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8)    Manutenção Tipos Vencimentos (VP0210P): definir os tipos de vencimentos que serão utilizados nos contratos, afim de identificar o dia de vencimento das cobranças dos contratos.

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Objetivo da tela: Realizar a geração das faturas de cobrança do contratante a partir das notas de serviço.

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Ação:

Descrição:

Geração

Possibilita a seleção do cliente e suas respectivas notas de serviço para a geração da fatura.

Estornar

Possibilita selecionar as faturas e estorná-las.

Saida

Sai da funcionalidade.


Botão Geração:
         


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Outras Ações/Ações Relacionadas: LISTAR NOTAS DO TIPO

...

Ação:

Descrição:

<Enter> Marca/Desmarca

Seleciona/marca a nota de serviço.

<F1> Gerar Fatura

Gerar as faturas a partir das notas selecionadas/marcadas na lista. Quando selecionada esta opção os seguintes dados serão solicitados:

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Campo:

Descrição

Empresa

Informar o código da empresa. O programa irá realizar o cálculo da data de vencimento da fatura segundo calendário comercial da empresa, estabelecimento e tipo de vencimento informados.

Estabelec.

Informar o código do estabelecimento. O programa irá realizar o cálculo da data de vencimento da fatura segundo calendário comercial da empresa, estabelecimento e tipo de vencimento informados.

Ano ref.

Informar o ano de referência para o qual a fatura será gerada.

Mês fatura

Informar o mês de referência para o qual a fatura será gerada.

Esp.titulo

Informar o código da espécie para qual a fatura será gerada.

Emissao

Informar a data de emissão que a fatura será gerada. Se a data informada for menor que a data de inicio dos movimentos cadastrada nos Parâmetros do Faturamento (FP0310A), o programa não permitirá a geração da fatura.

Vencimento

Informar o código do tipo de vencimento. O tipo de faturamento é cadastrado no programa “Manutenção Tipos de vencimentos” - VP0210P.

Dias

Informar o número de dias que, a partir do tipo de faturamento, será considerado no cálculo da data de vencimento. Por exemplo, se informado 10 dias, e o tipo de faturamento informado considerarcomo base de cálculo a data de emissão, então o sistema calculará como data de vencimento a data de emissão informada mais 10 dias.

Venc.

Data de vencimento, calculada pelo sistema para qual a fatura será gerada.

Vl.total

Valor total da fatura que será gerada. O sistema calcula automaticamente de acordo com os valores das notas selecionadas. A fatura só será efetivamente gerada se este valor atingir o valor mínimo indicado nos parâmetros do faturamento (FP0310A).

Nr.fatura

Número da fatura que será gerada.

<F4> Abandonar

Sai da funcionalidade.

<F9> Marcar Todos

Seleciona/marca todas as notas de serviço da lista.

<F10> Desmarcar Todos

Desmarca todas as notas de serviço da lista.


Botão Estorno:

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Outras Ações/Ações Relacionadas: Tipo Seleção

Ação:

Descrição:

01- Informar Contratante

Quando selecionada esta opção serão listadas apenas faturas do contratante a ser informado.

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Principais Campos:

Campo:

Descrição

Cliente

Informar o código do cliente/contratante das faturas a serem estornadas.

Nr.incricao

Número de inscrição do contratante informado.

Nome abrev

Nome abreviado do contratante informado.

Tipo Pessoa

Tipo de pessoa (F – física/P – jurídica) do contratante informado.

CGC/CPF

Número do CGC/CPF do contratante informado.

 Outras


Outras Ações/Ações Relacionadas: Exibir Faturas

Ação:

Descrição:

Todas

Lista todas as faturas do contratante informado.

Somente as estornadas no adm.

Quando selecionada

esta opção, a seguinte informação é solicitada:Image Removed

essa opção, apenas os títulos estornados no sistema administrativo referente ao do contratante informado serão visualizados na listagem e, portanto, não estarão disponíveis para estorno.

Não contabilizadas

Lista todas as faturas não contabilizadas do contratante informado.


Outras Ações/Ações Relacionadas: Parâmetros Estorno

Após selecionar o modo de exibição das faturas, será apresentada a tela de parâmetros do estorno:

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Ação:Descrição:
Cancelar/Estornar titulo no Contas a receber

Informar “Sim” se desejar que os títulos, criados a partir das faturas que serão estornadas, sejam cancelados/estornados no contas a receber.

Informar “Não” se desejar que os títulos, criados a partir das faturas que serão estornadas, não sejam cancelados/estornados no contas a receber.

Caso o usuário deseje estornar uma fatura a qual ainda não tenha sido integrada com o Contas a Receber (sem título gerado), a seleção desse campo é indiferente, apesar de ser obrigatória.

Obs: Caso seja selecionado a opção de exibição de faturas Somente as estornadas no adm.

Quando selecionada essa opção, apenas os títulos estornados no sistema administrativo referente ao do contratante informado serão visualizados na listagem e, portanto, não estarão disponíveis para estorno.

Não contabilizadas

Lista todas as faturas não contabilizadas do contratante informado. Quando selecionada esta opção, a seguinte informação é solicitada:

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Ação:

Descrição:

, a opção Cancelar/Estornar titulo no Contas a receber não estará disponível.

