Páginas filhas
  • Parâmetros Cliente - VDP3294

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Comentário: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Parâmetros Cliente - VDP3294

Visão Geral do Programa

Cadastrar parâmetros por cliente.

Os parâmetros serão utilizados na rotina de faturamento, podendo estender a aplicação para outros módulos.

O campo "Texto" somente será habilitado quando o campo "Informar certificado de qualidade?" estiver selecionado com a opção "S/Marcado".

Parâmetros Cliente

Objetivo da tela:

Permitir cadastrar parâmetros por cliente.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

Tela 2

Exibe os demais registros dos parâmetros do cliente.
Tela 3Permite exibir informações do cliente.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Cliente

Código do cliente que deverá estar cadastrado na tabela Clientes.
Emite Nota Fiscal Saída/RetornoIndica se deverão ser emitidas notas fiscais de saída/retorno.
Cliente com liminar para GNREIndica se o cliente possui liminar para GNRE. Caso opção selecionada seja "S", será informado o texto referente a Liminar da Justiça.
Cliente com liminar para GNRE (Texto)

Código do texto referente a Liminar da Justiça.

O texto deverá estar cadastrado na tabela Textos da Nota Fiscal (texto_nf).

IdiomaCódigo do idioma utilizado pelo cliente.
Moeda de VendaCódigo da moeda de venda utilizada pelo cliente.
Aceita Peso ComercialIndica se o cliente aceita peso comercial.
"Lead-Time"

Valor do "Lead-Time" para entrega em tempo necessário para transportar a mercadoria entre o fabricante e o cliente.

O valor informado - número de dias (0 a 999) - será abatido do prazo de entrega dos itens na digitação de pedidos.

Número Lista PreçoNúmero da lista de preço específica do cliente. A lista informada será utilizada na inclusão de pedidos do respectivo cliente.
Tributa IPI

Indica se o cliente é tributado pelo IPI. Ao processar a nota fiscal pelo VDP2236 (Faturamento - Faturamento Série Única - Romaneio - Processo Solicitado), caso parâmetro esteja selecionado com "N", não será calculado o IPI para o cliente ficando o mesmo, isento de IPI.

Caso parâmetro esteja selecionado com S, será considerada a incidência de IPI conforme parâmetros fiscais da natureza de operação utilizada.

Dias Tolerância Pagamento

Quantidade de dias para pagamento que será tolerada para o cliente.

Este valor é adicionado aos dias de atraso da duplicata no VDP2310 (Parâmetros do Sistema Comercial) quando consistido no VDP3134 (Pedidos - Entrada - On Line Digitação) e no VDP4210 (Pedidos - Entrada - Batch (lote) - Consistência Pedidos).

Ao incluir ou modificar um registro, todos os clientes com a mesma raíz do CGC ou CPF (9 primeiros números) assumirão a mesma quantidade de dias de tolerância. 

Caso não haja um registro para algum destes clientes com a mesma raiz, será criado.

Cliente do Retorno CotiaCódigo do cliente retorno (específico Cotia). Este campo deverá estar cadastrado na tabela Clientes.
Descrição Nota Fiscal Material Terceiros

Tipo de descrição impressa na nota fiscal de serviço dos materiais adquiridos por terceiros.

1 - Quantidade e valor;

2 - Código e descrição;

3 - Quantidade.

Retenção ISSIndica se deverá ser aplicado valor do ISS como desconto do cliente.
Imprimir etiqueta 2D padrão AIM?Indica se deverão ser impressas etiquetas 2D padrão AIM para o cliente.
CEINúmero de inscrição no cadastro específico do INSS - CEI.
Optante simples?Indica se o cliente será optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples).
Desconto financeiroPercentual de desconto utilizado na exportação das duplicatas para o Contas a Receber.
Permitir reserva parcial?Indica se haverá permissão de reserva parcial de pedidos.
Contribuinte?Indica se o cliente é contribuinte. Mesmo se o cliente possuir CNPJ e Inscrição Estadual poderá ser considerado como não contribuinte.
Retenção FETHABIndica se haverá retenção do imposto FETHAB no faturamento para o cliente em questão. Caso houver a retenção o imposto será abatido do valor da duplicata, caso contrário, será gerado um adiantamento de despesa.
Regime especial

Regime no qual o cliente pertence.

Caso o cliente tenha retenção de FETHAB será obrigatório informar o regime especial pois na impressão da nota será apresentada uma mensagem onde será exibido o regime especial.

Classificação fiscal

Classificação fiscal que o cliente utiliza.

