Índice
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outline | true |
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indent | 8.1.1 |
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exclude | .*ndice |
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style | none |
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Objetivo
O pedido é considerado peça fundamental de vendas é uma ferramenta essencial para o faturamento da empresa.Por ele podemos determinar as vendas e demanda de uma empresa, pois registra as operações comerciais de produtos e serviços. É o documento que expressa as necessidades do cliente, em produtos e/ou serviços, junto à empresa.
O pedido é uma confirmação da venda e quando há a necessidade de formalização das necessidades do cliente em relação ao que sua empresa pode lhe oferecer é o principal instrumento de efetivação deste atendimento.
Existem dois tipos de Pedido de Venda:
- N = Normal
- B = Beneficiamento (Usa fornecedor)
Ao enviar determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento em terceiros, o Sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades.
Para efetuar o controle de Poder de Terceiros é necessário que o Faturamento, Compras e Estoque/Custos estejam implantados.
Para Poder de Terceiros com movimentação de estoque, o Sistema faz uma movimentação de custos, dependendo da operação, ou seja:
- Para operações de terceiros, o custo é igual ao custo de entrada.
- Para operações em terceiros, o custo é a média ponderada.
O Sistema controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros.
Para poder de terceiros sem movimentação de estoque, o Sistema guarda o saldo líquido do produto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda pertence ao estoque da empresa.
O procedimento de preenchimento deve ser:
Possui um TES com poder terceiros = R (Remessa) ou D (Devolução de Remessa), conforme a necessidade do beneficiamento.
Quando a opção for igual a D (Devolução), se a Nota Fiscal de origem não for digitada ou selecionada pela tecla [F4] sobre o campo Quantidade no Pedido de Vendas, o Sistema exibe as notas fiscais de remessa que tem saldo a ser devolvido, em que deve ser selecionada a nota e pressionada a tecla [Enter].
Informações |
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Ao preencher os campos Taxa de Referência e Moeda de Referência é mantido um histórico da taxa de referência de câmbio, para os casos em que as faturas são emitidas em moeda local com referência ao dólar e faturas emitidas em dólares com referência à moeda local. Esta informação é utilizada nas rotinas Geração de Notas e Gerar Remitos. |
Definimos como específico os casos especiais de emissão de pedidos de venda, sendo eles:
a partir dele que uma venda é confirmada e por meio dele que se formalizam as relações com o cliente.
Informações |
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Ao preencher os campos Taxa de Referência e Moeda de Referência é mantido um histórico da taxa de referência de câmbio, para os casos em que as faturas são emitidas em moeda local com referência ao dólar e faturas emitidas em dólares com referência à moeda local. Esta informação é utilizada nas rotinas Geração de Notas e Gerar Remitos. |
Definimos como específico os casos especiais de emissão de pedidos de venda, sendo eles:
Pedido de Vendas - Austrália
Deck of Cards |
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Card |
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label | Imposto GST - Good and Services Tax |
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| Imposto GST - Good and Services Tax Ao emitir um documento de saída, o Sistema calcula automaticamente o valor do GST (Good and Services Tax) – Imposto de bens e serviços, pela alíquota previamente cadastrada na rotina Cadastro de Impostos (10% para produtos com GST e 0% para GST-free). O GST é o imposto aplicado para a maioria de bens e serviços na Austrália e o valor dele pode ser restituído para todas as partes de uma cadeia de suprimentos de produção exceto para o consumidor final. Além disso o GST é um imposto federal, sua alíquota será sempre 10% para produtos elegíveis ao GST e 0% para produtos GST-free. O cálculo de GST também ocorre quando a empresa é registrada/elegível para esse imposto ou quando tem um requerimento para ser registrada. Informações |
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| Nas faturas, o valor do imposto e o total da nota fiscal apresentam os decimais calculados pelo Sistema (considerando sempre duas casas decimais e o arredondamento para cima, a partir do número 5 na terceira casa decimal). Exemplos: 1,433 = 1,43 1,435 = 1,44 1,437 = 1,44 |
O valor do GST calculado é apresentado no campo Vlr.Imposto da pasta Impostos. Antes de gerar a fatura com GST calculado, é necessário: - Cadastrar um Produto com o imposto GST.
- Cadastrar um Cliente.
- Cadastrar o TES (código 501) e lançar um pedido de venda utilizando o TES.
Ao efetuar o lançamento do pedido de vendas o Sistema gera automaticamente o título a pagar. |
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Pedidos de Venda - Localizações Card |
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label | Envio Pedido de produto para beneficiamentoVendas |
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| Envio Pedido de produto para beneficiamentoAo enviar um produto para beneficiamento, devem ser executadas as seguintes tarefas: - Cadastre na estrutura, um código para beneficiamento.
- Emita a nota da matéria-prima referente à remessa para beneficiamento. Esta nota é gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota.
- Abre-se uma OP referente ao produto resultado do beneficiamento.
- Ao receber o material pela Nota Fiscal de Entrada, informe o código do produto do beneficiamento e o número da OP anterior. Assim é gerada a requisição do mesmo produto para a OP em referência.
Informações |
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| - Remessa na entrada é uma remessa de seu cliente: Utilize nota Tipo B e TES com R no campo Poder 3.
- Remessa na saída é uma remessa ao seu fornecedor: Utilize nota Tipo B e TES com R no campo Poder 3.
- Devolução na entrada é uma devolução de remessa já efetuada ao seu fornecedor: Utilize nota Tipo N e TES com D no campo Poder 3.
- Devolução na saída é uma devolução de remessa já efetuada pelo seu cliente: Utilize nota Tipo N e TES com D no campo Poder 3.
- Se o Cadastro de Produtos está com as informações referentes ao peso, quantidade por embalagem, peso da embalagem etc., os campos Peso Líquido e Peso Bruto podem ser preenchidos automaticamente, desde que sejam criados Gatilhos para estes campos (veja o tópico Gatilhos, no Configurador).
- Entre os campos Quantidade e Qtd. Liberada, o Sistema faz as consistências devidas e libera o pedido automaticamente, desde que não haja restrições de crédito do cliente e estoque do produto.
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Card |
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id | 2 |
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label | Consignação Mercantil |
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| Consignação MercantilNa consignação mercantil, o comerciante denominado consignante, remete mercadoria de sua propriedade para o consignatário, que, por sua conta e risco, promove a venda. Este tipo de contrato é muito utilizado no comércio de livros, pneus, veículos e em todas as outras situações onde o comerciante quer expor seus produtos à venda e, para tanto, utiliza-se da rede de distribuição de um ou mais consignatários sem que estes tenham que lançar mão de seu capital de giro para adquirir os produtos. Regra geral, no contrato de consignação é estabelecido um prazo para que o consignatário venda a mercadoria, após o que deve devolvê-la ao consignante. Em relação aos aspectos econômicos da operação, normalmente o consignatário é livre para vender a mercadoria pelo preço que melhor lhe convier, devendo, entretanto, respeitar o preço mínimo, previamente ajustado para o pagamento ao consignante. A principal característica do contrato de consignação mercantil está no fato de, não obstante haja a entrega física do bem ao consignatário, a mercadoria pode ser faturada contra o cliente ou contra um terceiro, quando o consignatário efetuar a venda da mercadoria a terceiros. Quando a venda é realizada pelo consignatário, automaticamente se aperfeiçoa a mesma operação entre ele e o consignante, segundo o preço anteriormente ajustado, ou contra o terceiro, caso optar por operação triangular. Para cadastrar um pedido para venda em esta modalidade: - Configure o pedido para gerar REMITO, isto é, configurado o campo Doc. a gerar.
- Configure o pedido para gerar REMITO de Consignação, pelo campo Tipo de Remito.
- Os TES utilizados para cada item do pedido devem ter as seguintes amarrações:
- O TES de envio (F4_TESENV) que controle remessa para poder de terceiros (campo Poder Terc. igual a R) é o TES utilizado para o Remito.
- O TES de envio deve ser amarrado a um TES de devolução (campo F4_TESDEV) que controla a devolução de poder de terceiros (campo Poder Terc. (F4_PODER3) igual a D).
Este é o TES utilizado para o remito de retorno simbólico automático (conforme documentação de faturamento de consignação), necessário para fazer a baixa de mercadoria em poder de terceiros no momento de faturar a mercadoria consignada. |
Card |
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id | 3 |
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label | Pedido para geração de nota fiscal de venda futura |
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| Geração de nota fiscal de venda futuraDiversas são as hipóteses que levam à prática desta modalidade de venda. A título de exemplo, podemos citar: - Quando o adquirente encomenda a fabricação de um equipamento e necessita dos documentos emitidos pelo vendedor para fins de obtenção de financiamentos;
- Para pagamento antecipado de qualquer bem a ser adquirido;
- Quando o adquirente necessita dos documentos emitidos pelo vendedor para fins de obtenção de financiamentos ou da carta de crédito para a exportação.
Em todas as hipóteses de faturamento antecipado não ocorre a entrega simultânea das mercadorias, sendo que pode, ou não, haver concomitante emissão de Nota Fiscal. A venda futura constitui-se na geração de dois documentos: Observe que, na geração desta nota, não deve haver atualização de estoque, uma vez que o o envio do produto é posterior, mas devem ser geradas as Duplicatas a Receber e calcular os impostos. Na finalização da emissão deste documento, o Sistema solicita o TES para gerar um novo pedido automaticamente e a partir deste é gerado o Remito que acompanha a mercadoria. Este TES deve atualizar estoques e não deve gerar duplicata. Informações |
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| Existe um Ponto de Entrada da geração da nota fiscal para que o TES possa ser escolhido automaticamente sem solicitar a intervenção do usuário. |
- Remito (acompanha a mercadoria).
Ao emitir este documento, o estoque deve ser atualizado. Para cadastrar um Pedido para Venda nesta modalidade: - O pedido deve ser configurado para gerar ENTREGA FUTURA, isto é configurado o campo Doc. a gerar.
- Os Tipos de Entrada e Saída (TES) utilizados para cada item do pedido, devem ter a seguinte configuração:
- Gerar duplicata;
- Não atualizar estoque;
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Deck of Cards |
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Pedido de Vendas - Austrália
Card |
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label | Imposto GST - Good and Services Tax |
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Imposto GST - Good and Services Tax
Ao emitir um documento de saída, o Sistema calcula automaticamente o valor do GST (Good and Services Tax) – Imposto de bens e serviços, através de alíquota previamente cadastrada na rotina Cadastro de Impostos (10% para produtos com GST e 0% para GST-free).
