01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||
Segmento: | Servicios | ||||||||||||
Módulo: | SIGAFAT - Facturación. SIGAFIS - Libros Fiscales. | ||||||||||||
Función: |
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Ticket: | 9597010 | 9609437 | 9629547 | ||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-9972 (DMINA-9984 | DMINA-9994) |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la generación del archivo "TXT" del "Libro Fiscal Registro de Ventas 14.1" (FISR011); es necesario el llenado correcto de la columna 06, ya que actualmente está colocando el valor "01" y no "03" cuando se procesa una Factura de Venta en la cual se informó el campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) con el valor "03" el cual corresponde a las Boletas de Venta.
03. SOLUCIÓN
- Se modifica la función FISR011Qry() ubicada en la rutina Registro de Ventas e Ingresos (FISR011), para la correcta impresión de la columna Tipo en el informe. También se aplica el uso de buenas prácticas.
- Se modifica la función GeraLivr() ubicada en la rutina Generación de Libros Fiscales para Salidas (M460LIVR), para que el grabado del campo Tp. Comprob (F3_TPDOC) se guarde con el valor informado en el campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) para los documentos con especie NF, NDC o NCP.
- Se modifica la función GeraLivr() ubicada en la rutina Generación de Libros Fiscales para Entradas (M100LIVR), para que el grabado del campo Tp. Comprob (F3_TPDOC) se guarde con el valor informado en el campo Tp. Comprob (F1_TPDOC) para los documentos con especie NF, NCC o NDP.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-9972.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Contar con los siguientes catálogos configurados:
- Asiento estándar para la inclusión de una Factura de Venta.
- Cliente, al cual no se le informará el campo RUC (A1_CGC).
- Productos.
- Tipos de Entrada y Salida.
- Condición de Pago.
- Control de Formularios, en el cual se debe configurar una serie para Facturas de Venta.
- Crear una Factura de Venta:
- Informar el campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) con el valor "03" en el encabezado.
- Utilizar los registros configurados en el punto "4" para llenar los campos obligatorios.
- Grabar el documento.
- Ingresar a la rutina Registro de Ventas, ubicada en "SIGAFIS - Informes | Específicos | Reg. venta Ingres".
- Informar los parámetros solicitados.
- Dar clic en el botón "Imprimir".
- Visualizar el mensaje de confirmación de la generación del archivo "txt".
- Validar que la columna 06 del archivo, contenga el valor informado en el campo Tp Comprob (F2_TPDOC) de la Factura de Venta creada en las "Pre-condiciones".
- Validar que la Tipo del informe, contenga el valor informado en el campo Tp Comprob (F2_TPDOC) de la Factura de Venta creada en las "Pre-condiciones".
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
La solución aplica para el país Perú, para el libro fiscal 14.1 - Registro de Ventas y en versiones 12.1.17 o posteriores.¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Para obtener mayor información sobre el Libro de Registro de Ventas 14.1, en base a lo sustentado en la RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nº 234-2006/SUNAT, ingresar al siguiente Documento Técnico: