Versões comparadas

Chave

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Será apresentada a tela com a mensagem de "Geração realizada com sucesso.", clique em OK.


Imagem 1 - Geração automática de notas de transferência

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Será apresentada a tela com a mensagem "Carga número gerada com sucesso!!", clique em OK.


Imagem 3 - Geração de carga para conferência

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titleRemoção por Cancelamento de Carga

Na aplicação Conferência de Carga, clique em Cancelar Carga.

Será apresentada a tela com a mensagem "Deseja mesmo cancelar a carga atual?", clique em Sim.


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Imagem 4 - Cancelamento de carga

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titleRemoção por Geração de Nota Fiscal de Devolução

Na aplicação Conferência de Carga, clique em Dig. Manual <F7>.

Na coluna Conferido, insira a quantidade e clique em Salva Dig. <F7>.


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Imagem 5 - Conferência de carga


O botão Final. Carga <F11> será habilitado, clique nele e a tela Finaliza Carga será aberta.

Clique no botão Finalizar (F5).

Será apresentada a tela com a mensagem "Deseja finalizar a carga e liberar a(s) nota(s)?", clique em Sim.

Será apresentada a tela com a mensagem "Carga liberada com sucesso!", clique em OK.


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Imagem 6 - Finalização da conferência de carga


Acesse: módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Devolução NF Fornecedor.

Na aplicação Devolução NF Fornecedor, insira os filtros:

  • Operação
  • Fornecedor
  • Forma Pagto.
  • Condição Pagto.
  • Motivo Dev.

Clique em F6 NF Referência.


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Imagem 7 - Devolução NF Fornecedor


Na tela Nota Fiscal Referência, insira os filtros conforme nota fiscal conferida e clique em Selecionar - <F8> Image Modified.

Na tabela Itens da Nota Fiscal, marque a flag da última coluna referente aos itens para devolução e clique em Retornar Image Modified.


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Imagem 8 - Nota Fiscal Referência


Na aplicação Devolução NF Fornecedor, clique em Gerar Nota.

Será apresentada a tela Emissão de Notas Fiscais com opção para Cancelar ou Imprimir, escolha a opção desejada.

Por fim, será apresentada a tela com a mensagem "Nota(s) geradas com sucesso!", clique em OK.


Imagem 9 - Geração de Nota Fiscal de Devolução

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Card documentos
InformacaoParâmetro dinâmico GERA_ICMS_ST_DEV_OBS: quando esse PD estiver com o Valor setado com ' S', há uma rotina para identificar a base e valor de ICMS ST de cada item da nota de transferência e gerar esse valor na observação da nota de saída. Ao gerar a nota fiscal de devolução, irá gerar a base e valor de ICMS ST que foram gerados na nota fiscal de saída da empresa transferência. Entretanto, esse valor será proporcional a quantidade dos itens da nota de entrada, onde esses valores estão nos dados adicionais da nota de entrada.
TituloIMPORTANTE!

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