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Campo:

Descrição:

Natureza Operação

Código da natureza de operação do pedido de venda ou do cadastro de clientes. 

Canal Venda

Código do canal de vendas do pedido de venda ou do cliente. 

Representante

Código do representante principal. 

Cond Pagto

Código da condição de pagamento do cliente ou do pedido de venda. 

Tab Preços

Tabela de preço padrão, pré-definida pela sequência dos cadastros listados a seguir:

1º Manutenção Canal Cliente (CD1521).

2º Atualização de Clientes (CD1510).

3º Atualização de Parâmetros de Pedidos (PD0301).

Informações
titleImportante:

Caso não existam tabelas de preços determinadas nos cadastros acima, este campo "Tab Preços" não apresenta informação alguma, mantendo-se em branco.

Moeda

Moeda correspondente ao pedido de venda.

Tab Finan

Tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao cálculo da nota fiscal. Com essa informação, o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do item no cálculo da nota fiscal. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.

Informações
titleImportante:

Quando o tipo de preço for Preço Informado não é aplicada a taxa para a obtenção do preço original, sendo que o mesmo deverá ser informado manualmente.

Quando a condição de pagamento for uma condição especial “0”, esse campo apresenta a tabela de financiamento padrão, a qual é definida na Manutenção Parâmetros Pedidos (PD0301).

Nr Índice Financto

Sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice ou percentual de juros que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do cálculo da nota fiscal. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido.

Informações
titleImportante:

Caso a empresa não faça uso de correção de preços nas vendas a prazo, deve informar "0" (zero) nesse campo. Dessa forma, o programa não corrigirá os preços dos produtos.

Quando a condição de pagamento for uma condição especial “0”, esse campo apresenta índice padrão, o qual é definido na Manutenção Parâmetros Pedidos (PD0301).

Dt Base Dup

Data corrente como base para o cálculo dos vencimentos das duplicatas.

Informações
titleE-commerce

FT4001/FT4002: Para notas do e-commerce essa informação será alterada para a data de entrega do pedido, caso o parâmetro "Data base para o vencimento dos títulos de E-commerce" esteja marcado como "Data Previsão Entrega" na central de configurações do e-commerce (html.ecommerceConf).

Dt Primeiro Vencto

Data do primeiro vencimento da duplicata.

Moeda Faturamento

Código da moeda utilizada para o faturamento do pedido de venda, podendo ser alterado.

Nota
titleNota:

Nos casos em que o pedido foi inserido em outra moeda, no momento de faturar o mesmo será convertido para a moeda de faturamento.

Usa Tabela Descontos

Indica que será utilizada a tabela de descontos para o documento.

% Desc Tab

Percentual de desconto conforme a tabela de preços.

% Desc 1

Percentual de desconto adicional a ser aplicado no documento.

Nota
titleNota:

Caso informado no pedido que existe desconto para o cliente, o mesmo será informado nesse campo.

Quando informado um pedido e esse possuir desconto para o cliente (campo Desc Cliente função Implantação de Pedidos, opção Principal), o mesmo será apresentado nesse campo.

% Desc 2

Percentual de desconto a ser aplicado sobre o valor obtido após o percentual de desconto 1.

Uso CFDI

Código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101).

Nota
titleNota:

O preenchimento deste campo se faz necessário para que o código seja informado no arquivo XML da Fatura Eletrônica. 

Desc Tot Ped

Total de desconto concedido diretamente nos pedidos.

Peso Líquido Total

Total de peso líquido do item constante no documento.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Peso Líquido, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301). 

Peso Bruto Total

Total de peso bruto do item constante no documento.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Peso Bruto, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301). 

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