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Totvs custom tabs box
tabsCondiciones Previas, Procedimiento de Prueba, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  • Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-25877.
    • Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

En el módulo Configurador (SIGACFG):

  • En el menú Entorno | Archivos | Menús (CFGX013), para el Menú Financiero, en la opción Actualizaciones | Cuentas por Pagar, agregar el ítem "Baja de Cuentas por Pagar", rutina FINA080.
  • En el menú  Base de datos | Base de datos | Parámetros, crear el parámetro MV_PILOTO1 de tipo lógico con el valor .T.

En el módulo Financiero Compras (SIGACOM):

  • En el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
  • En el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
  • En el menú Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada y Salida (MATA080), configurar un Tipo de entrada (TES).
  • En el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), incluir una Factura de entrada (NF).

En el módulo Financiero (SIGAFIN):

  • En el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
  • En el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
    • Registrar un Pago Anticipado (PA) con valor superior a la factura generada previamente.
    • Registrar un Pago de la Factura de Entrada (NF) con el Pago Anticipado (PA):
      • Modificar el valor a aplicar del Pago Anticipado (PA), al monto de la Factura (NF).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

En el módulo Financiero (SIGAFIN):

Baja de saldo del título por pagar del Pago Anticipado

  • En el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Baja de Cuentas por Pagar (FINA080).
    • Seleccionar el Pago Anticipado (PA), y hacer clic en la opción Dar de Baja.
    • En la ventana Bajas Cuentas por Pagar, mantener los datos propuestos, registrar el Banco, y grabar el movimiento.
    • Verificar que el estatus del Pago Anticipado (PA) haya cambiado a Título dado de baja (rojo).
  • En el menú Actualizaciones | Movim. Bancario | Movimientos Bancarios (FINA100).
    • Verificar la generación de movimiento con el saldo de baja del Pago Anticipado (PA).
  • En el menú Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar (FINC050).
    • Consultar el Título del Pago Anticipado (PA), se observarán dos movimientos:
      • Pago de la Factura de Entrada.
      • Baja del título.

Anulación de Baja

  • En el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Baja de Cuentas por Pagar (FINA080).
    • Seleccionar el Pago Anticipado (PA), y hacer clic en la opción Otras acciones | Anula Baja.
    • En la ventana Elija la cancel., seleccionar el segundo movimiento y dar clic en el botón Ok:
    • En la ventana Bajas Cuentas por Pagar, dar clic en el botón Confirmar.
    • Verificar que el estatus del Pago Anticipado (PA) haya cambia a Anticipo con saldo (blanco).
  • En el menú Actualizaciones | Movim. Bancario | Movimientos Bancarios (FINA100).
    • Verificar la generación de un movimiento anulando el valor de baja del Pago Anticipado (PA).
  • En el menú Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar (FINC050).
    • Consultar el Título por Pagar del Pago Anticipado (PA), se observará un movimiento adicional, de anulación de baja:



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