Histórico da Página
Serão selecionados todos os Lançamentos de Entrada da Filial selecionada na tela da rotina que atendam aos seguintes critérios:
- Lançamentos cuja data de entrada (conforme o parâmetro especificado no item 1) estejam no período informado na tela da rotina;
- Lançamentos com status "Normal";
- Lançamentos que possuam em uma de suas parcelas pelo menos um item tributado pelo ISS (Anexo "Dados Fiscais" no Cadastro de Produto);
- Lançamentos cuja forma de tributação da natureza de operação seja "Sem ICMS" e "Sem IPI" ou cujo CFOP associado seja "1.933" ou "2.933".
Posição | Campo | Origem dos Dados | Observação | |||||
01 | Tipo do Registro | Identificação do registro. Caractere fixo "T". | ||||||
02 | Data de Emissão | Se o campo "Órgão Público" for marcado no momento da geração da rotina e o sistema esteja parametrizado para buscar os Lançamentos de Entrada pela Data de Baixa, este campo será preenchido com a "Data da Baixa". Caso contrário será preenchido com a "Data do Vencimento". Se o campo "Órgão Público" estiver desmarcado será preenchido com a "Data de Execução do Serviço". | ||||||
03 | Data Competência | |||||||
04 | Número de Identificação do Documento Fiscal | Número do Documento Inicial informado no Lançamento Fiscal. O número do documento deve ter no máximo 15 caracteres, alinhado a esquerda e o restante preenchido com espaços (000000001 ). | ||||||
05 | Série do Documento | Série informada no Lançamento Fiscal. | ||||||
06 | Modelo do Documento Fiscal | "Modelo ISS" associado ao Tipo de Documento (Espécie) nos parâmetros do TOTVS Gestão Fiscal (Processo 03.02.03 – Apur. ISS por Filial, Etapa 1 – Modelo ISS). Não existindo a relação, preencher com o valor do campo "Código Modelo Documento" do Tipo de Documento associado ao Lançamento Fiscal. | ||||||
07 | Tipo do Prestador | Preencher esse campo com os valores 1=Nacional ou 2=Exterior conforme Cliente/Fornecedor | ||||||
08 | CNPJ/CPF do Prestador de Serviço | Preencher esses campos com os dados do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.
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09 | Documento de identificação do Prestador Exterior | Número do documento de identificação do prestador do exterior. Preencher somente quando se tratar de prestador do exterior. Quando não houver, preencher com espaço em branco. | ||||||
10 | Nome Razão social Prestador | Nome ou razão social do prestador de serviços | ||||||
11 | Código do município do prestador de serviço | Código do município onde o serviço foi prestado (tabela do IBGE), para prestador de serviços do exterior sairá com o código "9999999". | ||||||
12 | Prestador Optante pelo Simples | Se o campo "Optante pelo Simples" estiver marcado na aba Dados Fiscais.
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13 | Prestador enquadrado como MEI | Se o campo "Porte da Empresa" estiver selecionado como "MEI - Micro Empreendedor Individual".
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Prestador estabelecido no município | Prestador estabelecido no município
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Cep do Endereço do Prestador | Número do CEP do logradouro do prestador Informar somente números. | |||||||
Tipo de Logradouro do Prestador | Por exemplo: Rua, Avenida, Via, etc. | |||||||
Nome do logradouro do endereço do prestador | Busca do Cliente/Fornecedordo lançamento. | |||||||
Número do endereço do prestador | Busca do Cliente/Fornecedordo lançamento. | |||||||
Complemento do Prestado | Busca do Cliente/Fornecedordo lançamento. | |||||||
Nome do Bairro do Prestador | Busca do Cliente/Fornecedordo lançamento. | |||||||
UF do Prestador | Busca do Cliente/Fornecedordo lançamento. | |||||||
País do Prestador | Busca do Cliente/Fornecedordo lançamento.
