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...

Deck of Cards
id2
Card
id10
labelIncluir

Utilizando um Orçamento Simplificado:

Sistema deve estar na versão 12.1.23 ou superior e o parâmetro MV_ORCSIMP deve estar ligado (1=Sim):

  1. Acesse a rotina Orçamento Simplificado (TECA745)
  2. Selecione a opção "Incluir"
    1. Caso o parâmetro MV_ORCPRC estiver ligado, é necessário informar uma Tabela de Precificação (TECA740E)

Utilizando uma Oportunidade de Venda:

  1. Acesse a rotina "Oportunidade de Venda" (FATA300) e selecione um registro no grid
  2. Acesse a opção "Alterar"
  3. Acesse a opção "Outras Ações" e "Proposta Comercial"
  4. Caso não exista, inclua uma Proposta Comercial. Caso exista, selecione uma Proposta Comercial e pressione "Alterar"
  5. Com a rotina "Proposta Comercial" aberta, selecione "Outras Ações" e "Atualiza Orçamento de Serviços"
    1. Caso o parâmetro MV_ORCPRC estiver ligado, é necessário informar uma Tabela de Precificação (TECA740E)

Utilizando uma Vistoria Técnica:

  1. Na rotina Vistoria Técnica Vistorias Técnicas (TECA270), incluir ou alterar um registro qualquer.
  2. Selecione "Outras Ações" e "Atualiza Orçamento de Serviços" e conclua a inclusão do Orçamento de Vistoria
    1. Caso o parâmetro MV_ORCPRC estiver ligado, é necessário informar uma Tabela de Precificação (TECA740E).
  3. OBS: O orçamento Orçamento incluído via através da Vistoria precisa ser importado para um Orçamento Simplificado ou Proposta Comercial para se tornar um orçamento.Orçamento de Serviços.
  4. No Cadastro de Vistorias Técnicas use a opção "Gerar Orçamento de Serviços" para gerar Orçamento de Vistoria ou também, no cadastro de Orçamentos,  incluir ou alterar e selecione "Incluir Vistoria".
Informações
titleImportante

O passo 4 somente será permitido após a finalização da vistoria (Status=Concluído) e após a conclusão do passo 2

Card
id11
labelExcluir

Utilizando um Orçamento Simplificado:

Sistema deve estar na versão 12.1.23 ou superior e o parâmetro MV_ORCSIMP deve estar ligado (1=Sim):

  1. Acesse a rotina Orçamento Simplificado (TECA745)
  2. Selecione a opção "Excluir"

Utilizando uma Oportunidade de Venda:

  1. Acesse a rotina "Oportunidade de Venda" (FATA300) e selecione um registro no grid
  2. Acesse a opção "Alterar"
  3. Acesse a opção "Outras Ações" e "Proposta Comercial"
  4. Selecione uma Proposta Comercial e pressione "Alterar"
  5. Com a rotina "Proposta Comercial" aberta, selecione "Outras Ações" e "Remover Orçamento de Serviços"

Utilizando uma Vistoria Técnica:

  1. Na rotina Vistoria Técnica (TECA270), incluir ou alterar um registro qualquer
  2. Selecione "Outras Ações" e "Remover Orçamento de Serviços"
Card
id12
labelAlterar

Utilizando um Orçamento Simplificado:

Sistema deve estar na versão 12.1.23 ou superior e o parâmetro MV_ORCSIMP deve estar ligado (1=Sim):

  1. Acesse a rotina Orçamento Simplificado (TECA745)
  2. Selecione a opção "Alterar"

Utilizando uma Oportunidade de Venda:

  1. Acesse a rotina "Oportunidade de Venda" (FATA300) e selecione um registro no grid
  2. Acesse a opção "Alterar"
  3. Acesse a opção "Outras Ações" e "Proposta Comercial"
  4. Selecione uma Proposta Comercial e pressione "Alterar"
  5. Com a rotina "Proposta Comercial" aberta, selecione "Outras Ações" e "Atualiza Orçamento de Serviços"

Utilizando uma Vistoria Técnica:

  1. Na rotina Vistoria Técnica (TECA270), selecione "Alterar".
  2. Selecione "Outras Ações" e "Atualiza Orçamento de Serviços"
  3. OBS: O orçamento incluído via Vistoria precisa ser importado para um Orçamento Simplificado ou Proposta Comercial para se tornar um orçamento.
Card
id13
labelVisualizar

Utilizando um Orçamento Simplificado:

Sistema deve estar na versão 12.1.23 ou superior.

  1. Acesse a rotina Orçamento Simplificado (TECA745)
  2. Selecione a opção "Visualizar"

Utilizando uma Oportunidade de Venda:

  1. Acesse a rotina "Oportunidade de Venda" (FATA300) e selecione um registro no grid
  2. Acesse a opção "Visualizar"
  3. Acesse a opção "Outras Ações" e "Proposta Comercial"
  4. Selecione uma Proposta Comercial e pressione "Visualizar"
  5. Com a rotina "Proposta Comercial" aberta, selecione "Outras Ações" e "Visualizar Orçamento de Serviços"

Utilizando uma Vistoria Técnica:

  1. Na rotina Vistoria Técnica (TECA270), visualize um registro qualquer
  2. Selecione "Outras Ações" e "Visualizar Orçamento de Serviços"
Card
id14
labelAtivar / Inativar

Utilizando um Orçamento Simplificado:

Sistema deve estar na versão 12.1.23 ou superior.

  1. Acesse a rotina Orçamento Simplificado (TECA745)
  2. Selecione a opção "Ativar / Inativar"
Card
id15
labelPosicionar registro

Utilizando o Posicionar Registros:

Sistema deve estar na versão 12.1.23 ou superior.

Acesse a rotina Orçamento (TECA740)

  1. Selecione "Outras Ações" e "Posicionar"
  2. Selecione qual aba gostaria de posicionar e confirme. Após a confirmação, aparecerão os campos padrão e os campos criados pelo usuário.
  3. Preencha os campos e confirme.
    1. Se existirem as informações, será posicionado na linha.
    2. Se não existirem as informações, será exibida uma mensagem alertando o usuário que não foi possível posicionar na linha.


Card
id1615
labelExemplo de códigoArmamento e Uniforme

Abas Uniforme e Armamento:

As abas de uniforme e armamento possuem valores próprios e estão vinculadas ao orçamento somente quando o campo MV_ORCPRC está configurado como .F. Esses totais são incorporados ao valor da TFF, refletindo-se posteriormente no contrato. Vale observar que os itens de armamento e uniforme não geram linhas específicas nos contratos; ao invés disso, seus totais são incorporados diretamente ao posto.

Observação: A incorporação desses valores ao contrato ocorre quando o campo MV_ORCPRC está desabilitado.


Informações
titleIMPORTANTE

Para o cálculo correto do Total Geral dos uniformes é necessário que os campos "Aloc. Previs" (TFF_QTPREV) e "Vida Útil" (TXP_VIDMES) e "Qtd.Total Un" (TXP_QTDUNI) existam na base.
O Total Geral do Uniforme será calculado da seguinte forma:
"Qtd. Uniforme" (TXP_QTDVEN) * "Aloc. Previs" (TFF_QTPREV) * "Vlr. Uniforme (TXP_PRCVEN) e será dividido pelo campo "Vida Útil" (TXP_VIDMES) caso seja preenchido.