O GST é o imposto aplicado para a maioria de bens e serviços na Austrália. Este imposto pode ser restituído para todas as partes de uma cadeia de suprimentos de produção exceto para o consumidor final. GST é um imposto federal, sua alíquota será sempre 10% para produtos elegíveis ao GST e 0% para produtos GST-free.
O cálculo de GST também ocorre quando a empresa é registrada/elegível para esse imposto ou quando tem um requerimento para ser registrada.
Informações |
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Nas faturas, o valor do imposto e o total da nota fiscal apresentam os decimais que foram calculados pelo Sistema (considerando sempre duas casas decimais e o arredondamento para cima, a partir do número 5 na terceira casa decimal). Exemplos: 1,433 = 1,43 1,435 = 1,44 1,437 = 1,44 |
O valor do GST calculado é apresentado no campo Vlr.Imposto da pasta Impostos.
Antes de gerar a fatura com GST calculado, é necessário:
Cadastrar umProduto com o imposto GST.Cadastrar um Cliente.Cadastrar o TES (código 501).Lançar um pedido de venda utilizando o TES. Ao lançar um pedido de vendas o Sistema gera automaticamente o título a pagar. Card |
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Pedido de VendasQuando o valor da fatura for igual ou superior a U$1.000,00 (mil dólares) o receptor do documento deve ser identificado com o Nome e ABN (Australian Business Number) ou Nome e Endereço. Os dados inseridos por meio desta validação são gravados no Cadastro do Cliente em questão. |
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Pedido de Vendas - Colômbia Card |
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label | Pedido de Vendas - Colômbia |
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| Pedido de Vendas - ColômbiaO pedido de vendas é uma ferramenta essencial para o faturamento de uma empresa, pois registra as operações comerciais de produtos e serviços. É a partir dele que uma venda é confirmada e por meio dele que se formalizam as relações com o cliente. Atendendo à Legislação Colombiana, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco. Em Procedimentos, veja alguns exemplos de como incluir notas de crédito considerando o cálculo de IVA. O recurso também contempla o cálculo do ICA, que segue o mesmo padrão de raciocínio e o cálculo de Retenção de IVA. CASO 1: TES 501 - Para faturar um pedido de vendas calculando IVA, sem cálculo de AUI - Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.
- Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente, atente para o campo Tipo de Cliente, nesta etapa.
- Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.
- O Sistema apresenta a tela de parâmetros.
- Preencha-os conforme orientação do help de campo.
- Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.
- Clique em Incluir no browser.
- Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
- Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
- Informe a TES Padrão 501;
- Informe a Quantidade. Ex:1;
- Informe o valor unitário. Ex: R$100.000,00;
- Informe o frete (FOB). Ex: R$1.000,00;
- Informe o seguro. Ex: R$2.000,00;
- Informe as despesas. Ex: R$3.000,00.
10. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Informações |
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| Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, alíquota de 16% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 16.640,00). Total do Documento: 122.640,00. Total da Duplicata: 122.640,00. |
CASO 2: TES 502 - Pedido de Vendas calculando o IVA, sem cálculo de AUI 1. Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas: - Informe o TES Padrão 502;
- Informe a Quantidade. Ex:1;
- Informe o valor unitário. Ex: R$100.000,00;
- Informe o frete (FOB). Ex: R$1.000,00;
- Informe o seguro. Ex: R$2.000,00;
- Informe as despesas. Ex: R$3.000,00.
2. Confirme sua inclusão. Informações |
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| Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, alíquota de 1,60% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 1.664,00). Total do Documento: 107.664,00. Total da Duplicata: 107.664,00. |
CASO 3: TES 503 - Pedido de Vendas calculando o IVA, sem cálculo de AUI 1. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas: - Informe o TES Padrão 503;
- Informe a Quantidade. Ex:1;
- Informe o valor unitário. Ex: R$100.000,00;
- Informe o frete (FOB). Ex: R$1.000,00;
- Informe o seguro. Ex: R$2.000,00;
- Informe as despesas. Ex: R$3.000,00.
2. Confirme sua inclusão. Informações |
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| Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, alíquota de 5% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 5.200,00). Total do Documento: 111.200,00. Total da Duplicata: 111.200,00. |
CASO 4: TES 504 - Pedido de Vendas, calculando o IVA (com alíquota no produto), sem cálculo de AUI 1. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas: - Informe o TES Padrão 504;
- Informe a Quantidade. Ex:1;
- Informe o valor unitário. Ex: R$100.000,00;
- Informe o frete (FOB). Ex: R$1.000,00;
- Informe o seguro. Ex: R$2.000,00;
- Informe as despesas. Ex: R$3.000,00.
2. Confirme sua inclusão. Informações |
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| Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, alíquota de 10% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 10.400,00). Total do Documento: 116.400,00. Total da Duplicata: 116.400,00. |
- Para que o Sistema considere o valor como isento ou apenas não calculado, mesmo com cálculo de IVA e sem o cálculo de AUI, é necessário cadastrar um TES indicando a opção 3-Isento ou a opção 2-Não calculado, no campo Calcula IVA.
- O resultado será a fatura com dados de IVA (alíquota, base e valor total) igual à 0 (zero).
- Para que o Sistema realize o cálculo de IVA com alíquota definida no produto, sem cálculo de AUI, utilize o TES 501. O produto cadastrado deve receber a alíquota (EX: 1%) correspondente no campo Percentual IVA.
- O resultado será a fatura gerada com o IVA calculado, somado ao total do documento, armazenando a base de cálculo de R$104.000,00, Valor IVA R$ 1.040,00 e total do documento e duplicata: R$107.040,00.
- Para que o Sistema realize o cálculo de IVA e AUI calculados, somando apenas o IVA ao total do documento, utilize o TES 517.
- O resultado será base AUI: R$100.000,00, alíquota AUI R$10%, Valor AUI R$10.000,00, Base IVA de R$1.000,00, Alíquota IVA 10%, Valor IVA R$ 100,00 e total do documento e duplicata: R$106.100,00.
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Vendas Quando o valor da fatura for igual ou superior a U$1.000,00 (mil dólares) o receptor do documento deve ser identificado com o Nome e ABN (Australian Business Number) ou Nome e Endereço.Os dados inseridos por meio desta validação são gravados no Cadastro do Cliente em questão. |
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Pedido de Vendas - Colômbia
Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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Card |
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label | Pedido de Vendas - Colombia |
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| Atendendo à Legislação Colombiana, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco. Veja nos procedimentos a seguir, alguns exemplos de como incluir notas de crédito considerando o cálculo de IVA. O recurso também contempla o cálculo do ICA, que segue o mesmo padrão de raciocínio e o cálculo de Retenção de IVA. Importante: Para que o Sistema considere o valor como isento ou apenas não calculado, mesmo com cálculo de IVA e sem o cálculo de AUI, é necessário cadastrar um TES indicando a opção 3-Isento ou a opção 2-Não calculado, no campo Calcula IVA. O resultado é a fatura com dados de IVA (alíquota, base e valor total) igual à 0 (zero). Para que o Sistema realize o cálculo de IVA com alíquota definida no produto, sem cálculo de AUI, utilize o TES 501. O produto cadastrado deve receber a alíquota (EX: 1%) correspondente no campo Percentual IVA.
O resultado é a fatura gerada com o IVA calculado, somado ao total do documento, armazenando a base de cálculo de R$104.000,00, Valor IVA R$ 1.040,00 e total do documento e duplicata: R$107.040,00. O resultado é a base AUI: R$100.000,00, alíquota AUI R$10%, Valor AUI R$10.000,00, Base IVA de R$1.000,00, Alíquota IVA 10%, Valor IVA R$ 100,00 e total do documento e duplicata: R$106.100,00. |
Card |
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default | true |
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id | 2 |
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label | TES 501 - Faturamento de pedido de vendas, com cálculo de IVA, sem cálculo de AUI |
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| - Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.
- Agora acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente. Atente-se para o campo Tipo de Cliente, nesta etapa.
- Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda, pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.
- Na tela de parâmetros, preencha-os conforme orientação do help de campo.
- Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.
- Clique em Incluir no browser e na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
- Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.
- Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 501; Informe a quantidade 1; Informe o valor unitário R$ 100.000,00; Informe o frete (FOB) R$ 1.000,00; Informe o seguro R$ 2.000,00; Informe as despesas R$ 3.000,00. | Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, Alíquota de 16% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 16.640,00). Total do Documento: 122.640,00. Total da Duplicata: 122.640,00. |
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Card |
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default | true |
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id | 3 |
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label | TES 502 - Pedido de Vendas com cálculo de IVA, sem cálculo de AUI |
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| - Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 502; Informe a quantidade 1; Informe o valor unitário R$ 100.000,00; Informe o frete (FOB) R$ 1.000,00; Informe o seguro R$ 2.000,00; Informe as despesas R$ 3.000,00. | Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, Alíquota de 1,60% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 1.664,00). Total do Documento: 107.664,00. Total da Duplicata: 107.664,00.
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Card |
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default | true |
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id | 4 |
---|
label | TES 503 - Pedido de Vendas com cálculo de IVA, sem cálculo de AUI |
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| - Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.
Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 503; Informe a quantidade 1; Informe o valor unitário R$ 100.000,00; Informe o frete (FOB) R$ 1.000,00; Informe o seguro R$ 2.000,00; Informe as despesas R$ 3.000,00. | Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, Alíquota de 5% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 5.200,00). Total do Documento: 111.200,00. Total da Duplicata: 111.200,00
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Card |
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default | true |
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id | 5 |
---|
label | TES 504 - Pedido de vendas com cálculo do IVa (alíquota no produto), sem cálculo de AUI |
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| - Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 504; Informe a quantidade 1; Informe o valor unitário R$ 100.000,00; Informe o frete (FOB) R$ 1.000,00; Informe o seguro R$ 2.000,00; Informe as despesas R$ 3.000,00. | Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, Alíquota de 10% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 10.400,00). Total do Documento: 116.400,00. Total da Duplicata: 116.400,00. |
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Pedido de Vendas - Equador
Deck of Cards |
---|
effectDuration | 0.5 |
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---|
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Card |
---|
default | true |
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id | 1 |
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label | Imposto de Valor Agregado (IVA/IVC) |
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| Atendendo à Legislação do Equador, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco. O Sistema permite a inclusão de notas de crédito, considerando o cálculo de IVA. Conheça as regras do cálculo: - Base de Cálculo: Valor das Mercadorias ou Serviços - Descontos.
