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- Confirme a mensagem de estorno e salve as alterações.
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Card |
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label | Associar Pagamento Antecipado do PO |
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title | Associar Pagamento Antecipado do PO |
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| A rotina de Câmbio de Importação, permite que seja efetuada a compensação de adiantamentos junto às parcelas de câmbio da Invoice. Para os adiantamentos gerados a partir de um Purchase Order, que teve sua condição de pagamento adiantada, e já teve o seu adiantamento gerado, é possível efetuar esta compensação acessando a rotina de câmbio e utilizando o seguinte passo a passo: - Após abrir a rotina de Câmbio de Importação, selecione um Processo do tipo Desembaraço e clique em Alterar;
- Selecione uma parcela de câmbio do tipo Principal, e que ainda esteja pendente de pagamento;
- Clique em Outras Ações/Associar Pagamento Antecipado do PO;
- Será apresentado um Browse com todos os Adiantamentos disponíveis para associação à parcela selecionada no passo anterior;
- Selecione o adiantamento desejado e clique em Salvar.
- Neste tela, ficará disponível na parte superior da tela, o valor da parcela de câmbio que está sendo associada, e no grid de adiantamentos, terá uma coluna com o nome "Vlr a Associar", que irá representar o valor que será associado de fato à parcela de câmbio.
- Quando o valor do adiantamento for maior que o valor da parcela de principal selecionada, o valor a associar será o valor da parcela de câmbio do principal, caso contrário, quando o valor do adiantamento for menor que o valor da parcela do principal, o valor a associar será o valor total do adiantamento.
- Após clicar em Salvar, será gerada uma nova parcela referente ao pagamento associado.
- Clique em Salvar para confirmar a associação, e a compensação será efetivada;
Sobre qual taxa a ser utilizada: - Por padrão, a taxa utilizada é a taxa do FOB da Invoice (W9_TX_FOB);
- Parâmetro MV_EIC0013 Desabilitado.
- Seguirá o padrão mencionado acima, podendo apenas alterar a taxa via ponto de entrada EICFI400 - Financeiro Importação pelo parâmetro "MUDA_TAXA", do fonte EICFI400, mudando a variável nTaxaPE.
- Parâmetro MV_EIC0013 Habilitado.
- Por padrão, será utilizada para a taxa o campo informado no parâmetro MV_DTEMIS.
- Caso o parâmetro MV_DTEMIS esteja vazio, será utilizada a data contida no campo W9_DT_EMIS para buscar a cotação;
- Também poderá ser alterada a taxa via ponto de entrada MUDA_TAXA, do fonte EICFI400, mudando a variável nTaxaPE.
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Card |
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label | Associar Adiantamento ao Fornecedor |
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title | Associar Adiantamento ao Fornecedor |
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| A rotina de Câmbio de Importação, permite que seja efetuada a compensação de adiantamentos junto às parcelas de câmbio da Invoice. Para os adiantamentos gerados incluindo um processo do tipo Adiantamento de Fornecedor, é possível efetuar esta compensação acessando a rotina de câmbio e utilizando o seguinte passo a passo: - Após abrir a rotina de Câmbio de Importação, selecione um Processo do tipo Desembaraço e clique em Alterar;
- Selecione uma parcela de câmbio do tipo Principal, e que ainda esteja pendente de pagamento;
- Clique em Outras Ações/Associar Adiantamento ao Fornecedor;
- Caso o sistema esteja configurado com multi filiais, será apresentada uma tela de filtro das filiais. Preencha conforme necessidade e confirme;
- Será apresentado um Browse com todos os Adiantamentos disponíveis para associação à parcela selecionada no passo anterior;
- Selecione o adiantamento desejado e clique em Salvar.
- Neste tela, ficará disponível na parte superior da tela, o valor da parcela de câmbio que está sendo associada, e no grid de adiantamentos, terá uma coluna com o nome "Vlr a Associar", que irá representar o valor que será associado de fato à parcela de câmbio.
- Quando o valor do adiantamento for maior que o valor da parcela de principal selecionada, o valor a associar será o valor da parcela de câmbio do principal, caso contrário, quando o valor do adiantamento for menor que o valor da parcela do principal, o valor a associar será o valor total do adiantamento.
- Após clicar em Salvar, será gerada uma nova parcela referente ao pagamento associado.
- Clique em Salvar para confirmar a associação, e a compensação será efetivada;
Sobre qual taxa a ser utilizada: - Por padrão, a taxa utilizada é a taxa do FOB da Invoice (W9_TX_FOB);
- Parâmetro MV_EIC0013 Desabilitado.