Card
id16
labelExemplo de código

O código abaixo exemplifica a inclusão de O código abaixo exemplifica a inclusão de um Orçamento de Serviços:


Bloco de código
titleExemplo
#INCLUDE 'PROTHEUS.CH'
#INCLUDE 'FWMVCDEF.CH'

//	Exemplo de ExecAuto Customizado, de Orçamento de Contrato de Serviço
//	Nos ARRAYs, informar o nome do campo e valor

//	Usar os Modelos abaixo, no FOR acima
//	'TFJ_REFER'.      	//	'Ref. Proposta'
//		GRID
//		'TFL_LOC'      	//	'Locais de Atendimento'
//		'TFF_RH'       	//	'Recursos Humanos'
//			SubGRID
//			'TFG_MI'    	//	'Materiais de Implantação'
//			'TFH_MC'    	//	'Material de Consumo'
//			'ABP_BENEF' 	//	'Benefícios'
//			'TFU_HE'    	//	'Hora Extra'
//		'TFI_LE'       	//	'Locação de Equipamentos'
//			SubGRID
//			'TEV_ADICIO'	//	'Cobrança da Locação'

User FunctIon Orc740()
	Local aLinha := {}
	Local aTFJ := {}	//	Campos do Cabeçalho
	Local aTFL := {}	//	Locais de Atendimento
	Local aTFF := {}	//	Recursos Humanos
	Local aTFG := {}	//	Material de Implantação
	Local aTFH := {}	//	Material de Consumo
	Local aABP := {}	//	Verbas Adicionais
	Local aTFU := {}	//	Hora Extra
	Local aTFI := {}	//	Locação de Equipamentos
	Local aTEV := {}	//	Cobrança de Locação
	Local nDtIni := dDataBase
	Local nDtFim := dDataBase + 30

	//	Cabeçalho
	aAdd(aTFJ, {"TFJ_FILIAL", xFilial("TFJ")})
	aAdd(aTFJ, {"TFJ_CODIGO", GETSXENUM("TFJ", "TFJ_CODIGO")})
	aAdd(aTFJ, {"TFJ_CODENT", "000001"})
	aAdd(aTFJ, {"TFJ_LOJA"  , "01"})
	aAdd(aTFJ, {"TFJ_CONDPG", "001"})

	//	Locais de Atendimento
	aAdd(aTFL  ,  "TFL_LOC")
	aAdd(aLinha, {"TFL_FILIAL", xFilial("TFL")})
	aAdd(aLinha, {"TFL_LOCAL" , "00000014"})
	aAdd(aLinha, {"TFL_DTINI" , nDtIni})
	aAdd(aLinha, {"TFL_DTFIM" , nDtFim})
	aAdd(aTFL  , aLinha)
	aLinha := {}

	//	Recursos Humanos
	aAdd(aTFF  ,  "TFF_RH")
	aAdd(aLinha, {"TFF_FILIAL", xFilial("TFF")})
	aAdd(aLinha, {"TFF_ITEM"  , "01"})
	aAdd(aLinha, {"TFF_PRODUT", "000000000000001"})
	aAdd(aLinha, {"TFF_QTDVEN", 10})
	aAdd(aLinha, {"TFF_PRCVEN", 1000})
	aAdd(aLinha, {"TFF_PERINI", nDtIni})
	aAdd(aLinha, {"TFF_PERFIM", nDtFim})
	aAdd(aLinha, {"TFF_TESPED", "502"})
	aAdd(aLinha, {"TFF_FUNCAO", "00001"})
	aAdd(aLinha, {"TFF_TURNO" , "001"})
	aAdd(aLinha, {"TFF_SEQTRN", "01"})
	aAdd(aLinha, {"TFF_ESCALA", "000002"})
	aAdd(aTFF  , aLinha)
	aLinha := {}

	//	Materiais de Implantação
	aAdd(aTFG  ,  "TFG_MI")
	aAdd(aLinha, {"TFG_FILIAL", xFilial("TFG")})
	aAdd(aLinha, {"TFG_ITEM"  , "01"})
	aAdd(aLinha, {"TFG_PRODUT", "000000000000003"})
	aAdd(aLinha, {"TFG_QTDVEN", 1})
	aAdd(aLinha, {"TFG_PRCVEN", 100})
	aAdd(aLinha, {"TFG_PERINI", nDtIni})
	aAdd(aLinha, {"TFG_PERFIM", nDtFim})
	aAdd(aLinha, {"TFG_TESPED", "501"})
	aAdd(aTFG  , aLinha)
	aLinha := {}

	//	Materiais de Consumo
	aAdd(aTFH  ,  "TFH_MC")
	aAdd(aLinha, {"TFH_FILIAL", xFilial("TFH")})
	aAdd(aLinha, {"TFH_ITEM"  , "01"})
	aAdd(aLinha, {"TFH_PRODUT", "000000000000004"})
	aAdd(aLinha, {"TFH_QTDVEN", 1})
	aAdd(aLinha, {"TFH_PRCVEN", 100})
	aAdd(aLinha, {"TFH_PERINI", nDtIni})
	aAdd(aLinha, {"TFH_PERFIM", nDtFim})
	aAdd(aLinha, {"TFH_TESPED", "501"})
	aAdd(aTFH  , aLinha)
	aLinha := {}

	MsgRun("Orçamento", "Processando", {|| U_Exec740(aTFJ, {aTFL, aTFF, aTFG, aTFH, aABP, aTFU, aTFI, aTEV})})

Return

//*************************************************************
//	ExecAuto Customizado
User Function Exec740(aOrca, aModelos)
	Local aLinha := {}
	Local aGrid := {}
	Local cCampo := ""
	Local cMsg := ""
	Local lRet := .T.
	Local nGrd := 0
	Local nLin := 0
	Local nMod := 0
	Local oModel
	Local oModAux
	Local xValor

	If SuperGetMV('MV_ORCPRC')
		oModel := FwLoadModel("TECA740F")	//	Orçamento com precificação
	Else
		oModel := FwLoadModel("TECA740") 	//	Orçamento sem precificação
	Endif
	oModel:SetOperation(MODEL_OPERATION_INSERT)
	oModel:Activate()

	//	Cabeçalho
	oModAux := oModel:GetModel("TFJ_REFER")
	For nMod := 1 To Len(aOrca)
		cCampo := aOrca[nMod, 1]
		xValor := aOrca[nMod, 2]
		lRet := oModAux:SetValue(cCampo, xValor)
		If !lRet
			Exit
		Endif
	Next

	//	Grids
	If lRet .And. !Empty(aModelos)
		For nMod := 1 To Len(aModelos)
			aGrid := aClone(aModelos[nMod])
			If !Empty(aGrid)
				oModAux := oModel:GetModel(aGrid[1])	//	Nome do Modelo
				For nGrd := 2 To Len(aGrid)	//	Registros do Modelo
					If nGrd > 2
						oModAux:AddLine()
					Endif
					aLinha := aClone(aGrid[nGrd])	//	Campos do Modelo
					For nLin := 1 To Len(aLinha)
						cCampo := aLinha[nLin, 1]
						If FwFldGet(cCampo) == Nil
							MsgAlert("O Campo " + cCampo + ' não existe no Modelo ' + aGrid[1], "Erro")
							lRet := .F.
						Else
							xValor := aLinha[nLin, 2]
							lRet := oModAux:SetValue(cCampo, xValor)
						Endif
						If lRet .And. nLin == Len(aLinha)
							aLinha := oModel:GetRelation(aGrid[1])[1]	//	Campos de Relacionamento
							For nLin := 2 To Len(aLinha)
								cCampo := aLinha[nLin, 2]	//	Campo Pai
								xValor := FwFldGet(cCampo)
								cCampo := aLinha[nLin, 1]	//	Campo Filho
								If Empty(FwFldGet(cCampo))
									lRet := oModAux:LoadValue(cCampo, xValor)
								Endif
								If !lRet
									nGrd := Len(aGrid)
									nMod := Len(aModelos)
									Exit
								Endif
							Next
							Exit
						Endif
					Next
				Next
			Endif
		Next
	Endif

	At740SCmt(.T.)
	lRet := lRet .And. oModel:VldData()
	lRet := lRet .And. oModel:CommitData()

	If !lRet
		aLinha := oModel:GetErrorMessage()
		For nLin := 1 To Len(aLinha)
			If !Empty(aLinha[nLin])
				cMsg += aLinha[nLin] + CRLF
			Endif
		Next
		MsgAlert(cMsg, "Erro")
	Else
		MsgAlert("Orçamento Gravado com Sucesso", " ")
	Endif

Return lRet

...

