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Desatualização Documentos – Pasta Seleção

Objetivo da tela:

Permitir inserir faixas de dados para filtrar as informações a serem consideradas na listagem a ser gerada. 

 


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Confirma

Quando acionado, apresenta a tela Verifica Permissão de Acesso, na qual é possível informar ou alterar o usuário responsável pela desatualização.

...

Nota
titleNota:

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Integração com Módulo de Importação x Cenário IFRIC 22

No momento da desatualização do Documento no Estoque, as informações referentes ao Documento (Número do Documento, Série, Emitente, Natureza de Operação), Data da Cotação no momento da Nacionalização e Valor da Cotação no momento da Nacionalização serão zeradas caso identificado que existam Antecipações Financeiras do Contas a Pagar vinculadas ao Embarque de Importação.


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição:

Data Transação

Inserir uma faixa de datas de transação para a seleção das notas fiscais que se deseja desatualizar.

Série

Inserir uma faixa de série de documentos para a seleção das notas fiscais que se deseja desatualizar.

Documento

Inserir uma faixa de números de documentos para a seleção das notas fiscais que se deseja desatualizar.

Emitente

Inserir uma faixa de códigos de emitente (fornecedor) cujas notas fiscais se deseja desatualizar.

Natureza

Inserir uma faixa de naturezas de operação para a seleção das notas fiscais que se deseja desatualizar.

Estabelecimento

Inserir uma faixa de códigos de estabelecimentos para a seleção das notas fiscais que se deseja desatualizar.

Data Atualização

Inserir uma faixa de datas de atualização das notas fiscais que se deseja desatualizar.

Usuário

Inserir uma faixa de usuários do recebimento cujas notas se deseja desatualizar.

Espécie Documento

Inserir uma faixa de espécies de documentos das notas fiscais que se deseja desatualizar.

As opções disponíveis são:

  • 20 – NFD;

  • 21 – NFE;

  • 22 – NFS;

  • 23 – NFT.

Desatualização Documentos - Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:

Permitir inserir os parâmetros a serem considerados para geração da listagem.


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição:

Desatualiza apenas OF

Quando assinalado, indica que as notas fiscais serão desatualizadas somente no módulo Obrigações Fiscais.

Desatualiza Contas a Pagar

Quando assinalado, indica que as notas fiscais serão desatualizadas no módulo Contas a Pagar.

Desatualiza Contas a Receber

Quando assinalado, indica que as movimentações geradas pelas notas fiscais de crédito e de antecipações serão eliminadas módulo Contas a Receber.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente é habilitado quando o EMS 2 estiver integrado com o módulo Contas a Receber do EMS5.

Os créditos ou antecipações somente são eliminadas quando ainda não movimentadas. Caso já tenham sido movimentadas, não será efetuado a desatualização do módulo Contas a Receber e é apresentado mensagens de erro na listagem, alertando para o fato que a desatualização deve ser feita manualmente.

Desatualiza Drawback

Quando assinalado, indica que todos os movimentos gerados pelos itens, da nota fiscal que está sendo desatualizada, serão desatualizados no módulo Drawback. Quando não assinalado, os movimentos gerados pelos itens da nota fiscal no módulo Drawback permanecerão vinculados ao ato concessório. Nesse caso, as movimentações deverão ser acertadas manualmente por intermédio da Ato Concessório (DK2000).

Desatualiza Nota Fiscal com data inferior ao custo padrão

Quando assinalado, indica que as notas fiscais que possuem data de transação inferior à data do custo padrão, serão desatualizadas.

Desatualiza Acabado na Produção

Quando assinalado, determina que todos os movimentos gerados pelos itens da nota fiscal para o depósitos de acabados na produção serão desatualizados.

Desatualiza WMS

Quando assinalado, indica que as notas fiscais serão desatualizadas no módulo WMS.

Desatualiza Itens com Saldo Negativo

Quando assinalado, indica que as notas fiscais dos itens que ficarão com saldo negativo no estoque, serão desatualizadas.