- Taxa: Alíquota informada no Cadastro de Produtos ou no Cadastro de Impostos Variáveis.
- IVA/IVC: Base de Cálculo x Taxa.
Informações |
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| Fretes, despesas e seguro na nota fiscal são lançados como itens/serviços em um documento separado. Neste novo documento é calculado o IVA ou IVC normalmente, seguindo as regras de cálculo. O valor do imposto e o total da nota fiscal contêm os decimais calculados pelo Sistema.
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Cadastre o produto no Cadastro de Produtos. - Caso queira realizar o cálculo, por meio de alíquota definida no produto, é necessário que o campo Perc. IVA, do Cadastro de Produtos, esteja preenchido e contenha a alíquota correspondente.
- Cadastre o cliente no Cadastro de Clientes.
- Registre um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema (verifique os códigos do IVA e IVC).
- Para que o IVA ou IVC sejam calculados como Isento, é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro[****]de TES, esteja preenchido com a opção 3.
- Para que o IVA ou IVC sejam calculados com Alíquota 0 (zero), é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro de[****]TES, esteja preenchido com a opção 4.
4. Informe a quantidade e o valor unitário, em seguida, gere o título a pagar; 5. Libere e fature o pedido. 6. O IVA e IVC são calculados e somados ao total do documento. |
Card |
---|
default | true |
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id | 2 |
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label | Retenção IVA |
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| - A base de cálculo da retenção do IVA é o valor do IVA, ou seja, primeiro calcule o IVA para posteriormente efetuar a retenção do mesmo.
- Para determinar se a retenção deve ocorrer, é necessário indicar corretamente o TES pré-cadastrado (Cadastro de TES - Retenção IVA).
- Em seguida acesse o Cadastro de Clientes e preencha o campo Agente Ret. com a opção 1.
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Card |
---|
default | true |
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id | 3 |
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label | Imposto por Consumo Especial - ICE/ICC |
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| O sistema permite gerar o Pedido de Vendas calculando ICE ou ICC com alíquota definida no produto. Os documentos de saída estão habilitados para o cálculo do Imposto por Consumo Especial (ICE), que se divide em: Na venda de uma mercadoria do grupo I (exemplo: cigarros), com alíquota do imposto de 150%. O cálculo para a forma de ICC consiste em aplicar a seguinte fórmula: Fórmula: Valor da mercadoria / 1 + (alíquota / 100) 1.000 / (1 + (150 / 100)) --> 1.000 / 2,50 O valor do ICE sempre é somado ao total do título no financeiro, que seguirá a condição de pagamento informada no Cadastro de TES, para definir o vencimento e o total de parcelas que o título terá. |
Card |
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default | true |
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id | 4 |
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label | Retenção - IR |
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| Observe como obter a alíquota para as faturas: No momento da inclusão dos itens da nota fiscal preencha o campo Concepto (Itens da Nota Fiscal de Saída). Por meio do campo País (Cadastro de Clientes) são apresentados, filtrados nesta busca, somente os conceptos que são genéricos e os conceptos do país definido no cadastro. Para isso é utilizado o índice 1 da tabela CCR procurando o Concepto + País. Ao escolher o registro da tabela CCR, a alíquota cadastrada é aquela utilizada para a retenção do imposto. Se não houver uma alíquota cadastrada, utilize a alíquota definida na tabela Impostos Variáveis (SFB). Se o TES tem o cálculo do IR (imposto RIR) o preenchimento do campo Concepto é obrigatório. Informações |
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| O campo Agente Ret. IR no Cadastro de Clientes é S. |
Exemplo: Mercadoria vendida: 800,00 Descontos: 10,00 Base de Cálculo da retenção: 790,00 Taxa: 2% Retenção de IR: 15,80 Total da Fatura: 790,00 Total da duplicata: 774,20 (para entrada) Total certificado de retenção: 15,80 * para saída o valor da duplicata é de 790,00 e os 15,80 serão baixados quando o cliente entregar o certificado de retenção. Informações |
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| Sobre frete, seguro e despesas acessórias, o valor da retenção é calculado isoladamente, ou seja, existe na tabela de retenções uma alíquota para cada item deste. Por regra equatoriana eles são lançados como itens / serviços na nota fiscal. |
Para parcelar a fatura, o valor da retenção pode ser deduzido da primeira parcela ou rateado em todas elas. Configure o campo Rateio Imp. Retido com: - Opção 1 - Dedução na primeira parcela;
- Opção 2 - Rateado em todas as parcelas.
Faturamento de pedido de vendas calculando retenção de IR.- Cadastre um produto qualquer (não há detalhes específicos para o cadastro deste produto);
- Cadastre um cliente e no campo Agente de Retenção indique S.
- Cadastre um concepto de retenção na Tabela Conceptos de Retenção (CCR), para o imposto RIR, informando o percentual na alíquota;
- Cadastre uma condição de pagamento;
- Cadastre uma natureza com o campo Rateio Imp. Retido habilitado com a opção 1 ou 2.
- Lance um pedido de vendas com o produto e fornecedor cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema,
- Informe a quantidade e o valor unitário;
- Libere e fature o pedido.
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Pedido de Vendas - Peru
Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
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id | samples |
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effectType | fade |
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|
Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | TES 501 PV calculando IGV sem cálculo de ISC |
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| TES 501 - Para faturar um pedido de vendas calculando IGV, sem cálculo de ISC Atendendo à Legislação Peruana, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a faturar. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente, atente para o campo Tipo de Cliente, nesta etapa. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para acessar os parâmetros da rotina. O Sistema apresenta a tela de parâmetros. Preencha-os conforme orientação do help de campo. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar. Clique em Incluir no browser. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente. Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 501; Informe a quantidade 1; Informe o valor unitário R$200,00; Informe o frete (FOB) R$10,00; Informe o seguro R$5,00; Informe as despesas R$20,00. | Fatura gerada com o IGV calculado, Alíquota de 19% (base de cálculo = 235,00 e imposto = 44,65), Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (279,65). O valor do IPM deve ser gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 235,00 e imposto = 4,70).
|
Informações |
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| Para que o Sistema considere o valor como isento, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 501, porém indicando a opção 2-Exonerado, no campo Calcula IGV. Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade. - O resultado é a fatura gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.
Para que o Sistema armazene o valor como não afetado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 501, porém indicando a opção 3-Não Afetado, no campo Calcula IGV. Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade. - O resultado será a fatura gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.
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Card |
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default | true |
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id | 2 |
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label | TES 503 PV calculando IGV, e cálculo de ISC |
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| TES 503 - Para faturar um pedido de vendas calculando IGV, com cálculo de ISC Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda, pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina. O Sistema apresenta a tela de parâmetros. Preencha-os conforme orientação do help de campo. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar. Clique em Incluir no browser. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente. Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o código TES 503; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$200,00; Informe o frete (FOB) R$10,00; Informe o seguro R$5,00; Informe as despesas R$20,00. | Fatura gerada com o ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e imposto = 11,75 -> calculados pela alíquota padrão cadastrada na SFB), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 246,75 e imposto = 46,88), Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (293,63). O valor do IPM é gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 246,75 e imposto = 4,94). |
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Card |
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default | true |
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id | 3 |
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label | TES 001 NFE com cálculo de IGV, sem cálculo de ISC |
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| TES 001 - Lançamento de Nota Fiscal de Entrada com cálculo de IGV, sem cálculo de ISC Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina. O Sistema apresenta a tela de parâmetros. Preencha-os conforme orientação do help de campo. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar. Clique em Incluir no browser. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o código TES 001; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$200,00; Informe o frete (FOB) R$10,00; Informe o seguro R$5,00; Informe as despesas R$20,00. | Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 235,00 e imposto = 44,65), Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (279,65). Também é gerado o valor do IPM nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 235,00 e imposto = 4,70). |
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Card |
---|
default | true |
---|
id | 4 |
---|
label | TES 003 NFE calculando IGV, com cálculo de ISC |
---|
| TES 003 - Lançamento de Nota Fiscal de Entrada calculando o IGV, com cálculo de ISC Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina. O Sistema apresenta a tela de parâmetros. Preencha-os conforme orientação do help de campo. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar Clique em Incluir no browser. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas. Confirme sua inclusão e em seguida, lance um documento de entrada, vinculado ao pedido cadastrado.
Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o código TES 003; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$200,00; Informe o frete (FOB) R$10,00; Informe o seguro R$5,00; Informe as despesas R$20,00. | Fatura gerada com o ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e imposto = 11,75 calculados pela alíquota padrão cadastrada na SFB), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 246,75 e imposto = 46,88), Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (293,63). Também gera o valor do IPM nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 246,75 e imposto = 4,94). |
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Faturamento de Pedido de Vendas - Percepção
Veja a seguir como o Sistema possibilita a geração de fatura, a partir do Pedido de Vendas, com as variações de percepção das operação, envolvidas no cálculo do Imposto Geral de Vendas (IGV).
Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
---|
history | false |
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id | samples |
---|
effectType | fade |
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|
Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Percepção TES 507 calculando IGV sem cálculo de ISC |
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| TES 507 - Pedido de vendas calculando IGV e percepção de IGV, sem cálculo de ISC
1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N. 2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV. Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%). 3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção. 4. Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente. 5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário. 6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 511; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$1.000,00. | Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), Percepção calculada (base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 23,80), Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.213,18) |
|
Card |
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default | true |
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id | 2 |
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label | Percepção TES 508 calculando IGV com cálculo de ISC |
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| TES 508 - Pedido de vendas calculando IGV e percepção de IGV, com cálculo de ISC 1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N. 2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV. Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%). 3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção. 4. Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente. 5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário. 6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Exemplo | Resultado do exemplo |
---|
Informe o TES Padrão 508; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$1.000,00. | Fatura gerada com o ISC calculado com a 5% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 50,00), Percepção calculada (base de cálculo = 1.249,50 e imposto = 24,99), Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.274,49). |
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Card |
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default | true |
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id | 3 |
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label | Percepção TES 507 sem cálculo de IGV. Cliente não é agente de percepção |
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| TES 507 - Pedido de vendas com configurações para cálculo de percepção de IGV no TES e no produto, mas não calcular a percepção de IGV, pelo fato de o cliente não ser agente de percepção
1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = S. 2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV. Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%). 3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção. 4. Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente. 5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário. 6. Confirme a inclusão e em seguida fature o pedido. Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 508; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$1.000,00. | Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), Somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00). |
|
Card |
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default | true |
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id | 4 |
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label | Percepção TES 507 com cálculo de IGV. Empresa é agente de retenção |
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| TES 507 - Pedido de vendas, com configurações para cálculo de percepção de IGV no TES e no produto, mas não calcula a percepção de IGV, pelo fato de a empresa (SIGAMAT) ser agente de retenção
1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = S. 2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV. Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%). 3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção. 4. Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente. 5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário. 6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Exemplo | Resultado do exemplo |
---|
Informe o TES Padrão 507; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$1.000,00. | Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), Somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00). |
|
Card |
---|
default | true |
---|
id | 5 |
---|
label | Percepção TES 507 com cálculo de IGV, sem cálculo de ISC. Produtos com alíquotas distintas |
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| TES 507 - Pedido de vendas, calculando IGV e percepção de IGV, com produtos com alíquotas distintas, sem cálculo de ISC 1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N. 2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV. Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%). 3. Informe em outro NCM o percentual para cálculo da percepção do IGV. - Exemplo: 2201.10.00.11 (água mineral, a 1%).
4. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção. 5. Cadastre mais um produto que tenha um NCM com o percentual de percepção, diferente do produto anterior. 6. Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente. 7. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário: 8. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 507; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$1.000,00. | Duas faturas geradas, ambas com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), Percepção calculada (em um documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 23,80, e No outro documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 11,90), Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (em um documento, 1.213,18, e no outro 1.201,90). |
|
|
Faturamento de Pedido de Vendas - Detração
Veja a seguir como o Sistema possibilita a geração de fatura, a partir do Pedido de Vendas, com as variações das operação de detração, envolvidas no cálculo do Imposto Geral de Vendas (IGV)
Deck of Cards |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
history | false |
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id | samples |
---|
effectType | fade |
---|
|
Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Detração - TES 511 com cálculo de IGV, sem cálculo de ISC |
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| TES 511 - Pedido de vendas calculando IGV e detração de IGV, sem cálculo de ISC Veja a seguir como o Sistema possibilita a geração de fatura, a partir do Pedido de Vendas, com as variações das operação de detração, envolvidas no cálculo do Imposto Geral de Vendas (IGV). 1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N. 2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV. Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%). 3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração. 4. Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no campo Agente. 5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário. 6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Exemplo | Resultado do exemplo |
---|
Informe o TES Padrão 511; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$1.000,00; | Fatura gerada com o |
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Deck of Cards |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
history | false |
---|
id | samples |
---|
effectType | fade |
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Pedido de Vendas - Equador
Card |
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id | 4 |
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label | Pedido de Vendas - Equador |
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Pedido de vendas
O Pedido de Vendas é uma ferramenta essencial para o faturamento de uma empresa, pois registra as operações comerciais de produtos e serviços. É a partir dele que uma venda é confirmada e por meio dele que se formalizam as relações com o cliente.
Atendendo à Legislação do Equador, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco.
Imposto de Valor Agregado (IVA)/(IVC)
O Sistema permite a inclusão de notas de crédito, considerando o cálculo de IVA. Conheça as regras do cálculo:
Base de Cálculo: Valor das Mercadorias ou Serviços - Descontos.
Taxa: Alíquota informada no Cadastro de Produtos ou no Cadastro de Impostos Variáveis.
IVA/IVC: Base de Cálculo x Taxa.
Informações |
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Fretes, despesas e seguro na nota fiscal serão lançados como itens/serviços em um documento separado. Neste novo documento será calculado o IVA ou IVC normalmente, seguindo as regras de cálculo. O valor do imposto e o total da nota fiscal conterão os decimais calculados pelo Sistema.
|
- Cadastre o produto no Cadastro de Produtos.
Informações |
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|
Caso queira realizar o cálculo, por meio de alíquota definida no produto, é necessário que o campo Perc. IVA, do Cadastro de Produtos, esteja preenchido e contenha a alíquota correspondente. |
2. Cadastre o cliente no Cadastro de Clientes.
3. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema (verifique os códigos do IVA e IVC).
Informações |
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Para que o IVA ou IVC sejam calculados como Isento, é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro[****]de TES, esteja preenchido com a opção 3. Para que o IVA ou IVC sejam calculados com Alíquota 0 (zero), é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro de[****]TES, esteja preenchido com a opção 4. |
4. Informe a quantidade e o valor unitário. Em seguida, gere o título a pagar;
5. Libere e fature o pedido. O IVA e IVC devem ser calculados e somados ao total do documento.
Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se notas de Notas de débito ou crédito (Faturamento)ouNotas de débito ou crédito (Compras), dependendo do caso. Estas notas de débito ou crédito serão utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido
Card |
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id | 4 |
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label | Retenção IVA - Equador |
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Retenção IVA - EquadorA base de cálculo da retenção do IVA é o valor do IVA. Ou seja, primeiro deve ser calculado o IVA para posteriormente se efetuar a retenção do mesmo. Para determinar se a retenção deve ocorrer, é necessário indicar corretamente o TES pré-cadastrado (Cadastro de TES - Retenção IVA). Em seguida: 1. Acesse o Cadastro de Clientes. 2. Preencha o campo Agente Ret. com a opção 1. |
Card |
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Imposto por Consumo Especial - ICE
Por meio desta rotina é possível gerar Pedido de Vendas calculando ICE ou ICC com alíquota definida no produto.
Imposto por Consumo Especial (ICE/ ICC)
Os documentos de saída estão habilitados para o cálculo do Imposto por Consumo Especial (ICE), que se divide em:
- ICE Destacado (ICE)
- ICE Incluído (ICC)
Na venda de uma mercadoria do grupo I (exemplo: cigarros), com alíquota do imposto de 150%. O cálculo para a forma de ICC consiste em aplicar a seguinte fórmula:
Fórmula: Valor da mercadoria / 1 + (alíquota / 100)
1.000 / (1 + (150 / 100)) --> 1.000 / 2,50
O valor do ICE sempre será somado ao total do título no financeiro, que seguirá a condição de pagamento informada no Cadastro de TES, para definir o vencimento e quantas parcelas o título terá.
Forma de Cálculo
Base de Cálculo = Valor das Mercadorias ou Serviços – Descontos
Taxa = Alíquota informada na tabela SB1
ICE / ICC = Base de Cálculo * Taxa
Informações |
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O frete, o seguro e as despesas acessórias não fazem parte da base de cálculo. O valor do imposto e o total da nota fiscal conterão os decimais calculados pelo Sistema. |
Procedimentos
1. Cadastre o produto no Cadastro de Produtos.
Informações |
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Caso queira realizar o cálculo, por meio de alíquota definida no produto, é necessário que o campo Perc. ICE, do Cadastro de Produtos, esteja preenchido e contenha a alíquota correspondente. O campo Cód. Imp. ICE grava a alíquota neste cadastro. Deverá ser preenchido também o campo de Código do ICE (definido na legislação).
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2. Cadastre o cliente no Cadastro de Clientes.
3. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema (verifique os códigos do ICE e ICC).
4. Informe a quantidade e o valor unitário. Em seguida, gere o título a pagar.
5. Libere e fature o pedido. O ICE ou ICC devem ser calculados e somados ao total do documento.
Cancelamento/Devolução
Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se Notas de Débito ou Crédito, dependendo do caso. Essas notas de débito ou crédito serão utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido.
Veja o tópico Notas de Débito ou Crédito.
Os dados inseridos por meio desta validação são gravados no Cadastro do Cliente em questão.
Card |
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Retenção IR
Observe como deve ser obtida a alíquota para as faturas:
No momento da inclusão dos itens da nota fiscal deverá ser preenchido o campo Concepto (Itens da Nota Fiscal de Saída).Por meio do campo País (Cadastro de Clientes) virão filtrados nesta busca somente os conceptos que são genéricos e os conceptos do país definido no cadastro. Para isso será utilizado o índice 1 da tabela CCR procurando o Concepto + País. Ao ser escolhido o registro da tabela CCR, a alíquota cadastrada deverá ser a alíquota utilizada para a retenção do imposto. Se não tiver uma alíquota cadastrada, deverá ser utilizada a alíquota definida na tabela Impostos Variáveis (SFB).Caso o TES tenha o cálculo do IR (imposto RIR) o preenchimento do campo Concepto deverá ser obrigatório.
Informações |
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O campo Agente Ret. IR no Cadastro de Clientes deve ser igual a S. |
Forma de Cálculo Retenção - IR
Base de Cálculo da Retenção de IR = Valor das Mercadorias ou Serviços – Descontos
Taxa = Alíquota informada na tabela CCR ou a informadas na tabela SFB
Retenção IR = Base de Cálculo * Taxa
Exemplo:
Mercadoria vendida: 800,00
Descontos: 10,00
Base de Cálculo da retenção: 790,00
Taxa: 2%
Retenção de IR: 15,80
Total da Fatura: 790,00
Total da duplicata: 774,20 (para entrada)
Total certificado de retenção: 15,80
* para saída o valor da duplicata é de 790,00 e os 15,80 serão baixados quando o cliente entregar o certificado de retenção.
Informações |
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Sobre frete, seguro e despesas acessórias, o valor da retenção é calculado isoladamente, ou seja, existe na tabela de retenções uma alíquota para cada item deste. Por regra equatoriana eles são lançados como itens / serviços na nota fiscal. |
Para parcelar a fatura, o valor da retenção poderá ser deduzido da primeira parcela ou rateado em todas elas. Configure o campo Rateio Imp. Retido com:
- Opção 1 - dedução na primeira parcela;
- Opção 2 - rateado em todas as parcelas.
Fature um pedido de vendas calculando retenção de IR.
- Cadastre um produto qualquer (não há detalhes específicos para o cadastro deste produto);
- Cadastre um cliente e no campo Agente de Retenção indique S.
- Cadastre um concepto de retenção na Tabela Conceptos de Retenção (CCR), para o imposto RIR, informando o percentual na alíquota;
- Cadastre uma condição de pagamento;
- Cadastre uma natureza com o campo Rateio Imp. Retido habilitado com a opção 1 ou 2.
- Lance um pedido de vendas com o produto e fornecedor cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, informe a quantidade e valor unitário
- Libere e fature o pedido.
Cancelamento/Devolução
Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se Notas de Débito ou Crédito, dependendo do caso. Essas notas de débito ou crédito serão utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido.
Veja o tópico Notas de Débito ou Crédito.
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Pedido de Vendas - Peru Card |
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label | Pedido de Vendas - Peru |
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| Pedido de Venda
O pedido de venda é uma ferramenta essencial para o faturamento de uma empresa, pois registra as operações comerciais de produtos e serviços. É através deste que uma venda é confirmada e que se formalizam as relações com o cliente. Atendendo à Legislação Peruana, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco. Procedimentos CASO 1: TES 501 - Para faturar um pedido de vendas calculando IGV, sem cálculo de ISC - Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.
- Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente, atente para o campo Tipo de Cliente, nesta etapa.
- Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.
- O Sistema apresenta a tela de parâmetros.
- Preencha-os conforme orientação do help de campo.
- Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.
- Clique em Incluir no browser.
- Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
- Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
- Informe a TES Padrão 501;
- Informe a Quantidade. Ex:1;
- Informe o valor unitário. Ex: R$200,00;
- Informe o frete (FOB). Ex: R$10,00;
- Informe o seguro. Ex: R$5,00;
- Informe as despesas. Ex: R$20,00.
10. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Informações |
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| Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IGV calculado, alíquota de 19% (base de cálculo = 235,00 e imposto = 44,65), somando o imposto ao total do documento e da duplicata (279,65). O valor do IPM deve ser gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 235,00 e imposto = 4,70).
|
Informações |
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| Para que o Sistema considere o valor como isento, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 501, porém indicando a opção 2-Exonerado, no campo Calcula IGV. Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade. O resultado será a fatura gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM. Para que o Sistema armazene o valor como não afetado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 501, porém indicando a opção 3-Não Afetado, no campo Calcula IGV. Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade. O resultado será a fatura gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM. |
CASO 2: TES 503 - Para faturar um pedido de vendas calculando IGV, com cálculo de ISC - Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.
- Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.
- Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.
- O Sistema apresenta a tela de parâmetros.
- Preencha-os conforme orientação do help de campo.
- Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.
- Clique em Incluir no browser.
- Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
- Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
- Informe o código TES 503;
- Informe a Quantidade. Ex:1;
- Informe o valor unitário. Ex: R$200,00;
- Informe o frete (FOB). Ex: R$10,00;
- Informe o seguro. Ex: R$5,00;
- Informe as despesas. Ex: R$20,00.
10. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Informações |
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| Fatura gerada com o ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e imposto = 11,75 -> calculados pela alíquota padrão cadastrada na SFB), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 246,75 e imposto = 46,88), somando o imposto ao total do documento e da duplicata (293,63). O valor do IPM deve ser gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 246,75 e imposto = 4,94). |
CASO 3: TES - 001 - Lançamento de Nota Fiscal de Entrada com cálculo de IGV, sem cálculo de ISC - Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.
- Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.
- Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.
- O Sistema apresenta a tela de parâmetros.
- Preencha-os conforme orientação do help de campo.
- Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.
- Clique em Incluir no browser.
- Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
- Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
- Informe o código TES 001;
- Informe a Quantidade. Ex:1;
- Informe o valor unitário. Ex: R$200,00;
- Informe o frete (FOB). Ex: R$10,00;
- Informe o seguro. Ex: R$5,00;
- Informe as despesas. Ex: R$20,00.
10. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Informações |
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| Resultado do Exemplo:
Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 235,00 e imposto = 44,65), somando o imposto ao total do documento e da duplicata (279,65). Também deverá gerar o valor do IPM nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 235,00 e imposto = 4,70). |
Informações |
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| Para que o Sistema armazene o valor como exonerado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 001, porém indicando a opção 2-Exonerado, no campo Calcula IGV. Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade. O resultado será nota fiscal de entrada gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM. Para que o Sistema armazene o valor como não afetado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 001, porém indicando a opção 3-Não Afetado, no campo Calcula IGV. Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade. O resultado será nota fiscal de entrada gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.
|
CASO 4: TES - 003 - Lançamento de Nota Fiscal de Entrada calculando o IGV, com cálculo de ISC - Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.
- Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.
- Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.
- O Sistema apresenta a tela de parâmetros.
- Preencha-os conforme orientação do help de campo.
- Ao término do preenchimento, clique em Confirmar
- Clique em Incluir no browser.
- Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
- Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
- Informe o código TES 003;
- Informe a Quantidade. Ex:1;
- Informe o valor unitário. Ex: R$200,00;
- Informe o frete (FOB). Ex: R$10,00;
- Informe o seguro. Ex: R$5,00;
- Informe as despesas. Ex: R$20,00.
10. Confirme sua inclusão e em seguida, lance um documento de entrada, vinculado ao pedido cadastrado. Informações |
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| | Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e imposto = 11,75 -> calculados pela alíquota padrão cadastrada na SFB), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = |
24675 4688 somando o imposto Detração calculada (base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 119,00), Somando os impostos (menos a detração) ao total do documento e da duplicata ( |
293,63). Também deverá gerar o valor do IPM nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 246,75 e imposto = 4,94
Card |
---|
default | true |
---|
id | 42 |
---|
label | Faturamento de Pedido de Vendas - Percepção | Detração TES 512 com cálculo de IGV, com cálculo de ISC |
---|
| TES 512 - Pedido Faturamento de Pedido de Vendas - Percepção Veja a seguir como o Sistema possibilita a geração de fatura, a partir do Pedido de Vendas, com as variações de percepção das operação, envolvidas no cálculo do Imposto Geral de Vendas (IGV). CASO 1: TES 507 - pedido de vendas calculando IGV e percepção detração de IGV, sem com cálculo de ISC . 1. Nos parâmetros do do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N. 2. Informe em um NCM um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção detração do IGV. ExemploExemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%10%). 3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepçãodetração. 4. Cadastre o cliente que é agente de percepçãodetração. Indique a opção 2 no campo opção 3 no campo Agente. 5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário : Informe a TES Padrão 511; Informe a Quantidade. Ex:1; Informe o valor unitário. Ex: R$1.000,00. . 6. Confirme sua 6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Informações |
---|
| | Resultado do Exemplo:Resultado do exemplo |
---|
Informe o TES Padrão 512; Informe a Quantidade: 1; Informe o valor unitário R$1.000,00; | Fatura gerada com o ISC calculado a 5% (base de cálculo: 1.000,00 e imposto = 50,00), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1. |
000 19000 percepção Detração calculada (base de cálculo = 1. |
19000 2380 somando Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1. |
21318
Card |
---|
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---|
id | 3 |
---|
label | Detração TES 511 Cliente não é agente de detração |
---|
| TES 511 - Pedido de vendas, com configurações para cálculo de detração de IGV no TES e no produto, mas não calcular a detração de IGV, pelo fato de o cliente não ser agente de detração CASO 2: TES 508 - pedido de vendas calculando IGV e percepção de IGV, com cálculo de ISC.1. Nos parâmetros do do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N. 2. Informe em um um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção detração do IGV. Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%10%). 3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepçãodetração. 4. Cadastre o cliente que é agente de percepçãodetração. Indique a opção 2 no campo opção 3 no campo Agente. 5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário : Informe a TES Padrão 508; Informe a Quantidade. Ex:1; . 6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. 6. Exemplo | Resultado do exemplo |
---|
Informe o TES Padrão 511; Informe a Quantidade1; |
. Ex: . 7. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Informações |
---|
| | Resultado do Exemplo: ISC 5% alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = |
50 percepção calculada (base de cálculo = 1.249,50 e imposto = 24,99), somando os impostos Somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1. |
27449
Card |
---|
default | true |
---|
id | 4 |
---|
label | Detração TES 511 Empresa é agente de retenção |
---|
| TES 511 - Pedido de vendas, CASO 3: TES 507 - pedido de vendas com configurações para cálculo de percepção detração de IGV no TES e no produto, mas não calcular a percepção detração de IGV, pelo fato de o cliente não a empresa (SIGAMAT) ser agente de percepção.retenção 1. Nos parâmetros do do Pedido de Vendas, informe informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = S. 2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção detração do IGV. Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%10%). 3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepçãodetração. 4. Cadastre o cliente que é agente de percepçãodetração. Indique a opção 2 no campo opção 3 no campo Agente. 5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário : Informe a TES Padrão 508; Informe a Quantidade. Ex:1; . 6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Exemplo | Resultado do exemplo |
---|
Informe o TES Padrão 511; Informe a Quantidade1; |
. Ex: . 6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido infoResultado do Exemplo: | | Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), |
somando Somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00).