Deck of Cards
idsamples
Card
id1
labelCabeçalho (TFJ)
CampoDescriçãoUtilização
TFJ_CODENTCódigo da Entidade

Este campo é aberto para edição caso a manipulação do orçamento ocorra através da rotina Orçamento Simplificado (TECA745), com o parâmetro MV_ORCSIMP ativado. Caso a inclusão ocorra através da rotina Oportunidade de Venda, o campo é travado para edição e é preenchido automaticamente com o mesmo Cliente (AD1_CODCLI) ou Prospect (AD1_PROSPE) da Oportunidade de Venda. Na inclusão do Orçamento Simplificado, este campo sempre representará o código do Cliente (SA1). Na Vistoria Técnica (TECA270), este campo espelha-se ao campo Código da Entidade da vistoria (AAT_CODENT).

Principais Integrações:

Geração do Contrato (TECA850): Ao gerar o contrato, na opção de Seleção da Base de Atendimento, o sistema apresentará apenas as bases de atendimento cujo código do cliente (AA3_CODCLI) seja igual ao código da entidade (AA3_CODCLI = TFJ_CODENT). Ao utilizar a opção "Sugestão", para incluir automaticamente uma base de atendimento, o código do cliente da base será o mesmo da entidade do orçamento. No contrato, este campo cria uma linha na tabela Fornec./Clientes X Contratos (CNC), preenchendo o campo Código do Cliente (CNC_CLIENT) com o mesmo valor preenchido na entidade do orçamento (CNC_CLIENT = TFJ_CODENT).

Central do Cliente (TECC070): Se o Gestão de Serviços estiver na versão 12.1.23 ou superior, o sistema considera os Orçamentos Simplificados na central do cliente através do campo TFJ_CODENT, conforme preenchido no primeiro parâmetro (SX1) ao acessar a Central do Cliente (TFJ_CODENT = MV_PAR01).

Geração dos Memorandos: Se o Gestão de Serviços estiver na versão 12.1.23 ou superior, o sistema considera a informação preenchida no campo TFJ_CODENT para gerar os memorandos para os Orçamentos Simplificados.

Alocação Automática (TECA580B): Ao acessar a rotina Alocação Automática, dentro do Gestão de Escalas, o sistema apresentará uma tela para preencher os filtros de busca (SX1). Os filtros Cliente de/Cliente até referem-se ao campo TFJ_CODENT.

TFJ_LOJALoja da EntidadeFaz parte da chave da entidade, logo, possui as mesmas utilizações do campo TFJ_CODENT.
TFJ_CODPGCondição de Pagamento

Campo aberto para edição, relaciona-se com a tabela SE4  - Condição de Pagamento (MATA360)

Principais Integrações:

Separação (TECA820): O campo Condição de Pagamento do Orçamento de Serviços é utilizado para gerar o Pedido de Venda no ato da Separação (C5_CONDPAG = TFJ_CODPG)

Geração do Contrato (TECA850): Utilizado para preencher o campo CN9_CONDPG (CN9_CONDPG = TFJ_CODPG)

Apurar fora do Contrato (TECA930): Utilizado para preencher a condição de pagamento do Pedido de Venda gerado.

TFJ_AGRUPAgrupa Faturamento

De acordo com o Help do campo: "Informar se o contrato será agrupado.
Sim – O cliente de faturamento será o mesmo do campo ‘Código’ do Local de Atendimento
Não – O cliente de faturamento será o mesmo do campo ‘Cli.Fat’ do Local de Atendimento"

No cadastro de Locais de Atendimento (tabela ABS, programa TECA160) existe o campo ABS_CODIGO e o campo ABS_CLIFAT. O campo ABS_CODIGO indica o código do cliente ao qual o Local de Atendimento pertence. Ao gerar o contrato, o sistema criará uma Planilha (CNA) para cada Local de Atendimento do orçamento de serviços, os campos Cliente e Loja Cliente (CNA_CLIENTCNA_LOJACL) são preenchidos pelo Código e Loja do Local de Atendimento (ABS_CODIGO = CNA_CLIENT e CNA_LOJACL = ABS_LOJA), porém, se o campo Agrupa Faturamento (TFJ_AGRUP) estiver preenchido como "2 - Não", o sistema considerá o valor dos campos ABS_CLIFAT ABS_LJFAT para preencher os dados da Planilha (CNA) do contrato (ABS_CLIFAT = CNA_CLIENT e CNA_LOJACL = ABS_LJFAT)

TFJ_GRPRHItem Agrupador para Recursos Humanos

Os itens agrupadores (TFJ_GRPRH, TFJ_GRPMI, TFJ_GRPMC, TFJ_GRPLE) são exibidos apenas no Orçamento de serviços agrupado (MV_GSDSGCN = 2). Todos estes campos são relacionados com o cadastro de Produtos (SB1 - MATA010). Todos são aberto para edição até o a geração do contrato (TECA850), após a geração do contrato, estes campos ficam travados para edição na revisão do contrato.

O campo Item Agrupador para Recursos Humanos (TFJ_GRPRH) relaciona-se com o campo Produto (CNB_PRODUT) do Item da Planilha do Contrato (CNB) (CNB_PRODUT = TFJ_GRPRH). No momento da geração do contrato (TECA850), com orçamento de serviços agrupado (MV_GSDSGCN = 2), o sistema agrupa todos os itens de Recursos Humanos (TFF) em um registro no Item da Planilha do Contrato (CNB). Este único registro na CNB possuirá o mesmo valor total que a soma de todos os itens de RH daquele orçamento e quantidade um (1), por Local de Atendimento (TFL). O exemplo abaixo demonstra a utilização deste campo:

Exemplo 1: Em um orçamento com dois Locais de Atendimento (duas linhas na TFL), cada um dos locais de atendimento possui dois itens de recursos humanos (TFF). Em cada um dos quatro itens de recursos humanos, o campo Quantidade (TFF_QTDVEN) está preenchido com o valor dez (10) e o campo Preço Unitário (TFF_PRCVEN) está preenchido com o valor dois (2). Isso significa que o total do Orçamento de Serviços é R$ 80,00. Ao gerar o contrato, se o campo TFJ_GRPRH estiver preenchido, o sistema criará duas Planilhas (duas linhas na CNA) - uma para cada Local de Atendimento (TFL) - e, em cada uma das Planilhas, apenas 1 (um) item (CNB). Este item possuirá o mesmo código informado no agrupador, o valor total dele será de R$ 40,00 - com o campo Quantidade (CNB_QUANT) preenchido com valor um (1) e o campo Valor Unitário (CNB_VLUNIT) preenchido com o valor 40.

Caso dois ou mais agrupadores possuírem o mesmo código no orçamento de serviços, estes também são agrupados em apenas uma linha de item da planilha do contrato. Isso significa se o campo TFJ_GRPRH e o campo TFJ_GRPMI possuírem o mesmo valor, e o orçamento possuir Materiais de Implantação e Recursos Humanos em um mesmo Local de Atendimento, todos estes itens são agrupados em apenas um na CNB. Assim, em um Orçamento de serviços agrupado (MV_GSDSGCN = 2), o máximo de itens que uma planilha possuirá é quatro (se todos os itens agrupadores forem diferentes e o orçamento possuir todos os tipos de item em um mesmo local de atendimento).

TFJ_GRPMIItem Agrupador para Material de ImplantaçãoMesmas funcionalidades do campo TFJ_GRPRH, porém para Materiais de Implantação (TFG).
TFJ_GRPMCItem Agrupador para Material de ConsumoMesmas funcionalidades do campo TFJ_GRPRH, porém para Materiais de Implantação (TFH).
TFJ_GRPLEItem Agrupador para Locação de EquipamentosMesmas funcionalidades do campo TFJ_GRPRH, porém para Locação de Equipamentos (TFI).
TFJ_TESTES do Item Agrupador para Recursos Humanos

Assim como os itens agrupadores, as TES dos itens agrupadores são exibidos apenas no Orçamento de serviços agrupado (MV_GSDSGCN = 2). Todos estes campos são relacionados com o cadastro de TES (SF4 - MATA080). Todos são aberto para edição até o a geração do contrato (TECA850), após a geração do contrato, estes campos ficam travados para edição na revisão do contrato. O sistema permite cadastrar apenas TES de Saída (código maior que 500).