- Seguirá o padrão mencionado acima, podendo apenas alterar a taxa via ponto de entrada EICFI400 - Financeiro Importação pelo parâmetro "MUDA_TAXA", do fonte EICFI400, mudando a variável nTaxaPE.
- Parâmetro MV_EIC0013 Habilitado.
- Por padrão, será utilizada para a taxa o campo informado no parâmetro MV_DTEMIS.
- Caso o parâmetro MV_DTEMIS esteja vazio, será utilizada a data contida no campo W9_DT_EMIS para buscar a cotação;
- Também poderá ser alterada a taxa via ponto de entrada MUDA_TAXA, do fonte EICFI400, mudando a variável nTaxaPE.
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Card |
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label | Associar Crédito ao Fornecedor |
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title | Associar Crédito ao Fornecedor |
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| O adiantamento do tipo "Crédito por fornecedor" tem por objetivo possibilitar a manutenção de valores pagos antecipadamente pelo importador ao fornecedor mas que não foram efetivamente compensados no pagamento de invoices do fornecedor. Desta forma, admite-se que o importador possui este valor como um "crédito" que pode ser usado como uma espécie de desconto em um posterior pagamento de invoices ao mesmo fornecedor. Para a utilização, deve ser acessada a rotina de câmbio e seguir o passo a passo: - Após abrir a rotina de Câmbio de Importação, selecione um Processo do tipo Desembaraço e clique em Alterar;
- Selecione uma parcela de câmbio do tipo Principal, e que ainda esteja pendente de pagamento;
- Clique em Outras Ações/Associar Crédito ao Fornecedor;
- Caso o sistema esteja configurado com multi filiais, será apresentada uma tela de filtro das filiais. Preencha conforme necessidade e confirme;
- Será apresentado um Browse com todos os Adiantamentos disponíveis para associação à parcela selecionada no passo anterior;
- Selecione o adiantamento desejado e clique em Salvar.
- Neste tela, ficará disponível na parte superior da tela, o valor da parcela de câmbio que está sendo associada, e no grid de adiantamentos, terá uma coluna com o nome "Vlr a Associar", que irá representar o valor que será associado de fato à parcela de câmbio.
- Quando o valor do adiantamento for maior que o valor da parcela de principal selecionada, o valor a associar será o valor da parcela de câmbio do principal, caso contrário, quando o valor do adiantamento for menor que o valor da parcela do principal, o valor a associar será o valor total do adiantamento.
- Após clicar em Salvar, será gerada uma nova parcela referente ao pagamento associado.
- Clique em Salvar para confirmar a associação, e a compensação será efetivada;
Sobre qual taxa a ser utilizada: - Por padrão, a taxa utilizada é a taxa do FOB da Invoice (W9_TX_FOB);
- Parâmetro MV_EIC0013 Desabilitado.
- Seguirá o padrão mencionado acima, podendo apenas alterar a taxa via ponto de entrada EICFI400 - Financeiro Importação pelo parâmetro "MUDA_TAXA", do fonte EICFI400, mudando a variável nTaxaPE.
- Parâmetro MV_EIC0013 Habilitado.
- Por padrão, será utilizada para a taxa o campo informado no parâmetro MV_DTEMIS.
- Caso o parâmetro MV_DTEMIS esteja vazio, será utilizada a data contida no campo W9_DT_EMIS para buscar a cotação;
- Também poderá ser alterada a taxa via ponto de entrada MUDA_TAXA, do fonte EICFI400, mudando a variável nTaxaPE.
Para mais informações sobre o Crédito por Fornecedor, acessar a documentação Crédito por Fornecedor - EICAP100 |
Card |
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label | Estornar Associação |
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title | Estornar Associação |
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| Após associar um adiantamento à uma parcela de câmbio, sendo este Pagamento Antecipado do PO, Adiantamento ao Fornecedor ou Crédito ao Fornecedor, caso seja necessário, é possível que seja efetuado o estorno da associação. Para isso, basta seguir o passo a passo a seguir: - Após abrir a rotina de Câmbio de Importação, selecione um Processo do tipo Desembaraço e clique em Alterar;
- Selecione uma parcela de câmbio do tipo Pagamento Antecipado;
- Clique em Outras Ações / Estornar Associação;
- A parcela será aberta em modo de visualização para conferência das informações. Clique em Salvar para confirmar o estorno;
- Após confirmar, a parcela referente ao pagamento antecipado estornado, será excluída.
- Para confirmar o estorno, confirme a alteração do câmbio;
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