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Linha de Produto: | Microsiga Protheus® |
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Segmento: | BackOfficeBackoffice |
Módulo: | SIGACOM - Compras |
Função: | MATA103 - Documento de Entrada |
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Abaixo, demonstraremos um cenário de compra no qual o crédito presumido configurado na TES (tipo de entrada/saída) será abatido do custo do produto e um cenário de exemplo:.
Para isso é necessário configurar uma TES (tipo de entrada/saída) da seguinte forma.
Passo 1: Inclusão de documento de entrada de simples faturamento utilizando TES específica que deve estar configurada com os campos:
Gera
...
Dupl.(F4_DUPLIC): S - Sim
Atu.Estoque(F4_ESTOQUE): S - Sim
Poder
...
Terc.(F4_PODER3): N - Não Controla
...
L.Fiscal ICMS(F4_LFICM) : tributado/ outros ou isento
Sit.Trib.ICM(F4_
...
SITTRIB):
...
90
PIS/COFINS(F4_PISCOF): 3 - Ambos
Cred.PIS/COP(F4_PISCRED): 1 - Credita
Aplic.Credit (F4_PISFISC): 1 - Fiscal/Estoque
...
Tp.
...
Cred.
...
Pres(F4_
...
TPCPRES):
...
C - Cred Tot Oper
Cod.Trib.IPI (F4_CTIPI): 49
Crd.Pres (F4_CRDPRES): 7,00
...
Como resultado, teremos o valor do crédito presumido destacado nos livros fiscais, o campo Crédito Presumido.
Pré-Condições:
- Local de Estoque;
- PagtoCondição de Pagamento;
- Natureza;
- TES (tipo de entrada/saída);
- Produto;
- Fornecedor;
...
- Acessar o módulo 02 - Compras (SIGACOM)
- Incluir um Local de Estoque ( AGRA045 );
Código (NNR_CODIGO) : 01
Descrição (NNR_DESCRI): ARMAZEM 01 - Incluir uma Condição de Pagamento (MATA360);
Código (E4_CODIGO) : 003
Tipo (E4_TIPO) : 1
Cond. Pagto (E4_COND) : 00
Descrição (E4_DESCRI) : A VISTA - Incluir TES de Entrada ( tipo de entrada/saída ) ( MATA080 );
Código (F4_CODIGO) : 335
Tipo de TES (F4_TIPO) : E-Entrada
Cred. ICMS (F4_CREDICM) : N-Não
Credita IPI (F4_CREDIPI) : N-Não
Gera Dupl. (F4_DUPLIC) : S-Sim
Atu. Estoque (F4_ESTOQUE) : S-Sim
Poder Terc (F4_PODER3) : N-Não Controla
Calcula ICMS(F4_ICM): N - Nao
Cred.PIS/COP(F4_PISCRED): 1 - Credita
PIS/COFINS(F4_PISCOF): 3 - Ambos
Aplic.Credit (F4_PISFISC): 1 - Fiscal/Estoque
Crd.Pres (F4_CRDPRES):7,00
Agreg CrdPre : 2-NãoTp.Cred.Pres(F4_TPCPRES): C - Cred Tot Oper - Cadastrar um Produto (MATA010)
Código (B1_COD) : CRED_PRES
Descrição (B1_DESC) : CRED_PRES
Tipo (B1_TIPO) : MP
Unidade (B1_UM) : UN
Armazem Pad. (B1_LOCPAD) : 01
TE Padrão (B1_TE) : 335 - Cadastrar um Fornecedor (MATA020)
Código (A2_COD) : EST000
Local (A2_LOJA) : 01
Razao Social (A2_NOME) : FORNECEDOR TESTE
N. Fantasia (A2_NREDUZ) : FORNECEDOR TESTE
Endereço (A2_END) : AVENIDA BRAZ LEME, 1000
Bairro (A2_BAIRRO) : CASA VERDE
Estado (A2_EST) : SP
Cod Município (A2_COD_MUN) : 50308
Município (A2_MUN) : SAO PAULO
Tipo (A2_TIPO) : J-Jurídico
Cond. Pagto (A2_COND) : 003
Opt Simp Nac (A2_SIMPNAC) : 1-Sim Incluir
CadastrarDocumento de Entrada utilizando as informações acima (MATA103)
Preencha os Campos:
Cabeçalho:
Tipo da Nota = Normal
Numero Número = 000000002
Serie Série = TMK
Fornecedor = EST000 -/ 01
Espec. Docum. Espécie do Docto = NF
UfUF. Origem Origem = SP
No item
Item do Docto:
Item = 0001
Produto = CRED_PRES
Quantidade = 1,00
Vl. Unitario Unitário = 100,00
VlrVl. Total = 100,00
Tipo de Entrada = 335
Na aba
Aba Duplicatas:
Cond. Pagto = 001003
Natureza = IND002- dsdsd
- dsdsds
- dsds
- dsds
6 - Incluir um Documento de Entrada representando a compra com entrega futura (simples faturamento) um item com quantidade 150 e informe a primeira TES. Confirme o documento.
Preencha dos campos:
Tipo da Nota = Normal
Numero = 000000002
Serie = TMK
Fornecedor = EST000-01
Espec. Docum. = NF
Uf.Origem SP
No item 0001
Produto = CRED_PRES
Quantidade = 1,00
Vl.Unitario = 100,00
Vlr.Total = 100,00
...
Aba Livros Fiscais:
Aba Impostos:
Acima, temos as imagens ilustrando os valores dos impostos e o valor do crédito presumido calculo com base nas informações existentes na TES utilizada.O custo do produto é calculado da seguinte forma:
Custo do Produto = Valor Total do Item - ( Impostos + Crédito Presumido ), sendo que:
Valor Total do Item = 100,00
Crédito Presumido = 7,00
Impostos = 2,65
Desta forma, o custo do produto será 90,35.Informações icon false title Importante - O campo de Crédito Presumido existente no item do Docto de Entrada Crd Pres Sim (D1_CRPRSIM) não é preenchido, o valor é calculado automaticamente.
- Para que o processo de Recálculo do Custo de Entrada ( MATA190 ) utilize as mesmas referências utilizadas no Documento de Entrada ( MATA103 ), é necessário habilitar o parâmetro MV_A190REF via Configurador ( SIGACFG ).
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há
Na aba Duplicatas
Cond.Pagto = 001
Natureza = IND002
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Importante: Entrega futura é diferente de faturamento antecipado, que ocorre quando uma empresa vendedora emite nota fiscal e fatura uma mercadoria que ainda não produziu ou não adquiriu de seu fornecedor, com a anuência do comprador.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
...
Não há.
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