O campo TFJ_TES está relacionado com o campo CNB_TS. Ao gerar o contrato com item agrupador, a TES no Item da Planilha (CNB) será preenchida com o mesmo valor informado na TES agrupadora do Orçamento de Serviços, para o tipo de item correspondente. Assim, os itens agrupados pelo campo TFJ_GRPMI possuem a mesma TES informada no campo TFJ_TESMI, os itens agrupados pelo campo TFJ_GRPMC possuem a mesma TES informada no campo TFJ_TESMC e assim por diante.

TFJ_TESMITES do Item Agrupador para Material de ImplantaçãoMesmas funcionalidades do campo TFJ_TES, porém para Materiais de Implantação (TFG).
TFJ_TESMCTES do Item Agrupador para Material de ConsumoMesmas funcionalidades do campo TFJ_TES, porém para Materiais de Implantação (TFH).
TFJ_TESLETES do Item Agrupador para Locação de EquipamentosMesmas funcionalidades do campo TFJ_TES, porém para Locação de Equipamentos (TFI).
TFJ_TPFRETTipo Frete

Indica o tipo do frete para o orçamento de serviços, 1=CIF e 2=FOB. Este campo pode ser alterado a qualquer momento até a geração do contrato. Depois que o contrato estiver gerado, não é possível modificar o valor deste campo utilizando a rotina de Revisão dos Contratos.

Principais Integrações:

Separação (TECA820): O campo Tipo Frete do Orçamento de Serviços é utilizado para gerar o Pedido de Venda no ato da Separação (C5_TPFRETE = TFJ_TPFRET)

Apuração/Medição (TECA930/CNTA121): O campo Tipo Frete do Orçamento de Serviços é utilizado para gerar o Pedido de Venda na Apuração (C5_TPFRETE = TFJ_TPFRET)

Substituição (TECA801): O campo Tipo Frete do Orçamento de Serviços é utilizado para gerar o Pedido de Venda no ato da Substituição (C5_TPFRETE = TFJ_TPFRET)

TFJ_CLIPEDCliente do Pedido de Remessa

De acordo com o Help do campo: "Informar qual o cliente que será utilizado na geração do pedido de remessa, dentre as opções:
1 – Orçamento de Serviços, utiliza o cliente e loja do orçamento de serviços
2 - Local de Atendimento, utiliza o cliente e loja do local de atendimento."

Durante a Separação (TECA820) o sistema pode gerar um Pedido de Venda de Remessa para o cliente que receberá o equipamento (controlado pelo campo AA3_EXIGNF do equipamento separado). Caso o campo TFJ_CLIPED esteja preenchido como 1-Orçamento de Serviços ou em branco, o pedido de venda será emitido para o cliente informado no campo TFJ_CODENT, caso o valor do campo seja 2-Local de Atendimento, o pedido de venda será gerado para o cliente do Local de Atendimento (ABS_CODIGO). Este campo influência apenas o processo de separação de equipamentos.

TFJ_ANTECIFaturamento Antecipado

De acordo com o Help do campo: "Determina se o orçamento de serviços poderá ser utilizado no processo de faturamento antecipado."

Este campo controla a utilização das funcionalidades de Faturamento Antecipado (TECA934) - Acesse a documentação Faturamento Antecipado - TECA934 - Gestão de Serviços - P12 para mais detalhes sobre a funcionalidade.

TFJ_CNTRECContrato Recorrente

Indica se o orçamento é recorrente, "1-Sim" indica que sim e "2-Não" ou em branco indica que não. Ao marcar um orçamento como "Recorrente", o valor total do orçamento indica o valor mensal que será cobrado. O campo também define que o orçamento não tem uma data de término, assim, todos os campos "Data Final" de todas as grids assumem o valor  (ou de acordo com o parâmetro MV_CNVIGCP). O contrato de um orçamento recorrente não possui cronograma financeiro (CNF) e durante a geração do contrato (TECA850) é necessário informar a Quantidade de Recorrências.

TFJ_RGMCXUtiliza Regime de CaixaDefine a utilização da funcionalidade Regime de Caixa - TECA935 - Gestão de Serviços - P12 
TFJ_GESMATGestão de Materiais

Campo utilizado apenas no programa de Apontamento de Materiais (Apontamento de Materiais - TECA890 - Gestão de Serviços - P12). Define se os materiais são apontados por quantidade ou por valor. 

As opções para este campo são:

1-Material ou "em branco": O apontamento baseia-se na quantidade de material orçado (TFH_QTDVEN e TFG_QTDVEN). O campo de valor de material (TFF_VLRMAT) fica travado para edição e não é utilizado.

2-Material por valor: Todos os itens cadastrados nos grids de Material de Consumo e Material de Implantação são apagados e os grids ficam travados para edição. O usuário deve informar o valor disponível de materiais no campo "Valor de Material" (TFF_VLRMAT

 Importante:  A partir da versão de 05/06/2019 o usuário terá a opção de informar o percentual do material no campo percentual de valor (TFF_PERMAT).

3-Percentual do recurso: Mesma funcionalidade que a opção "2-Material por valor", porém o campo "Valor de Material" (TFF_VLRMAT) fica travado para edição e o valor dos materiais deve ser informado no campo percentual de valor (TFF_PERMAT). O valor disponível para apontamento é um percentual do item de RH. 

   Importante:  A partir da versão de 05/06/2019 esta opção estará desabilitada, sendo substituída pela opção "2-Material por valor", o qual o usuário poderá informar o percentual do Material

4-Material Implantação por Item/ Material de Consumo por Valor:  O apontamento baseia-se na quantidade de material Implantação orçado ( TFG_QTDVEN), onde os itens são cadastrados no grid de Material de Implantação  O grid de Material de Consumo é desabilitado, pois o usuário deve informar o valor disponível de materiais nos campos "Valor de Material" (TFF_VLRMAT) ou  percentual de valor (TFF_PERMAT).. Esta opção depende da versão a partir  de 05/06/2019  dos fontes TECA740, TECA740F e TECA890.

5-Material Implantação por Valor/ Material de Consumo por Item:  O apontamento baseia-se na quantidade de material Consumo o orçado ( TFH_QTDVEN), onde os itens são cadastrados no grid de Material de Consumo O grid de Material de Implantação é desabilitado, pois o usuário deve informar o valor disponível de materiais nos campos "Valor de Material" (TFF_VLRMAT) ou  percentual de valor (TFF_PERMAT).. Esta opção depende da versão a partir  de 05/06/2019  dos fontes TECA740, TECA740F e TECA890.dos fontes TECA740, TECA740F e TECA890.

6-Material por Item e Valor: Essa opção libera o apontamento de materiais por item, por valor ou ambos,ou seja, o campos (TFF_VLRMAT) fica liberado para edição e as grids de Material de Implantação e Material de Consumo ficam habilitadas para inserção de itens, seguindo as regras da opção 1 (Material ou "em branco") e da opção 2 (Material por valor).