|
Card |
---|
default | true |
---|
id | 5 |
---|
label | Detração TES 511 com cálculo de IGV, sem cálculo de ISC |
---|
| TES 511 - Pedido de vendas, calculando IGV e detração de IGV, com produtos com alíquotas distintas, sem cálculo de ISC CASO 4: TES 507 - pedido de vendas, com configurações para cálculo de percepção de IGV no TES e no produto, mas não calcular a percepção de IGV, pelo fato de a empresa (SIGAMAT) ser agente de retenção.1. Nos parâmetros do do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = SN. 2. Informe em um um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção detração do IGV. Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%10%). 3. 3Informe em outro NCM o percentual para cálculo da detração do IGV. Exemplo: 2201.10.00.11 (água mineral, a 1%). 4. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção. 4detração. 5. Cadastre mais um produto que tenha um NCM com o percentual de detração, diferente do produto anterior. 6. Cadastre o cliente que é agente de percepçãodetração. Indique a opção 2 3 no campo campo Agente. 57. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário : Informe a TES Padrão 507; Informe a Quantidade. Ex:1; . 8. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Exemplo | Resultado do exemplo |
---|
Informe o TES Padrão 511; Informe a quantidade para cada produto. 1; |
. Ex: . 6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Informações |
---|
| | ; | Duas faturas geradas, ambas |
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), |
somando apenas este imposto Detração calculada (em um documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 119,00, e no outro documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 11,90), Somando os impostos (menos a detração) ao total do documento e da duplicata (em um documento, 1.190,00, e no outro 1.201,90). |
CASO 5: TES 507 - pedido
Card |
---|
default | true |
---|
id | 6 |
---|
label | Detração TES 511, com cálculo de IGV, sem cálculo de ISC inferior a 700 soles |
---|
| TES 511 - Pedido de vendas, calculando IGV e percepção detração de IGV , com produtos com alíquotas distintas, sem cálculo de ISC ., inferior a 700 soles 1. Nos parâmetros do do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N. 2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção detração do IGV. Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%10%). 3 . Informe em outro NCM o percentual para cálculo da percepção do IGV. Exemplo: 2201.10. 00.11 (água mineral, a 1%). 4. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepçãodetração. 5. Cadastre mais um produto que tenha um NCM com o percentual de percepção, diferente do produto anterior. 4 6. Cadastre o cliente que é agente de percepçãodetração. Indique a opção 2 no campo opção 3 no campo Agente. 75. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário : Informe a TES Padrão 507; Informe a Quantidade. Ex:1; Informe o valor unitário. Ex: R$1.000,00. . 6. Confirme 8. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. info | | Resultado do Exemplo: Duas faturas geradas, ambas Resultado do exemplo |
---|
Informe o TES Padrão 511; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$500,00; | Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = |
1.000 19095,00), não calculando a detração pelo fato de que a fatura não é superior a 700,00 soles, somando o IGV ao total do documento e da duplicata (595, |
e percepção calculada 00) os impostos (menos a detração) ao total do documento e da duplicata (em um documento, |
base de cálculo = e imposto = 23,80, e no outro documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 11,90) somando os impostos ao total do documento da duplicata (em um documento, 1.213,18, e
|
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Pedidos de Venda
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Relatório Pedido de Venda x Produto
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Relatório Pedido por Produto ou por Grade
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Relatório Pedidos a Faturar
- Venezuela
Deck of Cards |
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id | samples |
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|
Cálculo do Imposto de Valor Agregado - IVA na rotina Faturamento
Cálculo do Imposto Seletivo ao Consumo - ISC na rotina Faturamento
Retenção de Imposto de Renda - RIR na rotina Faturamento
Para consultar demais ambientes e rotinas envolvidas neste processo, veja os tópicos:
Deck of Cards |
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|
Pedido de Vendas - Colômbia Card |
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id | 4 |
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label | Pedido de Vendas - Colômbia |
---|
| Pedido de Vendas - ColômbiaO pedido de vendas é uma ferramenta essencial para o faturamento de uma empresa, pois registra as operações comerciais de produtos e serviços. É a partir dele que uma venda é confirmada e por meio dele que se formalizam as relações com o cliente. Atendendo à Legislação Colombiana, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco. Em Procedimentos, veja alguns exemplos de como incluir notas de crédito considerando o cálculo de IVA. O recurso também contempla o cálculo do ICA, que segue o mesmo padrão de raciocínio e o cálculo de Retenção de IVA. Procedimentos CASO 1: TES 501 - Para faturar um pedido de vendas calculando IVA, sem cálculo de AUI - Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.
- Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente, atente para o campo Tipo de Cliente, nesta etapa.
- Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.
- O Sistema apresenta a tela de parâmetros.
- Preencha-os conforme orientação do help de campo.
- Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.
- Clique em Incluir no browser.
- Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
- Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
- Informe a TES Padrão 501;
- Informe a Quantidade. Ex:1;
- Informe o valor unitário. Ex: R$100.000,00;
- Informe o frete (FOB). Ex: R$1.000,00;
- Informe o seguro. Ex: R$2.000,00;
- Informe as despesas. Ex: R$3.000,00.
10. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Informações |
---|
| Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, alíquota de 16% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 16.640,00). Total do Documento: 122.640,00. Total da Duplicata: 122.640,00. |
CASO 2: TES 502 - Pedido de Vendas calculando o IVA, sem cálculo de AUI 1. Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas: - Informe o TES Padrão 502;
- Informe a Quantidade. Ex:1;
- Informe o valor unitário. Ex: R$100.000,00;
- Informe o frete (FOB). Ex: R$1.000,00;
- Informe o seguro. Ex: R$2.000,00;
- Informe as despesas. Ex: R$3.000,00.
2. Confirme sua inclusão. Informações |
---|
| Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, alíquota de 1,60% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 1.664,00). Total do Documento: 107.664,00. Total da Duplicata: 107.664,00. |
CASO 3: TES 503 - Pedido de Vendas calculando o IVA, sem cálculo de AUI 1. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas: - Informe o TES Padrão 503;
- Informe a Quantidade. Ex:1;
- Informe o valor unitário. Ex: R$100.000,00;
- Informe o frete (FOB). Ex: R$1.000,00;
- Informe o seguro. Ex: R$2.000,00;
- Informe as despesas. Ex: R$3.000,00.
2. Confirme sua inclusão. Informações |
---|
| Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, alíquota de 5% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 5.200,00). Total do Documento: 111.200,00. Total da Duplicata: 111.200,00. |
CASO 4: TES 504 - Pedido de Vendas, calculando o IVA (com alíquota no produto), sem cálculo de AUI 1. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas: - Informe o TES Padrão 504;
- Informe a Quantidade. Ex:1;
- Informe o valor unitário. Ex: R$100.000,00;
- Informe o frete (FOB). Ex: R$1.000,00;
- Informe o seguro. Ex: R$2.000,00;
- Informe as despesas. Ex: R$3.000,00.
2. Confirme sua inclusão. Informações |
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| Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, alíquota de 10% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 10.400,00). Total do Documento: 116.400,00. Total da Duplicata: 116.400,00. |
- Para que o Sistema considere o valor como isento ou apenas não calculado, mesmo com cálculo de IVA e sem o cálculo de AUI, é necessário cadastrar um TES indicando a opção 3-Isento ou a opção 2-Não calculado, no campo Calcula IVA.
O resultado será a fatura com dados de IVA (alíquota, base e valor total) igual à 0 (zero).- Para que o Sistema realize o cálculo de IVA com alíquota definida no produto, sem cálculo de AUI, utilize o TES 501. O produto cadastrado deve receber a alíquota (EX: 1%) correspondente no campo Percentual IVA.
- O resultado será a fatura gerada com o IVA calculado, somado ao total do documento, armazenando a base de cálculo de R$104.000,00, Valor IVA R$ 1.040,00 e total do documento e duplicata: R$107.040,00.
- Para que o Sistema realize o cálculo de IVA e AUI calculados, somando apenas o IVA ao total do documento, utilize o TES 517.
- O resultado será base AUI: R$100.000,00, alíquota AUI R$10%, Valor AUI R$10.000,00, Base IVA de R$1.000,00, Alíquota IVA 10%, Valor IVA R$ 100,00 e total do documento e duplicata: R$106.100,00.
Card |
---|
id | 4 |
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label | Pedido de Vendas - Equador |
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| Pedido de Vendas - EquadorPedido de vendasO Pedido de Vendas é uma ferramenta essencial para o faturamento de uma empresa, pois registra as operações comerciais de produtos e serviços. É a partir dele que uma venda é confirmada e por meio dele que se formalizam as relações com o cliente. Atendendo à Legislação do Equador, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco. Imposto de Valor Agregado (IVA)/(IVC) O Sistema permite a inclusão de notas de crédito, considerando o cálculo de IVA. Conheça as regras do cálculo: Base de Cálculo: Valor das Mercadorias ou Serviços - Descontos. Taxa: Alíquota informada no Cadastro de Produtos ou no Cadastro de Impostos Variáveis. IVA/IVC: Base de Cálculo x Taxa. Informações |
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| Fretes, despesas e seguro na nota fiscal serão lançados como itens/serviços em um documento separado. Neste novo documento será calculado o IVA ou IVC normalmente, seguindo as regras de cálculo. O valor do imposto e o total da nota fiscal conterão os decimais calculados pelo Sistema.
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Cadastre o produto no Cadastro de Produtos. Informações |
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| Caso queira realizar o cálculo, por meio de alíquota definida no produto, é necessário que o campo Perc. IVA, do Cadastro de Produtos, esteja preenchido e contenha a alíquota correspondente. |
Cadastre o cliente no Cadastro de Clientes. 3. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema (verifique os códigos do IVA e IVC). Informações |
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| Para que o IVA ou IVC sejam calculados como Isento, é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro[****]de TES, esteja preenchido com a opção 3. Para que o IVA ou IVC sejam calculados com Alíquota 0 (zero), é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro de[****]TES, esteja preenchido com a opção 4. |
Informe a quantidade e o valor unitário. Em seguida, gere o título a pagar; 5. Libere e fature o pedido. O IVA e IVC devem ser calculados e somados ao total do documento.Cancelamento/DevoluçãoNos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se notas de Notas de débito ou crédito (Faturamento)ouNotas de débito ou crédito (Compras), dependendo do caso. Estas notas de débito ou crédito serão utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido Card |
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label | Retenção IVA - Equador |
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| Retenção IVA - EquadorA base de cálculo da retenção do IVA é o valor do IVA. Ou seja, primeiro deve ser calculado o IVA para posteriormente se efetuar a retenção do mesmo. Para determinar se a retenção deve ocorrer, é necessário indicar corretamente o TES pré-cadastrado (Cadastro de TES - Retenção IVA). Em seguida: 1. Acesse o Cadastro de Clientes. 2. Preencha o campo Agente Ret. com a opção 1. |
Card |
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| Imposto por Consumo Especial - ICEPor meio desta rotina é possível gerar Pedido de Vendas calculando ICE ou ICC com alíquota definida no produto. Imposto por Consumo Especial (ICE/ ICC) Os documentos de saída estão habilitados para o cálculo do Imposto por Consumo Especial (ICE), que se divide em: - ICE Destacado (ICE)
- ICE Incluído (ICC)
Na venda de uma mercadoria do grupo I (exemplo: cigarros), com alíquota do imposto de 150%. O cálculo para a forma de ICC consiste em aplicar a seguinte fórmula: Fórmula: Valor da mercadoria / 1 + (alíquota / 100) 1.000 / (1 + (150 / 100)) --> 1.000 / 2,50 O valor do ICE sempre será somado ao total do título no financeiro, que seguirá a condição de pagamento informada no Cadastro de TES, para definir o vencimento e quantas parcelas o título terá. Base de Cálculo = Valor das Mercadorias ou Serviços – Descontos Taxa = Alíquota informada na tabela SB1 ICE / ICC = Base de Cálculo * Taxa Informações |
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| O frete, o seguro e as despesas acessórias não fazem parte da base de cálculo. O valor do imposto e o total da nota fiscal conterão os decimais calculados pelo Sistema. 1. Cadastre o produto no Cadastro de Produtos. Informações |
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| Caso queira realizar o cálculo, por meio de alíquota definida no produto, é necessário que o campo Perc. ICE, do Cadastro de Produtos, esteja preenchido e contenha a alíquota correspondente. O campo Cód. Imp. ICE grava a alíquota neste cadastro. Deverá ser preenchido também o campo de Código do ICE (definido na legislação).
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1. Cadastre o cliente no Cadastro de Clientes. 2. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema (verifique os códigos do ICE e ICC). 3. Informe a quantidade e o valor unitário. Em seguida, gere o título a pagar. 4. Libere e fature o pedido. O ICE ou ICC devem ser calculados e somados ao total do documento. Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se Notas de Débito ou Crédito, dependendo do caso. Essas notas de débito ou crédito serão utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido. Veja o tópico Notas de Débito ou Crédito.
Os dados inseridos por meio desta validação são gravados no Cadastro do Cliente em questão. Card |
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| Retenção IRObserve como deve ser obtida a alíquota para as faturas: No momento da inclusão dos itens da nota fiscal deverá ser preenchido o campo Concepto (Itens da Nota Fiscal de Saída).Por meio do campo País (Cadastro de Clientes) virão filtrados nesta busca somente os conceptos que são genéricos e os conceptos do país definido no cadastro. Para isso será utilizado o índice 1 da tabela CCR procurando o Concepto + País. Ao ser escolhido o registro da tabela CCR, a alíquota cadastrada deverá ser a alíquota utilizada para a retenção do imposto. Se não tiver uma alíquota cadastrada, deverá ser utilizada a alíquota definida na tabela Impostos Variáveis (SFB).Caso o TES tenha o cálculo do IR (imposto RIR) o preenchimento do campo Concepto deverá ser obrigatório. Informações |
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| O campo Agente Ret. IR no Cadastro de Clientes deve ser igual a S. |
Forma de Cálculo Retenção - IR Base de Cálculo da Retenção de IR = Valor das Mercadorias ou Serviços – Descontos Taxa = Alíquota informada na tabela CCR ou a informadas na tabela SFB Retenção IR = Base de Cálculo * Taxa Exemplo: Mercadoria vendida: 800,00 Descontos: 10,00 Base de Cálculo da retenção: 790,00 Taxa: 2% Retenção de IR: 15,80 Total da Fatura: 790,00 Total da duplicata: 774,20 (para entrada) Total certificado de retenção: 15,80 * para saída o valor da duplicata é de 790,00 e os 15,80 serão baixados quando o cliente entregar o certificado de retenção. Informações |
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| Sobre frete, seguro e despesas acessórias, o valor da retenção é calculado isoladamente, ou seja, existe na tabela de retenções uma alíquota para cada item deste. Por regra equatoriana eles são lançados como itens / serviços na nota fiscal. |
Para parcelar a fatura, o valor da retenção poderá ser deduzido da primeira parcela ou rateado em todas elas. Configure o campo Rateio Imp. Retido com: - Opção 1 - dedução na primeira parcela;
- Opção 2 - rateado em todas as parcelas.
Fature um pedido de vendas calculando retenção de IR. 1. Cadastre um produto qualquer (não há detalhes específicos para o cadastro deste produto); 2. Cadastre um cliente e no campo Agente de Retenção indique S. 3. Cadastre um concepto de retenção na Tabela Conceptos de Retenção (CCR), para o imposto RIR, informando o percentual na alíquota; 4. Cadastre uma condição de pagamento; 5. Cadastre uma natureza com o campo Rateio Imp. Retido habilitado com a opção 1 ou 2. 6. Lance um pedido de vendas com o produto e fornecedor cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, informe a quantidade e valor unitário. 7. Libere e fature o pedido. Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se Notas de Débito ou Crédito, dependendo do caso. Essas notas de débito ou crédito serão utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido. Veja o tópico Notas de Débito ou Crédito. Card |
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label | Pedido de Vendas - Peru |
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| Pedido de Vendas - PeruPedido de Venda
O pedido de venda é uma ferramenta essencial para o faturamento de uma empresa, pois registra as operações comerciais de produtos e serviços. É através deste que uma venda é confirmada e que se formalizam as relações com o cliente. Atendendo à Legislação Peruana, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco. CASO 1: TES 501 - Para faturar um pedido de vendas calculando IGV, sem cálculo de ISC 1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado. 2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente, atente para o campo Tipo de Cliente, nesta etapa. 3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina. 4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros. 5. Preencha-os conforme orientação do help de campo. 6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar. 7. Clique em Incluir no browser. 8. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente. 9. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas: - Informe a TES Padrão 501;
- Informe a Quantidade. Ex:1;
- Informe o valor unitário. Ex: R$200,00;
- Informe o frete (FOB). Ex: R$10,00;
- Informe o seguro. Ex: R$5,00;
- Informe as despesas. Ex: R$20,00.
10. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Informações |
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| Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IGV calculado, alíquota de 19% (base de cálculo = 235,00 e imposto = 44,65), somando o imposto ao total do documento e da duplicata (279,65). O valor do IPM deve ser gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 235,00 e imposto = 4,70).
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Informações |
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| Para que o Sistema considere o valor como isento, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 501, porém indicando a opção 2-Exonerado, no campo Calcula IGV. Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade. O resultado será a fatura gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM. - Para que o Sistema armazene o valor como não afetado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 501, porém indicando a opção 3-Não Afetado, no campo Calcula IGV. Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.
O resultado será a fatura gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM. |
CASO 2: TES 503 - Para faturar um pedido de vendas calculando IGV, com cálculo de ISC 1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado. 2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente. 3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina. 4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros. 5. Preencha-os conforme orientação do help de campo. 6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar. 7. Clique em Incluir no browser. 8. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente. 9. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas: - Informe o código TES 503;
- Informe a Quantidade. Ex:1;
- Informe o valor unitário. Ex: R$200,00;
- Informe o frete (FOB). Ex: R$10,00;
- Informe o seguro. Ex: R$5,00;
- Informe as despesas. Ex: R$20,00.
10. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Informações |
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| Fatura gerada com o ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e imposto = 11,75 -> calculados pela alíquota padrão cadastrada na SFB), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 246,75 e imposto = 46,88), somando o imposto ao total do documento e da duplicata (293,63). O valor do IPM deve ser gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 246,75 e imposto = 4,94). CASO 3: TES - 001 - Lançamento de Nota Fiscal de Entrada com cálculo de IGV, sem cálculo de ISC 1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado. 2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente. 3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina. 4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros. 5. Preencha-os conforme orientação do help de campo. 6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar. 7. Clique em Incluir no browser. 8. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente. 9. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas: - Informe o código TES 001;
- Informe a Quantidade. Ex:1;
- Informe o valor unitário. Ex: R$200,00;
- Informe o frete (FOB). Ex: R$10,00;
- Informe o seguro. Ex: R$5,00;
- Informe as despesas. Ex: R$20,00.
10. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Informações |
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| Resultado do Exemplo:
Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 235,00 e imposto = 44,65), somando o imposto ao total do documento e da duplicata (279,65). Também deverá gerar o valor do IPM nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 235,00 e imposto = 4,70). |
Informações |
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| - Para que o Sistema armazene o valor como exonerado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 001, porém indicando a opção 2-Exonerado, no campo Calcula IGV. Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.
O resultado será nota fiscal de entrada gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM. - Para que o Sistema armazene o valor como não afetado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 001, porém indicando a opção 3-Não Afetado, no campo Calcula IGV. Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.
O resultado será nota fiscal de entrada gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM. CASO 4: TES - 003 - Lançamento de Nota Fiscal de Entrada calculando o IGV, com cálculo de ISC 1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado. 2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente. 3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina. 4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros. 5. Preencha-os conforme orientação do help de campo. 6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar. 7. Clique em Incluir no browser. 8. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente. 9. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas: - Informe o código TES 003;
- Informe a Quantidade. Ex:1;
- Informe o valor unitário. Ex: R$200,00;
- Informe o frete (FOB). Ex: R$10,00;
- Informe o seguro. Ex: R$5,00;
- Informe as despesas. Ex: R$20,00.
10. Confirme sua inclusão e em seguida, lance um documento de entrada, vinculado ao pedido cadastrado. Informações |
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| Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e imposto = 11,75 -> calculados pela alíquota padrão cadastrada na SFB), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 246,75 e imposto = 46,88), somando o imposto ao total do documento e da duplicata (293,63). Também deverá gerar o valor do IPM nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 246,75 e imposto = 4,94). |
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label | Faturamento de Pedido de Vendas - Percepção |
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| Faturamento de Pedido de Vendas - PercepçãoVeja a seguir como o Sistema possibilita a geração de fatura, a partir do Pedido de Vendas, com as variações de percepção das operação, envolvidas no cálculo do Imposto Geral de Vendas (IGV). CASO 1: TES 507 - pedido de vendas calculando IGV e percepção de IGV, sem cálculo de ISC. 1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N. 2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV. - Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).
3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção. 4. Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente. 5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário: - Informe a TES Padrão 511;
- Informe a Quantidade. Ex:1;
- Informe o valor unitário. Ex: R$1.000,00.
6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), percepção calculada (base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 23,80), somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.213,18). |
CASO 2: TES 508 - pedido de vendas calculando IGV e percepção de IGV, com cálculo de ISC. 1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N. 2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV. - Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).
3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção. 4. Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente. 5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário: - Informe a TES Padrão 508;
- Informe a Quantidade. Ex:1;
6. Informe o valor unitário. Ex: R$1.000,00. 7. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o ISC calculado com a 5% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 50,00), percepção calculada (base de cálculo = 1.249,50 e imposto = 24,99), somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.274,49). |
CASO 3: TES 507 - pedido de vendas com configurações para cálculo de percepção de IGV no TES e no produto, mas não calcular a percepção de IGV, pelo fato de o cliente não ser agente de percepção. 1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = S. 2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV. - Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).
3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção. 4. Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente. 5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário: - Informe a TES Padrão 508;
- Informe a Quantidade. Ex:1;
- Informe o valor unitário. Ex: R$1.000,00.