Caso o cliente seja sul-americano e não participe do Mercosul, será utilizada a classificação fiscal NALADI (Nomenclatura da Associação Latino Americana de Integração), caso contrário será utilizado a classificação fiscal NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul).

Percentual tolerância quantidade menor na ordem montagem

Percentual que indica a tolerância aceita na alteração da quantidade na geração da ordem de montagem. A validação será feita sobre a quantidade solicitada para o item no pedido. Este percentual é utilizado apenas para validar quando a quantidade solicitada na ordem de montagem for menor que a quantidade solicitada no pedido.

Ex:

Quantidade solicitada no pedido: 100.

 Pct tolerância qtd menor na OM: 10

Na geração da ordem de montagem, será validado para que a quantidade informada seja maior ou igual a 90 (pois 90 é o valor de tolerância: 100  10%).

Nota
titleNotas:

Este parâmetro é válido para pedidos que tenham tipo de entrega 1 (pedido total/item total) ou tipo de entrega 2 (pedido parcial/item total).

Para que este parâmetro não seja considerado, deve-se deixá-lo com o valor em branco.


Percentual tolerância quantidade maior na ordem montagem

Percentual que indica a tolerância aceita na alteração da quantidade na geração da ordem de montagem. A validação será feita sobre a quantidade solicitada para o item no pedido. Este percentual é utilizado apenas para validar quando a quantidade solicitada na ordem de montagem for maior que a quantidade solicitada no pedido.

Ex:

Quantidade solicitada no pedido: 100.

Pct tolerância qtd maior na OM: 10

Na geração da ordem de montagem, será validado para que a quantidade informada seja menor ou igual a 110 (pois 90 é o valor de tolerância: 100  10%).

Nota
titleNotas:

Este parâmetro é válido para pedidos que tenham tipo de entrega 1 (pedido total/item total) ou tipo de entrega 2 (pedido parcial/item total).

Para que este parâmetro não seja considerado, deve-se deixá-lo com o valor em branco.

 

Cliente para faturamento consignações

Código do cliente que será utilizado no faturamento das consignações.

O código do cliente deverá estar previamente cadastrado no VDP3610 (Informações Cadastrais).

Faturamento  bloqueado em empresa?Indica se exibirá ou não uma tela para seleção das empresas que terão o faturamento bloqueado.
Tipo de entrega

Indica o tipo de entrega dos itens do pedido.

1 - Pedido total. Será gerada uma ordem de montagem/romaneio quando os itens do pedido estiverem totalmente reservados ou existir estoque suficiente para atender todo o pedido;

2 - Pedido parcial item total. Será gerada uma ordem de montagem/romaneio quando os itens do pedido estiverem totalmente reservados ou existir estoque suficiente para atender todo o item do pedido;

3 - Pedido parcial item parcial. Será gerada uma ordem de montagem/romaneio sempre que existir reserva ou estoque para atender parte do item do pedido.

Nota
titleNota:

O pedido selecionado poderá ser faturado com outros pedidos quando estes possuírem as mesmas condições de venda.


Não permite juntar pedidos em uma única OMIndica se permite ou não juntar os pedidos em uma única OM/Nota Fiscal, desde que as condições comerciais dos pedidos sejam iguais.
Empresa

Código da empresa que terá o faturamento bloqueado.

Nota
titleNota:

O código da empresa deve estar previamente cadastrado no LOG0200 (Empresas).

Texto

Texto referente ao certificado de qualidade que será emitido na nota fiscal de saída.

Nota
titleNota:

Esse campo somente será habilitado quando o campo "Informar certificado de qualidade?" estiver selecionado com a opção "S/Marcado".

Recebe info xPed/nItemPed no XML?

Indica se o cliente deseja receber as informações de controle B2B no XML da na NF-e (tags xPed e nItemPed do produto da nota fiscal), que são o número do pedido de compra e a sequência do item no pedido de compra.

S – Sim, obrigatório. Ao incluir pedidos para o cliente será obrigatório informar o número do pedido de compra e sequência do item para que estas informações sejam incluídas no XML da NF-e.

O – Sim, opcional. Ao incluir pedidos para o cliente será opcional informar o número do pedido de compra e sequência do item. Estas informações serão incluídas no XML da NF-e somente quando existirem.

N – Não. Não será permitido informar o pedido de compra e sequência do item ao incluir pedidos de venda para o cliente.

Nota
titleNota:

Para utilizar esta funcionalidade é necessário ativar o parâmetro “Gerar informações xPed e nItemPed no XML da NF-e?” localizado no LOG00086 em Manutenção parâmetros > Processo Saídas > Faturamento > Nota fiscal eletrônica.