Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA086Anular Órdenes de Pago
03
09/12/2024
País:México
Ticket:21429316
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-24748


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando el anticipo pagado a un Proveedor (PA) es mayor al valor total de las Facturas que el Proveedor emitió por sus servicios, este realiza una devolución del valor sobrante, sin embargo, en el sistema no hay forma de registrar estas devoluciones. Por Ejemplo:

    1. El Cliente transfiere 100,000.00 como anticipo a su Proveedor, para esto se registra un PA.
    2. El Proveedor emite una Factura por 90,000.00 y otra por 6,800.00,
    3. El Cliente compensa el PA con las Facturas de Entrada, dejando un saldo de 3,200.00 en el PA.
    4. El Proveedor devuelve los 3200.00 restantes del anticipo (PA) mediante una transferencia, pero en el sistema no es posible devolver el saldo parcial ya que el PA se encuentra compensado parcialmente.


03. SOLUCIÓN

En la rutina de Anulación de Orden de Pago (FINA086) se realizan las siguientes modificaciones:

    • En la función que Indica la cancelación de un Pago Anticipado (F086ActSEK), se asigna el parámetro lCancel, si el parámetro lCancel = .T. el PA será marcado como anulado (EK_CANCEL = ST), si el parámetro lCancel = .F.  será revertida la anulación (EK_CANCEL = NF).
    • En la función que realiza la Cancelación de la Orden de Pago (Cancela), se asigna una condición que valida si la Orden de Pago contiene relación con Pagos Anticipados (PA), de ser verdadero, se accede a la función que Indica la cancelación de un Pago Anticipado (F086ActSEK), si el PA se encuentra anulado (EK_CANCEL = ST) será revertida la anulación (EK_CANCEL = NF).
    • En la función que Procesa la afectación de tablas SEK, SE2, SE5 y FK’s (fn086Grv), se asigna el parámetro lCancel = .T.  a la función que Indica la cancelación de un Pago Anticipado (F086ActSEK). 

    • En la función que Crea un browse para las bajas de los Pagos Anticipados (fn086Mark), se asigna el formato (Picture) del campo Ts Moneda 1 (M2_MOEDA1), al campo donde es visualizada la Tasa.

    • En la función que Actualiza el valor total del Pago Anticipado (F086ActPA) se elimina la ejecución de la función AtuSalBco() para que no se sume dos veces el valor de la baja en el saldo del banco, cuando el parámetro MV_ESTORDP es igual a “N” y el Movimiento de Baja “DEV” (F7G_SIGLA) esté configurado el campo Mov. Bancario (F7G_MOVBCO) igual a “S”.


      Informações

      La presente solución aplican aplica para los países México, Perú y Colombia.

...

Totvs custom tabs box
tabsPre condiciones,Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  • Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-24748.
  • Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
  • En el módulo Financiero Compras (SIGACOM):
    • Rutina Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), registrar un Producto.
    • Rutina Actualizaciones | Archivos | Proveedor (MATA020), registrar un Proveedor.
    • Rutina Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada y Salida (MATA080), configurar un Tipo de Entrada.
    • Rutina Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), registrar dos Facturas de Entrada para el mismo Proveedor
      • Factura 01 con valor de 90,000.00
      • Factura 02 con valor de 6,800.00
  • En el módulo Financiero (SIGAFIN):
    • Rutina Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), Registrar un Banco.
    • Asignar Saldo al Banco.Generar una Factura de Salida Rutina Actualizaciones | Archivos | Movimientos Bancarios (FINA100), registrar un movimiento Cobrar por 150,000.00Generar un Recibo y cobrar los 150, 000.00 utilizando el Banco configurado
    • Rutina Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
      • Registrar un Pago Anticipado (PA) con valor superior al valor total de las Facturas generada de Entrada generadas previamente.
        • Utilizar el Proveedor generado previamente.
        • Asignar un valor de 100,000.00
        • Pagar con Debito Débito Inmediato.
        • Utilizar el tipo de título TF.
        • Utilizar el Banco generado previamente.
        • Dar clic en el botón Grabar.
        • El saldo del Banco cambia a 50,000.00
    • Rutina Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A)
      • Registrar una Orden de Pago para compensar el valor de las Facturas con el saldo del PA generado previamente. 
        • Marcar los registros de las Facturas generadas previamente.
        • Marcar el registro del PA generado previamente.
        • Dar clic en el botón "Pago Automático".
        • Modificar el valor a aplicar del Pago Anticipado, al monto de las FacturaFacturas.
          • Facturas 96,800.00
          • PA 100,000.00 cambiar a 96,800.00
        • Dar clic en el botón Grabar.
        • El PA queda con un saldo de 3,200.00 y con estatus de "Dado de baja parcialmente".
    • Rutina Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar (FINC050)
      • Seleccionar y consultar el PA generado previamente.
        • Estatus igual a "Anticipo con Saldo"
        • Movimiento de Baja con valor de 96,800.00
        • Saldo de 3,200.00
      • Seleccionar y consultar la Factura 01 generada previamente.
        • Estatus igual a "Título dado de Baja"
        • Movimiento de Baja con valor de 90,000.00
        • Saldo de 0.00
      • Seleccionar y consultar la Factura 02 generada previamente.
        • Estatus igual a "Título dado de Baja"
        • Movimiento de Baja con valor de 6,800.00
        • Saldo de 0.00