TFJ_PRDRETProduto RetroativoDefine qual será o produto utilizado na cobrança de excedentes do cronograma de cobrança. Para mais informações, acesse Produto Retroativo
Card
id2
labelLocais de Atendimento (TFL)
CampoDescriçãoUtilização
TFL_LOCALLocal de AtendimentoCódigo do Local de Atendimento. Este campo está relacionado com o cadastro de Locais de Atendimento (TECA160) (TFL_LOCAL = ABS_LOCAL). Cada local de atendimento no orçamento representará uma Planilha (CNA) no contrato. Todos os Locais de Atendimento do orçamento de serviço devem possuir algum valor de cobrança (TFL_TOTRH + TFL_TOTMI + TFL_TOTMC + TFL_TOTLE > 0), não é possível incluir um Local de Atendimento com valor zerado.
TFL_PLANNúmero da PlanilhaEste campo não é visível no orçamento de serviços e só é preenchido na geração do contrato (TECA850) ou revisão do contrato (TECA870). Este campo recebe a mesma informação do campo Número da Planilha (CNA_NUMERO=TFL_PLAN)
TFL_PEDTITNota Fiscal ou TituloUtilizado para preencher o campo "Nota Fiscal ou Título" do item da planilha do contrato (CNB_PEDTIT = TFL_PEDTIT). De acordo com o Help no GCT: "Se nota fiscal, ao encerrar a medição resultará em um pedido de compra/venda. Se título, resultará em um título a pagar/receber."
TFL_VLPRPAValor da Próxima ParcelaUtilizado apenas em contratos recorrentes. Para mais informações, acesse DSERSGS-8699 DT Pro rata na medição de orçamentos recorrentes
Card
id3
labelRecursos Humanos (TFF)
CampoDescriçãoUtilização
TFF_PRODUTCódigo do ProdutoCódigo do Produto (SB1). Apenas produtos marcados como "Recursos Humanos" no campo "Tipo Insumo" (B5_TPISERV) são elegíveis (Cadastro de Produtos - MATA010 / Complemento de Produtos - MATA180). O valor deste campo não pode ser alterado durante a Revisão do Contrato (TECA870). O campo TFF_PRODUT relaciona-se com o campo "Produto" da tabela Configuração de Alocação de Recursos (TFF_PRODUT = ABQ_PRODUT).
TFF_QTDVENQuantidade

Quantidade de venda. Este campo não é necessariamente a quantidade de atendentes que são enviados para o local de atendimento para este item de RH.

Para mais informações, acesse Gestão de Escalas - TECA580B - Gestão de Serviços - P12

TFF_PERINIPeríodo Inicial da AlocaçãoDefine a data inicial de envio de atendentes para este item de RH neste Local de Atendimento.
TFF_PERFIMPeríodo Final da AlocaçãoDefine a data final de envio de atendentes para este item de RH neste Local de Atendimento.
TFF_HORAINHora InicialCampo informativo, não modifica o horário de alocação dos atendentes. Campo utilizado para impressão de proposta comercial, relatórios, etc...
TFF_HORAFIHora FinalCampo informativo, não modifica o horário de alocação dos atendentes. Campo utilizado para impressão de proposta comercial, relatórios, etc...
TFF_FUNCAOCódigo da Função

Código da Função (SRJ - programa: GPEA030). Função relacionada para este item de RH, esta função não impede a alocação de atendentes de outras funções neste item, mas durante a Seleção de Atendentes, o sistema filtrará os atendentes dessa mesma função. No cadastro de Grupo de Acesso / Perfil (Grupo de Acesso / Perfil - TECA680 - Gestão de Serviços - P12), o item 010 define se há permissão para editar o filtro de alocação de Função.

Campo obrigatório para a inclusão de item de RH.

TFF_TURNOCódigo do Turno

Código do Turno (SR6 - programa: GPEA080). Assim como o código da função (TFF_FUNCAO), este campo filtra os atendentes no momento da Seleção dos Atendentes. Alterando o item 013 do cadastro de Grupo de Acesso / Perfil (Grupo de Acesso / Perfil - TECA680 - Gestão de Serviços - P12) é possível remover esse filtro. É possível alocar atendentes com turnos diferentes do definido neste campo utilizando o Gestão de Escalas (Gestão de Escalas - TECA580B - Gestão de Serviços - P12). 

Campo obrigatório para a inclusão de item de RH.

TFF_SEQTRNSequência Inicial do TurnoCampo relacionado com a Tabela de Horário Padrão (SPJ). Define em qual semana a agenda do atendente deve ser iniciada (TFF_SEQTRN = PJ_SEMANA). Este campo é opcional e a alocação do atendente pode ser diferente da informada neste campo, utilizando a rotina do Gestão de Escalas (Gestão de Escalas - TECA580B - Gestão de Serviços - P12). Campo utilizado na Alocação de Atendentes via Gestão dos Contratos (Gestão dos Contratos - TECA870 - Gestão de Serviços - P12
TFF_CARGOCódigo do CargoCódigo do Cargo (SQ3 - programa: GPEA370). Utilizado para filtrar os atendentes no momento da Seleção dos Atendentes. Alterando o item 011 do cadastro de Grupo de Acesso / Perfil (Grupo de Acesso / Perfil - TECA680 - Gestão de Serviços - P12) é possível remover esse filtro.
TFF_ESCALACódigo da EscalaCódigo da Escala (TDW - programa: TECA580). Utilizado no Gestão de Escalas (Gestão dos Contratos - TECA870 - Gestão de Serviços - P12)
TFF_CALENDCódigo do CalendárioCódigo do Calendário (AC0). Utilizado no Gestão de Escalas (Gestão dos Contratos - TECA870 - Gestão de Serviços - P12)
TFF_COBCTRCobra no ContratoDefine se o item é cobrado no contrato (1 ou em branco = Sim, 2 = Não). Para mais detalhes sobre a adição de Item Extra, acesse Gestão dos Contratos - TECA870 - Gestão de Serviços - P12 e selecione a aba "Item Extra".
TFF_NARMANúmero de ArmasCampo utilizado na Movimentação (TECA880), valida se o usuário tem permissão para movimentar uma determina quantidade de armamentos. Na rotina Grupo de Acesso / Perfil, esta permissão pode ser desabilitada no item 006 (Grupo de Acesso / Perfil - TECA680 - Gestão de Serviços - P12)
TFF_NCOLENúmero de ColetesMesma funcionalidade do campo TFF_NARMA, porém para Coletes.
TFF_INSALUInsalubridadeCampo utilizado apenas na funcionalidade Envio de adicionais de Periculosidade e Insalubridade (TECA353), que envia dados para a funcionalidade Lançamento por Períodos (GPEA580)
TFF_PERICUPericulosidadeCampo utilizado apenas na funcionalidade Envio de adicionais de Periculosidade e Insalubridade (TECA353), que envia dados para a funcionalidade Lançamento por Períodos (GPEA580)
TFF_TESPEDTipo Saída para o contratoCampo utilizado na Geração do Contrato (TECA850), é exibido apenas se o parâmetro MV_GSDSGCN estiver ligado (MV_GSDSGCN = 2). Com o parâmetro ligado, os itens do orçamento são enviados diretamente para o contrato, sem o agrupamento. Este campo indica qual TES deve ser preenchida para este item no contrato (CNB_TS). O parâmetro também envia a quantidade informada no orçamento diretamente para a o item do contrato (CNB), com o parâmetro desligado, a quantidade enviada é sempre igual a 1 (um).
TFF_ABTINSValor do abatimento da base INSS

Campo que deverá ser criado em caso de necessidade da utilização do recurso de abatimento da base do INSS. Esse campo somente será exibido para contratos desagrupados (MV_GSDSGCN = 1) e os campos TFW_ABTINS e CNE_ABTINS deverão ser criados com a mesma configuração do campo TFF_ABTINS para o valor do abatimento, no momento da medição (TECA930) seja levado até o pedido de venda (C6_ABATINS).


