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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA086Anular Órdenes de Pago03/12/2024
País:México
Ticket:21429316
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-24748


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando el anticipo pagado a un Proveedor (PA) es mayor al valor total de las Facturas que el Proveedor emitió por sus servicios, este realiza una devolución del valor sobrante, sin embargo,  en el sistema no hay forma de registrar estas devoluciones. Por Ejemplo:

    1. El Cliente transfiere 100,000.00 como anticipo a su Proveedor, para esto se registra un PA.
    2. El Proveedor emite una Factura por 90,000.00 y otra por 6,800.00,
    3. El Cliente compensa el PA con las Facturas de Entrada, dejando un saldo de 3,200.00 en el PA.
    4. El Proveedor devuelve los 3200.00 restantes del anticipo (PA) mediante una transferencia, pero en el sistema no es posible devolver el saldo parcial ya que el PA se encuentra compensado parcialmente.


03. SOLUCIÓN

En la rutina de Anulación de Orden de Pago (FINA086) se realizan las siguientes modificaciones:

...

Totvs custom tabs box
tabsPre condiciones,Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  • Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-24748.
  • Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
  • En el módulo Financiero (SIGACOM):
    • Rutina Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), registrar un Producto.
    • Rutina Actualizaciones | Archivos | Proveedor (MATA020), registrar un Proveedor.
    • Rutina Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada y Salida (MATA080), configurar un Tipo de Entrada.
    • Rutina Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), registrar dos Facturas de Entrada para el mismo Proveedor
      • Factura 01 con valor de 90,000.00
      • Factura 02 con valor de 6,800.00
  • En el módulo Financiero (SIGAFIN):
    • Rutina Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), Registrar un Banco.
    • Asignar Saldo al Banco.
      • Generar una Factura de Salida por 150,000.00
      • Generar un Recibo y cobrar los 150,000.00 utilizando el Banco. 
    • Rutina Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
      • Registrar un Pago Anticipado (PA) con valor superior al valor total de las Facturas generada previamente.
        • Utilizar el Proveedor generado previamente.
        • Asignar un valor de 100,000.00
        • Pagar con Debito Inmediato.
        • Utilizar el tipo de titulo TF.
        • Utilizar el Banco generado previamente.
        • Dar clic en el botón Grabar.
        • El saldo del Banco cambia a 50,000.00
    • Rutina Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A)
      • Marcar los registros de las Facturas generadas previamente.
      • Marcar el registro del PA generado previamente.
      • Dar clic en el botón "Pago Automático".
      • Modificar el valor a aplicar del Pago Anticipado, al monto de las Factura.
        • Facturas 96,800.00
        • PA 100,000.00 cambiar a 96,800.00
      • Dar clic en el botón Grabar.
      • El PA queda con un saldo de 3,200.00 y con estatus de "Dado de baja parcialmente".
    • Rutina Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar (FINC050)
      • Seleccionar el PA generado previamente y consultar.
      •  El estatus del PA queda como "Anticipo con Saldo" con un saldo de 3,200.00


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Anular Orden de Pago

  • En el módulo Financiero(SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086)
  • Informar los parámetros necesarios para visualizar las Ordenes de Pago generadas previamente.
  • Seleccionar el Pago Anticipado (PA) generado en las precondiciones.
    • Al seleccionar el titulo PA se abre el formulario para la anulación de anticipo, automáticamente el campo Valor es llenado con el saldo de 3,200.00.

  • Asignar el Banco generado en las precondiciones.


     
  • Confirmar la anulación del PA
  •  ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070)
  • Validar que el valor anulado en el PA sea regresado al Banco.
    • El saldo del Banco cambia a 53,200.00
  •  ir al menú Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar (FINC050)
    • Seleccionar el PA anulado previamente y consultar.
    • El estatus del PA queda como "Título dado de baja" con un saldo de 0.00
Nota

Para revertir el saldo total o parcial del PA es necesario anular las Ordenes de Pago relacionadas, de esta forma el PA cambiará su estatus a “Disponible para anulación”.





04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Card documentos
InformacaoSolución disponible para Protheus versión 12.1.2310 o posterior.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS


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