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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre técnicoFecha
FINA086Anular Orden de Pago16/08/2023
FINXFUMIFunciones genéricas de financiero para Mercado Internacional.
16
17/08/2023
País:Colombia
Ticket:17575677
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-20327


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se reporta la rutina Anular Al anular una Orden de Pago (FINA086) ya que al anular una orden de pago que esta que está relacionada a 2 facturas, ésta no realiza correctamente el movimiento de retorno en las tablas FKs lo cual y no permite borrar algunas factura facturas aun cuando se han anulado todas las órdenes de pago relacionadas a la misma.

...

Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre-condiciones, Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Realizar un respaldo del repositorio (.RPO).
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20327.
  • Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en el encabezado del presente Documento Técnico.
  • En el módulo SIGACOM > Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
    • Incluir 2 o más facturas para el mismo proveedor.
  • En el módulo SIGAFIN > Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
    • Realizar una orden de pago que incluya las facturas anteriores.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN), menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086).
    • Informar los parámetros requeridos para mostrar la Orden de Pago de las facturas generada en las pre-condiciones.
  2. Seleccionar la Orden de Pago de las pre-condiciones y dar clic en Confirmar para realizar la anulación.
  3. Ir al módulo Compras (SIGACOM), menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
  4. Seleccionar las facturas generadas en las pre-condiciones e ingresar a Otras acciones | Borrar, confirmar el proceso dando clic en Grabar.
    • Se deberá permitir borrar todas las facturas.

...

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/ANo aplica.


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueSolución disponible para versión 12.1.33 (que cuente con garantía extendida) o superior.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

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