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Devolución parcial del Pago Anticipado (PA)

  • En el módulo Financiero(SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086)
  • Informar los parámetros necesarios para visualizar los títulos correspondientes.
  • Seleccionar el Pago Anticipado (PA) generado en las precondiciones.
    • Al seleccionar el título PA se abre el formulario para la anulación de anticipo, automáticamente el campo Valor es llenado con el saldo de 3,200.00.

  • Asignar el Banco generado en las precondiciones.

    Image Removed


    Image Added

  • Confirmar la anulación del PA
  •  Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070)
  • Validar que el valor anulado en el PA sea regresado al Banco.
    • El saldo del Banco cambia a 53,200.00
  •  Ir al menú Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar (FINC050)
    • Seleccionar y consultar el PA anulado previamente y validar lo siguiente:
      • Estatus igual a "Título dado de Baja"
      • Movimiento de Baja con valor de 96,800.00
      • Saldo de 0.00

Nota

Para revertir el saldo total o parcial del PA, es necesario anular las Ordenes Órdenes de Pago relacionadas, de esta forma, el PA cambiará su estatus a “Disponible Disponible para anulación”anulación.


Anular Orden de Pago 

  • En el módulo Financiero(SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086)
  • Informar los parámetros necesarios para visualizar los títulos correspondientes.
  • Seleccionar la Orden de Pago generada en las precondiciones.
  • Confirmar la anulación de la Orden de Pago.

  •  Ir al menú Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar (FINC050)
    • Seleccionar y consultar el PA anulado previamente y validar lo siguiente:
      • Estatus igual a "Anticipo con Saldo"
      • Movimiento Anulado del pago de 96,800.00
      • Saldo de 96,800.00
    • Seleccionar y consultar la Factura 01 generada previamente y validar lo siguiente.
      • Estatus igual a "Título Pendiente"
      • Movimiento Anulado del pago de 90,000.00
      • Saldo de 90,000.00
    • Seleccionar y consultar la Factura 02 generada previamente y validar lo siguiente.
      • Estatus igual a "Título Pendiente"
      • Movimiento Anulado del pago de 6,800.00
      • Saldo de 6,800.00


Devolución total del Pago Anticipado (PA)

  • En el módulo Financiero(SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086)
  • Informar los parámetros necesarios para visualizar los títulos correspondientes.
  • Ubicar el Pago Anticipado (PA) generado en las precondiciones.
  • Validar que el Pago Anticipado (PA) contenga el estatus de "Disponible para anulación
  • Seleccionar el Pago Anticipado (PA). 
    • Al seleccionar el título PA se abre el formulario para la anulación de anticipo, automáticamente el campo Valor es llenado con el saldo de 96,800.00
      Image Removed
      Image Added

    • Asignar el Banco generado en las precondiciones.
  • Confirmar la anulación del PA.

  •  Ir Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070)
  • Validar que el valor anulado en el PA sea regresado al Banco.
    • El saldo del Banco cambia a 150,000.00
  •  Ir al menú Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar (FINC050)
    • Seleccionar y consultar el PA anulado previamente y validar lo siguiente:
      • Estatus igual a "Título dado de Baja"
      • Movimiento Anulado del pago de 96,800.00
      • Saldo de 0.00


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.2210 con garantía extendida o superior.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

...