Desatualiza Nota Fiscal do Faturamento

Quando assinalado, indica que as notas fiscais de entrada que geraram notas fiscais no módulo Faturamento serão desatualizadas no Recebimento e canceladas no módulo de Faturamento.

Considerar Situação WMS Externo

Quando marcado, o sistema não irá permitir a desatualização do documentação caso o mesmo não tenha sido Inativado no WMS Externo. Para consultar se o documento foi Inativado, pode-se utilizar o Detalhes do Documento (RE0701a), campo "WMS Ext".

Informações
titleImportante:

Essa opção somente será apresentada caso a integração do ERP Datasul com o WMS Externo, esteja configurada no programa "Atualização Parâmetro Global" (CD0101). E tratar-se de uma base localizada no Brasil.

Preço de Custo

Assinalar uma das opções que define o tipo de custo considerado para as notas fiscais que serão desatualizadas.

As opções disponíveis são:

  • Base;

  • Médio;

  • Reposição;

  • Ult Entrada.

Motivo Cancelamento

Inserir o motivo do cancelamento do documento no Faturamento.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é habilitado quando assinalada a opção Desatualiza Nota Fiscal do Faturamento.

Essa informação poderá ser consultada posteriormente por intermédio do programa Consulta Notas Fiscais (FT0904), no campo Motivo cancelamento disponível na pasta Observ.

Desatualização Documentos – Pasta Digitação

Objetivo da tela:

Permitir inserir as informações dos documentos que serão considerados para a listagem a ser gerada.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


 Seleção por Documento:

Ação:Descrição:

Inserir

Com o acionamento deste botão, os campos Ser, Documento, Emit e Nat Oper serão habilitados para inserir os dados.

Alterar

Com o acionamento deste botão, os campos Ser, Documento, Emit e Nat Oper serão habilitados para alteração dos dados.

Retirar

Com o acionamento deste botão, os dados selecionados na tela serão eliminados.

Salvar

Com o acionamento deste botão, os documentos listados nesta tela serão armazenados para futura utilização.

Recuperar

Com o acionamento deste botão, os documentos armazenados serão recuperados, tornando-os aptos a alterá-los.


Principais Campos e Parâmetros: 

Campo:

Descrição:

Ser

Inserir o número de série da nota fiscal a ser considerada para a

listagem de conferência

desatualização dos documentos.

DocumentoInserir o número da nota fiscal a ser considerada para a
listagem de conferência dos
desatualização  dos documentos.
EmitInserir o código do emitente da nota fiscal a ser considerada para a
listagem de conferência
desatualização dos documentos.
Nat OperInserir o código da natureza de operação da nota fiscal a ser considerada para a desatualização dos documentos.


Seleção por Chave de Acesso:

Ação:Descrição:

Inserir

Com o acionamento deste botão, o campo chave de acesso será habilitado para inserir os dados.

Alterar

Com o acionamento deste botão, o campo chave de acesso será habilitado para alteração dos dados.

Retirar

Com o acionamento deste botão, os dados selecionados na tela serão eliminados.

Salvar

Com o acionamento deste botão, os documentos listados nesta tela serão armazenados para

a listagem de conferência dos documentos.

futura utilização.

Recuperar

Com o acionamento deste botão, os documentos armazenados serão recuperados, tornando-os aptos a alterá-los.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Chave de Acesso

Inserir o código da chave de acesso da nota fiscal a ser considerada para a desatualização dos documentos.

Informações
titleImportante:

A opção de Seleção por Chave de Acesso será apresentada quando tratar-se de uma base localizada no Brasil.

Desatualização Documentos – Pasta Impressão

Objetivo da tela:

Permitir estabelecer o destino e a forma de execução do relatório. Ver detalhes no conceito Pasta Impressão.

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Conteúdos Relacionados:

Desatualização das Notas Fiscais no Módulo Contas a Pagar

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