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Campo: | Descripción: | |||||
Emitente | Inserte el código del proveedor cuyo documento se desea digitar.
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Orig Operación | Incluya el código del origen de operación del documento que se implementará. | |||||
Serie Pto Emisión (Arg) | Incluya la serie del documento que se implementará.
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Timbrado | Visualice el número de Timbrado referente a la legislación paraguaya para el documento.
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Fecha Vencimiento | Visualice la fecha de vencimiento de la factura. | |||||
Documento | Incluya el número del documento por implementarse.
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Tipo Comprob | Seleccione el tipo de comprobante, Las opciones disponibles son:
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Tipo documento | Seleccione el tipo de documento. Las opciones disponibles son:
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Clase de documento | Exhibe el código de la clase del documento, de acuerdo con la parametrización en la función Mantenimiento de tipo de transacción (CD0609). | |||||
Movimiento con | Seleccione una de las opciones que define si la transacción comercial es con Cliente o Proveedor.
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Cód Observación | Seleccione una de las opciones que define la procedencia del remito. Las opciones disponibles son:
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Autorización SRI | Incluya la autorización del SRI. | |||||
Fecha autorización | Incluya la fecha de autorización del SRI. | |||||
Sucursal | Incluya el código de la sucursal de entrada del documento. | |||||
Sucursal origen | Incluya el código de la sucursal origen cuando se trate de transferencias entre sucursales. | |||||
Fecha transacción | Incluya la fecha de transacción que se considerará para la recepción.
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Fecha Emisión | Incluya la fecha de emisión que se considerará para el documento.
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Nota de débito reembolsada | Seleccione si es una nota de débito reembolsada.
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Origen complementario | Seleccione el código del Origen de operación del documento de envío para maquila/consignación, que dio origen al presente documento.
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Nº RMA | Seleccione el número del RMA que se relacionará con el documento. |
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Campo: | Descripción: | |||||
Sec | Incluya el número de la secuencia que se considerará para el ítem en el documento. | |||||
Ítem | Incluya el código del ítem que se considerará para la secuencia del documento. | |||||
Ítem proveedor | Muestra el código del ítem para el proveedor de las mercancías del documento. | |||||
Referencia | Incluya la referencia del ítem, si este fuera controlado por referencia en el inventario. | |||||
Pedido | Incluya el número del pedido de compra del ítem. | |||||
Orden de compra | Seleccione el número de la orden de compra del ítem. | |||||
Evento | Muestra la secuencia del evento en el cual la orden de compra anterior informada está relacionada (si hubiera evento para la orden). Se denomina “Evento”, a una herramienta para control y seguimiento de los procesos de compra en la cual una orden de compra/pedido pueda encontrarse. Tiene como objetivo dar al comprador condiciones de visualizar y controlar el proceso de determinada orden de compra o pedido (Ver función CC0109 Mantenimiento de eventos). | |||||
Cuota | Muestra el número de la cuota de la orden de compra que se está recibiendo, pudiendo alterarse. | |||||
FIFO Orden Compra | Al marcarse, indica que las cantidades de los ítems del documento se asignarán a las cuotas de las órdenes de compra del proveedor, de la más antigua a la más reciente hasta completar la cantidad recibida. Ejemplo: Orden 1.200 – Cuota 01 – Ctd 500 pz – fecha entr. 10/06 Orden 1.600 – Cuota 01 – Ctd 300 pz – fecha entr. 15/06 Orden 1.600 – Cuota 02 – Ctd 300 pz – fecha entr. 20/06 En este ejemplo, el sistema asignará la cantidad total de las cuotas 01 de la orden 1.200 y cuota 01 de la orden 1.600. Para completar la cantidad recibida, se asignará parcialmente la cantidad de 200 pz de la cuota 02 de la orden 1.600.
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Cierra cuota | Al marcarse, indica que la cuota de la orden de compra se encerrará al actualizar el documento. | |||||
Actualiza inventario | Al marcarse, indica que ocurrirá la actualización del inventario durante la actualización del documento. | |||||
Ítem servicio | Al marcarse, indica que el ítem es de servicio.
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Cuenta contable | Incluya el número de la cuenta contable para el movimiento del ítem en inventario. Esta cuenta es obligatoria para ítems que tienen tipo de control físico, consignado o débito directo. Para ítems de control total solamente es necesario si la atribución del ítem deba realizarse directamente a una cuenta específica, y no al inventario. | |||||
Centro de costo | Incluya el centro de costo relacionado a la cuenta contable, si la cuenta utiliza centro de costo. | |||||
Orden producción | Incluya el número de la orden de producción que se considerará para el ítem, si la compra está dirigida a una orden de producción específica. | |||||
Ítem estándar | Muestra el código del ítem estándar de la orden de producción. | |||||
Ruta | Muestra el número de la ruta de fabricación del ítem de la orden de producción. | |||||
Operación | Muestra el número de la operación del ítem de la orden de producción. | |||||
Cantidad etiqueta | Incluya la cantidad de etiquetas que se imprimirán con código de barras para el ítem que se está recepcionando. Este campo solamente se habilita si el ítem estuviera registrado en el módulo Colecta de datos. | |||||
Nº Acto de concesiónDIT | Muestra el número del acto de concesión informado en la orden de embarque, pudiendo alterarse si el origen de operación del documento fuera del tipo drawback.
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Sustento Tributario | Incluya el número del Sustento tributario.
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Código retención | Incluya el código de retención.
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