TFF_QTDHRSQuantidade de Horas do Posto

Campo utilizado na nova mesa para alocação por hora. Para mais detalhes, acessar DSERSGS-8177 - Alocação Por Horas

TFF_HRSSALSaldo de horasCampo de visualização para o saldo de horas, ele será o campo que irá determinar o restante de horas disponível pra uma alocação.
TFF_VLPRPAValor da Próxima ParcelaUtilizado apenas em contratos recorrentes. Para mais informações, acesse DSERSGS-8699 DT Pro rata na medição de orçamentos recorrentes
TFF_GERVAGGera Vaga?Campo para indicar se o posto vai gerar vaga operacional, ou seja, se será possível alocar no mesmo. Para mais informações, acesso Não gera mão de obra
TFF_PRDRETProduto RetroativoDefine qual será o produto utilizado na cobrança de excedentes do cronograma de cobrança. Caso esse campo fique preenchido ele será utilizado no cronograma de cobrança, caso o contrario o produto informado no campo TFJ_PRDRET será utilizado. Para mais informações, acesse Produto Retroativo
Card
id4
labelMateriais de Implantação (TFG)
CampoDescriçãoUtilização
TFG_PRODUTCódigo do ProdutoCódigo do Produto (SB1). Apenas produtos marcados como "Sim" no campo "Mat. Implant." (B5_GSMI) são elegíveis (Cadastro de Produtos - MATA010 / Complemento de Produtos - MATA180)
TFG_QTDVENQuantidade de VendaQuantidade para o material. Este campo determina a quantidade máxima de material que pode ser apontado na rotina Apontamento de Materiais (Apontamento de Materiais - TECA890 - Gestão de Serviços - P12). Alterar o valor deste campo também altera o valor do campo saldo (TFG_SLD)
TFG_PERINIPeríodo InicialDetermina a data de inicio da utilização do material. Campo utilizado para realizar os cálculos na Apuração (TECA930Apurações e Medições - TECA930 - Gestão de Serviços - P12)
TFG_PERFIMPeríodo FinalDetermina a data de término da utilização do material. Campo utilizado para realizar os cálculos na Apuração (TECA930Apurações e Medições - TECA930 - Gestão de Serviços - P12)
TFG_COBCTRCobra no ContratoDefine se o item é cobrado no contrato (1 ou em branco = Sim, 2 = Não). Para mais detalhes sobre a adição de Item Extra, acesse Gestão dos Contratos - TECA870 - Gestão de Serviços - P12 e selecione a aba "Item Extra".
TFG_VIDMESVida Útil

Campo utilizado para o cálculo da depreciação.

Como o cálculo funciona:

Ao inserir algum valor neste campo, o sistema divide o valor informado no campo Valor do Sub Total (TFG_TOTAL) pelo valor informado no campo Vida Útil (TFG_VIDMES) e o resultado é aplicado no campo Valor Total (TFG_TOTGER).

Exemplo 1: O campo Valor do Sub Total está preenchido com o valor de R$1200,00. O material ficará em uso por 1 ano: o campo período inicial é 18/04/2019 e o período final é  18/04/2020, assim, a quantidade de meses entre os dois períodos é igual a 12. O

Card
id4
labelMateriais de Implantação (TFG)
CampoDescriçãoUtilização
TFG_PRODUTCódigo do ProdutoCódigo do Produto (SB1). Apenas produtos marcados como "Sim" no campo "Mat. Implant." (B5_GSMI) são elegíveis (Cadastro de Produtos - MATA010 / Complemento de Produtos - MATA180)
TFG_QTDVENQuantidade de VendaQuantidade para o material. Este campo determina a quantidade máxima de material que pode ser apontado na rotina Apontamento de Materiais (Apontamento de Materiais - TECA890 - Gestão de Serviços - P12). Alterar o valor deste campo também altera o valor do campo saldo (TFG_SLD)
TFG_PERINIPeríodo InicialDetermina a data de inicio da utilização do material. Campo utilizado para realizar os cálculos na Apuração (TECA930Apurações e Medições - TECA930 - Gestão de Serviços - P12)
TFG_PERFIMPeríodo FinalDetermina a data de término da utilização do material. Campo utilizado para realizar os cálculos na Apuração (TECA930Apurações e Medições - TECA930 - Gestão de Serviços - P12)
TFG_COBCTRCobra no ContratoDefine se o item é cobrado no contrato (1 ou em branco = Sim, 2 = Não). Para mais detalhes sobre a adição de Item Extra, acesse Gestão dos Contratos - TECA870 - Gestão de Serviços - P12 e selecione a aba "Item Extra".
TFG_VIDMESVida Útil

Campo utilizado para o cálculo da depreciação.

Como o cálculo funciona:

Ao inserir algum valor neste campo, o sistema divide o valor informado no campo Valor do Ativo (TFG_VLATIV) pelo valor informado no campo Vida Útil (TFG_VIDMES) e multiplica o resultado pela quantidade de meses entre o Período Inicial e o Período Final (TFG_PERINITFG_PERFIM) e o resultado é aplicado no campo Valor Unitário da Venda (TFG_PRCVEN).

Exemplo 1: O campo Valor do Ativo está preenchido com o valor de R$100,00. O material ficará em uso por 1 ano: o campo período inicial é 18/04/2019 e o período final é  18/04/2020, assim, a quantidade de meses entre os dois períodos é igual a 12. O campo Vida Útil é preenchido com o valor 12 - a vida útil do material é de 12 meses. Logo, o preço unitário (TFG_PRCVEN) resultará em R$ 100,00, pois ( Valor do Ativo / Vida útil ) * Qtd de Meses = ( 100 / 12 ) * 12 = R$ 100,00

TFG_DPRMESDepreciação Mensal

Campo travado para edição, exibe o resultado da divisão entre o Valor do Ativo (TFG_VLATIV) e a Vida Útil (TFG_VIDMES) do material.

Exemplo 1: O campo Valor do Ativo está preenchido com o valor de R$100,00. O campo Vida Útil é preenchido com o valor 12 - a vida útil do material é de 12 meses. O campo Depreciação Mensal apresentará o valor R$ 8,33 Logo, o  Valor do Total Geral (TFG_TOTAL) resultará em R$ 100,00, pois ( Valor do Ativo Sub Total / Vida útil ) = ( 1200,00 / 12 ) = R$ 100,00

TFG_RESRETResíduo Eliminado

De acordo com o Help do campo: "Indica a quantidade de material que não retornou do posto e portanto foi eliminada por resíduo."

Campo utilizado apenas no programa Retorno de Material de Implantação (TECA893 - acesse a documentação Apontamento de Materiais - TECA890 - Gestão de Serviços - P12 para mais informações). Dentro da rotina, existe a opção "Eliminar Resíduos" dentro do "Outras Ações", esta opção preenche o campo TFG_RESRET com a quantidade original do material subtraída da quantidade já retornada. 

TFG_TESPEDTipo Saída para o contratoCampo utilizado na Geração do Contrato (TECA850), é exibido apenas se o parâmetro MV_GSDSGCN estiver ligado (MV_GSDSGCN = 2). Com o parâmetro ligado, os itens do orçamento são enviados diretamente para o contrato, sem o agrupamento. Este campo indica qual TES deve ser preenchida para este item no contrato (CNB_TS). O parâmetro também envia a quantidade informada no orçamento diretamente para a o item do contrato (CNB), com o parâmetro desligado, a quantidade enviada é sempre igual a 1 (um).
TFG_VLPRPAValor da Próxima ParcelaUtilizado apenas em contratos recorrentes. Para mais informações, acesse DSERSGS-8699 DT Pro rata na medição de orçamentos recorrentes
Card
id5
labelMateriais de Consumo (TFH)
CampoDescriçãoUtilização
TFH_PRODUTCódigo do ProdutoCódigo do Produto (SB1). Apenas produtos marcados como "Sim" no campo "Mat. Consumo" (B5_GSMC) são elegíveis (Cadastro de Produtos - MATA010 / Complemento de Produtos - MATA180)
TFH_QTDVENQuantidade de VendaQuantidade para o material. Este campo determina a quantidade máxima de material que pode ser apontado na rotina Apontamento de Materiais (Apontamento de Materiais - TECA890 - Gestão de Serviços - P12). Alterar o valor deste campo também altera o valor do campo saldo (TFH_SLD)
TFH_PERINIPeríodo InicialDetermina a data de inicio da utilização do material. Campo utilizado para realizar os cálculos na Apuração (TECA930Apurações e Medições - TECA930 - Gestão de Serviços - P12)
TFH_PERFIMPeríodo FinalDetermina a data de término da utilização do material. Campo utilizado para realizar os cálculos na Apuração (TECA930Apurações e Medições - TECA930 - Gestão de Serviços - P12)
TFH_COBCTRCobra no ContratoDefine se o item é cobrado no contrato (1 ou em branco = Sim, 2 = Não). Para mais detalhes sobre a adição de Item Extra, acesse Gestão dos Contratos - TECA870 - Gestão de Serviços - P12 e selecione a aba "Item Extra".
TFH_VIDMESVida ÚtilMesma utilização do campo TFG_VIDMES, na aba de Materiais de Implantação, porém não altera o Valor Unitário da Venda (TFH_PRCVEN), apenas a Depreciação Mensal (TFH_DPRMES).
TFH_TESPEDTipo Saída para o contratoCampo utilizado na Geração do Contrato (TECA850), é exibido apenas se o parâmetro MV_GSDSGCN estiver ligado (MV_GSDSGCN = 2). Com o parâmetro ligado, os itens do orçamento são enviados diretamente para o contrato, sem o agrupamento. Este campo indica qual TES deve ser preenchida para este item no contrato (CNB_TS). O parâmetro também envia a quantidade informada no orçamento diretamente para a o item do contrato (CNB), com o parâmetro desligado, a quantidade enviada é sempre igual a 1 (um).
TFH_VLPRPAValor da Próxima ParcelaUtilizado apenas em contratos recorrentes. Para mais informações, acesse DSERSGS-8699 DT Pro rata na medição de orçamentos recorrentes
Card
id6
labelVerbas Adicionais (ABP)
CampoDescriçãoUtilização
ABP_BENEFICódigo do BenefícioCampo informativo. Relaciona-se com a tabela genérica (SX5) de código AZ
ABP_VERBACódigo da Verba

