01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||
Función: |
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País: | México | ||||||
Ticket: | 21429316 | ||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-24748 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Cuando el anticipo pagado a un Proveedor (PA) es mayor al valor total de las Facturas que el Proveedor emitió por sus servicios, este realiza una devolución del valor sobrante, sin embargo, en el sistema no hay forma de registrar estas devoluciones. Por Ejemplo:
- El Cliente transfiere 100,000.00 como anticipo a su Proveedor, para esto se registra un PA.
- El Proveedor emite una Factura por 90,000.00 y otra por 6,800.00,
- El Cliente compensa el PA con las Facturas de Entrada, dejando un saldo de 3,200.00 en el PA.
- El Proveedor devuelve los 3200.00 restantes del anticipo (PA) mediante una transferencia, pero en el sistema no es posible devolver el saldo parcial ya que el PA se encuentra compensado parcialmente.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Anulación de Orden de Pago (FINA086) se realizan las siguientes modificaciones:
- En la función que Indica la cancelación de un Pago Anticipado (F086ActSEK), se asigna el parámetro lCancel, si el parámetro lCancel = .T. el PA será marcado como anulado (EK_CANCEL = T), si el parámetro lCancel = .F. será revertida la anulación (EK_CANCEL = F).
- En la función que realiza la Cancelación de la Orden de Pago (Cancela), se asigna una condición que valida si la Orden de Pago contiene relación con Pagos Anticipados (PA), de ser verdadero, se accede a la función que Indica la cancelación de un Pago Anticipado (F086ActSEK), si el PA se encuentra anulado (EK_CANCEL = T) será revertida la anulación (EK_CANCEL = F).
En la función que Procesa la afectación de tablas SEK, SE2, SE5 y FK’s (fn086Grv), se asigna el parámetro lCancel = .T. a la función que Indica la cancelación de un Pago Anticipado (F086ActSEK).
En la función que Crea un browse para las bajas de los Pagos Anticipados (fn086Mark), se asigna el formato (Picture) del campo Ts Moneda 1 (M2_MOEDA1), al campo donde es visualizada la Tasa.
En la función que Actualiza el valor total del Pago Anticipado (F086ActPA) se elimina la ejecución de la función AtuSalBco() para que no se sume dos veces el valor de la baja en el saldo del banco, cuando el parámetro MV_ESTORDP es igual a “N” y el Movimiento de Baja “DEV” (F7G_SIGLA) esté configurado el campo Mov. Bancario (F7G_MOVBCO) igual a “S”.
La presente solución aplica para los países México, Perú y Colombia.
- Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-24748.
- Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
- En el módulo Compras (SIGACOM):
- Rutina Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), registrar un Producto.
- Rutina Actualizaciones | Archivos | Proveedor (MATA020), registrar un Proveedor.
- Rutina Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada y Salida (MATA080), configurar un Tipo de Entrada.
- Rutina Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), registrar dos Facturas de Entrada para el mismo Proveedor
- Factura 01 con valor de 90,000.00
- Factura 02 con valor de 6,800.00
- En el módulo Financiero (SIGAFIN):
- Rutina Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), Registrar un Banco.
- Rutina Actualizaciones | Archivos | Movimientos Bancarios (FINA100), registrar un movimiento Cobrar por 150,000.00, utilizando el Banco configurado.
- Rutina Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
- Registrar un Pago Anticipado (PA) con valor superior al valor total de las Facturas de Entrada generadas previamente.
- Utilizar el Proveedor generado previamente.
- Asignar un valor de 100,000.00
- Pagar con Débito Inmediato.
- Utilizar el tipo de título TF.
- Utilizar el Banco generado previamente.
- Dar clic en el botón Grabar.
- El saldo del Banco cambia a 50,000.00
- Registrar un Pago Anticipado (PA) con valor superior al valor total de las Facturas de Entrada generadas previamente.
- Rutina Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A)
- Registrar una Orden de Pago para compensar el valor de las Facturas con el saldo del PA generado previamente.
- Marcar los registros de las Facturas generadas previamente.
- Marcar el registro del PA generado previamente.
- Dar clic en el botón "Pago Automático".
- Modificar el valor a aplicar del Pago Anticipado, al monto de las Facturas.
