01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFAT - Facturación. SIGAFIS - Libros Fiscales. |
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Función: | Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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M100LIVR | Generación de Libros Fiscales para Entradas. | 07/09/2020 | M460LIVR | Generación de Libros Fiscales para Salidas. |
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0507/09/2020 | FISR011 | Registro de Ventas e Ingresos. | 05/09/2020 |
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Ticket: | 9597010 | 9609437 | 9629547 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-9972 (DMINA-9984 | DMINA-9994) |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la generación del archivo "TXT" del "Libro Fiscal Registro de Ventas 14.1" (FISR011); es necesario el llenado correcto de la columna 06, ya que actualmente está colocando el valor "01" y no "03" cuando se procesa una Factura de Venta en la cual se informó el campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) con el valor "03" el cual corresponde a las Boletas de Venta.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-9972.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Contar con los siguientes catálogos configurados:
- Asiento estándar para la inclusión de una Factura de Venta.
- Cliente, al cual no se le informará el campo RUC (A1_CGC).
- Productos.
- Tipos de Entrada y Salida.
- Condición de Pago.
- Control de Formularios, en el cual se debe configurar una serie para Facturas de Venta.
- Crear una Factura de Venta:
- Informar el campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) con el valor "03" en el encabezado.
- Utilizar los registros configurados en el punto "4" para llenar los campos obligatorios.
- Grabar el documento.
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Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar a la rutina Registro de ComprasVentas, ubicada en "SIGAFIS - Informes | Específicos | Reg. venta Ingres".
- Informar los parámetros solicitados.
- Dar clic en el botón "Imprimir".
- Visualizar el mensaje de confirmación de la generación del archivo "txt".
- Validar que la columna 06 del archivo, contenga el valor informado en el campo Tp Comprob (F2_TPDOC) de la Factura de Venta creada en las "Pre-condiciones".
- Validar que la Tipo del informe, contenga el valor informado en el campo Tp Comprob (F2_TPDOC) de la Factura de Venta creada en las "Pre-condiciones".
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