade (F0M_UM) ou conta contábil (F0M_CONTA) estejam em branco, no processamento do SPED FISCAL será considerado conteúdo cadastrado no produto (SB1).

Aviso
titleImportante

Para atender uma legislação específica do estado do Rio Grande do Sul - RS (IN 45/98,), onde é necessário gerar mais de 1 H020 para o mesmo H010 agrupando as informações de acordo com o Código de Situação Tributária - CST. Há a possibilidade de processar a rotina FISA116 para agrupar por CST através do Pergunte "Separa por CST do Documento - 2 = Sim", dessa forma será gerado o H020 de acordo com Produto + CST.

Esse mesmo tratamento é possível ser gerado através do PE SPEDH020.

Processar inventario.

Ao selecionar opção de processar inventario será processado inventario através da função SPDBlocH que retornará o estoque com base na data de fechamento informada .

Gerar o SPED Fiscal.

Para que os dados contidos na tabela F0M sejam consideradas no arquivo SPED FISCAL devem seguir as seguintes regras:

  • Data de fechamento do Inv. deve estar igual a data informada na rotina FISA116.
  • Motivo Inventário: Diferente de 01

...

titleImportante

Quando for necessário informa mais de um fechamento de inventario deve ser utiliza rotina de motivo de inventario (FISA120)

SPDFIS - Motivo de Inventário Bloco H

Incluído ponto de entrada SPEDALTH para processamento do registro H010 SPED FISCAL.

Através desde ponto de entrada é possível enviar tabela temporária que será processada pela rotina SPED FISCAL e Composição do registro H020 (FISA116) sem que seja processado Estoque.

...