Código da Verba cadastrada na tabela de Verbas (SRV), através da rotina GPEA040. O tipo da verba é replicado no campo Tipo da Verba (ABP_TPVERB).

Campo utilizado pela rotina Envio de Beneficio ao RH (TECA351) que envia os valores diretamente para o programa Lançamento por Períodos (GPEA580), relacionando o código da verba do orçamento com o código da verba na tabela Incidências (RGB). (RGB_PD = RV_COD = ABP_VERBA)

ABP_VALORValor do Benefício

Campo utilizado apenas na rotina Envio de Beneficio ao RH (TECA351) para calcular o valor que será inserido na tabela de Incidências (RGB).

ABP_QTDMINQuantidade MinímaCampo utilizado apenas na rotina Envio de Beneficio ao RH (TECA351) para calcular o valor que será inserido na tabela de Incidências (RGB).
Card
id7
labelHora Extra (TFU)
CampoDescriçãoUtilização
TFU_CODABNCódigo do Motivo da Manutenção

No cadastro de Motivos de Manutenção da Agenda (TECA530) existe o Tipo do Motivo (ABN_TIPO) hora extra. O campo TFU_CODABN relaciona-se com o campo ABN_CODIGO, porém apenas motivos do tipo "Hora Extra" podem ser informados neste campo.

Campo utilizado no programa Apuração/Medição (Apurações e Medições - TECA930 - Gestão de Serviços - P12), para alterar o valor apurado caso o atendente possua manutenção na agenda do tipo "Hora Extra". 

TFU_VALORValor da HoraUtilizado no programa Apuração/Medição (Apurações e Medições - TECA930 - Gestão de Serviços - P12), para alterar o valor apurado caso o atendente possua manutenção na agenda do tipo "Hora Extra", o valor informado neste campo é multiplicado pela quantidade de horas extras praticadas e o resultado é agregado no total da apuração.
Card
id8
labelLocação de Equipamentos (TFI)
CampoDescriçãoUtilização
TFI_PRODUTCódigo do ProdutoCódigo do Produto (SB1). Apenas produtos marcados como "Sim" no campo "Loc. Equip" (B5_GSLE) são elegíveis (Cadastro de Produtos - MATA010 / Complemento de Produtos - MATA180)
TFI_TPCOBRTipo Cobrança (Dias/Horímetro)Define se o equipamento é cobrado pela modalidade "Horímetro" (TECA970 - no cadastro de Bases de Atendimento (Bases de Atendimento - TECA040 - Gestão de Serviços - P12), "Outras Ações", "Horímetro") 
TFI_QTDVENQuantidade de Venda

Quantidade de equipamentos orçados.

Principais Integrações:

Ao gerar o contrato (TECA850) o sistema criará um novo registro na tabela de Movimentações (TEW) para cada unidade informada neste campo.

TFI_PERINIPeríodo Inicial OrçadoData de início orçada para a locação de equipamento.
TFI_PERFIMPeríodo Final OrçadoData de término orçada para a locação de equipamento.
TFI_HORAINHora Inicio AlocaçãoCampo informativo, utilizado para impressão de proposta comercial, relatórios, etc...
TFI_HORAFIHora Final AlocaçãoCampo informativo, utilizado para impressão de proposta comercial, relatórios, etc...
TFI_ENTEQPAgendamento da Entrega do Equipamento

Agendamento da entrega do equipamento. Campo obrigatório caso o Tipo de Apuração (TFI_APUMED) for diferente de 1=Inicio(Locação)/Fim(Locação) ou diferente de "em branco". 

Principais Integrações:

Apuração (TECA930): Utilizado para calcular o valor apurado caso o Tipo de Apuração (TFI_APUMED) for igual a 2=Agenda.(Entrega)/Coleta(Equip) ou 4=Agenda.(Entrega)/Fim(Locação)

Movimentações (TECA800): Relaciona-se com o campo AA3_ENTEQP ao movimentar o equipamento de locação

TFI_COLEQPAgendamento da Coleta do Equipamento

Agendamento da coleta do equipamento.

Principais Integrações:

Apuração (TECA930): Utilizado para calcular o valor apurado caso o Tipo de Apuração (TFI_APUMED) for igual a 3=Inicio(Locação)/Coleta(Equip) ou 2=Agenda.(Entrega)/Coleta(Equip)

Movimentações (TECA800): Relaciona-se com o campo AA3_COLEQP ao movimentar o equipamento de locação

TFI_TESTipo de Saída

Campo relacionado com o cadastro de TES (SF4 - MATA080), permite cadastrar apenas TES de Saída (código maior que 500). Campo obrigatório.

Principais Integrações:

Substituição (TECA801): Ao gerar o Pedido de Remessa para o equipamento substituto, é utilizado para preencher o campo C6_TES

Separação (TECA820): Utilizado para preencher o código da TES do Pedido de Venda de Remessa gerado durante a Separação (C6_TES = TFI_TES)

TFI_RESERVCódigo da ReservaCampo utilizado para a integração com a rotina de Reserva de Equipamentos (Reserva de Equipamentos - TECA825 - Gestão de Serviços - P12)
TFI_APUMEDTipo de Apuração

Campo do tipo "combo box" com as opções:

1=Inicio(Locação)/Fim(Locação): Caso o campo TFI_APUMED estiver em branco, o sistema considera este valor (1). O campo Quantidade, na grid de Cobrança de Locação (TEV_QTDE), caso o produto seja Id. Único (B5_ISIDUNI  = 1), é preenchido automaticamente pela quantidade de dias entre TFI_PERFIMTFI_PERINI multiplicado pela quantidade de itens da venda (TFI_QTDVEN). Caso não seja Id. Único, preenche o campo TEV_QTDE apenas pela quantidade de dias entre TFI_PERFIMTFI_PERINI (apenas se o modo de cobrança dor Disponibilidade). Durante a Apuração (TECA930), considera o período entre TFI_PERFIMTFI_PERINI para a cobrança.


2=Agenda.(Entrega)/Coleta(Equipamento): Preenche o campo Quantidade, na grid de Cobrança de Locação (TEV_QTDE), pela quantidade de dias entre TFI_COLEQP e TFI_ENTEQP multiplicado pela quantidade de itens da venda (TFI_QTDVEN), caso o produto seja Id. Único (B5_ISIDUNI  = 1). Caso não seja Id. Único, preenche o campo TEV_QTDE apenas pela quantidade de dias entre TFI_COLEQP TFI_ENTEQP (apenas se o modo de cobrança dor Disponibilidade). Durante a Apuração (TECA930), considera o período entre TFI_ENTEQP e TFI_COLEQP para a cobrança.


