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01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | Microsiga Protheus® |
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Segmento: | Jurídico |
Módulo: | Pré-faturamento de Serviços - SIGAPFS |
Função: | Emissão de Pré-Fatura - JURA201C Emissão da Faturas - JURA203 Emissão da Faturas - JURA203C Clientes Contratos Junção de Contatos Pré-Faturas Emissão da Faturas - JURA203H Operação Compatibilizador de Faturas dados - JURA204 RUP_PFS |
Ticket: | 7898025 |
Requisito/Story/Issue | DJURFAT1-10444 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Possibilitar o envio de fatura por mais de uma forma (e-mail/correios), podendo ser relacionada a um tipo: Honorários/Despesas ou Ambosque Títulos de Contas a Receber gerados a partir da rotina de Emissão de Faturas possuam valor de Juros e Descontos.
03. SOLUÇÃO
Criação de
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campos no cadastro de Clientes (
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- Criação de campo no cadastro de Faturas (NXA_CORFAT) para indicar o se a fatura deverá ser enviada pelos correios (1=Sim/2=Não), obedecendo à seguinte regra preenchimento no momento da emissão da fatura:
- Honorários - basta ter valor de honorários, mesmo que tenha despesas;
- Despesas - basta ter valor de despesas, mesmo que tenha honorários;
- Ambos - envia sempre.
- Não - Não envia
- Inclusão de um novo valor no campo do cadastro de Faturas (E-mail enviado - NXA_MAILEN), que indica que a fatura não deve ser enviada por e-mail (3=Não envia). Este campo tem a seguinte regra de preenchimento no momento de emissão da fatura:
- Honorários - basta ter valor de honorários, mesmo que tenha despesas*.
- Despesas - basta ter valor de despesas, mesmo que tenha honorários*;
- Ambos - envia sempre*.
- Não - Não envia**
* O campo fica com valor 2 (Não - Fatura disponível para envio na rotina de envio de e-mail de fatura).
** O campo fica com valor 3 (Não Envia) para que a rotina de envio de e-mail de fatura não liste esta fatura, por este motivo foi alterada a rotina de Envio de E-mail.
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NUH_TXPERM, NUH_PJUROS, NUH_DESFIN, NUH_DIADES, NUH_TPDESC) para informar os valores de Juros e/ou Descontos padrões do Cliente que serão replicados nos respectivos campos no cadastro de Pagadores (NXP_TXPERM, NXP_PJUROS, NXP_DESFIN, NXP_DIADES, NXP_TPDESC), dos Contratos e Junção de Contratos utilizados no dados dos Pagadores (NXG_TXPERM, NXG_PJUROS, NXG_DESFIN, NXG_DIADES, NXG_TPDESC) na rotinas de Fatura Adicional e/ou Pré-Fatura que serão copiados para os campos do cadastro da Fatura Gerada (NXA_TXPERM, NXA_PJUROS, NXA_DESFIN, NXA_DIADES, NXA_TPDESC), utilizados na rotina de Geração dos Títulos de Contas a Receber
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Para que sejam criados os campos e efetuados os demais ajustes de dicionário de dados, é necessária a execução do UPDDISTR com e UPDPFS com o pacote de dicionário desta issue e do UPDPFS.
05. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Ajustes de dicionário:
Documentos de referência:
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