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Através deste processo o usuário poderá regerar a contabilização do lançamentoslançamento, poderá ser utilizada se alterar a forma de contabilização de determinado evento contábil Evento Contábill ou ainda se os lançamentos foram incluídos sem contabilização, e agora deseja contabiliza-los
Neste processo é apresentado um filtro onde o usuário poderá definir como sua contabilizãção contabilização será regerada, são eles:

  • Por status do lançamento

...

  • Somente os lançamentos que estiverem com o campo "Contábil" marcado. É necessário possuir o Código do Evento Contábil l informado na tela de Integração Contábil do lançamento.
  • Por Natureza

...

  • Somente os lançamentos cuja natureza esteja integrada com a Contabilidade. Nesta opção, o sistema irá remontar a contabilização dos lançamentos utilizando o Código do Evento Contábil Default da Gestão Fiscal informado neste cadastro.

ObservaçãoImage AddedObservações:
 Somente serão remontadas a contabilização de Lançamentos fiscais Contábeis, que não estejam cancelados e que não tenham sido gerados pela rotina de estorno de Lançamentos Fiscais do Sistema de Gestão Fiscal, que pertençam a Períodos ao Período de Apuração com Status status aberto.
Caso a remontagem não seja executada com sucesso o sistema apresenta um Log de erros.

Ao Regerar Contabilização de Lançamentos ainda não contabilizados o sistema irá respeitar as seguintes informações:
Usa Lotes Fiscais Habilitado:
 O sistema estará preenchendo com o Lote Contábil associado ao Lote fiscalFiscal. Se o Lote Contábil do Lote Fiscal não se encontra preenchido, o sistema estará preenchendo com o Lote Contábil da Natureza de operação e em último caso o Lote do parâmetro contábil.
Usa Lotes Fiscais Desabilitado:
 O sistema estará preenchendo com o Lote Contábil selecionado na tela de Remontagem Contabilização. Se este não for preenchido, o sistema estará preenchendo com o Lote Contábil informado na natureza de operação e em último caso o Lote do parâmetro contábil.
Image AddedAtenção:
 Para a correta execução dos procedimentos acima é necessário o preenchimento do campo Código do Lote Contábil em Opções Ambiente | Parametros Parâmetros | TOTVS Gestão Fiscal | Integração | 03.05 - Integrações | 03.05.01 - Contábil.
Se o Lançamento já é contábil, ao regerar a contabilização o sistema preservará o Lote ContábilContábil, da inclusão do Lançamento Fiscal. Neste caso deve-se utilizar a opção Desfazer Contabilização para que a rotina Regerar Contabilização funcione corretamente.