Informar “Sim”
Selecionar automaticamente faturas de desmembramento

Informar "Sim" se desejar que

os títulos, criados a partir das faturas, os quais ainda não tenham sido contabilizados, e serão estornados, sejam cancelados/estornados no Contas a receber.
Informar “Não” se desejar que os títulos, criados a partir das faturas, os quais ainda não tenham sido contabilizados, e que serão estornadas, não sejam cancelados/estornados no Contas a receber

as faturas que são de desmembramento e são relacionadas à alguma fatura que foi selecionada sejam selecionadas automaticamente.

Informar "Não" se desejar que as faturas que são de desmembramento e são relacionadas à alguma fatura que foi selecionada não sejam selecionadas automaticamente. Neste caso, as faturas de desmembramento selecionadas que possuem faturas relacionadas que não foram selecionadas não serão estornadas.

Estornar faturas com antecipacao vinculada

Informar "Sim" se desejar que as faturas que possuem antecipação vinculada sejam estornadas.

Informar "Não" se desejar que as faturas que possuem antecipação vinculada não sejam estornadas.

Devolucao Total - Outras Unidades

Informar "Sim" para confirmar que o estorno indica devolução total da fatura de outras unidades.

Informar "Não" para realizar o estorno normal da fatura.

02 – Informar seleção

Quando selecionada esta opção serão solicitados dados de seleção para consulta das faturas que serão listadas para estorno.

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Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Faturas: Todas

Serão listadas todas as faturas (normal, avulsa ou de outras unidades).

Faturas: Normal

Serão listadas apenas as faturas normais.

Faturas: Avulsa

Serão listadas apenas as faturas avulsas.

Faturas: Outras Unidades

Serão listadas apenas as faturas de outras unidades.

Cancelar/Estornar titulo no contas a receber

Informar “Sim” se, no momento do estorno da fatura, desejar que os títulos criados a partir das faturas que serão estornadas,

irão ser

sejam cancelados/estornados no contas a receber. Caso seja necessário efetuar o estorno/cancelamento de mais de 9999 faturas/títulos no mesmo mês, deverá ser utilizado o programa de Cancelamento/Estorno títulos ACR - FP0320D antes de efetuar o estorno das faturas.

Informar “Não” se, no momento do estorno da fatura, desejar que os títulos criados a partir das faturas que serão estornadas, não

deverão ser

sejam cancelados/estornados no contas a receber.

Selecionar automaticamente faturas de desmembramento

Informar "Sim" se desejar que as faturas que são de desmembramento e são relacionadas à alguma fatura que foi selecionada sejam selecionadas automaticamente.

Informar "Não" se desejar que as faturas que são de desmembramento e são relacionadas à alguma fatura que foi selecionada não sejam selecionadas automaticamente. Neste caso, as faturas de desmembramento selecionadas que possuem faturas relacionadas que não foram selecionadas não serão estornadas.

Estornar faturas com antecipacao vinculada

Informar "Sim" se desejar que as faturas que possuem antecipação vinculada sejam estornadas.

Informar "Não" se desejar que as faturas que possuem antecipação vinculada não sejam estornadas.

Devolucao Total - Outras Unidades

Informar "Sim" para confirmar que o estorno indica devolução total da fatura de outras unidades.

Informar "Não" para realizar o estorno normal da fatura.

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Principais Campos:

Campo:

Descrição

Modalidade Inicial e Final

Informar um intervalo de códigos de modalidades de contrato para selecionar as faturas a serem listadas.

Unidade Grupo Inicial e Final

Informar um intervalo de códigos de unidades de grupo de contratantes para selecionar as faturas a serem listadas.

Grupo Contr Inicial e Final

Informar um intervalo de códigos de grupos de contratantes para selecionar as faturas a serem listadas.

Complemento Inicial e Final

Informar um intervalo de códigos de complementos de contratantes para selecionar as faturas a serem listadas.

Contratante Inicial e Final

Informar um intervalo de códigos de contratantes para selecionar as faturas a serem listadas.

Insc Contrat Ori Inicial e Final

Informar um intervalo de números de inscrição de contratantes para selecionar as faturas a serem listadas.

Data Emissao Inicial e Final

Informar um intervalo de datas de emissão de faturas para selecionar as faturas a serem listadas.

Data Vencimento Inicial e Final

Informar um intervalo de datas de vencimento de faturas para selecionar as faturas a serem listadas.

Especie Fatura Inicial e Final

Informar um intervalo de espécies de faturas para selecionar as faturas a serem listadas.

Convenio Inicial e Final

Informar um intervalo de códigos de convênio de contratos para selecionar as faturas a serem listadas.

Numero Fatura Inicial e Final

Informar um intervalo de números de faturas para selecionar as faturas a serem listadas.

Titulo Inicial e Final

Informar um intervalo de números de títulos para selecionar as faturas a serem listadas.

Ano

Informar o ano das faturas a serem listadas.

Mes

Informar o mês das faturas a serem listadas.

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Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

<Enter> Marca/Desmarca

Seleciona/marca a fatura.

<F1> Estornar Fatura

Estorna as faturas selecionadas. Informe o motivo do estorno das faturas.

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<F4> Abandonar

Sai da funcionalidade.

<F9> Marcar Todos

Seleciona/marca todas as faturas da lista.

<F10> Desmarcar Todos

Desmarca todas as faturas da lista.

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