Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  • Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-24748.
  • Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
  • En el módulo Financiero (SIGACOM):
    • Rutina Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), registrar un Producto.
    • Rutina Actualizaciones | Archivos | Proveedor (MATA020), registrar un Proveedor.
    • Rutina Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada y Salida (MATA080), configurar un Tipo de Entrada.
    • Rutina Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), registrar dos Facturas de Entrada para el mismo Proveedor
      • Factura 01 con valor de 90,000.00
      • Factura 02 con valor de 6,800.00
  • En el módulo Financiero (SIGAFIN):
    • Rutina Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), Registrar un Banco.
    • Asignar Saldo al Banco.
      • Generar una Factura de Salida por 150,000.00
      • Generar un Recibo y cobrar los 150,000.00 utilizando el Banco. 
    • Rutina Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
      • Registrar un Pago Anticipado (PA) con valor superior al valor total de las Facturas generada previamente.
        • Utilizar el Proveedor generado previamente.
        • Asignar un valor de 100,000.00
        • Pagar con Debito Inmediato.
        • Utilizar el tipo de titulo TF.
        • Utilizar el Banco generado previamente.
        • Dar clic en el botón Grabar.
        • El saldo del Banco cambia a 50,000.00
    • Rutina Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A)
      • Marcar los registros de las Facturas generadas previamente.
      • Marcar el registro del PA generado previamente.
      • Dar clic en el botón "Pago Automático".
      • Modificar el valor a aplicar del Pago Anticipado, al monto de las Factura.
        • Facturas 96,800.00
        • PA 100,000.00 cambiar a 96,800.00
      • Dar clic en el botón Grabar.
      • El PA queda con un saldo de 3,200.00 y con estatus de "Dado de baja parcialmente".
    • Rutina Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar (FINC050)
      • Seleccionar el PA generado previamente y consultar.
      •  El estatus del PA queda como "Anticipo con Saldo" con un saldo de 3,200.00


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Anular Orden de Pago

  • En el módulo Financiero(SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086)
  • Informar los parámetros necesarios para visualizar las Ordenes de Pago generadas previamente.
  • Seleccionar el Pago Anticipado (PA) generado en las precondiciones.
    • Al seleccionar el titulo PA se abre el formulario para la anulación de anticipo, automáticamente el campo Valor es llenado con el saldo de 3,200.00.

  • Asignar el Banco generado en las precondiciones.


     
    Image Added
  • Confirmar la anulación del PA
  •  ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070)
  • Validar que el valor anulado en el PA sea regresado al Banco.
    • El saldo del Banco cambia a 53,200.00
  •  ir al menú Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar (FINC050)
    • Seleccionar el PA anulado previamente y consultar.
    • El estatus del PA queda como "Título dado de baja" con un saldo de 0.00





04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...