| Quando não houver, preencher com espaço | ||||||
Cidade do Prestador | Busca do Cliente/Fornecedordo lançamento. | |||||||
04 | Modelo de Documento | "Modelo ISS" associado ao Tipo de Documento (Espécie) nos parâmetros do TOTVS Gestão Fiscal (Processo 03.02.03 – Apur. ISS por Filial, Etapa 1 – Modelo ISS). Não existindo a relação, preencher com o valor do campo "Código Modelo Documento" do Tipo de Documento associado ao Lançamento Fiscal. | ||||||
05 | Série do documento | Série informada no Lançamento Fiscal. | ||||||
06 | Subsérie do documento | Subsérie informada no Lançamento Fiscal. | ||||||
07 | Situação especial de responsabilidade |
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08 | Motivo de não retenção |
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09 | Local da incidência | Município da Prestação do Serviço informado no Lançamento Fiscal ou no Item do Lançamento Fiscal se a Filial estiver parametrizada para utilizar município por item. | ||||||
10 | Tipo de recolhimento do ISSQN | Se o Tipo de Recolhimento do ISS for "Retido na Fonte" ou "Retido na Fonte Deduzido" então preencher com "1". Caso contrário preencher com "2". | ||||||
11 | Número do documento | Número do Documento Inicial informado no Lançamento Fiscal. Se o documento for uma NFS-e o número do documento deve ser preenchido com o ano (4 dígitos) + o número da nota. | ||||||
12 | Valor bruto do documento | Este campo é preenchido com o somatório dos valores (quantidade x preço) de todos os itens do Lançamento Fiscal, considerando todas as suas parcelas. Para lançamentos com status "Cancelado", é preenchido com o valor zero. | ||||||
13 | Valor do serviço | Se a Filial estiver parametrizada para usar município por item, esse campo será preenchido com somatório das Bases de Cálculo do Tributo ISS dos Itens do Lançamento Fiscal, considerando somente os itens cujo município informado é igual ao município da Filial. Caso não haja nenhum serviço tributado no município, deve ser considerado o valor total dos serviços. Se a Filial estiver parametrizada para não usar o município por item, esse campo será preenchido com somatório das Bases de Cálculo do Tributo ISS do lançamento fiscal. Para lançamentos com status "Cancelado", é preenchido com o valor zero. | ||||||
14 | Alíquota | Alíquota informada para o tributo ISS no Item ou no lançamento, observando a se a Filial estiver parametrizada para utilizar município por item. | ||||||
15 | Simples Nacional | Se o campo "Optante pelo Simples" estiver marcado na aba Dados Fiscais. | Outros Dados do Cadastro de Cliente/Fornecedor, recebe valor "1 – Optante ME/EPP"; Senão, Se o campo "Porte da Empresa" estiver preenchido com a opção "MEI – Micro Empreendedor Individual" recebe "3 – Optante MEI"; Senão recebe "2 – Não optante". | |||||
16 | Inscrição Municipal | Preencher esses campos com os dados do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal. O campo "Inscrição Municipal" só deve ser preenchido se o Cliente/Fornecedor for do mesmo município da Filial declarante. Nos demais casos, deixar em branco. | ||||||
17 | CNPJ | Mesma validação acima. | ||||||
18 | CPF | Mesma validação da linha 17. | ||||||
19 | Nome do prestador | Mesma validação da linha 17. | ||||||
20 | Logradouro do prestador | Mesma validação da linha 17. | ||||||
21 | Número do imóvel do prestador | Mesma validação da linha 17. | ||||||
22 | Complemento do prestador | Mesma validação da linha 17. | ||||||
23 | Bairro do prestador | Mesma validação da linha 17. | ||||||
24 | Cidade do prestador | Mesma validação da linha 17. | ||||||
25 | País do prestador | Mesma validação da linha 17. | ||||||
26 | CEP do prestador | Mesma validação da linha 17. | ||||||
27 | Telefone do prestador | Mesma validação da linha 17. | ||||||
28 | E-mail do prestador | Mesma validação da linha 17. | ||||||
29 | Inscrição Municipal do tomador | Mesma validação da linha 17. | ||||||
30 | CNPJ do tomador | Não aderência do Produto. Os campos serão gerados vazios. | ||||||
31 | CPF do tomador | Não aderência do Produto. Os campos serão gerados vazios. | ||||||
32 | Nome do tomador | Não aderência do Produto. Os campos serão gerados vazios. | ||||||
33 | Logradouro do tomador | Não aderência do Produto. Os campos serão gerados vazios. | ||||||
34 | Número do imóvel do tomador | Não aderência do Produto. Os campos serão gerados vazios. | ||||||
35 | Complemento do tomador | Não aderência do Produto. Os campos serão gerados vazios. | ||||||
36 | Bairro do tomador | Não aderência do Produto. Os campos serão gerados vazios. | ||||||
37 | Cidade do tomador | Não aderência do Produto. Os campos serão gerados vazios. | ||||||
38 | País do tomador | Não aderência do Produto. Os campos serão gerados vazios. | ||||||
39 | CEP do tomador | Não aderência do Produto. Os campos serão gerados vazios. | ||||||
40 | Telefone do tomador | Não aderência do Produto. Os campos serão gerados vazios. | ||||||
41 | E-mail do tomador | Não aderência do Produto. Os campos serão gerados vazios. | ||||||
42 | Local da prestação dos serviços | Município da Prestação do Serviço informado no Lançamento Fiscal ou no Item do Lançamento Fiscal se a Filial estiver parametrizada para utilizar município por item. | ||||||
43 | País da prestação dos serviços | O campo País deve ser preenchido com o código do país associado ao Estado do Município da Prestação do Serviço de acordo com a tabela informada pelo usuário na tela de geração da rotina (BACEN). | ||||||
44 | Descrição do evento | Não aderência | ||||||
45 | Data do evento | Não aderência |