- Facturas 96,800.00
- PA 100,000.00 cambiar a 96,800.00
- Dar clic en el botón Grabar.
- El PA queda con un saldo de 3,200.00 y con estatus de "Dado de baja parcialmente".
- Registrar una Orden de Pago para compensar el valor de las Facturas con el saldo del PA generado previamente.
- Rutina Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar (FINC050)
- Seleccionar y consultar el PA generado previamente.
- Estatus igual a "Anticipo con Saldo"
- Movimiento de Baja con valor de 96,800.00
- Saldo de 3,200.00
- Seleccionar y consultar la Factura 01 generada previamente.
- Estatus igual a "Título dado de Baja"
- Movimiento de Baja con valor de 90,000.00
- Saldo de 0.00
- Seleccionar y consultar la Factura 02 generada previamente.
- Estatus igual a "Título dado de Baja"
- Movimiento de Baja con valor de 6,800.00
- Saldo de 0.00
- Seleccionar y consultar el PA generado previamente.
Devolución parcial del Pago Anticipado (PA)
- En el módulo Financiero(SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086)
- Informar los parámetros necesarios para visualizar los títulos correspondientes.
- Seleccionar el Pago Anticipado (PA) generado en las precondiciones.
Al seleccionar el título PA se abre el formulario para la anulación de anticipo, automáticamente el campo Valor es llenado con el saldo de 3,200.00.
- Asignar el Banco generado en las precondiciones.
- Confirmar la anulación del PA
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070)
- Validar que el valor anulado en el PA sea regresado al Banco.
- El saldo del Banco cambia a 53,200.00
- Ir al menú Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar (FINC050)
- Seleccionar y consultar el PA anulado previamente y validar lo siguiente:
- Estatus igual a "Título dado de Baja"
- Movimiento de Baja con valor de 96,800.00
- Saldo de 0.00
- Seleccionar y consultar el PA anulado previamente y validar lo siguiente:
Para revertir el saldo total o parcial del PA, es necesario anular las Órdenes de Pago relacionadas, de esta forma, el PA cambiará su estatus a “Disponible para anulación”.
Anular Orden de Pago
- En el módulo Financiero(SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086)
- Informar los parámetros necesarios para visualizar los títulos correspondientes.
- Seleccionar la Orden de Pago generada en las precondiciones.
- Confirmar la anulación de la Orden de Pago.
- Ir al menú Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar (FINC050)
- Seleccionar y consultar el PA anulado previamente y validar lo siguiente:
- Estatus igual a "Anticipo con Saldo"
- Movimiento Anulado del pago de 96,800.00
- Saldo de 96,800.00
- Seleccionar y consultar la Factura 01 generada previamente y validar lo siguiente.
- Estatus igual a "Título Pendiente"
- Movimiento Anulado del pago de 90,000.00
- Saldo de 90,000.00
- Seleccionar y consultar la Factura 02 generada previamente y validar lo siguiente.
- Estatus igual a "Título Pendiente"
- Movimiento Anulado del pago de 6,800.00
- Saldo de 6,800.00
- Seleccionar y consultar el PA anulado previamente y validar lo siguiente:
Devolución total del Pago Anticipado (PA)
- En el módulo Financiero(SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086)
- Informar los parámetros necesarios para visualizar los títulos correspondientes.
- Ubicar el Pago Anticipado (PA) generado en las precondiciones.
- Validar que el Pago Anticipado (PA) contenga el estatus de "Disponible para anulación"
- Seleccionar el Pago Anticipado (PA).
Al seleccionar el título PA se abre el formulario para la anulación de anticipo, automáticamente el campo Valor es llenado con el saldo de 96,800.00
- Asignar el Banco generado en las precondiciones.
- Confirmar la anulación del PA.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070)
- Validar que el valor anulado en el PA sea regresado al Banco.
- El saldo del Banco cambia a 150,000.00
- Ir al menú Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar (FINC050)
- Seleccionar y consultar el PA anulado previamente y validar lo siguiente:
- Estatus igual a "Título dado de Baja"
- Movimiento Anulado del pago de 96,800.00
- Saldo de 0.00
- Seleccionar y consultar el PA anulado previamente y validar lo siguiente:
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
La presente solución aplica para versión 12.1.2210 con garantía extendida o superior.¡IMPORTANTE!