6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00). |
CASO 4: TES 507 - pedido de vendas, com configurações para cálculo de percepção de IGV no TES e no produto, mas não calcular a percepção de IGV, pelo fato de a empresa (SIGAMAT) ser agente de retenção. 1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = S. 2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV. - Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).
3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção. 4. Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente. 5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário: - Informe a TES Padrão 507;
- Informe a Quantidade. Ex:1;
- Informe o valor unitário. Ex: R$1.000,00.
6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00). |
CASO 5: TES 507 - pedido de vendas, calculando IGV e percepção de IGV, com produtos com alíquotas distintas, sem cálculo de ISC. 1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N. 2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV. - Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).
3. Informe em outro NCM o percentual para cálculo da percepção do IGV. - Exemplo: 2201.10.00.11 (água mineral, a 1%).
4. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção. 5. Cadastre mais um produto que tenha um NCM com o percentual de percepção, diferente do produto anterior. 6. Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente. 7. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário: - Informe a TES Padrão 507;
- Informe a Quantidade. Ex:1;
- Informe o valor unitário. Ex: R$1.000,00.
8. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Resultado do Exemplo: Duas faturas geradas, ambas com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), e percepção calculada (em um documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 23,80, e no outro documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 11,90), somando os impostos ao total do documento e da duplicata (em um documento, 1.213,18, e no outro 1.201,90). |
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label | Pedido de Vendas - Equador |
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Pedido de vendas
O Pedido de Vendas é uma ferramenta essencial para o faturamento de uma empresa, pois registra as operações comerciais de produtos e serviços. É a partir dele que uma venda é confirmada e por meio dele que se formalizam as relações com o cliente.
Atendendo à Legislação do Equador, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco.
Imposto de Valor Agregado (IVA)/(IVC)
O Sistema permite a inclusão de notas de crédito, considerando o cálculo de IVA. Conheça as regras do cálculo:
Base de Cálculo: Valor das Mercadorias ou Serviços - Descontos.
Taxa: Alíquota informada no Cadastro de Produtos ou no Cadastro de Impostos Variáveis.
IVA/IVC: Base de Cálculo x Taxa.
Informações |
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Fretes, despesas e seguro na nota fiscal serão lançados como itens/serviços em um documento separado. Neste novo documento será calculado o IVA ou IVC normalmente, seguindo as regras de cálculo. O valor do imposto e o total da nota fiscal conterão os decimais calculados pelo Sistema.
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- Cadastre o produto no Cadastro de Produtos.
Informações |
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Caso queira realizar o cálculo, por meio de alíquota definida no produto, é necessário que o campo Perc. IVA, do Cadastro de Produtos, esteja preenchido e contenha a alíquota correspondente. |
2. Cadastre o cliente no Cadastro de Clientes.
3. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema (verifique os códigos do IVA e IVC).
Informações |
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Para que o IVA ou IVC sejam calculados como Isento, é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro[****]de TES, esteja preenchido com a opção 3. Para que o IVA ou IVC sejam calculados com Alíquota 0 (zero), é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro de[****]TES, esteja preenchido com a opção 4. |
4. Informe a quantidade e o valor unitário. Em seguida, gere o título a pagar;
5. Libere e fature o pedido. O IVA e IVC devem ser calculados e somados ao total do documento.
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label | Retenção IVA - Equador |
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Retenção IVA - EquadorA base de cálculo da retenção do IVA é o valor do IVA. Ou seja, primeiro deve ser calculado o IVA para posteriormente se efetuar a retenção do mesmo. Para determinar se a retenção deve ocorrer, é necessário indicar corretamente o TES pré-cadastrado (Cadastro de TES - Retenção IVA). Em seguida: 1. Acesse o Cadastro de Clientes. 2. Preencha o campo Agente Ret. com a opção 1. |
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Imposto por Consumo Especial - ICE
Por meio desta rotina é possível gerar Pedido de Vendas calculando ICE ou ICC com alíquota definida no produto.
Imposto por Consumo Especial (ICE/ ICC)
Os documentos de saída estão habilitados para o cálculo do Imposto por Consumo Especial (ICE), que se divide em:
- ICE Destacado (ICE)
- ICE Incluído (ICC)
Na venda de uma mercadoria do grupo I (exemplo: cigarros), com alíquota do imposto de 150%. O cálculo para a forma de ICC consiste em aplicar a seguinte fórmula:
Fórmula: Valor da mercadoria / 1 + (alíquota / 100)
1.000 / (1 + (150 / 100)) --> 1.000 / 2,50
O valor do ICE sempre será somado ao total do título no financeiro, que seguirá a condição de pagamento informada no Cadastro de TES, para definir o vencimento e quantas parcelas o título terá.
Forma de Cálculo
Base de Cálculo = Valor das Mercadorias ou Serviços – Descontos
Taxa = Alíquota informada na tabela SB1
ICE / ICC = Base de Cálculo * Taxa
Informações |
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O frete, o seguro e as despesas acessórias não fazem parte da base de cálculo. O valor do imposto e o total da nota fiscal conterão os decimais calculados pelo Sistema. |
Procedimentos
1. Cadastre o produto no Cadastro de Produtos.
Informações |
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Caso queira realizar o cálculo, por meio de alíquota definida no produto, é necessário que o campo Perc. ICE, do Cadastro de Produtos, esteja preenchido e contenha a alíquota correspondente. O campo Cód. Imp. ICE grava a alíquota neste cadastro. Deverá ser preenchido também o campo de Código do ICE (definido na legislação).
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2. Cadastre o cliente no Cadastro de Clientes.
3. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema (verifique os códigos do ICE e ICC).
4. Informe a quantidade e o valor unitário. Em seguida, gere o título a pagar.
5. Libere e fature o pedido. O ICE ou ICC devem ser calculados e somados ao total do documento.
Cancelamento/Devolução
Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se Notas de Débito ou Crédito, dependendo do caso. Essas notas de débito ou crédito serão utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido.
Veja o tópico Notas de Débito ou Crédito.
Os dados inseridos por meio desta validação são gravados no Cadastro do Cliente em questão.
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Retenção IR
Observe como deve ser obtida a alíquota para as faturas:
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| Atendendo à Legislação da Venezuela, o Sistema calcula o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) por meio da amarração com os dados pré-cadastrados em Impostos Variáveis, em Tipos de Entrada e Saída e na Amarração TES x Impostos, obedecendo a regra de cálculo do imposto. A retenção do IVA é contemplada pelo Sistema, conheça a forma de cálculo no help Faturamento - Retenção de IVA. Tipos de Alíquota Basicamente, as condições e alíquotas previstas em lei para este cálculo são: General (12%) preencha o campo Tipo de Alíquota com a opção G-General; Adicional (22%) preencha o campo % Taxa Adicional (Cadastro de Impostos Variáveis) e o campo Tipo de Alíquota (Cadastro de TES) com a opção A-Adicional; Reduzida (8%) preencha o campo % Taxa Reduzida (Cadastro de Impostos Variáveis) e o campo Tipo de Alíquota (Cadastro de TES) com a opção R-Reduzida;
Exportação (0%); Isentas. O imposto sobre Valor Agregado ainda pode ser classificado como IVA Destacado (IVA) e IVA incluído (IVC)
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Card |
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default | true |
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id | 2 |
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label | Imposto de Valor Agregado (IVA)/(IVC) |
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| Conheça as regras do cálculo: Base de Cálculo: Valor das Mercadorias ou Serviços - Descontos. Taxa: Alíquota informada no Cadastro de Produtos ou no Impostos Variáveis. IVA/IVC: Base de Cálculo x Taxa. IVA Destacado (IVA) - Neste caso, utiliza-se a fórmula: Valor da Mercadoria/1+(alíquota/100)· IVA Incluído (IVC) - Neste caso, para mercadoria valendo 1000 (base de cálculo), o valor do imposto fixado é 120 (alíquota 12%). Informações |
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| Fretes, despesas e seguro na nota fiscal são lançados como itens/serviços em um documento separado. Neste novo documento será calculado o IVA ou IVC normalmente, seguindo as regras de cálculo. O valor do imposto e o total da nota fiscal conterão os decimais calculados pelo Sistema |
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Conteúdos Relacionados
Caso o TES tenha o cálculo do IR (imposto RIR) o preenchimento do campo Concepto deverá ser obrigatório.
Informações |
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O campo Agente Ret. IR no Cadastro de Clientes deve ser igual a S. |
Forma de Cálculo Retenção - IR
Base de Cálculo da Retenção de IR = Valor das Mercadorias ou Serviços – Descontos
Taxa = Alíquota informada na tabela CCR ou a informadas na tabela SFB
Retenção IR = Base de Cálculo * Taxa
Exemplo:
Mercadoria vendida: 800,00
Descontos: 10,00
Base de Cálculo da retenção: 790,00
Taxa: 2%
Retenção de IR: 15,80
Total da Fatura: 790,00
Total da duplicata: 774,20 (para entrada)
Total certificado de retenção: 15,80
* para saída o valor da duplicata é de 790,00 e os 15,80 serão baixados quando o cliente entregar o certificado de retenção.
Informações |
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Sobre frete, seguro e despesas acessórias, o valor da retenção é calculado isoladamente, ou seja, existe na tabela de retenções uma alíquota para cada item deste. Por regra equatoriana eles são lançados como itens / serviços na nota fiscal. |
Para parcelar a fatura, o valor da retenção poderá ser deduzido da primeira parcela ou rateado em todas elas. Configure o campo Rateio Imp. Retido com:
- Opção 1 - dedução na primeira parcela;
- Opção 2 - rateado em todas as parcelas.
Fature um pedido de vendas calculando retenção de IR.
- Cadastre um produto qualquer (não há detalhes específicos para o cadastro deste produto);
- Cadastre um cliente e no campo Agente de Retenção indique S.
- Cadastre um concepto de retenção na Tabela Conceptos de Retenção (CCR), para o imposto RIR, informando o percentual na alíquota;
- Cadastre uma condição de pagamento;
- Cadastre uma natureza com o campo Rateio Imp. Retido habilitado com a opção 1 ou 2.
- Lance um pedido de vendas com o produto e fornecedor cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, informe a quantidade e valor unitário
- Libere e fature o pedido.
Cancelamento/Devolução
Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se Notas de Débito ou Crédito, dependendo do caso. Essas notas de débito ou crédito serão utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido.
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