3=Inicio(Locação)/Coleta(Equipamento): Preenche o campo Quantidade, na grid de Cobrança de Locação (TEV_QTDE), pela quantidade de dias entre TFI_COLEQP e TFI_PERINI multiplicado pela quantidade de itens da venda (TFI_QTDVEN), caso o produto seja Id. Único (B5_ISIDUNI  = 1). Caso não seja Id. Único, preenche o campo TEV_QTDE apenas pela quantidade de dias entre TFI_COLEQP TFI_PERINI (apenas se o modo de cobrança dor Disponibilidade). Durante a Apuração (TECA930), considera o período entre TFI_PERINI TFI_COLEQP para a cobrança.


4=Agenda.(Entrega)/Fim(Locação): Preenche o campo Quantidade, na grid de Cobrança de Locação (TEV_QTDE), pela quantidade de dias entre TFI_PERFIM TFI_ENTEQP multiplicado pela quantidade de itens da venda (TFI_QTDVEN), caso o produto seja Id. Único (B5_ISIDUNI  = 1). Caso não seja Id. Único, preenche o campo TEV_QTDE apenas pela quantidade de dias entre TFI_PERFIM TFI_ENTEQP (apenas se o modo de cobrança dor Disponibilidade). Durante a Apuração (TECA930), considera o período entre TFI_ENTEQP TFI_PERFIM para a cobrança.


5=Data da Nota de Remessa do Item./Fim(Locação): Preenche o campo TEV_QTDE com as mesmas regras da opção 1=Inicio(Locação)/Fim(Locação). Durante a Apuração (TECA930), considera o período entre F2_EMISSAO e TFI_PERFIM para a cobrança.


6=Data da Separação/Fim(Locação): Preenche o campo TEV_QTDE com as mesmas regras da opção 1=Inicio(Locação)/Fim(Locação). Durante a Apuração (TECA930), considera o período entre TEW_DTSEPA e TFI_PERFIM para a cobrança.

TFI_OSMONTExige MontagemDefine se gera ordem de serviço para montagem do equipamento durante a Separação (TECA820).
TFI_TESPEDTipo Saída para o contratoCampo utilizado na Geração do Contrato (TECA850), é exibido apenas se o parâmetro MV_GSDSGCN estiver ligado (MV_GSDSGCN = 2). Com o parâmetro ligado, os itens do orçamento são enviados diretamente para o contrato, sem o agrupamento. Este campo indica qual TES deve ser preenchida para este item no contrato (CNB_TS). O parâmetro também envia a quantidade informada no orçamento diretamente para a o item do contrato (CNB), com o parâmetro desligado, a quantidade enviada é sempre igual a 1 (um).
Card
id9
labelCobrança da Locação (TEV)
CampoDescriçãoUtilização
TEV_MODCOBModo de Cobrança

Campo do tipo "combo box" com as opções abaixo. O sistema permite incluir diversas linhas nessa grid para o mesmo item de Locação de Equipamento (TFI), limitado a um tipo de cobrança por equipamento. Não é permitido cobrar por "Horas" e "Franquia" em um mesmo item de Locação de Equipamento ao mesmo tempo.

1-Uso: Durante a Apuração, considera que todos os dias apurados o equipamento estava em uso para realizar a cobrança. Não verifica a tabela de Movimentações (TEW) para realizar essa cobrança.

2-Disponibilidade: Altera o valor do campo "Unidade de Medida" (TEV_UM) para "UN". Considera os dias de locação para realizar a cobrança, verifica na tabela de Movimentações (TEW) quais dias o equipamento estava alocado.

3-Mobilização: Mesmo cálculo de cobrança que o tipo "Uso", porém utilizado para a cobrança do transporte do equipamento. Durante a Apuração (TECA930), o sistema destaca quais valores são cobranças por Uso e quais são cobranças por Mobilicação.

4-Horas: Altera o valor do campo "Unidade de Medida" (TEV_UM) para "HR". Uso permitido apenas se o Tipo da Cobrança for "Horas" (TFI_TPCOBR). Durante a Apuração (TECA930), considera os registros na tabela de Atualizações do Horímetro para o cálculo da cobrança (TWT). 

5-Franquia/Excedente: Altera o valor do campo "Unidade de Medida" (TEV_UM) para "HR". Uso permitido apenas se o Tipo da Cobrança for "Horas" (TFI_TPCOBR). Durante a Apuração (TECA930), considera os registros na tabela de Atualizações do Horímetro para o cálculo da cobrança (TWT).  Para mais informações, acesse Utilizando o Tipo de Cobrança 5=Franquia/Excedente

TEV_UMUnidade de MedidaUnidade de medida de cobrança do equipamento. O valor informado no campo TEV_MODCOB pode modificar o conteúdo deste campo.
TEV_QTDEQuantidadeQuantidade orçada para a cobrança. O valor informado no campo TEV_MODCOB e TFI_APUMED podem modificar o conteúdo deste campo.

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Deck of Cards
idsimples
Card
defaulttrue
id1
labelFacilitador de Orçamentos

Para utilizar o facilitador de orçamentos é necessário que primeiro seja realizado o cadastro por meio da rotina TECA984. Para mais informações, consulte: GS0075 - Facilitador de Orçamento (TECA984).

Card
defaulttrue
id2
labelVínculo de Benefícios

O vínculo de benefícios é uma integração entre os módulos Prestadores de Serviços Terceirização e Recursos Humanos (SIGAGPE) utilizada para definir quais benefícios serão pagos de acordo com o turno do posto de atendimento. Para acessar a documentação desta funcionalidade, acesse: GS0069 Vincular Benefícios MV_BENEXGS - (SIGAGPE x SIGATEC).

Card
defaulttrue
id3
labelPlanilha de Preços

Para cadastrar uma planilha de preços e conhecer a funcionalidade, acesse: Planilha de Preços de Serviços - TECA999 - Gestão de Serviços - P12.

Card
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id4
labelIncluir Vistoria

Para acessar a documentação da Vistoria Técnica e utilizar esta funcionalidade, acesse: GS0092 Vistoria Técnica.

Card
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id5
labelCronograma de Cobrança

A configuração O cronograma de cobrança é uma funcionalidade desenvolvida com objetivo de permitir que o valor de cobrança do contrato recorrente seja alterado conforme a competência sempre que necessário. Para utilizá-la é necessário que o campo Contr. Rec. (TFJ_CNTREC) está deve estar preenchido com valor 1-Sim.

Depois de incluir os itens do contrato, posicione no RH, MI ou MC em que deseja informar um valor diferenciado de cobrança na competência e acesse Outras ações/ Cronog. Cobrança. Na tela exibida, preencha o campo de competência informando o mês e o ano. O valor da competência será carregado automaticamente. Este poderá ser editado para maior ou menor, conforme a necessidade. 


Inclusão de cronograma de cobrança


Os valores informados no cronograma serão considerados no faturamento do contrato, conforme a competência que for medida/apurada. Esta funcionalidade interfere na utilização do campo Valor Próxima Parcela dos contratos recorrentes porque se este campo estiver preenchido e for incluído um cronograma de cobrança para a mesma competência, no momento de medir/ apurar o contrato será considerado o valor do cronograma e não aquele informado no campo de próxima parcela. No entanto, se o campo for preenchido e não houver cronograma cadastrado para a competência correspondente, o comportamento não será alterado.


Valor Próxima Parcela


Esta funcionalidade também pode ser utilizada na revisão do contrato, podendo ser alterado o cronograma que foi criado junto com o orçamento ou incluído no momento da revisão. 

Caso seja incluído um cronograma de cobrança para uma competência que esteja fora do período de vigência do item, a informação poderá ser gravada mesmo assim, porém não terá nenhum efeito no faturamento do contrato. 

  

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